Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области"
Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы"
N |
Наименование подпрограммы и показателя |
Единица измерения |
Базовые значения показателей по годам |
Планируемые значения показателей (на период реализации решения о районном бюджете) |
Прогнозные значения показателей |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
|||
Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2020 годы" | ||||||||
1. |
Степень исполнения расходных обязательств районного бюджета |
% |
99,4 |
>97 |
>97 |
>51 |
>97 |
>97 |
2. |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования Глинковский района Смоленской области к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |
% |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
3. |
Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями |
% |
32.4 |
23,6 |
0,0 |
23.6 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" | ||||||||
1.1. |
Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, та исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" | ||||||||
2.1. |
Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения |
% |
32,4 |
23,6 |
0,0 |
23,6 |
0.0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||
3.1. |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
6.0 |
7.8 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
3.2. |
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам |
% |
7.1 |
9.0 |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
3.3. |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений счета которых обслуживаются и Финансовом управлении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.4. |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.5. |
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат |
% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.6. |
Время исполнения надлежаще оформленных платежным документов, представленных: а) получателями бюджетных средств б) муниципальными бюджетными учреждениями |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.7. |
Исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
% |
99,4 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
3.8. |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области"
План
реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Наименование |
Исполнитель мероприятия |
Источники финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год |
|||||||||||
всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2021 |
|||
Степень исполнения расходных обязательств районного бюджета, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
>97 |
>97 |
>97 |
>97 |
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
не более 50 |
Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности различий между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
0,0 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга. % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие: "Расходы на обслуживание муниципальным долгом" |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
х |
X |
X |
X |
Мероприятие 1.1. Своевременное и полное исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
X |
X |
X |
X |
Подпрограмма 2. "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" |
Финансовое управление |
Районный бюджет Областной бюджет |
98985,1 |
9354,2 |
10943,9 |
11818,7 |
12049.6 |
13012,4 |
13771,9 |
13944,1 |
14090,3 |
X |
X |
|
X |
Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения. % |
X |
X |
X |
х |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
0.0 |
23.6 |
0.0 |
0,0 |
Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" |
Финансовое управление |
Районный бюджет Областной бюджет |
98985,1 |
9354,2 |
10943,9 |
11818,7 |
12049,6 |
13012,4 |
13771,9 |
13944,1 |
14090,3 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселении из бюджета муниципального района и части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета |
Финансовое управление |
Областной бюджет |
2925,4 |
320.6 |
334,4 |
346,5 |
360,8 |
371,1 |
382,3 |
396,9 |
412,8 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет субсидии из областного бюджета |
Финансовое управление |
Областной бюджет |
88818,1 |
8869,9 |
9575,5 |
9096,7 |
9001,0 |
12063,0 |
13257,0 |
13413,0 |
13542,0 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.3. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, сформированной за счет средств бюджета муниципального района |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
888.5 |
88,7 |
95,8 |
91,0 |
90,0 |
120.7 |
132,6 |
134,2 |
135,5 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.4. На поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
3335,0 |
75,0 |
617,0 |
1238,0 |
1405,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.5. На финансирование социально-значимых расходов бюджетов поселений, носящих разовый характер и возникших о результате непредвиденных обстоятельств, требующих оказании финансовой помощи поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
2587,7 |
0,0 |
321,2 |
1046.5 |
1192,8 |
27,2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
X |
X |
X |
X |
Мероприятие 2.6. Расходы сельских поселений на выплату заработной платы работникам в связи с повышением МРОТ |
Финансовое управление |
Областной бюджет |
430.4 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
430.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
X |
X |
X |
X |
Обеспечивающая подпрограмма |
Финансовое управление |
Районный бюджет Областной бюджет |
33480,9 |
3150,3 |
4021,1 |
4080,8 |
4249,2 |
4407,7 |
4422,8 |
4597,0 |
4552,0 |
X |
X |
X |
X |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета, безвозмездных поступлений, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
не более 10 |
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам. % |
х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
не менее 10,0 |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении. % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
Время исполнений надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными учреждениями, дни |
х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
Исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
х |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет, % |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
х |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение организационных условий для реализации Муниципальной программы" |
Финансовое управление |
Районный бюджет |
33453,4 |
3147,8 |
4018,6 |
4078,3 |
4246.7 |
4405,2 |
4417,8 |
4592,0 |
4547,0 |
X |
X |
X |
X |
Основное мероприятие "Обеспечение переданных полномочий органов местного самоуправления поселений" |
Финансовое управление |
Бюджет поселений |
27,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
X |
X |
X |
X |
Всего по программе "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области на 2014-2020 годы"; |
|
|
132466,0 |
12504,5 |
14965,0 |
15899,5 |
16298,3 |
17420,1 |
18194,7 |
18541,1 |
18642,3 |
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
92173,9 |
9190,5 |
9909,9 |
9443,2 |
9361,8 |
12864,5 |
13639,3 |
13809,9 |
13954,8 |
|
|
|
|
Районный бюджет |
|
|
40264,6 |
3311,5 |
5052,6 |
6453,8 |
6934,5 |
4553,1 |
4550,4 |
4726,2 |
4682,5 |
|
|
|
|
Бюджет поселений |
|
|
27.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский
район" Смоленской области"
Паспорт
подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |
Финансовое управление Администраций муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Глинковский муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" |
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Оптимизация управления муниципальным долгом |
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2. Отношение объема не исполненных в срок долговых обязательств к общему объем муниципального долга. |
Сроки (этапы) реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01. 2014-31.12.2021 |
Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет районного бюджета - 0,0 тыс. рублей: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей, в 2015 году - 0,0 тыс. рублей, в 2016 году - 0,0 тыс. рублей, в 2017 году - 0,0 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей, в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в 2021 году - 0,0 тыс. рублей. |
Подпрограмма 1
"Управление муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления муниципальным догом непосредственно влияет на устойчивость бюджета. В целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом, подпрограммой предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга, сокращения стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
Приоритетами реализации подпрограммы являются: уменьшение объема муниципального долга сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
Целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом района.
Достижение цели основывается на решении следующих задач: поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне; своевременное и полное погашение долговых обязательств и их обслуживание. В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Период реализации с 2014 года по 2021 год.
Подпрограмма имеет два целевых показателя:
1. Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга и объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Отношение объема неисполненных в срок долговых обязательств к общему объему муниципального долга.
Основные ожидаемые результаты подпрограммы доведение размера муниципального долга до нуля.
Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются мероприятия: своевременное и полное исполнение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга.
В рамках реализации данного мероприятия обеспечивается ежемесячный мониторинг и исполнение обязательств по привлеченным заимствованиям и их обслуживанию.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский
район" Смоленской области"
Паспорт
подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Ответственные исполнители подпрограмм мероприятий муниципальной программы |
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
|
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Выравнивание финансовых возможностей сельских поселений Глинковского района ими полномочий по решению вопросов местного значения |
|
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы |
Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на соответствующий период |
|
Сроки (этапы) реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01. 2014-31.12.2021 |
|
Объем ассигнований подпрограммы муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
Всего расходов - 98985.1 тыс. рублей |
в т.ч. районный бюджет - 6811,2 тыс. рублей; |
2014 год - 9354,2 тыс. рублей, 2015 год - 10943,9 тыс. рублей, 2016 год - 11813,7 тыс. рублей, 2017 год - 12049.61 тыс. рублей, 2018 год - 13012,4 тыс. рублей, 2019 год - 13771,9 тыс. рублей, 2020 год - 13944,1 тыс. рублей, 2021 год 14090,3 тыс. рублей |
2014 год - 163,7 тыс. рублей, 2015 год - 1031.0 тыс. рублей, 2016 год - 2375,5 тыс. рублей, 2017 год - 2687,8 тыс. рублей, 2018 год - 147.9 тыс. рублей, 2019 год - 132,6 тыс. рублей, 2020 год - 134.2 тыс. рублей, 2021 год - 135,5 тыс. рублей |
Подпрограмма 2
"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации программы муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
В соответствии с Уставом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области в состав Глинковского района входят 6 сельских поселений.
Неравномерность распределения налоговой базы по упомянутым муниципальным образованиям, связанная с различиями поселений в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, обуславливает значительную дифференциацию бюджетной обеспеченности. Разрыв между наименее и наиболее обеспеченными поселениями в Глинковском районе составляет 23,6 процентов. Такая ситуация требует активных действий органов местного самоуправления по созданию равных финансовых возможностей для органов местного самоуправления поселений по эффективному осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Глинковского района - важнейший инструмент обеспечения конституционных прав граждан по равной доступности для них качественных услуг вне зависимости от места постоянного проживания на территории Глинковского района.
Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, установлены статьей 60 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и областным законом от 29.09.2005 N 87-з "О межбюджетных отношениях в Смоленской области"
Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
Приоритетами реализации подпрограммы являются:
создание условий для равных финансовых возможностей оказания жителям Глинковского района муниципальных услуг на всей территории района;
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений района.
Целью подпрограммы является решение задач по сокращению дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов поселений района.
Задачами подпрограммы являются:
Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений;
выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений.
В силу постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.
Период реализации с 2014 года по 2021 год.
Подпрограмма имеет один целевой показатель:
соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселении к их плановому назначению, предусмотренному решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводной бюджетной росписью на соответствующим период.
В ходе реализации подпрограммы необходимо обеспечить прозрачность процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности и стопроцентное финансирование расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района.
Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы
В рамках подпрограммы 2 реализуются основные мероприятия, которые имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках:
1. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений.
В рамках реализации данного мероприятия обеспечивается сбор и консолидация полного перечня исходных данных, проведение сверки исходных данных распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
2. Перечисление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом районного бюджета, с учетом возникавших потребностей в процессе исполнения местных бюджетов.
Перечисление бюджетам поселений дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в соответствии ее сводной бюджетной росписью и кассовым планом районного бюджета, с учетом возникающих потребностей в процессе исполнении местных бюджетов.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98985.1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета составляет 92173,9 тыс. рублей, средства районного бюджета составляет 6811,2 тыс. рублей.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский
район" Смоленской области"
Паспорт
Обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
Ответственные исполнители подпрограммы муниципальной программы |
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
|
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области |
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечивающая подпрограмма |
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств |
|
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы |
1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 2) отношение налоговых и неналоговых расходов к расходам; 3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении; 4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат; 5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными учреждениями; 6) исполнение бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов; 7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет. |
|
Сроки (этапы) реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01. 2014-31.12.2021 |
|
Объемы ассигнований подпрограммы муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
Всего расходов - 33480,9 тыс. рублей: |
в т ч. районный бюджет - 33453,4 тыс. рублей: |
2014 год - 3150,1 тыс. рублей, 2015 год - 4021,1 тыс. рублей, 2016 год - 4080,8 тыс. рублей, 2017 год - 4249,2 тыс. рублей, 2018 год - 4405,1 тыс. рублей, 2019 год - 4422,8 тыс. рублей, 2020 год - 4597,0 тыс. рублей. 2021 год - 4552,0 тыс. рублей |
2014 год - 3147,8 тыс. рублей, 2015 год - 4018,6 тыс. рублей, 2016 год - 4078.3 тыс. рублей, 2017 год - 4246.7 тыс. рублей, 2018 год - 4402,7 тыс. рублей, 2019 год - 4417,8 тыс. рублей, 2020 год - 4592,0 тыс. рублей, 2021 год - 4547,0 тыс. рублей |
Подпрограмма 3
Обеспечивающая подпрограмма
Раздел 1. Цели и целевые показатели Обеспечивающей подпрограммы
Стратегическая цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
В числе задач, решаемых подпрограммой:
- повышение уровня бюджетного самообеспечения;
- эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
- формирование и организация исполнения бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области;
- совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета муниципального образования:
- размещение бюджета на официальном сайте Администрации;
- осуществление финансового контроля.
Основными целями Обеспечивающей подпрограммы являются
1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам;
3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении;
4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;
5) время исполнений надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными учреждениями;
6) исполнение районного бюджета по расходам с учетом предоставленных платежных документов;
7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет.
Раздел 2. Ресурсное обеспечение Обеспечивающей подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 33480,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджетов поселений составляют 27,5 тыс. рублей, средства районного бюджета составляю: 33453,4 тыс. рублей.
Приложение N 6
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский
район" Смоленской области"
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
N |
Вид нормативного правового документа |
Основные положения нормативного правового документа |
Ответственный исполнитель, исполнитель |
Ожидаемые сроки принятий нормативного правового документа |
1. |
Решение Глинковского районного Совета депутатов |
О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление |
2014-2016 |
2. |
Решение Глинковского районного Совета депутатов |
О внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление |
2014-2016 |
3. |
Решение Глинковского районного Совета депутатов |
О внесении изменений в решение о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области |
Финансовое управление |
2014-2021 |
4. |
Решение Глинковского районного Совета депутатов |
Об исполнении районного бюджета |
Финансовое управление |
2014 |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Эффективное управление
финансами и муниципальным
долгом муниципального
образования "Глинковский район"
Смоленской области"
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области"
тыс. рублей
N |
Наименование меры государственного регулирования* |
Показатель применения меры государственного регулирования** |
Объем выпадающих доходов от налоговых льгот |
Обоснование необходимости применения мер государственного регулирования *** |
|||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
1. |
Предоставление бюджетам сельских поселений муниципального образования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
92632,0 |
9279,2 |
10005,7 |
9534,2 |
9451,8 |
12554.8 |
13771,9 |
13944,1 |
14090.3 |
выравнивание бюджетной обеспеченности |
2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности бюджетов поселений (выпадающие декады поселений) |
3335,0 |
75,0 |
617,0 |
1238.0 |
1405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
выравнивание бюджетной обеспеченности |
3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертным бюджетам сельских поселений муниципального образования на финансирование социально-значимых расходов бюджетов поселений, носящих разовый характер и возникших в результате непредвиденных обстоятельств, требующих оказания финансовой помощи поселению в связи с недостатком собственных доходов поселения |
2587,7 |
0,0 |
321,2 |
1046.5 |
1192,8 |
27,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
выравнивание бюджетной обеспеченности |
4. |
Расходы сельских поселений на выплату заработной платы работникам в связи с повышением МРОТ |
430.4 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
430.4 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
Итого |
98985.1 |
9354,2 |
10943,4 |
11818,7 |
12049,6 |
13012,4 |
13771,9 |
13944,1 |
14090,3 |
|
Примечание:
* налоговая льгота, тарифное регулирование и другое;
** объем выпадающих доходов местного бюджета (и (или) областного бюджета) и другое: муниципальных бюджетов, увеличение обязательств Смоленской области
*** краткое описание необходимости применения мер государственного регулирования, а также срок действия указанных мер и прогнозная оценки объема выпадают их доходов либо дополнительно полученных доходов при их использовании и иного эффекта применения мер.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области от 26 декабря 2018 г. N 478... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.