Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утвержден
приказом Министерства физической
культуры и спорта Республики Коми
от "22" декабря 2020 г. N 01-12/338
(приложение N 4)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аудиторской проверки, ___________________________________________________
(вид аудиторской проверки: камеральная, выездная, комбинированная)
проведенной в ___________________________________________________________
(наименование объекта аудита)
по теме: ________________________________________________________________
"__" ___________ 20__ г. г. Сыктывкар
Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
Аудитор: _______________________________
Проверяемый период: ___________________
Срок проверки: с "__" _________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г.
Краткая информация об объекте аудита: ______________________
Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской проверки:
по вопросу 1. _____________________________________________
по вопросу 2. _____________________________________________
(излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу)
Заключение:
___________________________________________________________
(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской проверки нарушениях и недостатках, выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности, выводы о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации и др.)
Приложение:
1.
2.
Аудитор ______________ ____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:
1. Заключение составляется аудитором на основании справок.
2. При выявлении нарушений и недостатков в заключении указываются:
а) нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, внутренних стандартов и процедур, требования которых нарушены;
б) виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюджетные, поступившие от приносящей доход деятельности);
в) причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;
г) суммы возмещенного ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;
д) конкретные должностные лица, допустившие нарушения;
е) принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и их результаты.
3. Не допускается включение в заключение различного рода предположений и сведений, не подтвержденных документами.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.