Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку
осуществления внутреннего финансового
аудита в главном управлении по взаимодействию
с федеральными территориальными
органами Рязанской области
УТВЕРЖДАЮ
Начальник главного управления
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"__________ 20__ г.
Программа аудита
_______________________________
(тема аудиторского мероприятия)
1. Объекты аудита: ______________________________________________________
2. Основание для проведения аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
(N пункта плана внутреннего финансового аудита, реквизиты решения о
проведении внепланового аудиторского мероприятия)
3. Цели аудиторского мероприятия ________________________________________
4. Срок проведения аудиторского мероприятия _____________________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторского
мероприятия:
5.1. ____________________________________________________________________
5.2. ____________________________________________________________________
5.3. ____________________________________________________________________
6. Значимость (уровень) бюджетных рисков:
7. Применяемые методы внутреннего финансового аудита
8. Ответственные исполнители:
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
____________________ ____________ ____________________ _______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Члены аудиторской группы:
____________________ ____________ ____________________ _______________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.