Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению городской Думы
от 29 апреля 2021 г. N 129
Приложение 7
к решению городской Думы
от 17 декабря 2020 г. N 57
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование расходов |
Код бюджетной классификации |
Всего 2021 год (руб.) |
Всего 2022 год (руб.) |
Всего 2023 год (руб.) |
|
Целевая статья расходов |
Вид расхода |
||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
6 290 205 774,08 |
6 658 530 171,01 |
6 118 901 416,26 |
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
01.0.00.00000 |
000 |
1 748 648 384,79 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
Подпрограмма "Организация предоставления общего и дополнительного образования" |
01.1.00.00000 |
000 |
1 748 648 384,79 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.00000 |
000 |
1 329 853 566,90 |
1 330 287 403,38 |
1 330 363 809,24 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
01.1.01.21590 |
000 |
297 233 066,90 |
297 666 903,38 |
297 743 309,24 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.21590 |
600 |
297 233 066,90 |
297 666 903,38 |
297 743 309,24 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
01.1.01.73070 |
000 |
1 032 620 500,00 |
1 032 620 500,00 |
1 032 620 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.01.73070 |
600 |
1 032 620 500,00 |
1 032 620 500,00 |
1 032 620 500,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.00000 |
000 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
01.1.03.73380 |
000 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.03.73380 |
600 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.00000 |
000 |
60 337 430,41 |
65 405 452,26 |
65 405 452,26 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
01.1.04.22590 |
000 |
60 337 430,41 |
65 405 452,26 |
65 405 452,26 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.04.22590 |
600 |
60 337 430,41 |
65 405 452,26 |
65 405 452,26 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.00000 |
000 |
10 446 266,95 |
10 446 240,12 |
10 446 240,12 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
01.1.05.49590 |
000 |
10 446 266,95 |
10 446 240,12 |
10 446 240,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.05.49590 |
600 |
10 446 266,95 |
10 446 240,12 |
10 446 240,12 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.00000 |
000 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
01.1.06.28590 |
000 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.06.28590 |
600 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
01.1.07.00000 |
000 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
01.1.07.20010 |
000 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.07.20010 |
300 |
5 631 671,45 |
5 631 671,45 |
5 631 671,45 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.07.20010 |
800 |
7 485 285,35 |
7 485 285,35 |
7 485 285,35 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.00000 |
000 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
Расходы на исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
01.1.08.73320 |
000 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.1.08.73320 |
200 |
261 470,00 |
261 470,00 |
261 470,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.1.08.73320 |
300 |
3 115 860,00 |
3 115 860,00 |
3 115 860,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.08.73320 |
800 |
1 851 970,00 |
1 851 970,00 |
1 851 970,00 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
01.1.09.00000 |
000 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально-ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
01.1.09.20210 |
000 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.09.20210 |
600 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
01.1.10.00000 |
000 |
22 973 501,95 |
22 973 501,95 |
22 973 501,95 |
Расходы на организацию двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, кроме финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.20330 |
000 |
5 988 001,95 |
5 988 001,95 |
5 988 001,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.20330 |
600 |
5 988 001,95 |
5 988 001,95 |
5 988 001,95 |
Расходы на исполнение полномочий по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансового обеспечения наборов продуктов питания для организации питания |
01.1.10.73180 |
000 |
16 985 500,00 |
16 985 500,00 |
16 985 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.10.73180 |
600 |
16 985 500,00 |
16 985 500,00 |
16 985 500,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
01.1.12.00000 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 500,00 |
19 682 400,00 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
01.1.12.S2180 |
000 |
6 634 526,32 |
6 634 500,00 |
19 682 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.12.S2180 |
600 |
6 634 526,32 |
6 634 500,00 |
19 682 400,00 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.00000 |
000 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
01.1.14.73140 |
000 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.14.73140 |
600 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.00000 |
000 |
141 622 975,21 |
146 386 150,98 |
145 144 604,12 |
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.L3040 |
000 |
106 741 164,21 |
111 504 339,98 |
110 262 793,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.L3040 |
600 |
106 741 164,21 |
111 504 339,98 |
110 262 793,12 |
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
01.1.16.S2490 |
000 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.16.S2490 |
600 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
34 881 811,00 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.00000 |
000 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
01.1.17.22600 |
000 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.17.22600 |
600 |
36 118 377,80 |
36 118 377,80 |
36 118 377,80 |
Иные бюджетные ассигнования |
01.1.17.22600 |
800 |
198 177,50 |
198 177,50 |
198 177,50 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
01.1.18.00000 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
01.1.18.53030 |
000 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.18.53030 |
600 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
01.1.E2.00000 |
000 |
1 800 000,00 |
|
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
01.1.E2.50970 |
000 |
1 800 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01.1.E2.50970 |
600 |
1 800 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск" |
02.0.00.00000 |
000 |
686 596 006,41 |
651 723 619,13 |
557 722 919,13 |
Подпрограмма "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения" |
02.1.00.00000 |
000 |
355 467 241,96 |
354 775 068,20 |
286 969 368,20 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержание закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе |
02.1.01.00000 |
000 |
167 346 095,61 |
218 997 645,12 |
218 997 645,12 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.1.01.01590 |
000 |
149 866 714,74 |
218 997 645,12 |
218 997 645,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.01590 |
600 |
144 432 320,74 |
218 997 645,12 |
218 997 645,12 |
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2210 |
000 |
5 434 394,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2210 |
600 |
5 434 394,00 |
|
|
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
02.1.01.S2310 |
000 |
17 479 380,87 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.01.S2310 |
600 |
17 479 380,87 |
|
|
Приобретение спецтехники по договору лизинга |
02.1.04.00000 |
000 |
25 381 546,35 |
11 698 423,08 |
11 698 423,08 |
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (1 этап) |
02.1.04.27310 |
000 |
12 302 283,22 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27310 |
600 |
12 302 283,22 |
|
|
Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга (2 этап) |
02.1.04.27340 |
000 |
13 079 263,13 |
11 698 423,08 |
11 698 423,08 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.04.27340 |
600 |
13 079 263,13 |
11 698 423,08 |
11 698 423,08 |
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
02.1.R1.00000 |
000 |
162 739 600,00 |
124 079 000,00 |
56 273 300,00 |
Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств местного бюджета |
02.1.R1.27020 |
000 |
4 882 200,00 |
3 722 400,00 |
1 688 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.27020 |
600 |
4 882 200,00 |
3 722 400,00 |
1 688 200,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
02.1.R1.53930 |
000 |
157 857 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.53930 |
600 |
157 857 400,00 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
02.1.R1.S2210 |
000 |
|
120 356 600,00 |
54 585 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.1.R1.S2210 |
600 |
|
120 356 600,00 |
54 585 100,00 |
Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа" |
02.2.00.00000 |
000 |
183 374 048,27 |
151 734 702,43 |
125 539 702,43 |
Организация благоустройства и озеленения |
02.2.01.00000 |
000 |
49 352 338,71 |
52 124 338,71 |
52 124 338,71 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.01.01590 |
000 |
49 352 338,71 |
52 124 338,71 |
52 124 338,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.01.01590 |
600 |
49 352 338,71 |
52 124 338,71 |
52 124 338,71 |
Организация освещения улиц |
02.2.02.00000 |
000 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.02.01590 |
000 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.02.01590 |
600 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
57 334 748,92 |
Уборка территории и аналогичная деятельность |
02.2.03.00000 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Город" |
02.2.03.01590 |
000 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.03.01590 |
600 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
6 074 652,00 |
Организация общественных работ |
02.2.04.00000 |
000 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Расходы на организацию общественных работ |
02.2.04.20220 |
000 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.04.20220 |
600 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
1 279 254,06 |
Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска |
02.2.05.00000 |
000 |
6 029 708,74 |
6 029 708,74 |
6 029 708,74 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "АТИ" |
02.2.05.15590 |
000 |
6 029 708,74 |
6 029 708,74 |
6 029 708,74 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.2.05.15590 |
100 |
4 493 631,60 |
4 493 631,60 |
4 493 631,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.05.15590 |
200 |
1 535 416,61 |
1 535 416,61 |
1 535 416,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.2.05.15590 |
800 |
660,53 |
660,53 |
660,53 |
Ликвидация свалок и объектов размещения отходов |
02.2.06.00000 |
000 |
44 999 651,84 |
26 195 000,00 |
|
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
02.2.06.S2290 |
000 |
44 999 651,84 |
26 195 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.06.S2290 |
600 |
44 999 651,84 |
26 195 000,00 |
|
Осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
02.2.07.00000 |
000 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными в части отлова и содержания животных без владельцев |
02.2.07.73310 |
000 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.2.07.73310 |
200 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
2 697 000,00 |
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.00000 |
000 |
5 606 694,00 |
|
|
Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" |
02.2.08.S2600 |
000 |
5 606 694,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.08.S2600 |
600 |
5 606 694,00 |
|
|
Инициативное бюджетирование |
02.2.14.00000 |
000 |
10 000 000,00 |
|
|
Расходы на инициативное бюджетирование |
02.2.14.21500 |
000 |
10 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02.2.14.21500 |
600 |
10 000 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования" |
02.3.00.00000 |
000 |
147 754 716,18 |
145 213 848,50 |
145 213 848,50 |
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.00000 |
000 |
56 729 000,00 |
42 866 563,52 |
42 866 563,52 |
Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом |
02.3.01.60010 |
000 |
56 729 000,00 |
42 866 563,52 |
42 866 563,52 |
Иные бюджетные ассигнования |
02.3.01.60010 |
800 |
56 729 000,00 |
42 866 563,52 |
42 866 563,52 |
Обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.00000 |
000 |
91 025 716,18 |
102 347 284,98 |
102 347 284,98 |
Расходы на обновление муниципального автобусного парка |
02.3.04.23240 |
000 |
2 540 867,68 |
13 862 436,48 |
13 862 436,48 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.23240 |
200 |
2 540 867,68 |
13 862 436,48 |
13 862 436,48 |
Расходы на закупку автобусов по договору лизинга |
02.3.04.S2610 |
000 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.3.04.S2610 |
200 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
88 484 848,50 |
Муниципальная программа "Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск" |
03.0.00.00000 |
000 |
12 215 502,78 |
11 975 502,78 |
11 975 502,78 |
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" |
03.1.00.00000 |
000 |
12 215 502,78 |
11 975 502,78 |
11 975 502,78 |
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на льготных условиях |
03.1.01.00000 |
000 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Бизнес-инкубатор г. Дзержинска" |
03.1.01.03590 |
000 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.03590 |
600 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
5 760 983,14 |
Субсидии субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.00000 |
000 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Расходы субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
03.1.02.60020 |
000 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.02.60020 |
600 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
4 376 400,00 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск |
03.1.03.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение основных средств для расширения деятельности и развития производства субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Дзержинск |
03.1.03.60090 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.60090 |
800 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
03.1.06.00000 |
000 |
140 000,00 |
|
|
Расходы на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства |
03.1.06.S2100 |
000 |
140 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.06.S2100 |
600 |
140 000,00 |
|
|
Материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
03.1.07.00000 |
000 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на материально-техническое обеспечение АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" |
03.1.07.S2100 |
000 |
100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.07.S2100 |
600 |
100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.00000 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Расходы на предоставление субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности АНО "Микрокредитная компания Центр развития предпринимательства г. Дзержинска" в связи с содержанием и обслуживанием модуля окон центра "Мой бизнес" |
03.1.08.60160 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.08.60160 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
Субсидии в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
03.1.10.00000 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
938 119,64 |
Расходы в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Проектный офис по управлению инфраструктурой социальной, культурной сферы, инфраструктурного развития и цифровизации городского округа город Дзержинск" |
03.1.10.23290 |
000 |
938 119,64 |
938 119,64 |
938 119,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.10.23290 |
600 |
938 119,64 |
938 119,64 |
938 119,64 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск" |
04.0.00.00000 |
000 |
39 647 768,83 |
33 045 213,39 |
33 045 213,39 |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне" |
04.1.00.00000 |
000 |
27 505 715,79 |
24 374 755,79 |
24 374 755,79 |
Обеспечение пожарной безопасности |
04.1.01.00000 |
000 |
13 823 924,88 |
11 479 431,88 |
11 479 431,88 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.01.46590 |
000 |
13 823 924,88 |
11 479 431,88 |
11 479 431,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.46590 |
600 |
13 823 924,88 |
11 479 431,88 |
11 479 431,88 |
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |
04.1.02.00000 |
000 |
9 786 647,64 |
9 119 633,64 |
9 119 633,64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.02.46590 |
000 |
9 786 647,64 |
9 119 633,64 |
9 119 633,64 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.02.46590 |
600 |
9 786 647,64 |
9 119 633,64 |
9 119 633,64 |
Мероприятия в сфере гражданской обороны |
04.1.03.00000 |
000 |
3 320 882,06 |
3 201 429,06 |
3 201 429,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.03.46590 |
000 |
3 320 882,06 |
3 201 429,06 |
3 201 429,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.03.46590 |
600 |
3 320 882,06 |
3 201 429,06 |
3 201 429,06 |
Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
04.1.04.00000 |
000 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Гражданская защита" |
04.1.04.46590 |
000 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.04.46590 |
600 |
574 261,21 |
574 261,21 |
574 261,21 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения безопасности населения на территории городского округа" |
04.2.00.00000 |
000 |
12 142 053,04 |
8 670 457,60 |
8 670 457,60 |
Обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.00000 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на обеспечение правовой и социальной защиты добровольных пожарных |
04.2.01.10140 |
000 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.10140 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.2.01.10140 |
300 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента (РАСЦО) |
04.2.02.00000 |
000 |
5 082 043,40 |
3 288 943,29 |
3 288 943,29 |
Расходы на техническое обслуживание и ремонт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Нижегородской области в части муниципального сегмента |
04.2.02.27280 |
000 |
5 082 043,40 |
3 288 943,29 |
3 288 943,29 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.02.27280 |
600 |
5 082 043,40 |
3 288 943,29 |
3 288 943,29 |
Применение систем видеофиксации в раскрытии преступлений и нарушений правил дорожного движения. Модернизация аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.00000 |
000 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
Расходы на обеспечение аппаратно-программных комплексов "Безопасный город" и "Поток" |
04.2.04.27120 |
000 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.04.27120 |
600 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
1 913 114,31 |
Установка пожарных емкостей |
04.2.08.00000 |
000 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Расходы на установку пожарных емкостей |
04.2.08.27220 |
000 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.08.27220 |
600 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
1 600 000,00 |
Приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.00000 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты |
04.2.09.27250 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.09.27250 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Сбор и утилизация химически опасных веществ |
04.2.11.00000 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Расходы на сбор и утилизацию химически опасных веществ |
04.2.11.27270 |
000 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.11.27270 |
600 |
208 400,00 |
208 400,00 |
208 400,00 |
Повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.00000 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Расходы на повышение безопасности дорожного движения |
04.2.13.27320 |
000 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.13.27320 |
200 |
312 000,00 |
312 000,00 |
312 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.13.27320 |
600 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
1 188 000,00 |
Создание Центра управления муниципалитетом |
04.2.15.00000 |
000 |
1 028 495,00 |
|
|
Расходы на создание Центра управления муниципалитетом |
04.2.15.27490 |
000 |
1 028 495,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.15.27490 |
600 |
1 028 495,00 |
|
|
Изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
04.2.16.00000 |
000 |
650 000,33 |
|
|
Расходы на изготовление вышки спасательного поста на озере Святое |
04.2.16.27460 |
000 |
650 000,33 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.16.27460 |
600 |
650 000,33 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства" |
05.0.00.00000 |
000 |
128 104 282,69 |
121 294 245,32 |
120 694 998,52 |
Подпрограмма "Организация содержания и ремонта жилищного фонда городского округа город Дзержинск" |
05.1.00.00000 |
000 |
111 734 167,97 |
104 409 130,60 |
103 809 883,80 |
Организация содержания и ремонта муниципального жилищного фонда |
05.1.01.00000 |
000 |
17 969 085,58 |
17 969 085,58 |
17 969 085,58 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Городское жилье" |
05.1.01.08590 |
000 |
17 969 085,58 |
17 969 085,58 |
17 969 085,58 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.1.01.08590 |
100 |
11 980 514,45 |
11 980 514,45 |
11 980 514,45 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.08590 |
200 |
5 985 928,13 |
5 985 928,13 |
5 985 928,13 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.01.08590 |
800 |
2 643,00 |
2 643,00 |
2 643,00 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.00000 |
000 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Расходы на возмещение затрат в связи с содержанием дежурных по общежитиям и проведение необходимых мероприятий по обеспечению безопасного проживания в общежитиях |
05.1.03.60060 |
000 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.03.60060 |
800 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
2 568 195,15 |
Субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.00000 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Расходы на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов с выгребных ям, придомовых туалетов, отстойников, предназначенных для обслуживания неканализированных многоквартирных домов |
05.1.04.60040 |
000 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.04.60040 |
800 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
5 867 071,61 |
Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования |
05.1.08.00000 |
000 |
1 051 510,40 |
850 000,00 |
250 753,20 |
Расходы на возмещение затрат на проведение ремонта теплоэнергетического оборудования муниципальным унитарным предприятиям |
05.1.08.60080 |
000 |
1 051 510,40 |
850 000,00 |
250 753,20 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.1.08.60080 |
800 |
1 051 510,40 |
850 000,00 |
250 753,20 |
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.00000 |
000 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
05.1.09.23030 |
000 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.09.23030 |
200 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
31 888 100,00 |
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.00000 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Расходы на актуализацию (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Дзержинск |
05.1.11.23020 |
000 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.11.23020 |
200 |
208 191,60 |
208 191,60 |
208 191,60 |
Оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.00000 |
000 |
1 042 000,00 |
|
|
Расходы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
05.1.12.23040 |
000 |
1 042 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.12.23040 |
200 |
1 042 000,00 |
|
|
Оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.15.00000 |
000 |
1 182 489,60 |
|
|
Расходы на оборудование (дооборудование) общего имущества МКД элементами безбарьерной среды |
05.1.15.23300 |
000 |
1 182 489,60 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.15.23300 |
200 |
1 182 489,60 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
05.1.16.00000 |
000 |
15 040 637,38 |
12 506 679,11 |
12 506 679,11 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений производственной сферы" |
05.1.16.12590 |
000 |
15 040 637,38 |
12 506 679,11 |
12 506 679,11 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.16.12590 |
600 |
15 040 637,38 |
12 506 679,11 |
12 506 679,11 |
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |
05.1.17.00000 |
000 |
34 916 886,65 |
32 551 807,55 |
32 551 807,55 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Прометей-Дзержинск" |
05.1.17.23050 |
000 |
34 916 886,65 |
32 551 807,55 |
32 551 807,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.17.23050 |
600 |
34 916 886,65 |
32 551 807,55 |
32 551 807,55 |
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения в городском округе город Дзержинск" |
05.2.00.00000 |
000 |
16 370 114,72 |
16 885 114,72 |
16 885 114,72 |
Субсидии на оказание ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
05.2.01.00000 |
000 |
|
515 000,00 |
515 000,00 |
Расходы на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению |
05.2.01.60070 |
000 |
|
515 000,00 |
515 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.01.60070 |
800 |
|
515 000,00 |
515 000,00 |
Организация и содержание мест захоронения |
05.2.02.00000 |
000 |
16 370 114,72 |
16 370 114,72 |
16 370 114,72 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Ритуал" |
05.2.02.14590 |
000 |
16 370 114,72 |
16 370 114,72 |
16 370 114,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.2.02.14590 |
100 |
7 201 242,21 |
7 201 242,21 |
7 201 242,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.14590 |
200 |
9 104 661,51 |
9 104 661,51 |
9 104 661,51 |
Иные бюджетные ассигнования |
05.2.02.14590 |
800 |
64 211,00 |
64 211,00 |
64 211,00 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
06.0.00.00000 |
000 |
123 238 673,61 |
102 133 241,21 |
101 892 453,41 |
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
06.1.00.00000 |
000 |
82 551 327,40 |
70 637 893,18 |
70 397 105,38 |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.00000 |
000 |
11 593 477,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Расходы на проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
06.1.01.24050 |
000 |
11 593 477,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.01.24050 |
200 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.24050 |
600 |
7 313 377,00 |
|
|
Прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрацией города |
06.1.02.00000 |
000 |
305 841,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
Расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций, зарубежные визиты официальных делегаций администрацией города |
06.1.02.24060 |
000 |
305 841,00 |
305 841,00 |
305 841,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.02.24060 |
100 |
141 429,00 |
141 429,00 |
141 429,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.24060 |
200 |
164 412,00 |
164 412,00 |
164 412,00 |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.00000 |
000 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Расходы на участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
06.1.03.24070 |
000 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.24070 |
200 |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
06.1.04.00000 |
000 |
59 321 135,11 |
54 721 077,89 |
54 480 290,09 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.04.62590 |
000 |
59 321 135,11 |
54 721 077,89 |
54 480 290,09 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.04.62590 |
100 |
33 460 092,92 |
32 985 236,62 |
32 985 236,62 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.04.62590 |
200 |
25 699 927,08 |
21 581 057,16 |
21 340 269,36 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
06.1.04.62590 |
300 |
6 331,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.1.04.62590 |
800 |
154 784,11 |
154 784,11 |
154 784,11 |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
06.1.05.00000 |
000 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Специалист" |
06.1.05.62590 |
000 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
11 227 798,94 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.1.05.62590 |
100 |
11 148 598,94 |
11 148 598,94 |
11 148 598,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.05.62590 |
200 |
79 200,00 |
79 200,00 |
79 200,00 |
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности администрации" |
06.2.00.00000 |
000 |
11 634 876,18 |
9 878 050,00 |
9 878 050,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральный каналах телевещания |
06.2.01.00000 |
000 |
2 397 876,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
06.2.01.24010 |
000 |
2 397 876,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.01.24010 |
200 |
2 397 876,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.00000 |
000 |
968 974,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных печатных СМИ |
06.2.02.24020 |
000 |
968 974,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.02.24020 |
200 |
968 974,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.00000 |
000 |
800 000,00 |
666 850,00 |
666 850,00 |
Расходы на обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в городских, областных и федеральных электронных СМИ |
06.2.03.24030 |
000 |
800 000,00 |
666 850,00 |
666 850,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.2.03.24030 |
200 |
800 000,00 |
666 850,00 |
666 850,00 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "ИЦ "Дзержинские ведомости" |
06.2.04.00000 |
000 |
7 468 026,18 |
5 711 200,00 |
5 711 200,00 |
Расходы на обеспечение бесперебойного выхода СМИ |
06.2.04.S2050 |
000 |
7 468 026,18 |
5 711 200,00 |
5 711 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.2.04.S2050 |
600 |
7 468 026,18 |
5 711 200,00 |
5 711 200,00 |
Подпрограмма "Информатизация деятельности органов местного самоуправления" |
06.3.00.00000 |
000 |
22 552 470,03 |
15 117 298,03 |
15 117 298,03 |
Модернизация существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.00000 |
000 |
20 426 970,03 |
12 991 798,03 |
12 991 798,03 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
06.3.01.27140 |
000 |
20 426 970,03 |
12 991 798,03 |
12 991 798,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.01.27140 |
200 |
20 426 970,03 |
12 991 798,03 |
12 991 798,03 |
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.00000 |
000 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
Расходы на обеспечение доступа к системе электронного документооборота |
06.3.04.S2300 |
000 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.3.04.S2300 |
200 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
2 125 500,00 |
Подпрограмма "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
06.4.00.00000 |
000 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.00000 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на финансовую поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
06.4.01.65010 |
000 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.01.65010 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.00000 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Расходы на содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
06.4.02.65020 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.4.02.65020 |
600 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск" |
07.0.00.00000 |
000 |
30 229 629,88 |
65 028 011,35 |
25 985 211,35 |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа" |
07.1.00.00000 |
000 |
20 556 629,88 |
55 355 011,35 |
16 312 211,35 |
Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения |
07.1.01.00000 |
000 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
07.1.01.07590 |
000 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.01.07590 |
600 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
3 337 864,20 |
Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
07.1.02.00000 |
000 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.02.07590 |
000 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.02.07590 |
600 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
9 788 390,63 |
Сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.00000 |
000 |
6 516 278,53 |
41 560 000,00 |
2 516 000,00 |
Расходы на сбор, удаление отходов за пределами жилой зоны |
07.1.03.23160 |
000 |
1 515 930,37 |
1 830 000,00 |
2 516 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.23160 |
600 |
1 515 930,37 |
1 830 000,00 |
2 516 000,00 |
Расходы на ликвидацию свалок промышленных отходов |
07.1.03.74130 |
000 |
|
36 300 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.74130 |
600 |
|
36 300 000,00 |
|
Расходы на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов |
07.1.03.S2290 |
000 |
5 000 348,16 |
3 430 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.03.S2290 |
600 |
5 000 348,16 |
3 430 000,00 |
|
Экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.00000 |
000 |
193 335,00 |
193 335,00 |
193 335,00 |
Расходы на экологическое просвещение и образование жителей |
07.1.04.23110 |
000 |
193 335,00 |
193 335,00 |
193 335,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.04.23110 |
600 |
193 335,00 |
193 335,00 |
193 335,00 |
Развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинска" |
07.1.06.00000 |
000 |
720 761,52 |
475 421,52 |
476 621,52 |
Расходы на развитие материально-технической базы МБУ "Инженерно-экологической службы г. Дзержинска" |
07.1.06.23180 |
000 |
720 761,52 |
475 421,52 |
476 621,52 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07.1.06.23180 |
600 |
720 761,52 |
475 421,52 |
476 621,52 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в границах городского округа" |
07.2.00.00000 |
000 |
9 673 000,00 |
9 673 000,00 |
9 673 000,00 |
Охрана, защита и воспроизводство лесов |
07.2.01.00000 |
000 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Расходы на охрану, защиту и воспроизводство лесов |
07.2.01.23060 |
000 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.01.23060 |
200 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
9 378 000,00 |
Разработка лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
07.2.02.00000 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
Расходы на разработку лесохозяйственного регламента и проведение лесоустройства |
07.2.02.23260 |
000 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07.2.02.23260 |
200 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
Муниципальная программа "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем" |
08.0.00.00000 |
000 |
286 611 674,12 |
60 532 844,17 |
59 161 167,78 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей города Дзержинска" |
08.1.00.00000 |
000 |
12 093 237,20 |
14 067 883,71 |
15 974 567,78 |
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
08.1.01.00000 |
000 |
12 093 237,20 |
14 067 883,71 |
15 974 567,78 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
08.1.01.L4970 |
000 |
12 093 237,20 |
14 067 883,71 |
15 974 567,78 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.1.01.L4970 |
300 |
12 093 237,20 |
14 067 883,71 |
15 974 567,78 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
08.3.00.00000 |
000 |
44 711 180,50 |
43 592 520,00 |
43 186 600,00 |
Исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.00000 |
000 |
37 000,00 |
31 000,00 |
25 000,00 |
Расходы на исполнение обязательств по возмещению процентных ставок по кредитам, выданным до 31.12.2006 в рамках ДЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы |
08.3.01.29050 |
000 |
37 000,00 |
31 000,00 |
25 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.01.29050 |
300 |
37 000,00 |
31 000,00 |
25 000,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.00000 |
000 |
968 200,00 |
|
2 102 500,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
08.3.03.51350 |
000 |
968 200,00 |
|
2 102 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.03.51350 |
300 |
968 200,00 |
|
2 102 500,00 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.00000 |
000 |
968 200,00 |
1 008 900,00 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
08.3.04.51760 |
000 |
968 200,00 |
1 008 900,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.04.51760 |
300 |
968 200,00 |
1 008 900,00 |
|
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
08.3.05.00000 |
000 |
42 525 600,00 |
42 525 500,00 |
41 059 100,00 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального и областного бюджетов) |
08.3.05.R0820 |
000 |
42 525 600,00 |
42 525 500,00 |
41 059 100,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.3.05.R0820 |
400 |
42 525 600,00 |
42 525 500,00 |
41 059 100,00 |
Компенсация части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.00000 |
000 |
212 180,50 |
27 120,00 |
|
Расходы на осуществление компенсации части платежа по полученным гражданами-участниками социальной (льготной) ипотеки ипотечным жилищным кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы "Социальное (льготное) ипотечное жилищное кредитование населения города Дзержинска" на 2009 - 2021 годы |
08.3.07.S2270 |
000 |
212 180,50 |
27 120,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
08.3.07.S2270 |
300 |
212 180,50 |
27 120,00 |
|
Подпрограмма "Расселение аварийного фонда" |
08.5.00.00000 |
000 |
229 807 256,42 |
2 872 440,46 |
|
Снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города |
08.5.01.00000 |
000 |
121 414,00 |
|
|
Расходы на снос (демонтаж) жилых домов, прочих зданий (сооружений), признанных аварийными и подлежащими сносу администрацией города |
08.5.01.23220 |
000 |
121 414,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.5.01.23220 |
200 |
121 414,00 |
|
|
Приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.00000 |
000 |
9 205 954,07 |
|
|
Расходы на приобретение жилых помещений для расселения жителей аварийных домов |
08.5.02.6748S |
000 |
9 205 954,07 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.02.6748S |
400 |
9 205 954,07 |
|
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
08.5.F3.00000 |
000 |
220 479 888,35 |
2 872 440,46 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
08.5.F3.67483 |
000 |
212 101 183,65 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.67483 |
400 |
212 101 183,65 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
08.5.F3.67484 |
000 |
6 572 953,00 |
2 297 952,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.67484 |
400 |
6 572 953,00 |
2 297 952,00 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета |
08.5.F3.6748S |
000 |
1 805 751,70 |
574 488,46 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.5.F3.6748S |
400 |
1 805 751,70 |
574 488,46 |
|
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск" |
09.0.00.00000 |
000 |
86 618 100,55 |
59 170 333,29 |
59 170 333,29 |
Подпрограмма "Содержание и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" |
09.1.00.00000 |
000 |
70 123 924,23 |
42 676 156,97 |
42 676 156,97 |
Управление муниципальным имуществом |
09.1.01.00000 |
000 |
18 763 196,97 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Расходы на управление муниципальным имуществом |
09.1.01.23120 |
000 |
18 763 196,97 |
17 425 729,68 |
17 425 729,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.01.23120 |
200 |
16 567 138,87 |
16 688 552,87 |
16 688 552,87 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.01.23120 |
800 |
2 196 058,10 |
737 176,81 |
737 176,81 |
Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
09.1.02.00000 |
000 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
Расходы на капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городской казны |
09.1.02.27160 |
000 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.02.27160 |
200 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
4 995 536,59 |
Обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.1.10.00000 |
000 |
21 365 190,67 |
20 254 890,70 |
20 254 890,70 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов и сносу" |
09.1.10.16590 |
000 |
21 365 190,67 |
20 254 890,70 |
20 254 890,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.1.10.16590 |
100 |
9 558 743,83 |
9 558 743,83 |
9 558 743,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.1.10.16590 |
200 |
11 799 954,54 |
10 689 654,57 |
10 689 654,57 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.1.10.16590 |
800 |
6 492,30 |
6 492,30 |
6 492,30 |
Приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
09.1.11.00000 |
000 |
25 000 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение нежилых зданий и помещений в муниципальную собственность городского округа город Дзержинск |
09.1.11.27360 |
000 |
25 000 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09.1.11.27360 |
400 |
25 000 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Организация реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории городского округа" |
09.2.00.00000 |
000 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
Подготовка разрешительной и градостроительной документации |
09.2.01.00000 |
000 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Градостроительство" |
09.2.01.04590 |
000 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
16 494 176,32 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.2.01.04590 |
100 |
10 176 513,83 |
10 176 513,83 |
10 176 513,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.2.01.04590 |
200 |
6 315 473,79 |
6 315 473,79 |
6 315 473,79 |
Иные бюджетные ассигнования |
09.2.01.04590 |
800 |
2 188,70 |
2 188,70 |
2 188,70 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
10.0.00.00000 |
000 |
1 430 287 844,84 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
Подпрограмма "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" |
10.1.00.00000 |
000 |
1 429 412 844,84 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.00000 |
000 |
1 257 929 666,38 |
1 257 929 667,96 |
1 257 929 667,96 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
10.1.01.20590 |
000 |
423 229 866,38 |
423 229 867,96 |
423 229 867,96 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.20590 |
600 |
423 229 866,38 |
423 229 867,96 |
423 229 867,96 |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
10.1.01.73080 |
000 |
834 699 800,00 |
834 699 800,00 |
834 699 800,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.01.73080 |
600 |
834 699 800,00 |
834 699 800,00 |
834 699 800,00 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.00000 |
000 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
10.1.02.73170 |
000 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.02.73170 |
600 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
10.1.04.00000 |
000 |
5 242 906,51 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
10.1.04.49590 |
000 |
5 242 906,51 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.04.49590 |
600 |
5 242 906,51 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.00000 |
000 |
53 944 051,53 |
50 944 051,53 |
50 944 051,53 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
10.1.05.27590 |
000 |
53 944 051,53 |
50 944 051,53 |
50 944 051,53 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.05.27590 |
600 |
53 944 051,53 |
50 944 051,53 |
50 944 051,53 |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.00000 |
000 |
68 188 000,00 |
68 188 000,00 |
68 188 000,00 |
Расходы на исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
10.1.06.73110 |
000 |
68 188 000,00 |
68 188 000,00 |
68 188 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.1.06.73110 |
200 |
1 022 820,00 |
1 022 820,00 |
1 022 820,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10.1.06.73110 |
300 |
67 165 180,00 |
67 165 180,00 |
67 165 180,00 |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
10.1.09.00000 |
000 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
10.1.09.73090 |
000 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.09.73090 |
600 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
10.1.11.00000 |
000 |
2 980 631,58 |
3 680 840,00 |
4 938 110,00 |
Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
10.1.11.S2180 |
000 |
2 980 631,58 |
3 680 840,00 |
4 938 110,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.11.S2180 |
600 |
2 980 631,58 |
3 680 840,00 |
4 938 110,00 |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
10.1.12.00000 |
000 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
Субсидии на финансовое обеспечение расходов социально-ориентированным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
10.1.12.20210 |
000 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.1.12.20210 |
600 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
Подпрограмма "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
10.2.00.00000 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
10.2.01.00000 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
10.2.01.L0270 |
000 |
875 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10.2.01.L0270 |
600 |
875 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" |
11.0.00.00000 |
000 |
456 403 184,17 |
412 861 130,01 |
412 505 939,26 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" |
11.1.00.00000 |
000 |
394 211 130,66 |
393 430 661,20 |
393 437 318,15 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.00000 |
000 |
175 949 538,15 |
175 949 538,15 |
175 949 538,15 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
11.1.01.22590 |
000 |
82 449 538,15 |
82 449 538,15 |
9 671 695,44 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.22590 |
600 |
82 449 538,15 |
82 449 538,15 |
9 671 695,44 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.01.S2090 |
000 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
166 277 842,71 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.01.S2090 |
600 |
93 500 000,00 |
93 500 000,00 |
166 277 842,71 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.00000 |
000 |
23 461 057,03 |
22 461 057,03 |
22 461 057,03 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
11.1.02.27590 |
000 |
2 009 200,79 |
22 461 057,03 |
22 461 057,03 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.27590 |
600 |
2 009 200,79 |
22 461 057,03 |
22 461 057,03 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.02.S2090 |
000 |
21 451 856,24 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.02.S2090 |
600 |
21 451 856,24 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.00000 |
000 |
48 663 635,72 |
48 571 382,24 |
48 571 382,24 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
11.1.03.40590 |
000 |
29 163 635,72 |
13 801 803,32 |
13 801 803,32 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.40590 |
600 |
29 163 635,72 |
13 801 803,32 |
13 801 803,32 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.03.S2090 |
000 |
19 500 000,00 |
34 769 578,92 |
34 769 578,92 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.03.S2090 |
600 |
19 500 000,00 |
34 769 578,92 |
34 769 578,92 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.00000 |
000 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
11.1.04.41590 |
000 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.04.41590 |
600 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
6 766 202,06 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.00000 |
000 |
57 412 362,06 |
58 722 062,06 |
58 722 062,06 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
11.1.05.42590 |
000 |
30 912 362,06 |
11 574 909,88 |
11 574 909,88 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.42590 |
600 |
30 912 362,06 |
11 574 909,88 |
11 574 909,88 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.05.S2090 |
000 |
26 500 000,00 |
47 147 152,18 |
47 147 152,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.05.S2090 |
600 |
26 500 000,00 |
47 147 152,18 |
47 147 152,18 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.00000 |
000 |
63 198 676,45 |
63 264 180,47 |
63 270 837,42 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
11.1.06.43590 |
000 |
31 823 676,45 |
13 047 811,57 |
7 515 582,02 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.43590 |
600 |
31 823 676,45 |
13 047 811,57 |
7 515 582,02 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
11.1.06.S2090 |
000 |
31 375 000,00 |
50 216 368,90 |
55 755 255,40 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.06.S2090 |
600 |
31 375 000,00 |
50 216 368,90 |
55 755 255,40 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.00000 |
000 |
18 759 659,19 |
17 696 239,19 |
17 696 239,19 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
11.1.07.44590 |
000 |
18 759 659,19 |
17 696 239,19 |
17 696 239,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.1.07.44590 |
600 |
18 759 659,19 |
17 696 239,19 |
17 696 239,19 |
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" |
11.2.00.00000 |
000 |
62 192 053,51 |
19 430 468,81 |
19 068 621,11 |
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.00000 |
000 |
9 513 663,51 |
8 630 468,81 |
8 268 621,11 |
Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
11.2.01.L4660 |
000 |
9 513 663,51 |
8 630 468,81 |
8 268 621,11 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.01.L4660 |
600 |
9 513 663,51 |
8 630 468,81 |
8 268 621,11 |
Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
11.2.04.00000 |
000 |
7 796 690,00 |
|
|
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
11.2.04.S2150 |
000 |
7 796 690,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.04.S2150 |
600 |
7 796 690,00 |
|
|
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.00000 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Расходы на проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
11.2.05.20140 |
000 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.05.20140 |
600 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги" |
11.2.08.00000 |
000 |
1 309 700,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
11.2.08.S2450 |
000 |
1 309 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.2.08.S2450 |
400 |
1 309 700,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.00000 |
000 |
12 772 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск" |
11.2.09.13590 |
000 |
12 772 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.09.13590 |
600 |
12 772 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
Приобретение и установка аттракциона "Колесо обозрения" |
11.2.11.00000 |
000 |
30 000 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения" |
11.2.11.27350 |
000 |
30 000 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11.2.11.27350 |
600 |
30 000 000,00 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск" |
12.0.00.00000 |
000 |
76 435 079,28 |
76 818 427,05 |
76 818 427,05 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики" |
12.1.00.00000 |
000 |
68 585 285,51 |
68 968 633,28 |
68 968 633,28 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.00000 |
000 |
68 585 285,51 |
68 968 633,28 |
68 968 633,28 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений молодежной политики |
12.1.01.23590 |
000 |
63 126 741,75 |
68 968 633,28 |
6 979 200,58 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.23590 |
600 |
63 126 741,75 |
68 968 633,28 |
6 979 200,58 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
12.1.01.S2090 |
000 |
5 458 543,76 |
|
61 989 432,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.1.01.S2090 |
600 |
5 458 543,76 |
|
61 989 432,70 |
Подпрограмма "Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, реализация ее творческого потенциала" |
12.2.00.00000 |
000 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.00000 |
000 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации ее творческого потенциала |
12.2.01.20070 |
000 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.2.01.20070 |
600 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
2 270 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
12.3.00.00000 |
000 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.00000 |
000 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на вовлечение детей и молодежи в организованные формы отдыха и деятельность трудовых объединений |
12.3.02.20160 |
000 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.3.02.20160 |
600 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
3 613 017,77 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганда здорового образа жизни" |
12.4.00.00000 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.00000 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на организацию и проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни |
12.4.01.20170 |
000 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.4.01.20170 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан" |
12.5.00.00000 |
000 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.00000 |
000 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
Расходы на реализацию комплекса мер, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи |
12.5.01.20340 |
000 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12.5.01.20340 |
600 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
1 466 776,00 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск" |
13.0.00.00000 |
000 |
356 941 431,84 |
334 646 777,66 |
332 573 289,11 |
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта" |
13.1.00.00000 |
000 |
350 421 608,46 |
330 489 289,11 |
330 489 289,11 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.00000 |
000 |
321 598 043,18 |
319 689 603,04 |
319 689 603,04 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта |
13.1.01.19590 |
000 |
321 598 043,18 |
319 689 603,04 |
238 067 464,95 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.19590 |
600 |
321 598 043,18 |
319 689 603,04 |
238 067 464,95 |
Расходы на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
13.1.01.S2090 |
000 |
|
|
81 622 138,09 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.01.S2090 |
600 |
|
|
81 622 138,09 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей |
13.1.03.00000 |
000 |
10 781 764,17 |
9 021 709,89 |
9 021 709,89 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
13.1.03.24590 |
000 |
10 019 897,47 |
8 259 843,19 |
8 259 843,19 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.03.24590 |
600 |
10 019 897,47 |
8 259 843,19 |
8 259 843,19 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
13.1.03.28590 |
000 |
761 866,70 |
761 866,70 |
761 866,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.03.28590 |
600 |
761 866,70 |
761 866,70 |
761 866,70 |
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.00000 |
000 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Расходы на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку |
13.1.06.S2280 |
000 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1.06.S2280 |
600 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
1 777 976,18 |
Приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
13.1.07.00000 |
000 |
15 000 000,00 |
|
|
Расходы на приобретение недвижимого имущества - спортивного зала с теплым переходом для МАУ "СШОР "Город спорта" |
13.1.07.20530 |
000 |
15 000 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.1.07.20530 |
400 |
15 000 000,00 |
|
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
13.1. С1.00000 |
000 |
1 263 824,93 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглосуточным пребыванием детей в каникулярное время |
13.1. С1.24590 |
000 |
1 263 824,93 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.1. С1.24590 |
600 |
1 263 824,93 |
|
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
13.2.00.00000 |
000 |
6 519 823,38 |
4 157 488,55 |
2 084 000,00 |
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.00000 |
000 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану |
13.2.01.20230 |
000 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.20230 |
600 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
2 084 000,00 |
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья |
13.2.20.00000 |
000 |
1 474 044,00 |
|
|
Расходы на приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование за счет средств местного бюджета) |
13.2.20.20390 |
000 |
1 474 044,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.20.20390 |
600 |
1 474 044,00 |
|
|
Внешнее освещение лыжной трассы МБУ "СШ "Магнитная стрелка" |
13.2.22.00000 |
000 |
699 791,86 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
13.2.22.S2450 |
000 |
699 791,86 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13.2.22.S2450 |
400 |
699 791,86 |
|
|
Приобретение скалодрома |
13.2.23.00000 |
000 |
2 261 987,52 |
2 073 488,55 |
|
Расходы на приобретение скалодрома |
13.2.23.20420 |
000 |
2 261 987,52 |
2 073 488,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.23.20420 |
600 |
2 261 987,52 |
2 073 488,55 |
|
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск" |
14.0.00.00000 |
000 |
989 804,00 |
989 804,00 |
989 804,00 |
Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы на территории городского округа" |
14.1.00.00000 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.00000 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Расходы на совершенствование материально-технической базы объектов социальной сферы |
14.1.01.30010 |
000 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
14.1.01.30010 |
600 |
689 804,00 |
689 804,00 |
689 804,00 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания и на транспорте" |
14.2.00.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.00000 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Расходы на профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья людей в местах массового пребывания людей и на объектах спорта |
14.2.01.30050 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.2.01.30050 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Дзержинск" |
15.0.00.00000 |
000 |
145 395 341,52 |
139 913 300,00 |
139 913 300,00 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство дворовых территорий" |
15.1.00.00000 |
000 |
59 531 449,61 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.1.F2.00000 |
000 |
59 531 449,61 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.1.F2.55550 |
000 |
59 531 449,61 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
15.1.F2.55550 |
800 |
59 531 449,61 |
60 000 000,00 |
60 000 000,00 |
Подпрограмма "Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования" |
15.2.00.00000 |
000 |
85 863 891,91 |
79 913 300,00 |
79 913 300,00 |
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
15.2.F2.00000 |
000 |
85 863 891,91 |
79 913 300,00 |
79 913 300,00 |
Реализация программ формирования современной городской среды (федеральный, областной и местный бюджеты) |
15.2.F2.55550 |
000 |
85 863 891,91 |
79 913 300,00 |
79 913 300,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15.2.F2.55550 |
600 |
85 863 891,91 |
79 913 300,00 |
79 913 300,00 |
Муниципальная программа "Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск" |
16.0.00.00000 |
000 |
182 779 433,93 |
825 161 395,58 |
157 222 856,14 |
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа" |
16.1.00.00000 |
000 |
79 340 812,76 |
124 462 129,37 |
151 587 736,88 |
Обеспечение деятельности учреждения, выполняющего функции муниципального заказчика в области строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального и социального назначения |
16.1.01.00000 |
000 |
8 762 951,85 |
8 762 951,85 |
8 762 951,85 |
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Строитель" |
16.1.01.06590 |
000 |
8 762 951,85 |
8 762 951,85 |
8 762 951,85 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.01.06590 |
100 |
6 465 201,83 |
6 465 201,83 |
6 465 201,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.01.06590 |
200 |
963 076,70 |
963 076,70 |
963 076,70 |
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.01.06590 |
800 |
1 334 673,32 |
1 334 673,32 |
1 334 673,32 |
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.1.03.00000 |
000 |
5 272 512,84 |
|
|
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (2-ая очередь) |
16.1.03.28100 |
000 |
5 272 512,84 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.03.28100 |
400 |
5 272 512,84 |
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.04.00000 |
000 |
351 900,00 |
|
|
Расходы на строительство инженерной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.04.28150 |
000 |
351 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.04.28150 |
400 |
351 900,00 |
|
|
Строительство объездной дороги в пос. Дачный |
16.1.06.00000 |
000 |
16 555 555,55 |
15 545 900,00 |
|
Расходы на строительство объездной дороги в пос. Дачный |
16.1.06.28080 |
000 |
16 555 555,55 |
15 545 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.06.28080 |
400 |
16 555 555,55 |
15 545 900,00 |
|
Строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.1.07.00000 |
000 |
2 141 029,00 |
8 049 900,00 |
|
Расходы на строительство автомобильной дороги от пр. Ленинского Комсомола до ул. Самохвалова в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.1.07.28160 |
000 |
2 141 029,00 |
8 049 900,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.07.28160 |
400 |
2 141 029,00 |
8 049 900,00 |
|
Строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа г. Дзержинск |
16.1.09.00000 |
000 |
1 416 256,96 |
15 424 000,00 |
|
Расходы на строительство проездов малоэтажной застройки в пос. Гавриловка городского округа город Дзержинск |
16.1.09.28020 |
000 |
1 416 256,96 |
15 424 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.09.28020 |
400 |
1 416 256,96 |
15 424 000,00 |
|
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) |
16.1.13.00000 |
000 |
2 523 288,23 |
5 733 600,00 |
2 866 800,00 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства по пр. Свердлова (1,2-ая очередь) |
16.1.13.28110 |
000 |
2 523 288,23 |
5 733 600,00 |
2 866 800,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.13.28110 |
400 |
2 523 288,23 |
5 733 600,00 |
2 866 800,00 |
Строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.00000 |
000 |
11 899 188,57 |
|
|
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры территории малоэтажного жилищного строительства ЖК "Северные ворота" |
16.1.14.28230 |
000 |
2 419 356,57 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.14.28230 |
400 |
2 419 356,57 |
|
|
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
16.1.14.S2200 |
000 |
9 479 832,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.14.S2200 |
400 |
9 479 832,00 |
|
|
Строительство автодороги к Шуховской башне |
16.1.16.00000 |
000 |
13 309 227,76 |
19 992 000,00 |
|
Расходы на строительство автодороги к Шуховской башне |
16.1.16.28280 |
000 |
2 631 457,76 |
19 992 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.16.28280 |
400 |
2 631 457,76 |
19 992 000,00 |
|
Расходы на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта за счет средств областного бюджета |
16.1.16.S2200 |
000 |
10 677 770,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.16.S2200 |
400 |
10 677 770,00 |
|
|
Строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского |
16.1.17.00000 |
000 |
|
4 238 225,24 |
6 140 000,00 |
Расходы на строительство автомобильной дороги от ул. Самохвалова до пр. Ленинского Комсомола, до ул. Комбрига Патоличева, до пр. Циолковского |
16.1.17.28270 |
000 |
|
4 238 225,24 |
6 140 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.17.28270 |
400 |
|
4 238 225,24 |
6 140 000,00 |
Строительство дорожной инфраструктуры на территории ул. Чапаева - ул. Бутлерова (ул. Новая) |
16.1.18.00000 |
000 |
|
2 843 552,28 |
4 396 000,00 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры на территории ул. Чапаева - ул. Бутлерова (ул. Новая) |
16.1.18.28290 |
000 |
|
2 843 552,28 |
4 396 000,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.18.28290 |
400 |
|
2 843 552,28 |
4 396 000,00 |
Газификация поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
16.1.20.00000 |
000 |
17 108 902,00 |
43 872 000,00 |
43 872 125,00 |
Расходы на газификацию поселка Пыра г. Дзержинска Нижегородской области |
16.1.20.28330 |
000 |
2 064 780,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.20.28330 |
400 |
2 064 780,00 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.1.20.S2450 |
000 |
15 044 122,00 |
43 872 000,00 |
43 872 125,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.20.S2450 |
400 |
15 044 122,00 |
43 872 000,00 |
43 872 125,00 |
Строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра квартал Южный |
16.1.21.00000 |
000 |
|
|
2 661 460,03 |
Расходы на строительство дорожной инфраструктуры малоэтажного жилищного строительства пос. Пыра квартал Южный |
16.1.21.28390 |
000 |
|
|
2 661 460,03 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.21.28390 |
400 |
|
|
2 661 460,03 |
Федеральный проект "Жилье" |
16.1.F1.00000 |
000 |
|
|
82 888 400,00 |
Расходы на мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства |
16.1.F1.50210 |
000 |
|
|
82 888 400,00 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.1.F1.50210 |
400 |
|
|
82 888 400,00 |
Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры городского округа" |
16.2.00.00000 |
000 |
103 438 621,17 |
700 699 266,21 |
5 635 119,26 |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинске Нижегородской области |
16.2.01.00000 |
000 |
76 780 533,00 |
671 041 703,00 |
|
Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы |
16.2.01.S2450 |
000 |
76 780 533,00 |
671 041 703,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.01.S2450 |
400 |
76 780 533,00 |
671 041 703,00 |
|
Строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.2.14.00000 |
000 |
8 712 741,50 |
|
|
Расходы на строительство нового кладбища в г. Дзержинске |
16.2.14.28240 |
000 |
8 712 741,50 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.14.28240 |
400 |
8 712 741,50 |
|
|
Развитие территории дендропарка им. И.Н. Ильяшевича |
16.2.16.00000 |
000 |
9 500 000,00 |
24 284 785,21 |
5 635 119,26 |
Расходы на развитие территории дендропарка им. И.Н. Ильяшевича |
16.2.16.28340 |
000 |
9 500 000,00 |
24 284 785,21 |
5 635 119,26 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.16.28340 |
400 |
9 500 000,00 |
24 284 785,21 |
5 635 119,26 |
Реконструкция причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г. Дзержинске |
16.2.17.00000 |
000 |
|
3 794 400,00 |
|
Расходы на реконструкцию причальной стенки возле бывшего речного вокзала в г. Дзержинске |
16.2.17.28350 |
000 |
|
3 794 400,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.17.28350 |
400 |
|
3 794 400,00 |
|
Строительство причала-понтона возле Шуховской башни г. Дзержинска |
16.2.18.00000 |
000 |
3 271 608,00 |
|
|
Расходы на строительство причала-понтона возле Шуховской башни г. Дзержинска |
16.2.18.28360 |
000 |
3 271 608,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.18.28360 |
400 |
3 271 608,00 |
|
|
Строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г. Дзержинске |
16.2.19.00000 |
000 |
|
1 578 378,00 |
|
Расходы на строительство пассажирского павильона и портовой площади возле бывшего речного вокзала в г. Дзержинске |
16.2.19.28370 |
000 |
|
1 578 378,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.19.28370 |
400 |
|
1 578 378,00 |
|
Строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г. Дзержинска |
16.2.20.00000 |
000 |
1 656 072,00 |
|
|
Расходы на строительство пассажирского павильона возле Шуховской башни г. Дзержинска |
16.2.20.28380 |
000 |
1 656 072,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.20.28380 |
400 |
1 656 072,00 |
|
|
Строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" |
16.2.21.00000 |
000 |
1 214 166,67 |
|
|
Расходы на строительство бассейна "Капролактамовец" МБУ "СШОР "Салют" |
16.2.21.28400 |
000 |
1 214 166,67 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.21.28400 |
400 |
1 214 166,67 |
|
|
Строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
16.2.22.00000 |
000 |
1 215 166,67 |
|
|
Расходы на строительство ФОКа с залом художественной гимнастики МАУ "СШОР "Город спорта" |
16.2.22.28410 |
000 |
1 215 166,67 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.22.28410 |
400 |
1 215 166,67 |
|
|
Строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" |
16.2.23.00000 |
000 |
1 088 333,33 |
|
|
Расходы на строительство центра единоборств МБУ "СШОР борьбы Созвездие" |
16.2.23.28420 |
000 |
1 088 333,33 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
16.2.23.28420 |
400 |
1 088 333,33 |
|
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск" |
17.0.00.00000 |
000 |
123 509 462,45 |
131 811 688,51 |
137 112 898,51 |
Членские взносы в Союз финансистов России |
17.0.01.00000 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Расходы на уплату членских взносов в Союз финансистов России |
17.0.01.92050 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.01.92050 |
800 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
17.0.02.00000 |
000 |
75 035 771,11 |
96 717 555,00 |
102 018 765,00 |
Расходы на уплату процентных платежей по муниципальному долгу |
17.0.02.93060 |
000 |
75 035 771,11 |
96 717 555,00 |
102 018 765,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
17.0.02.93060 |
700 |
75 035 771,11 |
96 717 555,00 |
102 018 765,00 |
Исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.00000 |
000 |
28 379 557,83 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Расходы на исполнение решений судебных органов, уплата иных платежей (в том числе административных штрафов) |
17.0.03.93020 |
000 |
28 379 557,83 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
17.0.03.93020 |
800 |
28 379 557,83 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
Стимулирование повышения качества управления бюджетным процессом |
17.0.04.00000 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.0.04.92190 |
000 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.0.04.92190 |
100 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
13 049 133,51 |
Обеспечение реализации эффективной бюджетной политики |
17.0.05.00000 |
000 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
Расходы на модернизацию существующих информационно-коммуникационных инфраструктур, создание единой информационно-коммуникационной инфраструктуры |
17.0.05.27140 |
000 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.0.05.27140 |
200 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
17.0.05.92190 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.0.05.92190 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Непрограммные расходы |
90.0.00.00000 |
000 |
375 554 168,39 |
452 441 123,49 |
699 993 559,47 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности городской Думы города Дзержинска |
90.1.00.00000 |
000 |
29 872 526,63 |
29 371 628,52 |
29 371 628,52 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.1.01.00000 |
000 |
27 104 816,33 |
26 603 918,22 |
26 603 918,22 |
Председатель представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91015 |
000 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91015 |
100 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
2 421 792,91 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
90.1.01.91020 |
000 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91020 |
100 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
2 776 219,67 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.1.01.91190 |
000 |
21 906 803,75 |
21 405 905,64 |
21 405 905,64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.1.01.91190 |
100 |
20 032 979,62 |
19 626 505,64 |
19 626 505,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.01.91190 |
200 |
1 739 400,00 |
1 739 400,00 |
1 739 400,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.1.01.91190 |
300 |
94 424,13 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
90.1.01.91190 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Общегородские мероприятия |
90.1.02.00000 |
000 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Расходы на общегородские мероприятия |
90.1.02.91030 |
000 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.1.02.91030 |
200 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
2 767 710,30 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности администрации города Дзержинска |
90.2.00.00000 |
000 |
313 607 048,53 |
311 824 268,53 |
311 194 168,53 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.2.01.00000 |
000 |
273 807 827,09 |
271 660 047,09 |
271 660 047,09 |
Глава города |
90.2.01.92015 |
000 |
3 387 292,91 |
2 883 792,91 |
2 883 792,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92015 |
100 |
3 387 292,91 |
2 883 792,91 |
2 883 792,91 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.2.01.92190 |
000 |
270 420 534,18 |
268 776 254,18 |
268 776 254,18 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.01.92190 |
100 |
264 822 050,26 |
263 370 770,26 |
263 370 770,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.01.92190 |
200 |
5 459 903,92 |
5 266 903,92 |
5 266 903,92 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.01.92190 |
800 |
138 580,00 |
138 580,00 |
138 580,00 |
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.00000 |
000 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
90.2.02.92020 |
000 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.02.92020 |
300 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
26 361 721,44 |
Членские взносы |
90.2.04.00000 |
000 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований НО |
90.2.04.92040 |
000 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.2.04.92040 |
800 |
363 300,00 |
363 300,00 |
363 300,00 |
Исполнение переданных государственных полномочий |
90.2.05.00000 |
000 |
13 074 200,00 |
13 439 200,00 |
12 809 100,00 |
Расходы за счет субвенции на реализацию переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Нижегородской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
90.2.05.51200 |
000 |
75 200,00 |
325 400,00 |
30 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.51200 |
200 |
75 200,00 |
325 400,00 |
30 600,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории |
90.2.05.73010 |
000 |
2 977 500,00 |
2 977 500,00 |
2 977 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73010 |
100 |
466 509,20 |
466 509,20 |
466 509,20 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73010 |
200 |
2 510 990,80 |
2 510 990,80 |
2 510 990,80 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
90.2.05.73020 |
000 |
6 464 500,00 |
6 464 500,00 |
6 464 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73020 |
100 |
6 388 400,00 |
6 388 400,00 |
6 388 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73020 |
200 |
76 100,00 |
76 100,00 |
76 100,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
90.2.05.73040 |
000 |
2 026 700,00 |
2 026 700,00 |
2 026 700,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73040 |
100 |
1 905 000,00 |
1 905 000,00 |
1 905 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73040 |
200 |
121 700,00 |
121 700,00 |
121 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по созданию административных комиссий в Нижегородской области и на осуществление отдельных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях |
90.2.05.73050 |
000 |
47 700,00 |
47 700,00 |
47 700,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73050 |
200 |
47 700,00 |
47 700,00 |
47 700,00 |
Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
90.2.05.73060 |
000 |
1 262 100,00 |
1 262 100,00 |
1 262 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.2.05.73060 |
100 |
1 205 400,00 |
1 205 400,00 |
1 205 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.2.05.73060 |
200 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
Расходы на проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, в целях обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений |
90.2.05.73120 |
000 |
220 500,00 |
335 300,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
90.2.05.73120 |
300 |
220 500,00 |
335 300,00 |
|
Другие непрограммные расходы по реализации вопросов местного значения города Дзержинска, связанные с общегородским управлением |
90.3.00.00000 |
000 |
21 200 000,00 |
100 370 633,21 |
348 553 169,19 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.00000 |
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Резервный фонд администрации города |
90.3.01.93010 |
000 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.01.93010 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Условно утверждаемые расходы |
90.3.02.00000 |
000 |
|
79 170 633,21 |
327 353 169,19 |
Планирование условно утверждаемых расходов |
90.3.02.93040 |
000 |
|
79 170 633,21 |
327 353 169,19 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.02.93040 |
800 |
|
79 170 633,21 |
327 353 169,19 |
Резерв поддержки территорий |
90.3.03.00000 |
000 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Расходы за счет средств резерва поддержки территорий |
90.3.03.93050 |
000 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.3.03.93050 |
800 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
16 200 000,00 |
Непрограммные расходы по обеспечению деятельности контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.00.00000 |
000 |
10 874 593,23 |
10 874 593,23 |
10 874 593,23 |
Содержание органов местного самоуправления |
90.8.01.00000 |
000 |
10 874 593,23 |
10 874 593,23 |
10 874 593,23 |
Председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетной палаты города Дзержинска |
90.8.01.98010 |
000 |
3 928 068,90 |
3 928 068,90 |
3 928 068,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98010 |
100 |
3 928 068,90 |
3 928 068,90 |
3 928 068,90 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
90.8.01.98190 |
000 |
6 946 524,33 |
6 946 524,33 |
6 946 524,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
90.8.01.98190 |
100 |
5 746 968,52 |
5 751 606,62 |
5 756 430,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
90.8.01.98190 |
200 |
1 193 555,81 |
1 188 917,71 |
1 184 094,07 |
Иные бюджетные ассигнования |
90.8.01.98190 |
800 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Директор департамента финансов |
С.В. Федоров |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Решение Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 29 апреля 2021 г. N 129 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.