Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30 апреля 2021 г. N 1387
Отчет
об исполнении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5190
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Новосибирска" на 2017 - 2020 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 N 5190 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 21.03.2017 N 1108, от 05.06.2017 N 2578, от 07.08.2017 N 3734, от 27.12.2017 N 5756, от 29.12.2017 N 5838, от 19.03.2018 N 945, от 13.06.2018 N 2056, от 31.07.2018 N 2767, от 10.12.2018 N 4401, от 29.12.2018 N 4785, от 18.03.2019 N 921, от 29.04.2019 N 1537, от 23.07.2019 N 2704, от 18.11.2019 N 4188, от 30.12.2019 N 4776, от 10.03.2020 N 779, от 27.04.2020 N 1374, от 22.07.2020 N 2198, от 15.12.2020 N 4018, от 30.12.2020 N 4284) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан;
создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан;
организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Показатель |
Единица измерения |
Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт) |
Всего по Программе (план/факт) |
Результат выполнения мероприятий Программы |
|||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска | |||||||||
1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан | |||||||||
1.1.1 |
Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска |
Количество |
выплат |
132835/ 133521 |
138873/ 139439 |
144341/ 144640 |
155556/ 155503 |
571605/ 573103 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
472434,0/ 465962,6 |
462357,1/ 460820,2 |
500219,7/ 497110,8 |
505604,7/ 499796,4 |
1940615,5/ 1923690,0 |
|||
бюджет города Новосибирска |
тыс. рублей |
472434,0/ 465962,6 |
462357,1/ 460820,2 |
500219,7/ 497110,8 |
505604,7/ 499796,4 |
1940615,5/ 1923690,0 |
|||
1.1.2 |
Предоставление субсидий в сфере социальной политики |
Количество |
субсидий |
20/20 |
22/22 |
19/19 |
23/23 |
84/84 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
9005,5/ 8739,9 |
9708,0/ 9697,2 |
9573,4/ 9308,7 |
9573,4/ 8957,8 |
37860,3/ 36703,6 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
9005,5/ 8739,9 |
9708,0/ 9697,2 |
9573,4/ 9308,7 |
9573,4/ 8957,8 |
37860,3/ 36703,6 |
|||
|
Итого по подпункту 1.1: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
481439,5/ 474702,5 |
472065,1/ 470517,4 |
509793,1/ 506419,5 |
515178,1/ 508754,2 |
1978475,8/ 1960393,6 |
|
бюджет города |
тыс. рублей |
481439,5/ 474702,5 |
472065,1/ 470517,4 |
509793,1/ 506419,5 |
515178,1/ 508754,2 |
1978475,8/ 1960393,6 |
|
||
1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | |||||||||
1.2.1 |
Оборудование и оснащение специальными приспособлениями для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям города Новосибирска, осуществление иных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения *(4) |
Количество *(2) |
объектов |
10/10 |
10/10 |
15/15 |
7/7 |
- |
Выполнено |
Стоимость единицы *(3) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
3500,0/ 3415,6 |
7200,0/ 4495,8 |
7200,0/ 6943,5 |
3163,0/ 2954,1 |
21063,0/ 17809,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
3500,0/ 3415,6 |
7200,0/ 4495,8 |
7200,0/ 6943,5 |
3163,0/ 2954,1 |
21063,0/ 17809,0 |
|||
1.2.2 |
Предоставление дополнительных социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска |
Количество |
часов |
64429/64447 |
84933/86369,5 |
75525/75299 |
50359/55882 |
275246/281998 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
16662,6/ 16661,9 |
22123,3/ 22123,0 |
20652,6/ 20651,6 |
19599,6/ 18598,2 |
79038,1/ 78034,7 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
16662,6/ 16661,9 |
22123,3/ 22123,0 |
20652,6/ 20651,6 |
19599,6/ 18598,2 |
79038,1/ 78034,7 |
|||
1.2.3 |
Организация инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных учреждениях города Новосибирска, по вопросам обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством |
Количество |
человек |
120/120 |
120/120 |
180/180 |
120/120 |
540/540 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
2,5/2,5 |
2,5/2,5 |
2,5/2,3 |
2,5/2,5 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
450,0/409,0 |
300,0/300,0 |
1350,0/1309,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
450,0/409,0 |
300,0/300,0 |
1350,0/1309,0 |
|||
|
Итого по подпункту 1.2: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
20462,6/ 20377,5 |
29623,3/ 26918,8 |
28302,6/ 28004,1 |
23062,6/ 21852,3 |
101451,1/ 97152,7 |
|
бюджет города |
тыс. рублей |
20462,6/ 20377,5 |
29623,3/ 26918,8 |
28302,6/ 28004,1 |
23062,6/ 21852,3 |
101451,1/ 97152,7 |
|
||
1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан | |||||||||
1.3.1 |
Назначение и обеспечение выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области, в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Количество *(1) |
выплат |
- |
- |
- |
- |
- |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
559693,1/ 547242,0 |
576216,3/ 576189,1 |
586691,2/ 586668,2 |
623576,1/ 623481,8 |
2346176,7/ 2333581,1 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
559693,1/ 547242,0 |
576216,3/ 576189,1 |
586691,2/ 586668,2 |
623576,1/ 623481,8 |
2346176,7/ 2333581,1 |
|||
1.3.2 |
Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них |
Количество |
программ |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
- |
9/9 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
- |
900,0/900,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
- |
900,0/900,0 |
|||
1.3.3 |
Обучение сотрудников МУ, оказывающих помощь детям, оставшимся без попечения родителей |
Количество |
человек |
20/41 |
36/37 |
55/55 |
85/85 |
196/218 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
15,0/7,3 |
8,3/8,1 |
5,5/5,5 |
3,5/3,5 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
1200,0/1200,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
300,0/300,0 |
1200,0/1200,0 |
|||
1.3.4 |
Организация и проведение городских мероприятий, направленных на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Количество |
мероприятий |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
- |
9/9 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(3) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
- |
1800,0/1800,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
600,0/600,0 |
- |
1800,0/1800,0 |
|||
1.3.5 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Количество |
учреждений |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
3/3 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
175424,1/ 171845,1 |
196316,5/ 182476,4 |
193157,7/ 189742,6 |
175441,4/ 173934,5 |
740339,7/ 717998,7 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
157454,2/ 153890,6 |
180086,1/ 166250,8 |
173538,4/ 170164,3 |
160733,8/ 159550,6 |
671812,5/ 649856,3 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
17969,9/ 17954,5 |
16230,4/ 16225,6 |
19619,3/ 19578,2 |
14707,6/ 14383,9 |
68527,2/ 68142,2 |
|||
1.3.6 |
Организация и осуществление деятельности по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, из них: |
Количество |
учреждений |
15/15 |
15/15 |
15/15 |
15/15 |
15/15 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
864022,9/ 858176,9 |
1011545,7/ 1018569,6 |
1070852,0/ 1065079,3 |
1086993,4/ 1060505,4 |
4033414,0/ 4003331,2 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
354491,1/ 354491,1 |
481791,9/ 494844,2 |
500868,3/ 498369,9 |
572061,2/ 571366,5 |
1909212,5/ 1919071,7 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
509531,8/ 503685,8 |
529753,8/ 523725,4 |
569983,7/ 566709,4 |
513547,2/ 487753,9 |
2122816,5/ 2081874,5 |
|||
внебюджетные источники - средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1385,0/1385,0 |
1385,0/1385,0 |
|||
1.3.6.1 |
Реализация социального проекта "Курс на семью" |
Количество |
учреждений |
- |
- |
- |
10/10 |
10/10 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
2047,2/2047,2 |
2047,2/2047,2 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
220,5/220,5 |
220,5/220,5 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
441,7/441,7 |
441,7/441,7 |
|||
внебюджетные источники - средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1385,0/1385,0 |
1385,0/1385,0 |
|||
1.3.7 |
Реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в городе Новосибирске за гражданами пожилого возраста и инвалидами *(5) |
Количество |
учреждений |
- |
- |
- |
8/8 |
8/8 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(3) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
142581,2/ 142581,2 |
142581,2/ 142581,2 |
|||
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
136877,9/ 136877,9 |
136877,9/ 136877,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
5703,3/ 5703,3 |
5703,3/ 5703,3 |
|||
|
Итого по подпункту 1.3: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
1600340,1/ 1578464,0 |
1785278,5/ 1778435,1 |
1851900,9/ 1842690,1 |
2028892,1/ 2000802,9 |
7266411,6/ 7200392,1 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
136877,9/ 136877,9 |
136877,9/ 136877,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
1071638,4/ 1055623,7 |
1238094,3/ 1237284,1 |
1261097,9/ 1255202,5 |
1362074,4/ 1360102,2 |
4932905,0/ 4908212,5 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
528701,7/ 522840,3 |
547184,2/ 541151,0 |
590803,0/ 587487,6 |
528554,8/ 502437,8 |
2195243,7/ 2153916,7 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1385,0/1385,0 |
1385,0/1385,0 |
|||
1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки населения города Новосибирска | |||||||||
1.4.1 |
Проведение мероприятий, направленных на информирование населения города Новосибирска о факторах риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни |
Количество |
мероприятий |
22/22 |
22/22 |
22/22 |
- |
66/66 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(3) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
- |
300,0/300,0 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
100,0/100,0 |
- |
300,0/300,0 |
|||
1.4.2 |
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЦТНиРМТБМУССП", МКУ "Агентство развития социальной политики" |
Количество |
учреждений |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
2/2 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(1) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
33799,8/ 32537,6 |
33992,2/ 33245,4 |
37071,6/ 36596,2 |
58844,1/ 56447,7 |
163707,7/ 158826,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1311,6/1311,6 |
1311,6/1311,6 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
33799,8/ 32537,6 |
33992,2/ 33245,4 |
37071,6/ 36596,2 |
57532,5/ 55136,1 |
162396,1/ 157515,3 |
|||
1.4.3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе: |
Количество *(2) |
объектов |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
2/2 |
Выполнено |
Стоимость единицы *(3) |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
45976,9/ 45976,2 |
63929,9/ 63818,9 |
20200,0/ 11911,7 |
24180,0/ 21797,1 |
154286,8/ 143503,9 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
45976,9/ 45976,2 |
63929,9/ 63818,9 |
20200,0/ 11911,7 |
24180,0/ 21797,1 |
154286,8/ 143503,9 |
|||
1.4.3.1 |
Реконструкция здания для размещения МБУ Центра реабилитации "Олеся" по проспекту Дзержинского, 21 |
Количество *(2) |
объектов |
1/1 |
1/1 |
- |
- |
1/1 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
45976,9/ 45976,2 |
63929,9/ 63818,9 |
- |
- |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
45976,9/ 45976,2 |
63929,9/ 63818,9 |
- |
- |
109906,8/ 109795,1 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
45976,9/ 45976,2 |
63929,9/ 63818,9 |
- |
- |
109906,8/ 109795,1 |
|||
1.4.3.2 |
Строительство здания на территории социально-оздоровительного центра "Территория развития" |
Количество *(2) |
объектов |
- |
- |
1/- |
1/- |
1/- |
Выполнено частично |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
- |
- |
20200,0/ 11911,7 |
24180,0/ 21797,1 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
- |
20200,0/ 11911,7 |
24180,0/ 21797,1 |
44380,0/ 33708,8 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
- |
- |
20200,0/ 11911,7 |
24180,0/ 21797,1 |
44380,0/ 33708,8 |
|||
1.4.4 |
Информационно-технологическое сопровождение программного продукта "1С: бюджет Проф", АС "УРМ" |
Количество |
услуг |
1/1 |
- |
- |
- |
1/1 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
176,4/176,2 |
- |
- |
- |
176,4/176,2 |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
176,4/176,2 |
- |
- |
- |
176,4/176,2 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
176,4/176,2 |
- |
- |
- |
176,4/176,2 |
|||
1.4.5 |
Абонентское обслуживание программного продукта "1С" |
Количество |
часов |
84/95 |
84/98 |
70/98 |
84/84 |
322/375 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
1,4/1,2 |
1,4/1,2 |
2,0/1,1 |
1,4/1,4 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
117,6/117,4 |
117,6/117,6 |
140,0/105,0 |
117,6/117,6 |
492,8/457,6 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
117,6/117,4 |
117,6/117,6 |
140,0/105,0 |
117,6/117,6 |
492,8/457,6 |
|||
1.4.6 |
Информационно-технологическая поддержка программных продуктов, используемых при сопровождении бюджетного процесса |
Количество |
услуг |
- |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
Выполнено |
Стоимость единицы |
тыс. рублей |
- |
716,4/632,1 |
300,2/300,2 |
556,4/556,4 |
- |
|||
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
- |
716,4/632,1 |
300,2/300,2 |
556,4/556,4 |
1573,0/1488,7 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
- |
716,4/632,1 |
300,2/300,2 |
556,4/556,4 |
1573,0/1488,7 |
|||
|
Итого по подпункту 1.4: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
80170,7/ 78907,4 |
98856,1/ 97914,0 |
57811,8/ 49013,1 |
83698,1/ 78918,8 |
320536,7/ 304753,3 |
|
областной бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1311,6/1311,6 |
1311,6/1311,6 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
80170,7/ 78907,4 |
98856,1/ 97914,0 |
57811,8/ 49013,1 |
82386,5/ 77607,2 |
319225,1/ 303441,7 |
|||
|
Итого по пункту 1: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
2182412,9/ 2152451,4 |
2385823,0/ 2373785,3 |
2447808,4/ 2426126,8 |
2650830,9/ 2610328,2 |
9666875,2/ 9562691,7 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
136877,9/ 136877,9 |
136877,9/ 136877,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
1071638,4/ 1055623,7 |
1238094,3/ 1237284,1 |
1261097,9/ 1255202,5 |
1363386,0/ 1361413,8 |
4934216,6/ 4909524,1 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
1110774,5/ 1096827,7 |
1147728,7/ 1136501,2 |
1186710,5/ 1170924,3 |
1149182,0/ 1110651,5 |
4594395,7/ 4514904,7 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1385,0/1385,0 |
1385,0/1385,0 |
|||
|
Итого по Программе: |
Сумма затрат, в том числе: |
тыс. рублей |
2182412,9/ 2152451,4 |
2385823,0/ 2373785,3 |
2447808,4/ 2426126,8 |
2650830,9/ 2610328,2 |
9666875,2/ 9562691,7 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
136877,9/ 136877,9 |
136877,9/ 136877,9 |
|||
областной бюджет |
тыс. рублей |
1071638,4/ 1055623,7 |
1238094,3/ 1237284,1 |
1261097,9/ 1255202,5 |
1363386,0/ 1361413,8 |
4934216,6/ 4909524,1 |
|||
бюджет города |
тыс. рублей |
1110774,5/ 1096827,7 |
1147728,7/ 1136501,2 |
1186710,5/ 1170924,3 |
1149182,0/ 1110651,5 |
4594395,7/ 4514904,7 |
|||
внебюджетные источники |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
1385,0/1385,0 |
1385,0/1385,0 |
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.
Таблица 2
N п/п |
Год |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет Новосибирской области |
Бюджет города Новосибирска |
Внебюджетные источники |
Всего по |
||||||||||
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
план, тыс. рублей |
кассовые расходы, тыс. рублей |
исполнение, % |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
2017 |
- |
- |
- |
1071638,4 |
1055623,7 |
98,5 |
1110774,5 |
1096827,7 |
98,7 |
- |
- |
- |
2182412,9 |
2152451,4 |
98,6 |
2 |
2018 |
- |
- |
- |
1238094,3 |
1237284,1 |
99,9 |
1147728,7 |
1136501,2 |
99,0 |
- |
- |
- |
2385823,0 |
2373785,3 |
99,5 |
3 |
2019 |
- |
- |
- |
1261097,9 |
1255202,5 |
99,5 |
1186710,5 |
1170924,3 |
98,7 |
- |
- |
- |
2447808,4 |
2426126,8 |
99,1 |
4 |
2020 |
136877,9 |
136877,9 |
100,0 |
1363386,0 |
1361413,8 |
99,9 |
1149182,0 |
1110651,5 |
96,6 |
1385,0 |
1385,0 |
100,0 |
2650830,9 |
2610328,2 |
98,5 |
|
Итого: |
136877,9 |
136877,9 |
100,0 |
4934216,6 |
4909524,1 |
99,5 |
4594395,7 |
4514904,7 |
98,3 |
1385,0 |
1385,0 |
100,0 |
9666875,2 |
9562691,7 |
98,9 |
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
N п/п |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период |
Фактическое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период |
Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Количество выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Новосибирска |
выплаты |
571605 |
573103 |
1,00 |
2 |
Количество объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения |
объекты |
не менее 7 |
15 |
2,14 |
3 |
Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных инвалидам и другим маломобильным группам населения города Новосибирска |
часы |
275246 |
281998 |
1,02 |
4 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории города Новосибирска |
% |
92,6 |
93,5 |
1,01 |
5 |
Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социального обслуживания, от числа опрошенных граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения города Новосибирска |
% |
100,0 |
100,0 |
1,00 |
6 |
Доля муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки, обеспеченных информационной и материально-технической поддержкой |
% |
100,0 |
100,0 |
1,00 |
|
Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации Программы за отчетный период: |
7,17 |
|||
|
Уровень достигнутых результатов реализации Программы в целом (УО): |
1,19 |
|||
|
ФО (коэффициент финансового обеспечения Программы) |
0,99 |
|||
|
Оценка эффективности реализации Программы |
Высокая эффективность |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Мэрии г. Новосибирска от 30 апреля 2021 г. N 1387 "Об отчете об исполнении муниципальной программы "Социальная... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.