Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к Порядку осуществления
Министерством топлива
и энергетики Республики Крым
внутреннего финансового аудита
Заключение N
о результатах проведенного аудиторского мероприятия
_____________________________ _____________
(место составления заключения) (дата)
Во исполнение приказа Министерства топлива и энергетики
Республики Крым от "___"_________ 20___ года N______
"______________________________________________________________",
(наименование приказа)
пункта ______ Плана внутреннего финансового аудита на 20 год,
утвержденного приказом Министерства топлива и энергетики
Республики Крым от "___"_________ 20___ года N _______, в
соответствии с Программой, утвержденной приказом Министерства
топлива и энергетики Республики Крым от "___"________ 20___ года
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. участника аудиторской группы)
проведено аудиторское мероприятие
_________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
Проверяемый период:______________________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия:________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
........
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее:
По вопросу N 1___________________________________________________
_________________________________________________________________
По вопросу N 2___________________________________________________
_________________________________________________________________
Выводы:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Предложения и рекомендации:______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(при наличии)
___________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________ 20___ года
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита
___________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________ 20___ года
С заключением аудиторского мероприятия ознакомлен:
(руководитель субъекта бюджетных процедур)
___________________________ _____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________ 20___ года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.