Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
План мероприятий по совершенствованию организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетной процедуры и (или) операций (действий)
по выполнению бюджетной процедуры
__________________________________________________________________,
(наименование аудиторского мероприятия)
проведенного в период _________________________________ 20 г.
N |
Предложения и рекомендации, внесенные в заключение о результатах аудиторского мероприятия |
Краткое содержание нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия |
Срок выполнения |
Принятые меры |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Руководитель Субъекта
бюджетных процедур
________________ _____________________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.