Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению мэрии города
от 12.05.2021 N 1892
Приложение 8
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2023 годы |
всего |
123 069,8 |
114 577,7 |
215 181,3 |
240 736,9 |
190 102,6 |
190 065,1 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 563,0 |
12 905,4 |
16 403,6 |
17 939,8 |
17 939,8 |
17 939,8 |
||
МАУ "ЦМИРиТ" |
620,0 |
482,2 |
84 609,2 |
104 986,3 |
62 829,9 |
62 828,2 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
10 728,7 |
10 723,7 |
10 718,8 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение работы СЭД "Летограф" (исключено из подпрограммы с 01.01.2021) |
МАУ "ЦМИРиТ" |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Основное мероприятие 1.2: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
МКУ "ЦКО" |
90 945,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
12 905,4 |
16 403,6 |
17 939,8 |
17 939,8 |
17 939,8 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 522,2 |
12 905,4 |
16 403,6 |
17 939,8 |
17 939,8 |
17 939,8 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
178,3 |
293,2 |
189,6 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
7. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
20 343,9 |
12 612,2 |
16 214,0 |
17 789,8 |
17 789,8 |
17 789,8 |
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
11 421,8 |
12 300,3 |
11 744,1 |
11 147,4 |
11 142,4 |
11 137,5 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
482,2 |
457,9 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
||
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
10 728,7 |
10 723,7 |
10 718,8 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
МАУ "ЦМИРиТ" |
480,0 |
482,2 |
457,9 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
12. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
МБУ "МФЦ в г. Череповце" |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
10 728,7 |
10 723,7 |
10 718,8 |
13. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
- |
- |
84 151,3 |
104 567,6 |
62 411,2 |
62 409,5 |
МАУ "ЦМИРиТ" |
- |
- |
84 151,3 |
104 567,6 |
62 411,2 |
62 409,5 |
||
14. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
МАУ "ЦМИРиТ" |
- |
- |
84 151,3 |
104 567,6 |
62 411,2 |
62 409,5 |
Приложение 9
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2018 - 2023 годы |
всего |
184 160,3 |
186 463,8 |
308 875,7 |
323 225,5 |
272 591,2 |
272 553,7 |
городской бюджет |
123 069,8 |
114 577,7 |
215 181,3 |
240 736,9 |
190 102,6 |
190 065,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
67 986,1 |
74 146,1 |
74 342,6 |
74 342,6 |
74 342,6 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
19 548,3 |
8 146,0 |
8 146,0 |
8 146,0 |
||
2. |
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения выполнения органами муниципальной власти своих полномочий |
всего |
91 085,0 |
96 158,8 |
103 032,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
городской бюджет |
91 085,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
6 786,8 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение работы СЭД "Летограф" (исключено из подпрограммы с 01.01.2021) |
всего |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Основное мероприятие 1.2: Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления |
всего |
90 945,0 |
96 158,8 |
103 032,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
городской бюджет |
90 945,0 |
89 372,0 |
102 882,3 |
107 082,1 |
98 609,2 |
98 578,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
6 786,8 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 2: Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца |
всего |
20 522,2 |
12 905,4 |
16 403,6 |
17 939,8 |
17 939,8 |
17 939,8 |
городской бюджет |
20 522,2 |
12 905,4 |
16 403,6 |
17 939,8 |
17 939,8 |
17 939,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Основное мероприятие 2.1: Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города |
всего |
178,3 |
293,2 |
189,6 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
городской бюджет |
178,3 |
293,2 |
189,6 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Основное мероприятие 2.2: Повышение престижа муниципальной службы в городе |
всего |
20 343,9 |
12 612,2 |
16 214,0 |
17 789,8 |
17 789,8 |
17 789,8 |
городской бюджет |
20 343,9 |
12 612,2 |
16 214,0 |
17 789,8 |
17 789,8 |
17 789,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 3: Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Основное мероприятие 3.3: Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции |
всего |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
40,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Подпрограмма 4: Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего |
72 512,3 |
77 399,6 |
89 458,2 |
88 891,5 |
88 886,5 |
88 881,6 |
городской бюджет |
11 421,8 |
12 300,3 |
11 744,1 |
11 147,4 |
11 142,4 |
11 137,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
61 199,3 |
73 844,1 |
73 844,1 |
73 844,1 |
73 844,1 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
3 870,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
||
11. |
Основное мероприятие 4.1: Совершенствование предоставления муниципальных услуг |
всего |
480,0 |
482,2 |
457,9 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
городской бюджет |
480,0 |
482,2 |
457,9 |
418,7 |
418,7 |
418,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
12. |
Основное мероприятие 4.2: Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества |
всего |
72 032,3 |
76 917,4 |
89 000,3 |
88 472,8 |
88 467,8 |
88 462,9 |
городской бюджет |
10 941,8 |
11 818,1 |
11 286,2 |
10 728,7 |
10 723,7 |
10 718,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
58 803,8 |
61 199,3 |
73 844,1 |
73 844,1 |
73 844,1 |
73 844,1 |
||
внебюджетные источники |
2 286,7 |
3 900,0 |
3 870,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
||
13. |
Подпрограмма 5: Развитие муниципальных цифровых технологий |
всего |
- |
- |
99 981,6 |
109 312,1 |
67 155,7 |
67 154,0 |
городской бюджет |
- |
- |
84 151,3 |
104 567,6 |
62 411,2 |
62 409,5 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
- |
- |
152,0 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
15 678,3 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
||
14. |
Основное мероприятие 5.1: Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности |
всего |
- |
- |
99 981,6 |
109 312,1 |
67 155,7 |
67 154,0 |
городской бюджет |
- |
- |
84 151,3 |
104 567,6 |
62 411,2 |
62 409,5 |
||
федеральный бюджет |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
- |
- |
152,0 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
||
внебюджетные источники |
- |
- |
15 678,3 |
4 246,0 |
4 246,0 |
4 246,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 мая 2021 г. N 1892 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.