Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 1686-п
"Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Руководствуясь решением Камышинской городской Думы от 17.12.2020 г. N 27/189 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06.09.2016 N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин".
2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа - город Камышин:
- от 31.12.2013 N 3244-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 05.08.2014 N 1541-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы";
- от 31.12.2014 N 2798-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы";
- от 29.04.2015 N 908-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы";
- от 31.08.2015 N 1878-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2017 годы";
- от 27.11.2015 N 2625-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2017 годы";
- от 03.02.2016 N 91-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2017 годы";
- от 31.05.2016 N 796-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 21.06.2016 N 898-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 29.08.2016 N 1448-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 05.12.2016 N 2282-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 31.03.2017 N 483-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 21.07.2017 N 1092-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 25.12.2017 N 2183-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 23.03.2018 N 331-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2018 годы";
- от 31.08.2018 N 1178-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 23.11.2018 N 1709-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 29.12.2018 N 1945-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 16.05.2019 N 510-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 25.06.2019 N 736-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 30.12.2019 N 1648-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 08.09.2020 N 1054-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин";
- от 29.12.2020 N 1664-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа - город Камышин".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа - город Камышин |
С.В. Зинченко |
Утверждена
постановлением
Администрации городского
округа - город Камышин
от 30.12.2020 г. N 1686-п
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по культуре Администрации городского округа - город Камышин (далее - Комитет по культуре Администрации городского округа) |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Исполнители муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Камышинский историко-краеведческий музей" (далее - МБУК КИКМ) Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Текстильщик" (далее - МБУ "ДК "Текстильщик") Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная городская библиотечная система" (далее - МКУК ЦГБС) Муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр" (далее - МАУ "КДТ") Муниципальное автономное учреждение культуры Центр культуры и досуга "Дружба" (далее - МАУК ЦКД "Дружба") Муниципальное бюджетное учреждение "Парк культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев" (далее - МБУ "Парк культуры и отдыха") Муниципальное казенное учреждение "Центр ресурсного обеспечения деятельности учреждений культуры городского округа - город Камышин" (далее - МКУ "Центр ресурсного обеспечения") |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" 2. Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" 3. Подпрограмма "Организация театральной деятельности" 4. Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" 5. Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры". |
Цели муниципальной программы |
- обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин |
Задачи муниципальной программы |
- сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан; - формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина; - удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий; - обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения; - обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения. |
Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 3 400 ед. 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 21 250 чел. 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%. 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 262 ед. 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,20%. 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 124 ед. 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 102,4%. 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед. 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%. 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 . 11. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%. 12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 62,5%. 13. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%. 14. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел. 15. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 14 650 чел. 16. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%. 17. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 343 ед. 18. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%. 19. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%. 20. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%. 21. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед. 22. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%. 23. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 79 000 чел. 24. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%. 25. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 . 26. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%. 27. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 . 28. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 13,3%. 29. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100,9%. 30. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 43 700 чел. 31. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 24%. 32. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 9 ед. 33. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%. 34. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед. 35. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 36. Количество организованных спектаклей - 280 ед.; 37. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%. 38. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед. 39. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 2,45 раз. 40. Охват населения библиотечным обслуживанием - 38,5%. 41. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях -15 ед. 42. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%. 43. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 6 ед. 44. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 0 ед. 45. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%. |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы |
Муниципальная программа реализуется в 2021 - 2024 годах в один этап |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 696 884,2 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей; бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей. - 2022 год - 205 160,3 тыс. рублей: внебюджетные средства - 67 112,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 133 409,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 556,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей. - 2023 год - 152 739,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 39 846,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 107 467,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 651,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 773,8 тыс. рублей. - 2024 год - 152 517,9 тыс. рублей: внебюджетные средства - 39 846,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 107 461,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 625,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 584,9 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
сохранение доли населения города, посещающего учреждения культуры. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Культура играет большую роль в социально-экономическом развитии городского округа - город Камышин. Реализация государственной культурной политики на муниципальном уровне - это развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.
В настоящее время отрасль культуры состоит из шести муниципальных учреждений культуры: МБУК КИКМ, МБУ "ДК "Текстильщик", МКУК ЦГБС, МАУ "КДТ", МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "Парк культуры и отдыха" и учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения", обеспечивающего деятельность данных учреждений.
Анализ состояния муниципальной сферы культуры в Камышине показывает, что материально-техническая оснащенность большинства муниципальных учреждений культуры недостаточная, здания учреждений не полностью соответствуют современным требованиям к комфортному пребыванию населения, что влияет на качество предоставляемых ими услуг.
На сегодняшний день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 55% износ и требует постоянного ремонта. Неудовлетворительным остается материально-техническая оснащенность большинства учреждений, здания требуют ежегодного текущего ремонта, т.к. их основная часть размещена в типовых зданиях постройки 59-70-х годов прошлого столетия. Реализация этих мероприятий учреждениями культуры планируются за счет средств от приносящей доход деятельности.
Продолжается процесс старения фондов библиотек. Библиотечный фонд на данный момент содержит 67,6% устаревшей и ветхой литературы, существует необходимость приобретения изданий на съемных носителях и оформления подписки на доступ к электронным библиотечным системам. Несовременный интерьер филиалов МКУК ЦГБС и неэргономично организованное библиотечное пространство, отсутствие специально оборудованных и подготовленных помещений для проведения культурно - просветительских мероприятий снижают привлекательность библиотек для населения.
Для развития театрального искусства требуется решение вопросов, связанных с созданием комфорта зрителям во время показа, материально-техническим оснащением и привлечение новых высококвалифицированных профильных специалистов. Необходимо участие труппы в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, осуществление гастрольной деятельности не только на территории Камышина, Волгоградской области, но и за их пределами. Важнейшим фактором привлекательности для зрителей учреждений исполнительского мастерства является степень обновляемости их репертуара и повышение творческого уровня актерского состава.
В рамках реализации муниципальной программы учреждениями культурно-досугового типа планируется проведение культурно-массовых мероприятий, создание в культурно досуговых учреждениях комфортных условий для отдыха, общения и занятий творчеством различных категорий населения.
В МАУК ЦКД "Дружба" расположены два зала - Большой киноконцертный зал на 390 мест и Малый кинозал на 32 места, обустроенные цифровым кинооборудованием и мягкими современными креслами. В киноконцертных залах проходят городские массовые мероприятия, а так же мероприятия для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники.
В МБУ "ДК "Текстильщик" расположены 3 зала. В большом концертном зале на 670 мест проходят собрания, концертные программы, фестивали и конкурсы различного уровня, выступления творческих коллектив. В двух малых залах вместимостью 200 и 80 мест проводятся конференции, круглые столы, мероприятия малых форм для людей пожилого возраста, для детей и подростков, для людей с ограниченными возможностями, молодежи. Для привлечения большего количества зрителей необходима регулярная постановка новых концертных программ и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации. На базе МБУ "ДК "Текстильщик" организованно движение волонтеров культуры. В 2020 году в его состав входит 16 человек. В целях стимулирования их работы необходима поддержка добровольческой организации.
МБУ "Парк культуры и отдыха" работает в сфере организации массового отдыха населения. В МБУ "Парк культуры и отдыха", преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. На территории МБУ "Парк культуры и отдыха" расположены 23 аттракциона, из них 39,1% требуют текущего ремонта. Все аттракционы требуют ежегодного освидетельствования технического состояния и испытания несущей способности. Также территория парка нуждается в сохранении и проведении комплексных работ по благоустройству.
В целях обеспечения сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса МБУК КИКМ проводятся мероприятия по сохранению территории и музейных предметов. Экспозиционные площади (Советская, 1) устарели на 90%. Для актуализации информации и представленной экспонатуры, требуется продолжение реэкспозиции зала Воинской Славы и обновление зала "Почетные граждане города".
Предлагаемая муниципальная программа направлена на решение проблем в деятельности учреждений сферы культуры, сохранения и развития культурного потенциала города, повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, при сохранении их доступности.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин муниципальной программы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия муниципальной программы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия муниципальной программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью программы является обеспечение населения условиями и услугами, предоставляемыми учреждениями сферы культуры, для приобщения граждан к участию в культурной жизни на территории городского округа - город Камышин.
Достижение цели муниципальной программы предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач через реализацию подпрограмм:
подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" - сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;
подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" - формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина;
подпрограмма "Организация театральной деятельности" - удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий;
подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" - обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения;
подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" - обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Срок реализации мероприятий муниципальной программы 2021 - 2024 годы в один этап.
Раздел 3 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения культуры.
Раздел 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа содержит пять подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
субсидии на иные цели.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следующими учреждениями культуры: МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
приобретение аттракциона "Ракушка";
субсидии на иные цели.
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "КДТ";
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели.
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК ЦГБС;
создание модельных муниципальных библиотек.
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры.
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы составляет 696 884,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 205 160,3 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 67 112,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 133 409,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 556,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 152 739,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 846,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 107 467,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 651,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 773,8 тыс. рублей.
- 2024 год - 152 517,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 39 846,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 107 461,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 625,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 4 584,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации муниципальной программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетных смет, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на обеспечение функций главных распорядителей средств бюджета городского округа - город Камышин (включая подведомственные им казенные учреждения).
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг - на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Расходы на проведение общегородских мероприятий рассчитываются на основании сметной документации, разработанной и утвержденной Комитетом по культуре Администрации городского округа.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий муниципальной программы определено по направлениям реализации подпрограмм.
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
планирование и прогнозирование;
разработку и принятие нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы;
организационную структуру управления реализацией муниципальной программой (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).
Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей муниципальной программы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель муниципальной программы:
управляет реализацией муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации муниципальной программы;
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации муниципальной программы.
Исполнителями муниципальной программы являются:
1) МБУК КИКМ;
2) МБУ "ДК "Текстильщик";
3) МАУК ЦКД "Дружба";
4) МБУ "Парк культуры и отдыха";
5) МАУ "КДТ";
6) МКУК ЦГБС;
7) МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Исполнители программы:
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям муниципальной программы;
выполняют мероприятия муниципальной программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.
При реализации мероприятий муниципальной программы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Имущество, приобретаемое в процессе реализации муниципальной программы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа - город Камышин деятельность по сохранению, использованию и популяризации в различных формах музейно-выставочных и художественных коллекций осуществляет МБУК КИКМ. Музей также выполняет функцию научного и просветительского центра, образовательного учреждения, является центром организации досуга, а также местом проведения различного рода социально значимых общественных и культурных мероприятий.
Сегодня в состав музея входит 6 объектов недвижимости, общая площадь помещений которых составляет 3146 кв. м., из которых экспозиционно-выставочные площади составляют 1 666 кв. м., а площадь фондохранилищ - 159,3 кв. м. Фонды музея составляют на 01.01.2020 г.62 047 единица, из них 43 023 единиц основного фонда, 19 024 единицы научно-вспомогательного фонда. Одной из проблем является необходимость сохранения фондовых предметов в состоянии, пригодном для экспонирования. Каждый год проводиться реставрация не менее 30 музейных предметов и коллекций.
Ежегодно МБУК КИКМ посещают около 40 000 посетителей, из которых до 30 - 40% обслуживается экскурсиями. В выставочных залах музея и галереи проходит до 58 выставок из фондов музея и частных собраний, вне стационара - 22.
Показатели деятельности МБУК КИКМ свидетельствуют о его востребованности у камышан и гостей города. Однако сегодняшний день требует от музея формирование нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.
Существующие проблемы требуют для решения задач культурного развития МБУК КИКМ, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, сохранения и развития инфраструктуры и кадрового потенциала МБУК КИКМ.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач подпрограммы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы: сохранение и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан.
Задачи подпрограммы:
проведение реставрационных работ, восстановление и сохранение музейно-выставочных и художественных коллекций, музеев-заповедников.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2024 годы в один этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом; количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов.
Раздел 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
субсидии на иные цели.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ.
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК КИКМ по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 63 083,2 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 15 074,8 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 839,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 7 485,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 403,6 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 20 897,0 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 5 003,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 15 893,4 тыс. рублей.
- 2023 год - 13 555,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 1 372,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 183,7 тыс. рублей.
- 2024 год - 13 555,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 1 372,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 183,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МБУК КИКМ.
Расчет объема затрат на мероприятия подпрограммы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнитель данной подпрограммы - МБУК КИКМ:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Раздел 8 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Имущество, приобретаемое в процессе реализации подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МБУК КИКМ на праве оперативного управления.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма исходит из представления о характере кинопоказа и культурно-досуговой деятельности как средства социально-культурной политики городского округа город Камышин, ориентированной на приобщение всех слоев населения города к духовным и культурным ценностям.
Необходимость обеспечения возможностей всех возрастных и социальных групп населения города Камышина на свободный доступ к произведениям киноискусства, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей и гостей города услугами организаций культуры, с одной стороны, и накопившиеся вследствие недостаточного финансирования трудно решаемые проблемы, с другой стороны, указывают на необходимость принятия срочных мер по сохранению существующего материально-технического потенциала учреждений культуры и поиска новых форм поддержки общественно значимых творческих инициатив.
В настоящее время в городе Камышине работу по организации кинообслуживания населения осуществляет МАУК ЦКД "Дружба", который является единственным кинотеатром, осуществляющим кинопоказ в полном объеме. В МАУК ЦКД "Дружба" расположены два кинозала, оснащённых оборудованием формата 3D, включающее в себя цифровые кинопроекторы фирмы CHRISTE для экранов шириной до 10 метров; звуковые установки DolbyDigitalSurround, экраны с серебряным покрытием; в залах установлены комфортные современные кинокресла. Более 75 000 кинозрителей ежегодно посещает в МАУК ЦКД "Дружба" более чем 120 премьерных кинофильмов. Кино по-прежнему остается популярным, интересным и доступным видом отдыха для жителей города Камышина.
В киноконцертном зале МАУК ЦКД "Дружба" проходят городские массовые мероприятия со школьниками, студентами, педагогической общественностью, ветеранами; кинофестивали и творческие встречи с деятелями российского кинематографа; в МАУК ЦКД "Дружба" работает детское кафе "Золушка", где проводятся познавательно-развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста, семейные праздники. Более 30 000 камышан посещают мероприятия ежегодно.
МБУ "ДК "Текстильщик" осуществляет работу по организации культурного досуга населения, подготовке и проведению городских праздников, концертов, фестивалей, организует работу клубов по интересам, кружков и коллективов самодеятельного народного творчества. В последние годы МБУ "ДК "Текстильщик" демонстрирует стабильную положительную динамику по основным показателям культурно-досуговой деятельности, более 60 000 горожан посещает культурно-досуговые мероприятия в МБУ "ДК "Текстильщик" ежегодно. Однако для привлечения большего количества зрителей необходима регулярная постановка новых концертных программ и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации. Также необходима поддержка добровольческой организации волонтеров культуры, действующей на базе МБУ "ДК "Текстильщик".
МБУ "Парк культуры и отдыха" работает в сфере организации массового отдыха населения и обслуживает около 125000 посетителей ежегодно. В городском парке, преимущественно в летнее время, функционируют кафе, городок аттракционов, детский городок, имеется фонтан и сценическая площадка, зимой заливается каток, сооружаются ледяные горки. Являясь популярным местом летнего и зимнего отдыха, парк нуждается в сохранении и проведении ежегодных комплексных работ по благоустройству.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию форм и условий проведения современного культурного досуга населения и гостей города, повышению качества предоставления всех видов услуг организациями культуры и становлению конкурентоспособной среды в условиях современного рынка.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач подпрограммы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование условий для повышения качества, доступности и эффективности организации досуга и массового отдыха населения города Камышина.
Задачи подпрограммы:
создание условий для доступности участия населения и гостей города Камышина в культурно-массовом отдыхе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2024 годы в один этап.
Раздел 3 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура".
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является рост вовлеченности жителей и гостей города к современному культурному досугу и активному отдыху.
Раздел 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), следующими учреждениями культуры: МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально значимых связей с общественностью;
приобретение аттракциона "Ракушка";
субсидии на иные цели.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) следующими исполнителями: МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха".
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 285 269,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 89 681,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 48 804,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 40 877,2 тыс. рублей.
- 2023 год - 60 819,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 32 356,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 462,9 тыс. рублей.
- 2024 год - 60 819,4 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 32 356,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 28 462,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципальных заданий, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной программы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации муниципальной подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнители данной подпрограммы - МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха":
несут ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвуют в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняют мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливают и предоставляют в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает создание (приобретение) имущества.
Подпрограмма "Организация театральной деятельности"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Современные процессы обновления жизни нашего общества изменили и социокультурную ситуацию. Духовные потребности очень динамичны и в связи с этим постоянно изменяются, переходя на качественно новый уровень, что в свою очередь требуют постоянного анализа и корректировки направления подпрограммы.
В МАУ "КДТ" имеются проблемы, связанные с участием труппы в международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах, осуществлением гастрольной деятельности на территории Камышина, Волгоградской области и за их пределами.
Также проблемным фактором привлекательности для зрителей учреждения является степень обновляемости репертуара и повышение творческого уровня актерского состава. Из двух видов деятельности - создание и показ спектаклей - определяющим для развития учреждения исполнительского искусства является создание новых постановок (концертных программ). Выбор репертуара, репетиционная работа - основные составляющие творческого процесса. Количество новых постановок определяется рядом факторов, включая возможности труппы, потребности зрителей, наличие необходимых ресурсов.
В течение последних трех лет ежегодно МАУ "КДТ" подготавливались 12 новых спектаклей. Это позволило увеличить количество зрителей, посетивших спектакли, с 41,6 тыс. человек в 2017 году до 42,4 тыс. человек в 2019 году.
Для повышения качества спектакля театру необходимо привлечение новых высококвалифицированных профильных профессионалов: режиссеров, художников, артистов. Это предполагает расходы, связанные с оплатой гонорара, проезда и проживания данных специалистов.
Подпрограмма направлена на решение проблем сохранения культурного потенциала учреждения, обеспечение условий для развития деятельности учреждения, повышение качества услуг, оказываемых населению, при сохранении их доступности, создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала учреждения. Кроме того, она способствует адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы, которые могут повлиять на привлечение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач подпрограммы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является удовлетворение и создание духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве, а так же организация общегородских мероприятий.
Задачи подпрограммы:
организация и проведение спектаклей театра и культурно-массовых мероприятий города Камышина.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2024 годы в один этап.
Раздел 3 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ".
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям.
Раздел 4 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "КДТ";
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы);
субсидии на иные цели.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "КДТ".
Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "КДТ" по муниципальной программе представлен в приложении 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 144 858,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 38 127,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 16 221,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 237,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 12 189,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 408,3 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 360,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 8 356,8 тыс. рублей.
- 2022 год - 45 529,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 304,2 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 27 586,9 тыс. рублей;
областной бюджет - 556,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 082,1 тыс. рублей.
- 2023 год - 30 711,2 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 118,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 19 168,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 651,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 773,8 тыс. рублей.
- 2024 год - 30 489,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 6 118,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 19 161,8 тыс. рублей;
областной бюджет - 625,2 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 4 584,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для выполнения муниципального задания, определен в соответствии с нормативами затрат на оказание муниципальных услуг, работ выполняемых МАУ "КДТ".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год, в части расходов на иные цели расчет осуществляется в соответствии с условиями кредитного договора.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнитель данной подпрограммы - МАУ "КДТ":
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Раздел 8 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы
Имущество, приобретаемое в процессе реализации подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МАУ "КДТ" на праве оперативного управления.
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения"
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
МКУК ЦГБС является ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства и реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям. В структуру входят 7 библиотек, в том числе центральная городская библиотека им. М.А. Шолохова, центральная городская детская библиотека и 5 библиотек-филиалов.
МКУК ЦГБС, как активный информационный агент, обеспечивает доступ, как к собственным электронным ресурсам, так и предоставляет бесплатные точки доступа к полнотекстовым информационном ресурсам государственных библиотек страны. Библиотеки оснащены компьютерами. Создана локальная сеть и каждое структурное подразделение МКУК ЦГБС имеет постоянный доступ к глобальным информационным сетям для пользователей.
МКУК ЦГБС имеет собственные интернет-представительства: официальный сайт учреждения, сайт "Краеведческая копилка", блог "Библио-Графиня", а так же аккаунты в социальных сетях. В последнее время вышла на первый план проблема технического перевооружения и программного обеспечения, которая начинает препятствовать оперативному удовлетворению информационных запросов пользователей, и негативно сказывается на качестве собственных электронных библиотечных продуктов. Необходимо обновить программное обеспечение для дальнейшего качественного обслуживания пользователей и расширить рекламу деятельности МКУК ЦГБС.
Одной из главных проблем деятельности библиотек является недостаточная обновляемость и некачественное комплектование библиотечных фондов новыми изданиями. Пополнение библиотечного фонда на данный момент составляет 4,8% от нормативной потребности пополнения фонда в год.
Решить эти проблемы можно программным методом.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач подпрограммы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрения проблемных вопросов Общественным советом при Комитете по культуре Администрации городского округа.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы является обеспечение равного доступа к услугам, информации, культурным ценностям и развитие интеллектуального уровня населения.
Задачи подпрограммы:
организация библиотечного обслуживания населения Камышина, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек.
Вышеуказанная задача может решаться только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2024 годы в один этап.
Раздел 3 изменен с 21 сентября 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 сентября 2021 г. N 1538-п
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях.
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек.
Раздел 4 изменен с 3 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 декабря 2021 г. N 1922-п
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУК ЦГБС;
создание модельных муниципальных библиотек.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках данной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением не предусматривается.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств федерального бюджета, бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 87 241,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 30 160,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 20 160,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 579,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 10 000,0 тыс. рублей.
- 2022 год - 19 728,5 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 19 728,5 тыс. рублей.
- 2023 год - 18 676,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 676,2 тыс. рублей.
- 2024 год - 18 676,2 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 676,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУК ЦГБС.
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнитель данной подпрограммы - МКУК ЦГБС:
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Раздел 8 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Имущество, приобретаемое в процессе реализации подпрограммы, представлено в приложении 5 к муниципальной программе.
Имущество, приобретаемое в рамках подпрограммы, закреплено за МКУК ЦГБС на праве оперативного управления.
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры"
15 июня, 30 декабря 2021 г.
Паспорт изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории городского округа - город Камышин деятельность по обеспечению выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры осуществляет МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Решение актуальных проблем обслуживания в сфере культуры в условиях крайне ограниченных бюджетных ресурсов требует использования программного планирования и оптимизации в данной сфере.
В связи, с чем МКУ "Центр ресурсного обеспечения" выполняет следующие функции:
взаимодействует с подведомственными учреждениями культуры, по направлениям деятельности;
обеспечивает единый методологический подход в части организации финансово-хозяйственной деятельности учреждений, их технического обеспечения;
участвует в реализации мероприятий муниципальной программы;
участвует в рабочих совещаниях и иных мероприятиях (в том числе подготовке материалов) в рамках реализации программы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
- недостаточность финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского округа - город Камышин подпрограммы, отдельных ее мероприятий, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов;
- расходование запланированных средств не в полном объеме.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные);
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Раздел 2 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в части финансово-экономической деятельности, технического обеспечения.
Задачи подпрограммы:
осуществление деятельности, предусмотренной действующим законодательством РФ, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа.
Срок реализации мероприятий подпрограммы 2021 - 2024 годы в один этап.
3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество просроченных поручений Главы городского округа - город Камышин, Заместителей Главы городского округа - город Камышин;
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре Администрации городского округа в сфере финансово-хозяйственной деятельности.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятием подпрограммы является:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках данной подпрограммы оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением не предусматривается.
Раздел 6 изменен с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета городского округа - город Камышин.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 116 431,0 тыс. рублей, в том числе:
- 2021 год - 29 154,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 154,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 724,9 тыс. рублей.
- 2022 год - 29 323,0 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 29 323,0 тыс. рублей.
- 2023 год - 28 976,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 976,7 тыс. рублей.
- 2024 год - 28 976,7 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 28 976,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы, осуществляемое за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.
В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения бюджетной сметы, определен в соответствии с локальными актами Комитета по культуре на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение работ для функционирования МКУ "Центр ресурсного обеспечения".
Расчет объема затрат на мероприятия муниципальной подпрограммы на 2021 - 2024 годы в части расходов на обеспечение деятельности работников в сфере культуры определен на основании положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре Администрации городского округа, утвержденного постановлением Администрации городского округа - город Камышин, в части потребления коммунальных услуг на основании распоряжения Администрации городского округа - город Камышин "Об утверждении лимитов потребления природного газа, тепловой энергии, электроэнергии, водоснабжения, водоотведения для муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации городского округа - город Камышин" на соответствующий финансовый год.
Потребность в финансировании мероприятий рассчитывается с учетом их количества и цен на товары, работы, услуги, необходимые для их реализации.
Финансирование мероприятий подпрограммы определено по направлениям ее реализации.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин представлены в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы - Комитет по культуре Администрации городского округа осуществляет управление и организует реализацию мероприятий подпрограммы по срокам и процедурам, согласованным с непосредственными исполнителями мероприятий подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы основан на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа как ответственный исполнитель подпрограммы:
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые и организационно-распорядительные документы, необходимые для реализации подпрограммы;
определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы;
при уточнении объема финансового обеспечения на реализацию подпрограммы при необходимости инициирует внесение изменений в основные параметры подпрограммы, затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав участников подпрограммных мероприятий.
осуществляет ежегодной контроль за ходом реализации подпрограммы.
Исполнитель данной подпрограммы - МКУ "Центр ресурсного обеспечения":
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение подпрограммных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;
участвует в формировании предложений по мероприятиям подпрограммы;
выполняет мероприятия подпрограммы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного бюджетного финансирования;
подготавливает и предоставляет в отдел учета и отчетности Комитета по культуре Администрации городского округа годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации мероприятий подпрограммы товары (работы, услуги) приобретаются в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации подпрограммы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы не предусматривает создание (приобретение) имущества.
Приложение 1 изменено с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Приложение 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"
Перечень
целевых показателей муниципальной программы
21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" | ||||||||
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" | ||||||||
1. |
Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках |
ед. |
2 365 |
2 300 |
2 400 |
3 390 |
3 400 |
3 400 |
2. |
Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций |
чел. |
38 755 |
39 000 |
39 500 |
21000 |
21 150 |
21250 |
3. |
Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом |
% |
100.7 |
100.7 |
100.7 |
100.2 |
100.2 |
100,2 |
4. |
Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности |
ед. |
62 040 |
62 474 |
62 911 |
62 962 |
63 112 |
63 262 |
5. |
Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда |
% |
0.18 |
0.23 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
6. |
Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию |
ед. |
32 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
7. |
Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом |
% |
100 |
100 |
100 |
50 |
102,5 |
102,4 |
8. |
Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок |
ед. |
80 |
80 |
80 |
40 |
41 |
42 |
9. |
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
10. |
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ |
2 786 |
2 786 |
3 146 |
|
|
|
|
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" | ||||||||
11. |
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" |
% |
73,8 |
70,8 |
70,8 |
|
|
|
12. |
Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" |
% |
|
|
|
62,5 |
62,5 |
62,5 |
13. |
Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
14. |
Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" |
чел. |
33315 |
33150 |
33150 |
|
|
|
15. |
Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" |
чел. |
|
|
|
14650 |
14650 |
14650 |
16. |
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" |
% |
100 |
100 |
100 |
125 |
100 |
100 |
17. |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" |
ед. |
275 |
275 |
275 |
343 |
343 |
343 |
18. |
Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" |
% |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
19. |
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
20. |
Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
21. |
Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" |
ед. |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
22. |
Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду |
% |
120 |
83 |
101 |
101 |
101 |
101 |
23. |
Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" |
чел. |
90 135 |
75 000 |
76 000 |
77 000 |
78 000 |
79 000 |
24. |
Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
25. |
Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" |
69 782 |
69 782 |
69 782 |
|
|
|
|
26. |
Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
27. |
Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" |
|
|
|
69 782 |
69 782 |
69 782 |
|
28. |
Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" |
% |
17,1 |
13,4 |
13,5 |
13,1 |
13,2 |
13,3 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" | ||||||||
29. |
Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральных постановок) к предыдущему отчетному периоду |
% |
99,6 |
98,5 |
100,2 |
102,5 |
100,9 |
100,9 |
30. |
Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) |
чел. |
42 425 |
41 800 |
41 883 |
42 940 |
43 320 |
43 700 |
31. |
Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" |
% |
24,5 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
32. |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" |
ед. |
12 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
33. |
Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
34. |
Количество клубных формирований МАУ "КДТ" |
ед. |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
35. |
Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом |
% |
|
|
|
|
100 |
100 |
36. |
Количество организованных спектаклей |
ед. |
|
|
|
280 |
280 |
280 |
37. |
Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом |
% |
120 |
83,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
38. |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" |
ед. |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" | ||||||||
39. |
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) |
раз. |
2,77 |
2,32 |
2,32 |
2,40 |
2,43 |
2,45 |
40. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
% |
38,5 |
28 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
41. |
Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях |
ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
42. |
Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек |
% |
|
|
14,3 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" | ||||||||
43. |
Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" |
ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
44. |
Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100". |
Приложение 2 изменено с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Приложение 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"
Перечень
мероприятий муниципальной программы
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, подпрограммы |
Год реализации |
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
|
|
|
|
Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
Плановые сроки реализации мероприятия |
всего |
в том числе |
|||||||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет городского округа |
внебюджетные средства |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" | ||||||||||
|
Итого по муниципальной программе, в том числе: |
|
|
696 884,2 |
31 797,6 |
4 693,3 |
441 914,7 |
218 478,6 |
|
|
|
|
|
2021 |
186 466,8 |
18 356,8 |
2 860,4 |
93 576,5 |
71 673,1 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
7 382,0 |
|
|
4 519,3 |
2 862,7 |
|
|
|
|
|
2022 |
205 160,3 |
4 082,1 |
556,7 |
133 409,0 |
67 112,5 |
|
|
|
|
|
2023 |
152 739,2 |
4 773,8 |
651,0 |
107 467,9 |
39 846,5 |
|
|
|
|
|
2024 |
152 517,9 |
4 584,9 |
625,2 |
107 461,3 |
39 846,5 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" | ||||||||||
1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
МБУК КИКМ |
|
|
|
|
|
|
обеспечение сохранения и пополнения музейных фондов |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
14 074,8 |
|
|
7 235,5 |
6 839,3 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
403,6 |
|
|
403,6 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
17 187,3 |
|
|
12 183,7 |
5 003,6 |
|
|
|
|
|
2023 |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
|
|
|
|
|
2024 |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
|
|
2. |
Обновление зала "Палеонтологии" |
МБУК КИКМ |
|
|
|
|
|
|
обеспечение сохранения и пополнения музейных |
2021 |
|
|
|
2021 |
1 000,0 |
|
750,0 |
250,0 |
|
фондов |
|
3. |
Субсидии на иные цели |
МБУК КИКМ |
2022 |
3 709,7 |
|
|
3 709,7 |
|
погашение кредиторской задолженности |
2022 |
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
63 083,2 |
|
750,0 |
47 746,3 |
14 586,9 |
|
|
|
|
|
2021 |
15 074,8 |
|
750,0 |
7 485,5 |
6 839,3 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
403,6 |
|
|
403,6 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
20 897,0 |
|
|
15 893,4 |
5 003,6 |
|
|
|
|
|
2023 |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
|
|
|
|
|
2024 |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" | ||||||||||
4. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
МАУК ЦКД "Дружба" |
|
|
|
|
|
|
рост вовлеченности жителей города разного возраста к современному культурному досугу и активному отдыху |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
24 767,3 |
|
|
5 105,4 |
19 661,9 |
|
|
|
в т.ч. |
|
|
1 385,9 |
|
|
172,1 |
1 213,8 |
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
26 173,6 |
|
|
5 749,9 |
20 423,7 |
|
|
|
|
|
2023 |
22 994,5 |
|
|
5 749,9 |
17 244,6 |
|
|
|
|
|
2024 |
22 994,5 |
|
|
5 749,9 |
17 244,6 |
|
|
5. |
Субсидии на иные цели |
МАУК ЦКД "Дружба" |
2022 |
2 645,1 |
|
|
2 645,1 |
|
погашение кредиторской задолженности |
2022 |
6. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
МБУ ДК "Текстильщик" |
|
|
|
|
|
|
рост вовлеченности жителей города разного возраста к современному культурному досугу и активному отдыху |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
24 750,9 |
|
|
7 576,9 |
17 174,0 |
|
|
|
в т.ч. |
|
|
1 125,3 |
|
|
926,7 |
198,6 |
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
29 546,7 |
|
|
13 972,4 |
15 574,3 |
|
|
|
|
|
2023 |
19 084,3 |
|
|
13 972,4 |
5 111,9 |
|
|
|
|
|
2024 |
19 084,3 |
|
|
13 972,4 |
5 111,9 |
|
|
7. |
Субсидии на иные цели |
МБУ ДК "Текстильщик" |
2022 |
7 308,3 |
|
|
7 308,3 |
|
погашение кредиторской задолженности |
2022 |
8. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
МБУ ДК "Текстильщик" |
|
|
|
|
|
|
стимулирование работы добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
9. |
Освещение в СМИ информации о деятельности в сфере культуры и обеспечение социально-значимых связей с общественностью |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
|
|
|
|
|
|
охватить больший процент населения информацией о деятельности в сфере культура |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
1 072,4 |
|
|
1 072,4 |
|
|
|
|
в т.ч. |
|
|
9,5 |
|
|
9,5 |
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
1 039,2 |
|
|
1 039,2 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
1 039,2 |
|
|
1 039,2 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
1 039,2 |
|
|
1 039,2 |
|
|
|
10. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
МБУ "Парк культуры и отдыха" |
|
|
|
|
|
|
рост вовлеченности жителей города разного возраста к современному культурному досугу и активному отдыху |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
19 508,6 |
|
|
7 731,8 |
11 776,8 |
|
|
|
в т.ч. |
|
|
1 508,4 |
|
|
295,2 |
1 213,2 |
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
20 498,1 |
|
|
7 691,4 |
12 806,7 |
|
|
|
|
|
2023 |
17 691,4 |
|
|
7 691,4 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
2024 |
17 691,4 |
|
|
7 691,4 |
10 000,0 |
|
|
11. |
Приобретение аттракциона "Ракушки" |
МБУ "Парк культуры и отдыха" |
2021 |
3 840,0 |
|
750,0 |
3 090,0 |
|
рост вовлеченности жителей города разного возраста к современному культурному досугу и активному отдыху |
2021 |
12. |
Субсидии на иные цели |
МБУ "Парк культуры и отдыха" |
2022 |
2 460,9 |
|
|
2 460,9 |
|
погашение кредиторской задолженности, улучшение экологической обстановки |
2022 |
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
285 269,9 |
|
750,0 |
122 389,5 |
162 130,4 |
|
|
|
|
|
2021 |
73 949,2 |
|
750,0 |
24 586,5 |
48 612,7 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
4 029,1 |
|
|
1 403,5 |
2 625,6 |
|
|
|
|
|
2022 |
89 681,9 |
|
|
40 877,2 |
48 804,7 |
|
|
|
|
|
2023 |
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
|
|
|
|
|
2024 |
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
|
|
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" | ||||||||||
13. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
МАУ "КДТ" |
|
|
|
|
|
|
увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
27 917,7 |
|
|
11 696,6 |
16 221,1 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
1 645,4 |
|
|
1 408,3 |
237,1 |
|
|
|
|
|
2022 |
32 219,6 |
|
|
18 915,4 |
13 304,2 |
|
|
|
|
|
2023 |
25 018,8 |
|
|
18 900,8 |
6 118,0 |
|
|
|
|
|
2024 |
25 022,8 |
|
|
18 904,8 |
6 118,0 |
|
|
14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе: |
У Т" МК |
|
|
|
|
|
|
увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и обновление большой сцены |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
10 210,0 |
8 356,8 |
1 360,4 |
492,8 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
4 867,6 |
4 082,1 |
556,7 |
228,8 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
5 692,4 |
4 773,8 |
651,0 |
267,6 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
5 467,1 |
4 584,9 |
625,2 |
257,0 |
|
|
|
|
создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
4 996,4 |
4 095,0 |
666,6 |
234,8 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
4 225,0 |
3 642,1 |
496,7 |
86,2 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
5 025,6 |
4 333,8 |
591,0 |
100,8 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
4 806,9 |
4 144,9 |
565,2 |
96,8 |
|
|
|
|
укрепление материально-технической базы муниципальных театров, включая приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая его доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
5 213,6 |
4 261,8 |
693,8 |
258,0 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
642,6 |
440,0 |
60,0 |
142,6 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
666,8 |
440,0 |
60,0 |
166,8 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
660,2 |
440,0 |
60,0 |
160,2 |
|
|
|
15. |
Субсидии на иные цели |
МАУ "КДТ" |
2022 |
8 442,7 |
|
|
8 442,7 |
|
погашение кредиторской задолженности |
2022 |
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
144 858,7 |
21 797,6 |
3 193,3 |
78 106,5 |
41 761,3 |
|
|
|
|
|
2021 |
38 127,7 |
8 356,8 |
1 360,4 |
12 189,4 |
16 221,1 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
1 645,4 |
|
|
1 408,3 |
237,1 |
|
|
|
|
|
2022 |
45 529,9 |
4 082,1 |
556,7 |
27 586,9 |
13 304,2 |
|
|
|
|
|
2023 |
30 711,2 |
4 773,8 |
651,0 |
19 168,4 |
6 118,0 |
|
|
|
|
|
2024 |
30 489,9 |
4 584,9 |
625,2 |
19 161,8 |
6 118,0 |
|
|
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" | ||||||||||
16. |
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |
МКУК ЦГБС |
|
|
|
|
|
|
поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
20 160,5 |
|
|
20 160,5 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
579,0 |
|
|
579,0 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
19 728,5 |
|
|
19 728,5 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
|
|
17. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
МКУК ЦГБС |
2021 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|
поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек |
2021 |
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
87 241,4 |
10 000,0 |
|
77 241,4 |
|
|
|
|
|
|
2021 |
30 160,5 |
10 000,0 |
|
20 160,5 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
579,0 |
|
|
579,0 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
19 728,5 |
|
|
19 728,5 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" | ||||||||||
18. |
Обеспечение выполнения функций казенного учреждения |
МКУ "Центр ресурсного обеспечения" |
|
|
|
|
|
ф |
обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры и Комитета по культуре в сфере финансово-хозяйственной деятельности |
ежегодно |
|
|
|
2021 |
29 154,6 |
|
|
29 154,6 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
724,9 |
|
|
724,9 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
29 323,0 |
|
|
29 323,0 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
|
|
|
Итого по подпрограмме: |
|
|
116 431,0 |
|
|
116 431,0 |
|
|
|
|
|
|
2021 |
29 154,6 |
|
|
29 154,6 |
|
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
|
|
724,9 |
|
|
724,9 |
|
|
|
|
|
|
2022 |
29 323,0 |
|
|
29 323,0 |
|
|
|
|
|
|
2023 |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
|
|
|
|
|
2024 |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
|
". |
Приложение 3 изменено с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Приложение 3
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"
Перечень
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Показатель муниципальной услуги (работы) |
Расходы бюджета городского округа на оказан муниципальной услуги (выполнение работ), (тыс. рублей) |
|||||||||
наименование, единица измерения |
Значение показателя |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" | ||||||||||||
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" | ||||||||||||
1. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга) |
Число посетителей, (Человек) |
5 000 |
5 000 |
5 500 |
5 600 |
5 650 |
2 729,4 |
1 649,70 |
2 412,3 |
2 412,3 |
2 412,3 |
2. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа) |
Количество экспозиций (выставок), (ЕД) |
80 |
80 |
40 |
41 |
42 |
4 537,0 |
2 742,20 |
5 202,3 |
5 202,3 |
5 202,3 |
3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа) |
Количество предметов, (ЕД) |
62 474 |
62 911 |
62 962 |
63 112 |
63 262 |
3 854,6 |
2 329,80 |
3 648,5 |
3 648,5 |
3 648,5 |
4. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (работа) |
Количество предметов, (ЕД) |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
347,2 |
209,90 |
920,6 |
920,6 |
920,6 |
5. |
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) |
Площадь территории, () |
2 786 |
3 146 |
|
|
|
502,8 |
303,90 |
|
|
|
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа, культурно-досуговой и социально значимой деятельности" | ||||||||||||
6. |
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МАУК ЦКД "Дружба" |
Число зрителей, (Человек) |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
1 217,5 |
458,2 |
|
|
|
7. |
Показ кинофильмов (услуга) МАУК ЦКД "Дружба" |
Число зрителей, (Человек) |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
6 220,1 |
2 340,5 |
|
|
|
8. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МАУК ЦКД "Дружба" |
Количество проведенных мероприятий, (ЕД) |
175 |
175 |
230 |
230 |
230 |
1049,9 |
2 251,0 |
5 435,6 |
5 435,6 |
5 435,6 |
9. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МАУК ЦКД "Дружба" |
Количество клубных формирований, (ЕД) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
147,9 |
55,7 |
314,3 |
314,3 |
314,3 |
10. |
Показ (организация показа) концертных программ (услуга) МБУ ДК "Текстильщик" |
Число зрителей, (Человек) |
22 050 |
22 050 |
8 650 |
8 650 |
8 650 |
5 614,1 |
4 697,7 |
5120,6 |
5120,6 |
5120,6 |
11. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ ДК "Текстильщик" |
количество проведенных мероприятий, (ЕД.) |
100 |
100 |
110 |
110 |
110 |
5 826,2 |
1 203,2 |
5101,0 |
5101,0 |
5101,0 |
12. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) МБУ ДК "Текстильщик" |
Количество клубных формирований, (ЕД) |
39 |
39 |
|
|
|
2 701,0 |
1 676,0 |
|
|
|
13. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) МБУ ДК "Текстильщик" |
Количество клубных формирований, (ЕД) |
|
|
39 |
39 |
39 |
|
|
3750,8 |
3750,8 |
3750,8 |
14. |
Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха" |
Площадь территории, () |
69 782 |
69 782 |
|
|
|
6 711,4 |
7 731,8 |
|
|
|
15. |
Организация благоустройства и озеленения (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха" |
Площадь территории, () |
|
|
69 782 |
69 782 |
69 782 |
|
|
6994,2 |
6994,2 |
6994,2 |
16. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) МБУ "Парк культуры и отдыха" |
количество проведенных мероприятий, (ЕД.) |
|
|
3 |
3 |
3 |
|
|
697,2 |
697,2 |
697,2 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" | ||||||||||||
17. |
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (услуга) |
Число зрителей, (Человек) |
14 500 |
14 529 |
|
|
|
18 458,5 |
12 503,1 |
|
|
|
18. |
Организация показа спектаклей (работа) |
Количество организованных спектаклей |
|
|
280 |
280 |
280 |
|
|
10 513,1 |
10 870,2 |
10 772,7 |
19. |
Создание спектаклей (работа) |
Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, (ЕД) |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3 987,8 |
2 804,4 |
10 786,0 |
11 152,4 |
11 052,3 |
20. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) |
Количество проведенных мероприятий, (ЕД) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1 361,1 |
1 335,4 |
1 841,3 |
1 903,8 |
1 886,7 |
21. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) |
Количество клубных формирований, (ЕД) |
2 |
2 |
|
|
|
71,6 |
50,1 |
|
|
". |
Приложение 4 изменено с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Приложение 4
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета городского округа - город Камышин
15 июня, 21 сентября, 3, 30 декабря 2021 г.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Год реализации |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, исполнителя муниципальной программы, подпрограммы |
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
||||
всего |
в том числе |
|
|
|
|||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет городского округа |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
186 466,8 |
18 356,8 |
2 860,4 |
93 576,5 |
71 673,1 |
Итого по году реализации |
|
|
186 466,8 |
18 356,8 |
2 860,4 |
93 576,5 |
71 673,1 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
205 160,3 |
4 082,1 |
556,7 |
133 409,0 |
67 112,5 |
Итого по году реализации |
|
|
205 160,3 |
4 082,1 |
556,7 |
133 409,0 |
67 112,5 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
152 739,2 |
4 773,8 |
651,0 |
107 467,9 |
39 846,5 |
Итого по году реализации |
|
|
152 739,2 |
4 773,8 |
651,0 |
107 467,9 |
39 846,5 |
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
152 517,9 |
4 584,9 |
625,2 |
107 461,3 |
39 846,5 |
Итого по году реализации |
|
|
152 517,9 |
4 584,9 |
625,2 |
107 461,3 |
39 846,5 |
Итого по муниципальной программе |
|
|
696 884,2 |
31 797,6 |
4 693,3 |
441 914,7 |
218 478,6 |
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
15 074,8 |
|
750,0 |
7 485,5 |
6 839,3 |
Итого по году реализации |
|
|
15 074,8 |
|
750,0 |
7 485,5 |
6 839,3 |
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
20 897,0 |
|
|
15 893,4 |
5 003,6 |
Итого по году реализации |
|
|
20 897,0 |
|
|
15 893,4 |
5 003,6 |
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
Итого по году реализации |
|
|
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
Итого по году реализации |
|
|
13 555,7 |
|
|
12 183,7 |
1 372,0 |
Итого по подпрограмме |
|
|
63 083,2 |
|
750,0 |
47 746,3 |
14 586,9 |
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
73 949,2 |
|
750,0 |
24 586,5 |
48 612,7 |
Итого по году реализации |
|
|
73 949,2 |
|
750,0 |
24 586,5 |
48 612,7 |
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
89 681,9 |
|
|
40 877,2 |
48 804,7 |
Итого по году реализации |
89 681,9 |
40 877,2 |
48 804,7 |
||||
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
Итого по году реализации |
|
|
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально значимой деятельности" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
Итого по году реализации |
|
|
60 819,4 |
|
|
28 462,9 |
32 356,5 |
Итого по подпрограмме |
|
|
285 269,9 |
|
750,0 |
122 389,5 |
162 130,4 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
38 127,7 |
8 356,8 |
1 360,4 |
12 189,4 |
16 221,1 |
Итого по году реализации |
|
|
38 127,7 |
8 356,8 |
1 360,4 |
12 189,4 |
16 221,1 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
45 529,9 |
4 082,1 |
556,7 |
27 586,9 |
13 304,2 |
Итого по году реализации |
|
|
45 529,9 |
4 082,1 |
556,7 |
27 586,9 |
13 304,2 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
30 711,2 |
4 773,8 |
651,0 |
19 168,4 |
6 118,0 |
Итого по году реализации |
|
|
30 711,2 |
4 773,8 |
651,0 |
19 168,4 |
6 118,0 |
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
30 489,9 |
4 584,9 |
625,2 |
19 161,8 |
6 118,0 |
Итого по году реализации |
|
|
30 489,9 |
4 584,9 |
625,2 |
19 161,8 |
6 118,0 |
Итого по подпрограмме |
|
|
144 858,7 |
21 797,6 |
3 193,3 |
78 106,5 |
41 761,3 |
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
30 160,5 |
10 000,0 |
|
20 160,5 |
|
Итого по году реализации |
|
|
30 160,5 |
10 000,0 |
|
20 160,5 |
|
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
19 728,5 |
|
|
19 728,5 |
|
Итого по году реализации |
|
|
19 728,5 |
|
|
19 728,5 |
|
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
Итого по году реализации |
|
|
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
Итого по году реализации |
|
|
18 676,2 |
|
|
18 676,2 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
87 241,4 |
10 000,0 |
|
77 241,4 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" |
2021 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
29 154,6 |
|
|
29 154,6 |
|
Итого по году реализации |
|
|
29 154,6 |
|
|
29 154,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" |
2022 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
29 323,0 |
|
|
29 323,0 |
|
Итого по году реализации |
|
|
29 323,0 |
|
|
29 323,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" |
2023 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
Итого по году реализации |
|
|
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры" |
2024 |
Комитет по культуре Администрации городского округа |
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
Итого по году реализации |
|
|
28 976,7 |
|
|
28 976,7 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
116 431,0 |
|
|
116 431,0 |
|
Приложение 5 изменено с 30 декабря 2021 г. - Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Приложение 5
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры
на территории городского
округа - город Камышин"
Перечень
имущества создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации мероприятий муниципальной программы
21 сентября, 30 декабря 2021 г.
N п/п |
Наименование имущества |
Единица измерения |
Количество |
Наименование организации - балансодержателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Витрина музейная |
шт. |
2 |
МБУК КИКМ |
2 |
Светодиодный экран |
шт. |
3 |
МАУ "КДТ" |
3 |
Автоматизированное рабочее место с составе: компьютер, монитор, клавиатура, манипулятор (мышь) |
шт. |
19 |
МКУК ЦГБС |
4 |
Информационная панель |
шт. |
1 |
МКУК ЦГБС |
5 |
Проектор портативный короткофокусный |
шт. |
2 |
МКУК ЦГБС |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Вступает в силу с 1 января 2021 г.
Текст постановления опубликован в газете "Диалог" от 5 февраля 2021 г. N 16
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 октября 2024 г. N 1579-п
Изменения вступают в силу с 15 октября 2024 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 28 июня 2024 г. N 928-п
Изменения вступают в силу с 28 июня 2024 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 29 декабря 2023 г. N 2063-п
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2023 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 1 декабря 2023 г. N 1832-п
Изменения вступают в силу с 1 декабря 2023 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 1 августа 2023 г. N 1119-п
Изменения вступают в силу с 1 августа 2023 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 18 мая 2023 г. N 617-п
Изменения вступают в силу с 18 мая 2023 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2022 г. N 2151-п
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 5 октября 2022 г. N 1565-п
Изменения вступают в силу с 5 октября 2022 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 сентября 2022 г. N 1458-п
Изменения вступают в силу с 20 сентября 2022 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 24 мая 2022 г. N 677-п
Изменения вступают в силу с 24 мая 2022 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 20 апреля 2022 г. N 526-п
Изменения вступают в силу с 20 апреля 2022 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 30 декабря 2021 г. N 2095-п
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2021 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 3 декабря 2021 г. N 1922-п
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 21 сентября 2021 г. N 1538-п
Изменения вступают в силу с 21 сентября 2021 г.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 июня 2021 г. N 824-п
Изменения вступают в силу с 15 июня 2021 г.