Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
Режевского городского округа
от 15 января 2021 г. N 37
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2024 года"
N строки |
Наименование мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||||
Источники расходов на финансирование | |||||||||||||
|
|
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
Всего по муниципальной программе, |
2 422 339,9 |
199 772,4 |
186 319,1 |
216 379,4 |
252 383,9 |
284 937,1 |
272 627,6 |
231 340,3 |
234 423,9 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
в том числе | |||||||||||||
2 |
Федеральный бюджет |
9 061,0 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
7 467,0 |
450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
3 |
Областной бюджет |
60 411,4 |
11 814,1 |
3 376,1 |
17 679,9 |
14 001,7 |
12 130,4 |
1 409,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Местный бюджет |
2 352 867,5 |
187 810,2 |
182 903,8 |
198 369,5 |
237 755,9 |
265 339,7 |
270 768,0 |
231 340,3 |
234 423,9 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
5 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
6 |
Капитальные вложения |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
7 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
9 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Прочие нужды |
2 411 301,5 |
189 287,4 |
185 765,7 |
216 379,4 |
252 383,9 |
284 937,1 |
272 627,6 |
231 340,3 |
234 423,9 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
11 |
Федеральный бюджет |
9 061,0 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
7 467,0 |
450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
12 |
Областной бюджет |
51 305,4 |
2 708,1 |
3 376,1 |
17 679,9 |
14 001,7 |
12 130,4 |
1 409,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Местный бюджет |
2 350 935,1 |
186 431,2 |
182 350,4 |
198 369,5 |
237 755,9 |
265 339,7 |
270 768,0 |
231 340,3 |
234 423,9 |
272 078,1 |
272 078,1 |
х |
14 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
Подпрограмма 1 "Развитие культуры" |
||||||||||||
15 |
Всего по подпрограмме, |
1 119 147,6 |
93 122,2 |
90 617,8 |
114 745,4 |
113 490,5 |
121 549,3 |
132 537,6 |
120 708,2 |
121 731,4 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
в том числе |
|
||||||||||||
16 |
Федеральный бюджет |
4 044,0 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
2 450,0 |
450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
17 |
Областной бюджет |
28 788,1 |
131,5 |
120,0 |
15 113,2 |
7 984,9 |
4 389,0 |
1 049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Местный бюджет |
1 086 315,5 |
92 842,6 |
90 458,6 |
99 302,2 |
104 879,3 |
114 710,3 |
131 037,7 |
120 708,2 |
121 731,4 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
19 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
20 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
1 119 147,6 |
93 122,2 |
90 617,8 |
114 745,4 |
113 490,5 |
121 549,3 |
132 537,6 |
120 708,2 |
121 731,4 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
21 |
Федеральный бюджет |
4 044,0 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
626,3 |
2 450,0 |
450,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
22 |
Областной бюджет |
28 788,1 |
131,5 |
120,0 |
15 113,2 |
7 984,9 |
4 389,0 |
1 049,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23 |
Местный бюджет |
1 086 315,5 |
92 842,6 |
90 458,6 |
99 302,2 |
104 879,3 |
114 710,3 |
131 037,7 |
120 708,2 |
121 731,4 |
105 322,6 |
105 322,6 |
х |
24 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
25 |
Мероприятие 1 Организация деятельности муниципальных музеев в Режевском городском округе |
94 579,5 |
8 050,7 |
8 488,9 |
9 720,9 |
9 581,2 |
9 723,6 |
10 195,0 |
10 251,9 |
10 041,5 |
9 262,9 |
9 262,9 |
5, 14,15,17 |
26 |
Местный бюджет |
94 579,5 |
8 050,7 |
8 488,9 |
9 720,9 |
9 581,2 |
9 723,6 |
10 195,0 |
10 251,9 |
10 041,5 |
9 262,9 |
9 262,9 |
х |
27 |
Мероприятие 2 |
279 598,9 |
24 947,5 |
24 739,2 |
26 717,2 |
26 388,0 |
27 675,3 |
30 560,2 |
30 221,7 |
30 481,0 |
28 934,4 |
28 934,4 |
3, 15,17 |
Организация библиотечного обслуживания населения в Режевском городском округе | |||||||||||||
28 |
Федеральный бюджет |
517,3 |
148,1 |
39,2 |
330,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
29 |
Областной бюджет |
446,3 |
131,5 |
120,0 |
194,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Местный бюджет |
278 635,3 |
24 667,9 |
24 580,0 |
26 192,4 |
26 388,0 |
27 675,3 |
30 560,2 |
30 221,7 |
30 481,0 |
28 934,4 |
28 934,4 |
х |
31 |
Мероприятие 3 |
699 366,0 |
57 193,0 |
56 080,7 |
62 747,5 |
67 881,4 |
75 764,9 |
88 354,4 |
79 059,6 |
80 033,9 |
66 125,3 |
66 125,3 |
7,15,16,17,17.2 |
Организация деятельности муниципальных Дворцов и домов культуры в Режевском городском округе | |||||||||||||
всего, из них | |||||||||||||
32 |
Областной бюджет |
489,0 |
0 |
0 |
489,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
33 |
Местный бюджет |
698 877,0 |
57 193,0 |
56 080,7 |
62 258,5 |
67 881,4 |
75 764,9 |
88 354,4 |
79 059,6 |
80 033,9 |
66 125,3 |
66 125,3 |
х |
34 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
35 |
Мероприятие 4 |
13 650,4 |
2 931,0 |
1 309,0 |
1 130,4 |
935,0 |
1 175,0 |
1 820,0 |
1 175,0 |
1 175,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
9, 9.1, 10, 11, 12,17 |
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства в Режевском городском округе | |||||||||||||
36 |
Местный бюджет |
13 650,4 |
2 931,0 |
1 309,0 |
1 130,4 |
935,0 |
1 175,0 |
1 820,0 |
1 175,0 |
1 175,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
х |
37 |
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
38 |
Мероприятие 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждений культуры |
25 361,0 |
0 |
0 |
14 429,4 |
7 984,9 |
2 946,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
39 |
Областной бюджет |
25 361,0 |
0 |
0 |
14 429,4 |
7 984,9 |
2 946,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
40 |
Мероприятие 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
1 080,8 |
0 |
0 |
0 |
475,3 |
65,0 |
540,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9, 13 |
|
41 |
Федеральный бюджет |
900,7 |
0 |
0 |
0 |
400,3 |
50,0 |
450,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
42 |
Местный бюджет |
180,1 |
0 |
0 |
0 |
75,0 |
15,0 |
90,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
43 |
Мероприятие 7 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
632,2 |
0 |
0 |
0 |
226,0 |
226,2 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
||
44 |
Федеральный бюджет |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
226,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
45 |
Областной бюджет |
406,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226,2 |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Мероприятие 8 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности) |
3 900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
47 |
Федеральный бюджет |
2 400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Областной бюджет |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Местный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Мероприятие 9 Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
51 |
Областной бюджет |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Мероприятие 10 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции |
869,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
53 |
Областной бюджет |
869,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Мероприятия 11 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки на условиях софинансирования из местного бюджета |
93,2 |
0 |
0 |
0 |
18,7 |
56,5 |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
55 |
Местный бюджет |
93,2 |
0 |
0 |
0 |
18,7 |
56,5 |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования" |
||||||||||||
56 |
Всего по подпрограмме, |
564 130,2 |
64 469,8 |
55 447,7 |
59 649,1 |
79 666,8 |
82 711,4 |
14 185,2 |
0,0 |
0,0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
в том числе | |||||||||||||
57 |
Федеральный бюджет |
5 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 017,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
58 |
Областной бюджет |
30 944,1 |
11 573,2 |
3 256,1 |
2 566,7 |
5 807,9 |
7 740,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
59 |
Местный бюджет |
528 169,1 |
52 896,6 |
52 191,6 |
57 082,4 |
73 858,9 |
69 954,2 |
14 185,2 |
0,0 |
0,0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
|
1. Капитальные вложения |
||||||||||||
60 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
61 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
62 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
х |
|||||||||||
63 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
64 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
65 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
66 |
Мероприятие 1 |
11 038,4 |
10 485,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 |
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности физической культуры и массового спорта | |||||||||||||
67 |
Областной бюджет |
9 106,0 |
9 106,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
68 |
Местный бюджет |
1 932,4 |
1 379,0 |
553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
69 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
553 091,8 |
53 984,8 |
54 894,3 |
59 649,1 |
79 666,8 |
82 711,4 |
14 185,2 |
0,0 |
0,0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
70 |
Федеральный бюджет |
5 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71 |
Областной бюджет |
21 838,1 |
2 467,2 |
3 256,1 |
2 566,7 |
5 807,9 |
7 740,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
72 |
Местный бюджет |
526 236,7 |
51 517,6 |
51 638,2 |
57 082,4 |
73 858,9 |
69 954,2 |
14 185,2 |
0,0 |
0,0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
73 |
Мероприятие 2 |
526 259,7 |
51 517,6 |
51 940,7 |
57 082,4 |
73 858,9 |
69 674,7 |
14 185,2 |
0 |
0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
21, 22 |
Организация предоставления и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в Режевском городском округе | |||||||||||||
74 |
Областной бюджет |
302,5 |
0 |
302,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
75 |
Местный бюджет |
525 957,2 |
51 517,6 |
51 638,2 |
57 082,4 |
73 858,9 |
69 674,7 |
14 185,2 |
0 |
0 |
104 000,1 |
104 000,1 |
х |
76 |
Мероприятие 3 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
13 283,6 |
2 467,2 |
2 953,6 |
2 432,3 |
2 464,6 |
2 965,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 | |||||||||||||
77 |
Областной бюджет |
13 283,6 |
2 467,2 |
2 953,6 |
2 432,3 |
2 464,6 |
2 965,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
78 |
Мероприятие 4 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
460,3 |
0 |
0 |
134,4 |
95,9 |
230,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
79 |
Областной бюджет |
391,3 |
0 |
0 |
134,4 |
95,9 |
161,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
80 |
Местный бюджет |
69,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Мероприятие 5 Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных организациях дополнительного образования и муниципальных образовательных организациях высшего образования |
3 247,4 |
0 |
0 |
0 |
3 247,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,22 |
82 |
Областной бюджет |
3 247,4 |
0 |
0 |
0 |
3 247,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Мероприятие 5.1 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников |
2 613,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 613,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,22 |
84 |
Областной бюджет |
2 613,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 613,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
85 |
Мероприятие 6 Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
7 227,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 227,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
86 |
Федеральный бюджет |
5 017,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 017,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Областной бюджет |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Местный бюджет |
210,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта" |
||||||||||||
89 |
Всего по подпрограмме, |
396 180,0 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
24 045,3 |
44 447,5 |
83 977,0 |
67 661,0 |
69 574,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
в том числе | |||||||||||||
90 |
Областной бюджет |
501,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
1,2 |
341,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
91 |
Местный бюджет |
395 678,5 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
23 886,4 |
44 446,3 |
83 635,6 |
67 661,0 |
69 574,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
92 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
396 180,0 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
24 045,3 |
44 447,5 |
83 977,0 |
67 661,0 |
69 574,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
93 |
Областной бюджет |
501,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
158,9 |
1,2 |
341,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
94 |
Местный бюджет |
395 678,5 |
18 844,0 |
17 005,3 |
17 991,6 |
23 886,4 |
44 446,3 |
83 635,6 |
67 661,0 |
69 574,7 |
26 316,8 |
26 316,8 |
х |
95 |
Мероприятие 1 |
387 407,3 |
17 897,2 |
16 434,7 |
17 376,9 |
23 121,4 |
43 592,3 |
82 315,5 |
66 861,0 |
68 774,7 |
25 516,8 |
25 516,8 |
21,22,28,30,31,3240 |
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе | |||||||||||||
96 |
Местный бюджет |
387 407,3 |
17 897,2 |
16 434,7 |
17 376,9 |
23 121,4 |
43 592,3 |
82 315,5 |
66 861,0 |
68 774,7 |
25 516,8 |
25 516,8 |
х |
97 |
Мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Режевском городском округе |
7 901,1 |
946,8 |
570,6 |
614,7 |
765,0 |
854,0 |
950,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
29 |
98 |
Местный бюджет |
7 901,1 |
946,8 |
570,6 |
614,7 |
765,0 |
854,0 |
950,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
х |
99 |
Мероприятие 3 |
358,9 |
0 |
0 |
0 |
158,9 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | |||||||||||||
100 |
Областной бюджет |
358,9 |
0 |
0 |
0 |
158,9 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Мероприятие 3.1 Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой на условиях софинансирования из местного бюджета |
309,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Местный бюджет |
309,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
309,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Мероприятие 4 |
1,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | |||||||||||||
104 |
Областной бюджет |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Мероприятие 5 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
141,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
106 |
Областной бюджет |
141,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
107 |
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на условиях софинансирования из местного бюджета |
60,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Местный бюджет |
60,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
|
Подпрограмма 4 "Молодежь - наше будущее" |
||||||||||||
109 |
Всего по подпрограмме, |
14 752,8 |
1 058,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 368,2 |
1 769,0 |
2 269,0 |
2 269,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
в том числе | |||||||||||||
110 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
111 |
Местный бюджет |
14 645,8 |
951,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 368,2 |
1 769,0 |
2 269,0 |
2 269,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
112 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
14 752,8 |
1 058,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 368,2 |
1 769,0 |
2 269,0 |
2 269,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
|
113 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
Местный бюджет |
14 645,8 |
951,0 |
1 088,4 |
1 002,0 |
1 293,2 |
1 368,2 |
1 769,0 |
2 269,0 |
2 269,0 |
1 318,0 |
1 318,0 |
|
115 |
Мероприятие 1 |
12 075,1 |
698,3 |
748,4 |
749,0 |
1 080,2 |
1 099,2 |
1 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
54 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Режевском городском округе | |||||||||||||
116 |
Местный бюджет |
12 075,1 |
698,3 |
748,4 |
749,0 |
1 080,2 |
1 099,2 |
1 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
х |
117 |
Мероприятие 2 |
2 677,7 |
359,7 |
340,0 |
253,0 |
213,0 |
269,0 |
269,0 |
269,0 |
269,0 |
218,0 |
218,0 |
43,44,45,46,48,49,51,52 |
Реализация мероприятий по работе с молодежью в Режевском городском округе | |||||||||||||
118 |
Областной бюджет |
107,0 |
107,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
119 |
Местный бюджет |
2 570,7 |
252,7 |
340,0 |
253,0 |
213,0 |
269,0 |
269,0 |
269,0 |
269,0 |
218,0 |
218,0 |
х |
|
Подпрограмма 5 "Патриотическое воспитание молодых граждан" |
||||||||||||
120 |
Всего по подпрограмме, в том числе |
742,8 |
59,4 |
30,1 |
65,0 |
120,0 |
70,0 |
88,3 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
121 |
Областной бюджет |
70,7 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
122 |
Местный бюджет |
672,1 |
57,0 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
|
2. Прочие нужды |
||||||||||||
123 |
Всего по направлению "Прочие нужды" |
742,8 |
59,4 |
30,1 |
65,0 |
120,0 |
70,0 |
88,3 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
в том числе | |||||||||||||
124 |
Областной бюджет |
70,7 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
18,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
125 |
Местный бюджет |
672,1 |
57,0 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
126 |
Мероприятие 1 |
656,2 |
59,4 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
51,7 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
57,58 |
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Режевском городском округе | |||||||||||||
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Областной бюджет |
2,4 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
128 |
Местный бюджет |
653,8 |
57,0 |
30,1 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
51,7 |
70,0 |
70,0 |
85,0 |
85,0 |
х |
129 |
Мероприятие 2 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
130 |
Областной бюджет |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
131 |
Мероприятие 3 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | |||||||||||||
132 |
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
133 |
Мероприятие 4 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан на условиях софинансирования из местного бюджета |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
134 |
Местный бюджет |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2024 года" | |||||||||||||
135 |
Всего по подпрограмме, |
327 386,5 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 790,7 |
40 070,5 |
40 632,1 |
40 778,8 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
в том числе | |||||||||||||
136 |
Местный бюджет |
327 386,5 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 790,7 |
40 070,5 |
40 632,1 |
40 778,8 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
137 |
Всего по направлению "Прочие нужды", |
327 386,5 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 790,7 |
40 070,5 |
40 632,1 |
40 778,8 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
в том числе | |||||||||||||
138 |
Местный бюджет |
327 386,5 |
22 219,0 |
22 129,8 |
22 926,3 |
33 768,1 |
34 790,7 |
40 070,5 |
40 632,1 |
40 778,8 |
35 035,6 |
35 035,6 |
х |
139 |
Мероприятие 1 |
36 738,0 |
2 930,0 |
2 895,6 |
3 071,9 |
3 140,6 |
3 753,1 |
4 513,7 |
4 692,3 |
4 827,4 |
3 456,7 |
3 456,7 |
62 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | |||||||||||||
140 |
Местный бюджет |
36 738,0 |
2 930,0 |
2 895,6 |
3 071,9 |
3 140,6 |
3 753,1 |
4 513,7 |
4 692,3 |
4 827,4 |
3 456,7 |
3 456,7 |
х |
141 |
Мероприятие 2 |
290 648,5 |
19 289,0 |
19 234,2 |
19 854,4 |
30 627,5 |
31 037,6 |
35 556,8 |
35 939,8 |
35 951,4 |
31 578,9 |
31 578,9 |
62 |
Осуществление отдельных полномочий учредителя и обеспечение бухгалтерского, экономического, правового инженерно-технического и материально-технического обслуживания учреждений | |||||||||||||
142 |
Местный бюджет |
290 648,5 |
19 289,0 |
19 234,2 |
19 854,4 |
30 627,5 |
31 037,6 |
35 556,8 |
35 939,8 |
35 951,4 |
31 578,9 |
31 578,9 |
х |
143 |
Обеспечение выполнения показателей муниципальной программы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
144 |
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за использованием средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Режевского городского округа Свердловской области от 15 января 2021 г. N 37 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.