Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Радужный
от 18 мая 2021 г. N 848
Паспорт
муниципальной программы города Радужный
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы
Механизм управления муниципальной программой включает:
- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- корректировку муниципальной программы;
- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
- уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;
- организацию реализации мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы.
Управление Программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный (далее - Ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;
- обеспечивает корректировку и внесение изменений в муниципальную программу;
- размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте администрации города Радужный http://www.admrad.ru/, для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;
- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;
- разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителя информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки ежемесячных, квартальных и годового отчета;
- проводит оценку эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;
- предоставляет по запросу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- рекомендует соисполнителю осуществлять разработку отдельных мероприятий и планов их реализации;
- осуществляет подготовку отчетности и представляет её в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленные сроки;
- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.
Соисполнителем муниципальной программы является:
- Казенное учреждение "Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный (КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный) (далее - Соисполнитель).
Соисполнитель муниципальной программы:
- участвует в разработке и осуществляет реализацию программных мероприятий;
- представляет Ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки ежемесячных, квартальных и годового отчетов;
- представляет в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.
Механизм взаимодействия Ответственного исполнителя и Соисполнителя муниципальной программы:
- Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию деятельности Соисполнителя по реализации программных мероприятий;
- Соисполнитель участвует в разработке муниципальной программы и осуществляет реализацию основных мероприятий муниципальной программы;
- Соисполнитель представляет Ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы и подготовки годового отчета;
- Соисполнитель представляет Ответственному исполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.
Вопросы о ходе выполнения программных мероприятий и целевом использовании средств бюджета города Радужный, направляемых на реализацию муниципальной программы, рассматриваются на заседаниях Думы города Радужный.
Порядок реализации муниципальной программы включает в себя выполнение основных мероприятий Ответственным исполнителем и (или) Соисполнителем муниципальной программы.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге результатов реализации муниципальной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной программы могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
Распределение объемов финансирования, осуществляется Ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с Соисполнителем муниципальной программы.
Реализация мероприятия по реконструкции автомобильной дороги по улице Новая осуществляется посредством предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 354-п "Современная транспортная система" (Приложение 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система").
Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе государственной программы.
Реализация муниципальной программы города Радужный "Развитие транспортной системы города Радужного на 2019 - 2025 годы и плановый период до 2030 года" осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральными законами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами администрации города Радужный. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем, внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.
Муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов связанных с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабными инвестиционными проектами в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2015 N 270-п "О порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Комплексный подход внедрения "бережливого производства" предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по обучению методам и инструментам "бережливого производства", оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.
Внедрение технологий бережливого производства планируется осуществлять путем:
- создания механизмов консультационной и информационной поддержки на базе существующей инфраструктуры;
- работы со средствами массовой информации, создания ссылок на существующих порталах и сайтах на портал "Бережливый регион";
- анализа сложившейся практики, выявления возможностей для повышения эффективности правового регулирования внедрения бережливого производства и соответствующих корректировок нормативно-правовых актов.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления.
Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования.
Муниципальная программа в составе:
- таблица 1 "Целевые показатели муниципальной программы";
- таблица 2 "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы";
- таблица 3 "Перечень объектов капитального строительства".
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||
1. |
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 1, км. |
49,5 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
2. |
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 2, км |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,4 |
0 |
0 |
1,6 |
3. |
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 3, км |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
4. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции дорог 4, км |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,4 |
0 |
0 |
1,6 |
5. |
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог 5, км |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
1 |
0 |
0 |
1,4 |
1,9 |
5,3 |
6. |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 6, км |
42,7 |
43,2 |
43,5 |
43,8 |
44,4 |
44,4 |
44,8 |
45,6 |
47,1 |
49,6 |
7. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года 7, % |
86 |
87,7 |
88,3 |
89,3 |
92,5 |
92,5 |
93,3 |
96,1 |
100 |
100,0 |
8. |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 8, км |
6,9 |
6,1 |
5,8 |
5,3 |
3,7 |
3,7 |
3,3 |
1,9 |
1,9 |
0 |
9. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 9, % |
13,9 |
12,3 |
11,7 |
10,7 |
7,5 |
7,5 |
6,7 |
3,9 |
0 |
0 |
10. |
Протяженность автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием 10 |
49,5 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
11. |
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах 11, тыс. чел. |
427,3 |
448,9 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
427,2 |
12. |
Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12., 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений 12, % |
2,5 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,3 |
3,8 |
3,8 |
_____________________
1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.(отчет 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований".
2 Увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Расчет показателя производится по формуле: L м.з.отч. = L стр.отч. + L рек.отч., где:
L м.з.отч.
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году, км; L стр. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных в отчетном году, км; L рек.отч.
общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию в текущем году после реконструкции, км.
3 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. Расчет показателя производится по формуле:
L п.=
Lстр.т.г., где:
L п.
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км.
Lстр.н.г.
суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных и введенных в эксплуатацию в текущем году, км.
4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции дорог, км. Расчет показателя производится по формуле:Lсоотв.треб.=
L рек.,где:
Lсоотв.треб.
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после реконструкции, км.
L рек.
суммарная протяженность реконструированных в текущем году дорог, км.
5 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог,км. Расчет показателя производится по формуле: Lпрот.дор.соотв.норм.треб.=
Lсоотв.треб.кап.рем. +
Lсоотв.треб.рем.),где:
Lпрот.дор.соотв.норм.треб.
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта дорог.
Lсоотв.треб.кап.рем.
суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после капитального ремонта на конец отчетного года, км. Lсоотв.треб.рем.,
суммарная протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям после ремонта на конец отчетного года, км.
6 Увеличение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. Расчет на последующие годы производится по формуле: Lсоотв.треб.=L общ. - L не соотв.треб., где: L общ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (строка 101 отчета 3-ДГ), км. L не соотв.треб. - протяженность дорог, не отвечающая требованиям, км.
7 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчетного года: Расчет показателя производится по формуле:Д соотв.треб. = Lсоотв.треб. / L общ.*100%, где Lсоотв.треб. - протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,км. L общ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (строка 101 отчета 3-ДГ), км.
8 Сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям с 6,7 км до 0 км: Расчет показателя производится по формуле: Lненорм.=Lненорм. на начало года - L рек. - Lкап.рем - L рем, где: Lненорм. - протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец текущего года, км. Lненорм. на начало года - протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям на начало текущего года (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. L рек. - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате реконструкции (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. Lкап.р - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате капитального ремонта (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км. L рем. - протяженность дорог, приведенных в нормативное состояние в результате ремонта (в соответствии с мероприятиями комплексного плана программы), км.
9 Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %. Расчет показателя производится по формуле: Д не соотв.треб. = L не соотв.треб. / L общ.*100%,где: Д не соотв.треб. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %. L не соотв.треб. - протяженность дорог, не отвечающая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. L общ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (строка 101 отчета 3-ДГ), км.
10 Увеличение протяженности автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км. Расчет показателя производится по формуле: L норм.сод. = L общ.н.г. - L рек.тек.год.+ L рек.ввод,где: L норм.сод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них, обеспеченных нормативным содержанием, км; L общ.нач.г. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало отчетного года, км; L рек.тек.год. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, выведенных в реконструкцию в текущем году, км. L рек.ввод. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию в текущем году после реконструкции, км.
11 Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских маршрутах (тыс. чел.) Показателем результата реализации указанной задачи является обеспечение качественными пассажирскими перевозками на городских маршрутах с учетом удовлетворения потребности мобильности граждан, в том числе людей с ограниченными возможностями. Данные муниципального перевозчика, статистический отчет 1 - АТ "Сведения о деятельности автомобильного транспорта".
12 Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12., 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений, %.
Данный показатель рассчитан как процентное отношение числа нарушений правил дорожного движения, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 12.9, 12.12, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, к общему количеству данного вида правонарушений. Кнпддф= Кдтпф /Кдтп*100%, где Кдтпф-количество нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, по данным предоставленным ОМВД России по г. Радужный; Кдтп-количество дорожно-транспортных нарушений по городу Радужный в соответствии с данными, предоставленными ОМВД России по г. Радужный; Кнпддф-доля выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве нарушений.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Радужный на 2019 - 2025 годы и на плановый период до 2030 года"
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
в том числе | ||||||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026-2030 |
||||
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги" | ||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)" |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
55 375,50 |
34 584,50 |
20 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
32 696,60 |
32 696,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
22 678,90 |
1 887,90 |
20 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1 |
Реконструкция. Автомобильная дорога по улице N 1-12, участок N 2 автодороги от улицы N 3 до ул. N 11 (ул. Новая) 1 этап |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
30 845,80 |
30 845,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
29 144,90 |
29 144,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
1 700,90 |
1 700,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.2 |
Реконструкция. Автомобильная дорога по улице N 1-12, участок N 2 автодороги от улицы N 3 до ул. N 11 (ул. Новая) 2 этап |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
3 738,70 |
3 738,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 551,70 |
3 551,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
187,00 |
187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3 |
Реконструкция. Автомобильная дорога по улице N 1-12, участок N 2 автодороги от улицы N 3 до ул. N 11 (ул. Новая) 3 этап |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.4 |
Капитальный ремонт "Участок N 2 автодороги от конца участка N 1 автодороги в Южной промышленной зоне до границы муниципального образования в районе ВГПЗ 2 очередь" |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.5 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, от поворота на автомобильную дорогу г. Радужный - п.г.т. Новоаганск до пересечения с улицей Аэропортная |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.6 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений на них |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
20 791,00 |
0,00 |
20 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
20 791,00 |
0,00 |
20 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6, 10)" |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
774 507,48 |
87 133,31 |
97 126,17 |
91 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 498,00 |
0,00 |
1 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
773 009,48 |
87 133,31 |
95 628,17 |
91 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1. |
Содержание автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
736 632,87 |
82 374,91 |
78 009,96 |
77 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
736 632,87 |
82 374,91 |
78 009,96 |
77 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2. |
Ремонт автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
36 376,61 |
4 758,40 |
17 618,21 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
36 376,61 |
4 758,40 |
17 618,21 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3. |
Приобретение и установка остановочных павильонов, благоустройство прилегающей территории (Иные межбюджетные трансферы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры) |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
1 498,00 |
0,00 |
1 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 498,00 |
0,00 |
1 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
829 882,98 |
121 717,81 |
117 917,17 |
91 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
34 194,60 |
32 696,60 |
1 498,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
795 688,38 |
89 021,21 |
116 419,17 |
91 800,00 |
50 889,00 |
52 059,00 |
56 500,00 |
56 500,00 |
282 500,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Автомобильный транспорт" | ||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (11)" |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1.1. |
Осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории города Радужный |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
412 094,20 |
35 860,00 |
35 918,20 |
37 296,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
35 860,00 |
35 860,00 |
179 300,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения" | ||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Функционирование систем фото-, видеофиксации нарушения правил дорожного движения" |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
21 469,87 |
3 208,50 |
7 699,80 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283,51 |
1 283,51 |
6 417,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
568,57 |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
20 901,30 |
3 208,50 |
7 666,80 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207,00 |
1 207,00 |
6 035,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.1 |
Функционирование систем фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
21 422,47 |
3 208,50 |
7 652,40 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283,51 |
1 283,51 |
6 417,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
535,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
20 886,90 |
3 208,50 |
7 652,40 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207,00 |
1 207,00 |
6 035,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.1.2 |
Субсидия на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
47,40 |
0,00 |
47,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
33,00 |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
14,40 |
0,00 |
14,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
21 469,87 |
3 208,50 |
7 699,80 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 283,51 |
1 283,51 |
6 417,55 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
568,57 |
0,00 |
33,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
20 901,30 |
3 208,50 |
7 666,80 |
1 577,00 |
0,00 |
0,00 |
1 207,00 |
1 207,00 |
6 035,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
1 263 447,05 |
160 786,31 |
161 535,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 643,51 |
93 643,51 |
468 217,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
34 763,17 |
32 696,60 |
1 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
1 228 683,88 |
128 089,71 |
160 004,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 567,00 |
93 567,00 |
467 835,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
34 584,50 |
34 584,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
32 696,60 |
32 696,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
1 887,90 |
1 887,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Прочие расходы |
|
всего |
1 228 862,55 |
126 201,81 |
161 535,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 643,51 |
93 643,51 |
468 217,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 066,57 |
0,00 |
1 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
1 226 795,98 |
126 201,81 |
160 004,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 567,00 |
93 567,00 |
467 835,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: | ||||||||||||
Ответственный исполнитель |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города Радужный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель |
КУ "ДЕЗ по ГХ" города Радужный |
всего |
1 263 447,05 |
160 786,31 |
161 535,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 643,51 |
93 643,51 |
468 217,55 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
34 763,17 |
32 696,60 |
1 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76,51 |
76,51 |
382,55 |
|||
бюджет города Радужный |
1 228 683,88 |
128 089,71 |
160 004,17 |
130 673,00 |
76 889,00 |
78 059,00 |
93 567,00 |
93 567,00 |
467 835,00 |
|||
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 3
Перечень
объектов капитального строительства в составе муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Радужный на 2019 - 2025 годы и на период до 2030"
N |
Наименование объекта |
Мощность (км) |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
1 |
Реконструкция. Автомобильная дорога по улице N 1-12, участок N 2 автодороги от улицы N 3 до улицы N 11 (ул. Новая) 1 этап |
0,624 |
2016 (проектирование)
2017 - 2019 (строительство) |
бюджет города Радужный
бюджет автономного округа местный бюджет |
2 |
Реконструкция. Автомобильная дорога по улице N 1-12, участок N 2 автодороги от улицы N 3 до улицы N 11 (ул. Новая) 2 этап |
0,612 |
2019 - 2020 (строительство) |
бюджет города Радужный
бюджет автономного округа местный бюджет |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 мая 2021 г. N 848 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.