Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению Администрации г. Сургута
от 13 мая 2021 г. N 3631
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Комплексная цель программы: Создание комфортной городской среды на территории города Сургута | |||||||||||||
Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий | |||||||||||||
Цель подпрограммы 1: создание комфортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности общественных территорий муниципального образования | |||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные), в том числе: (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
35 467 305,17 |
9 489 439,44 |
25 977 865,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
за счет средств местного бюджета
|
35 467 305,17 |
9 489 439,44 |
25 977 865,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Мероприятие 1.1.1. Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте |
всего, в том числе
|
28 902 099,73 |
2 924 234,00 |
25 977 865,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
28 902 099,73 |
2 924 234,00 |
25 977 865,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.1.2. Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца Торжеств в г. Сургуте |
всего, в том числе
|
6 565 205,44 |
6 565 205,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета
|
6 565 205,44 |
6 565 205,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" (показатели 1, 2 из таблицы 1) |
всего, в том числе
|
402 593 663,72 |
171 134 942,82 |
122 932 220,90 |
108 526 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
100 215 900,00 |
32 495 300,00 |
33 860 300,00 |
33 860 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
156 747 700,00 |
50 825 900,00 |
52 960 900,00 |
52 960 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет средств местного бюджета |
145 630 063,72 |
87 813 742,82 |
36 111 020,90 |
21 705 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Мероприятие 1.2.1. Парк в микрорайоне 40 |
всего, в том числе |
27 083 242,27 |
27 083 242,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
6 910 556,04 |
6 910 556,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 808 736,39 |
10 808 736,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
9 363 949,84 |
9 363 949,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.2. Экопарк "За Саймой"
|
всего, в том числе |
259 778 788,07 |
42 672 145,67 |
108 580 142,40 |
108 526 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
74 123 844,48 |
6 403 244,48 |
33 860 300,00 |
33 860 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
115 937 131,10 |
10 015 331,10 |
52 960 900,00 |
52 960 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
69 717 812,49 |
26 253 570,09 |
21 758 942,40 |
21 705 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.3. Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута |
всего, в том числе |
31 918 083,14 |
31 918 083,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
31 918 083,14 |
31 918 083,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.4. Парковая зона в мкр-не 20А |
всего, в том числе |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
2 350 000,00 |
2 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 1.2.5. Парк в мкр. 38 |
всего, в том числе |
5 632 306,70 |
5 632 306,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
5 632 306,70 |
5 632 306,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятия 1.2.6. Благоустройство в районе СурГУ |
всего, в том числе |
61 479 165,04 |
61 479 165,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
19 181 499,48 |
19 181 499,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 001 832,51 |
30 001 832,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местного бюджета |
12 295 833,05 |
12 295 833,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятия 1.2.7. Сквер прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв. м.) |
всего, в том числе |
14 352 078,50 |
|
14 352 078,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного пользования, объектов озеленения, объектов монументального искусства, объектов недвижимости в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населённых мест, правилами благоустройства территории города (показатель 5 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
2 562 352 834,94 |
222 541 168,97 |
214 883 106,87 |
228 902 258,46 |
289 272 512,78 |
294 402 564,08 |
264 892 268,98 |
254 822 168,28 |
259 632 216,38 |
264 212 262,18 |
268 792 307,98 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
2 562 352 834,94 |
222 541 168,97 |
214 883 106,87 |
228 902 258,46 |
289 272 512,78 |
294 402 564,08 |
264 892 268,98 |
254 822 168,28 |
259 632 216,38 |
264 212 262,18 |
268 792 307,98 |
||
Основное мероприятие 1.4. Реализация переданного государственного полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации (показатель 6 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
63 647 543,75 |
3 157 952,90 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
6 721 065,65 |
департамент городского хозяйства |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 579 529,00 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
||
за счет средств местного бюджета |
32 068 014,75 |
|
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
3 563 112,75 |
||
Всего по подпрограмме 1. Благоустройство общественных территорий
|
всего, в том числе
|
3 064 061 347,58 |
406 323 504,13 |
370 514 259,15 |
344 149 824,11 |
295 993 578,43 |
301 123 629,73 |
271 613 334,63 |
261 543 233,93 |
266 353 282,03 |
270 933 327,83 |
275 513 373,63 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
100 215 900,00 |
32 495 300,00 |
33 860 300,00 |
33 860 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
|
188 327 229,00 |
53 983 852,90 |
56 118 852,90 |
56 118 852,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 775 518 218,58 |
319 844 351,23 |
280 535 106,25 |
254 170 671,21 |
292 835 625,53 |
297 965 676,83 |
268 455 381,73 |
258 385 281,03 |
263 195 329,13 |
267 775 374,93 |
272 355 420,73 |
х |
|
Подпрограмма 2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | |||||||||||||
Цель подпрограммы 1: обеспечение продолжительного и безопасного функционирования жилых зданий и объектов благоустройства жилищного фонда | |||||||||||||
Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий (показатель 3 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
124 188 066,13 |
80 762 648,81 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
за счет средств местного бюджета |
124 188 066,13 |
80 762 648,81 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня работ |
всего, в том числе |
78 096 979,91 |
55 074 999,95 |
12 353 340,81 |
10 668 639,15 |
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
78 096 979,91 |
55 074 999,95 |
12 353 340,81 |
10 668 639,15 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, исходя из дополнительного перечня работ |
всего, в том числе |
46 091 086,22 |
25 687 648,86 |
9 359 367,85 |
11 044 069,51 |
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
46 091 086,22 |
25 687 648,86 |
9 359 367,85 |
11 044 069,51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 2. Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |
всего, в том числе |
124 188 066,13 |
80 762 648,81 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
за счет средств местного бюджета |
124 188 066,13 |
80 762 648,81 |
21 712 708,66 |
21 712 708,66 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
Подпрограмма 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды | |||||||||||||
Цель подпрограммы 3: снижение уровня загрязнения городских территорий; формирование экологической культуры населения | |||||||||||||
Задача 3.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий по охране окружающей среды (показатели 1, 2,3,4, 7, 8, 9 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
88 400 050,30 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
х |
за счет средств местного бюджета |
88 400 050,30 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
х |
|
Мероприятие 3.1.1. Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования |
всего, в том числе |
76 473 660,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
департамент городского хозяйства
|
за счет средств местного бюджета |
76 473 660,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
7 647 366,00 |
||
Мероприятие 3.1.2. Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута |
всего, в том числе |
11 926 390,30 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
11 926 390,30 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
1 192 639,03 |
||
Задача 3.2. Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов (показатель 10 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 3. Организация мероприятий по охране окружающей среды |
всего, в том числе |
96 400 050,30 |
16 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
х |
за счет средств местного бюджета |
96 400 050,30 |
16 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
8 840 005,03 |
х |
|
Подпрограмма 4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов | |||||||||||||
Цель подпрограммы 4: эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условий для безопасного отдыха населения | |||||||||||||
Задача 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Сургута | |||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Организация мероприятий по обеспечению соблюдения лесного законодательства, предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий (показатели 11, 12 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
135 073 836,54 |
13 221 635,97 |
13 204 073,29 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
департамент городского хозяйства
|
за счет средств местного бюджета |
135 073 836,54 |
13 221 635,97 |
13 204 073,29 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
||
Основное мероприятие 4.2. Лесоустройство и разработка лесохозяйственного регламента городских лесов и зеленых насаждений города Сургута (показатель 13 из таблицы 2) |
всего, в том числе
|
649 860,62 |
649 860,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
649 860,62 |
649 860,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Всего по подпрограмме 4. Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов |
всего, в том числе |
135 723 697,16 |
13 871 496,59 |
13 204 073,29 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
х |
за счет средств местного бюджета |
135 723 697,16 |
13 871 496,59 |
13 204 073,29 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
13 581 015,91 |
х |
|
Подпрограмма 5. Декоративно-художественное и праздничное оформление города | |||||||||||||
Цель подпрограммы 5: создание комфортной городской среды, улучшения досуга горожан, создания праздничного настроения в периоды проведения общероссийских и государственных праздников, а также освещения других значимых общественных, национальных, профессиональных праздников, мероприятий и юбилейных дат, информирования и просвещения населения о социальных проектах и явлениях в обществе посредством размещения социальной рекламы в городской среде | |||||||||||||
Задача 5. Выполнение работ по праздничному, новогоднему, световому и декоративно-художественному оформлению города | |||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города (показатель 14 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
82 902 676,34 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
х |
за счет средств местного бюджета |
82 902 676,34 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
х |
|
Мероприятие 5.1.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города |
всего, в том числе |
82 902 676,34 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
82 902 676,34 |
7 044 310,82 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
8 428 707,28 |
||
Основное мероприятие 5.2. Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города (показатель 15 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
341 125 883,25 |
32 963 633,70 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
х |
за счет средств местного бюджета
|
341 125 883,25
|
32 963 633,70
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
34 240 249,95
|
х
х |
|
Мероприятие 5.2.1 Организация праздничного оформления города (изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города) |
всего, в том числе
|
341 125 883,25 |
32 963 633,70 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
341 125 883,25 |
32 963 633,70 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
34 240 249,95 |
||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) (показатель 16 из таблицы 2) |
всего, в том числе |
4 250 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
4 250 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
х |
|
Мероприятие 5.3.1. Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок) |
всего, в том числе |
4 250 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
за счет средств местного бюджета |
4 250 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
425 000,00 |
||
Всего по подпрограмме 5. Декоративно-художественное и праздничное оформление города |
всего, в том числе |
428 278 559,59 |
40 432 944,52 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
х |
за счет средств местного бюджета |
428 278 559,59 |
40 432 944,52 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
х |
|
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе
|
всего, в том числе |
3 848 651 720,76 |
558 230 599,08 |
457 365 003,36 |
431 377 510,94 |
361 508 556,60 |
366 638 607,90 |
337 128 312,80 |
327 058 212,10 |
331 868 260,20 |
336 448 306,00 |
341 028 351,80 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
|
100 215 900,00
|
32 495 300,00 |
33 860 300,00 |
33 860 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
188 327 229,00 |
53 983 852,90 |
56 118 852,90 |
56 118 852,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
3 560 108 591,76 |
471 751 446,18 |
367 385 850,46 |
341 398 358,04 |
358 350 603,70 |
363 480 655,00 |
333 970 359,90 |
323 900 259,20 |
328 710 307,30 |
333 290 353,10 |
337 870 398,90 |
х |
|
Объем финансирования администратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе
|
3 058 143 435,82 |
398 652 437,34 |
279 713 038,00 |
279 757 053,71 |
318 414 599,37 |
323 544 650,67 |
294 034 355,57 |
283 964 254,87 |
288 774 302,97 |
293 354 348,77 |
297 934 394,57 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
19 181 499,48 |
19 181 499,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
61 581 361,51 |
33 159 785,41 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
2 977 380 574,83 |
346 311 152,45 |
276 555 085,10 |
276 599 100,81 |
315 256 646,47 |
320 386 697,77 |
290 876 402,67 |
280 806 301,97 |
285 616 350,07 |
290 196 395,87 |
294 776 441,67 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
|
всего, в том числе |
790 508 284,94 |
159 578 161,74 |
177 651 965,36 |
151 620 457,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
81 034 400,52 |
13 313 800,52 |
33 860 300,00 |
33 860 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
126 745 867,49 |
20 824 067,49 |
52 960 900,00 |
52 960 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
х |
|
за счет средств местного бюджета |
582 728 016,93 |
125 440 293,73 |
90 830 765,36 |
64 799 257,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
43 093 957,23 |
х |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
Приложение 5 >> Приложение 5 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 мая 2021 г. N 3631 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.