NN п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
2.
|
Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия
|
3.
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия
|
%
|
55
|
60
|
65
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
70
|
5.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия
|
тыс. руб.
|
2 577,8
|
1 009,4
|
368,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.
|
1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия
|
тыс. руб.
|
0,0
|
337,1
|
295,4
|
260,0
|
260,0
|
270,3
|
281,3
|
293,4
|
306,0
|
319,2
|
0,0
|
8.
|
1.1.3. Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия
|
тыс. руб.
|
3 500,0
|
3 499,5
|
3 450,0
|
3 500,0
|
5 100,0
|
3 800,0
|
3 950,0
|
6 504,6
|
6 504,6
|
6 504,6
|
0,0
|
9.
|
1.1.4. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования"
|
тыс. руб.
|
158,0
|
162,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10.
|
1.1.5. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8 230,2
|
0,0
|
2 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.
|
Всего по основному мероприятию 1.1
|
тыс. руб.
|
6 235,8
|
5 008,0
|
4 113,8
|
3 760,0
|
5 360,0
|
12 300,5
|
4 231,3
|
9 598,0
|
6 810,6
|
6 823,8
|
0,0
|
12.
|
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия
|
13.
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
%
|
12,7
|
12,2
|
30,6
|
45,4
|
76,1
|
76,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.
|
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму
|
%
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.
|
1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт
|
тыс. руб.
|
5 095,0
|
5 701,2
|
2 052,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18.
|
1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия*
|
тыс. руб.
|
35 485,1
|
17 315,5
|
37 307,8
|
23 930,0
|
27 349,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19.
|
1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий*
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 475,7
|
0,0
|
47 252,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20.
|
Всего по основному мероприятию 1.2
|
тыс. руб.
|
40 580,1
|
23 016,7
|
39 359,8
|
23 930,0
|
31 825,6
|
0,0
|
47 252,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21.
|
Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи
|
22.
|
Целевые индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.
|
Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
|
%
|
50,0
|
64,0
|
75,0
|
85,0
|
90,0
|
93,0
|
95,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи
|
тыс. руб.
|
4 749,9
|
3 502,7
|
3 800,9
|
22 024,3
|
23 861,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26.
|
1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
|
тыс. руб.
|
7 494,9
|
6 369,4
|
7 854,3
|
7 976,9
|
8 623,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
27.
|
Всего по основному мероприятию 1.3
|
тыс. руб.
|
12 244,8
|
9 872,1
|
11 655,2
|
30 001,2
|
32 485,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28.
|
Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия
|
29.
|
Целевые индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.
|
Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные
|
%
|
65
|
68
|
73
|
77
|
81
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
31.
|
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
25,0
|
55,0
|
75,0
|
95,0
|
32.
|
1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56 477,0
|
57 434,1
|
60 370,2
|
59 772,8
|
59 772,8
|
0,0
|
33.
|
1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 971,2
|
7 518,2
|
7 676,5
|
7 541,5
|
7 541,5
|
0,0
|
34.
|
Всего по основному мероприятию 1.4
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64 448,2
|
64 952,3
|
68 046,7
|
67 314,3
|
67 314,3
|
0,0
|
35.
|
Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура"
|
36.
|
Целевые индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37.
|
D2. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
58,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
38.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.
|
1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи**
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17 545,8
|
33 917,6
|
6 555,3
|
0,0
|
40.
|
1.D2.2. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет**
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
101 443,7
|
0,0
|
41.
|
Всего по основному мероприятию D2
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17 545,8
|
33 917,6
|
107 999,0
|
0,0
|
42.
|
Основное мероприятие D4. Федеральный проект "Информационная безопасность"
|
43.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.
|
D4.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
45.
|
Всего по основному мероприятию D4
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
46.
|
Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"
|
47.
|
Целевые индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.
|
D6. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
50,0
|
50,0
|
60,0
|
49.
|
Направления расходов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50.
|
D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации**
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5724,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
51.
|
Всего по основному мероприятию D6
|
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 724,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
52.
|
Общая сумма финансирования подпрограммы 1***
|
тыс. руб.
|
59 060,7
|
37 896,8
|
55 128,8
|
57 691,2
|
69 670,6
|
76 748,7
|
122 161,3
|
95 190,5
|
108 042,5
|
182 137,1
|
0,0
|