Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 8
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Судебным
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, а также
подведомственными ему получателями
средств федерального бюджета
СПРАВКА
по результатам аудиторского мероприятия
___________________________________________________________________,
(тема аудиторского мероприятия)
проведенного в___________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетных процедур)
_______________________________ _______________
(место составления акта) (дата)
Во исполнение_______________________________________________________
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий,
реквизиты предписания или иного решения о проведении
аудиторского мероприятия)
и в соответствии с программой аудиторского мероприятия, утвержденной_____
_________________________ ____________________"___"_____________20____г.,
(наименование должности) (фамилия, инициалы)
группой в составе:_______________________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя аудиторской
________________________________________________________________________,
группы либо уполномоченного должностного лица, должность)
_________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы участников аудиторской группы, должность)
проведено аудиторское мероприятие за проверяемый период с______по_______.
Срок проведения аудиторского мероприятия: с_________ по____________.
Наименование (перечень) объекта(ов) внутреннего финансового аудита:
________________________________________________________________________.
Перечень вопросов, изученных в ходе проведения аудиторского
мероприятия:
1._________________________________________________________________;
2._________________________________________________________________.
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее.
По вопросу N 1_____________________________________________________.
По вопросу N 2____________________________________________________. 1
Выводы и предложения по результатам аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
____________________________ ___________________ ________________________
(наименование должности) (личная подпись) (инициалы, фамилия)
"____"______________20___г.
Участники аудиторской группы:
_____________________________ __________________ ________________________
(наименование должности) (личная подпись) (инициалы, фамилия)
"____"_____________20___Г.
"Ознакомлен(а)", один экземпляр справки получен
_________________________________ ________________ ______________________
(должность руководителя субъекта (личная подпись) (инициалы, фамилия)
бюджетных процедур (иного
уполномоченного лица)
"____"______________20___г.
От ознакомления со справкой (получения экземпляра справки)
______________________________________________________________отказался 2.
(должность руководителя субъекта бюджетных процедур
(иного уполномоченного лица)
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
_____________________________ _________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (инициалы, фамилия)
"___"______________20___г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.