Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 9
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита Судебным
департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации, а также
подведомственными ему получателями
средств федерального бюджета
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудиторского мероприятия
___________________________________________________________________,
(тема аудиторского мероприятия)
проведенного в___________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетных процедур)
Основание проведения аудиторского мероприятия:______________________
_________________________________________________________________________
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий, реквизиты предписания
или иного решения о проведении аудиторского мероприятия)
Проверяемый период:_________________________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия:___________________________
По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее 3:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Информация о наличии либо отсутствии возражений руководителя
субъекта бюджетных процедур (иного уполномоченного лица):
_________________________________________________________________________
(при наличии возражений указываются реквизиты документа (дата, номер,
количество листов)
Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего
финансового аудита 4:
1.__________________________________________________________________
(выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)
2.__________________________________________________________________
(выводы о достоверности бюджетной отчетности, в том числе о
наличии фактов и (или) признаков, влияющих на ее достоверность, и
соответствии порядка ведения бюджетного учета единой методологии
бюджетного учета, составления, представления и утверждения
бюджетной отчетности)
3.__________________________________________________________________
(выводы о качестве исполнения бюджетных полномочий, в том числе о
достижении значений, включая целевые значения, показателей качества
финансового менеджмента, определенных в соответствии с порядком
проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
предусмотренным пунктом 7 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)
Предложения и рекомендации 5:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения:
1. Справка по результатам аудиторского мероприятия на_________л. в 1 экз.
2. Возражения к справке аудиторского мероприятия на__________л. в 1 экз.
Руководитель субъекта
внутреннего финансового аудита __________________ _______________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
"____"______________20___г.
Руководитель аудиторской группы
(уполномоченное должностное лицо)
_____________________________ _________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (инициалы, фамилия)
"____"______________20___г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.