Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
аудита в Министерстве
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТОРСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
_________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта бюджетных процедур)
1. Основание для проведения аудиторского мероприятия: ___________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о проведении аудиторского мероприятия и плана
проведения аудиторских мероприятий)
2. Тема аудиторского мероприятия: _______________________________________
3. Проверяемый период: __________________________________________________
4. Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________
5. Цель и задачи аудиторского мероприятия: ______________________________
6. Методы аудиторского мероприятия: _____________________________________
7. Наименование объекта (ов) внутреннего финансового аудита: ____________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
8.1. ____________________________________________________________________
8.2. ____________________________________________________________________
9. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
1) ______________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского
мероприятия недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках в целях принятия мер, предупреждающих их возникновение)
2) ______________________________________________________________________
(кратко излагается информация о наличии или об отсутствии возражений
со стороны субъекта бюджетных процедур)
3) ______________________________________________________________________
(кратко излагаются выводы, предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации
(устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля)
Должностное лицо субъекта
внутреннего финансового аудита ____________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.