Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
аудита в Министерстве
экономического, территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
Утверждаю
Министр экономического,
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики
_________________ /ФИО/
"__" __________ 20__ г.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
ЗА 20__ ГОД
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а
также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и (или)
недостатках
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
1. | Штатная численность лиц, уполномоченных на проведение внутреннего финансового аудита, человек |
|
из них: | ||
фактическая численность | ||
2. | Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий на отчетный год, единиц |
|
3. | Количество проведенных аудиторских мероприятий, единиц |
|
4. | Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц |
|
5. | Количество нарушений и (или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, единиц |
|
из них: | ||
нецелевое использование бюджетных средств | ||
иные нарушения при использовании бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
||
несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета Чеченской Республики (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями |
||
нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленным бюджетным законодательством |
||
нарушения правил ведения бюджетного учета | ||
нарушения порядка составления бюджетной отчетности |
||
нарушения порядка администрирования доходов бюджета |
||
нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
||
нарушения и (или) недостатки, допущенные при осуществлении внутреннего финансового контроля |
||
Прочие нарушения и (или) недостатки |
2. Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Должностное лицо, осуществляющее
внутренний финансовый аудит _____________ __________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка)
"___" _____________ 20__ года
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.