Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Положению о внутреннем финансовом
аудите в Администрации Главы
Республики Карелия
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________
(полное наименование объекта аудита)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:
___________________________________________________________
3. Проверяемый период:
___________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:
___________________________________________________________
5. Цель аудиторской проверки:
___________________________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:
___________________________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1. ______________________________________________________
7.2. ______________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
9. Возражения объекта аудита по акту аудиторской проверки:
___________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (номер и дата), количество листов)
10. Выводы:
10.1. _____________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля)
10.2. _____________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета)
11. Предложения и рекомендации:
___________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки
___________________________________________________________
____________________________________ на ___ листах в 1 экз.
(полное наименование объекта аудита)
2. Возражения к акту аудиторской проверки
___________________________________________________________
____________________________________ на ___ листах в 1 экз.
(полное наименование объекта аудита)
_________________ _____________ _________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" ________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.