Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение к постановлению
администрации города
от 24.06.2021 N 509
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы |
Значение показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) 1 |
75 |
57 |
40 |
53 |
31 |
32 |
42 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
2. |
Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%) 2 |
- |
7 |
- |
15 |
- |
45 |
- |
60 |
- |
75 |
- |
90 |
- |
100 |
100 |
3. |
Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города не ниже 2 уровня (уровень) 3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%) 4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота (%) 5 |
25 |
50 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%) 6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
20 |
24 |
26 |
28 |
32 |
34 |
37 |
37 |
7. |
Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год, не менее (тыс. ед.) 7 |
500 |
500 |
500 |
1 100 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
8. |
Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" (%) 8 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%) 9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%) 10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Доля рабочих мест МКУ "УМТО", оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) 11 |
45 |
15 |
10 |
11 |
3 |
3 |
11 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
12. |
Доля выданных пластиковых читательских билетов (%) 12 |
- |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
45 |
50 |
50 |
50 |
50 |
13. |
Среднее число посетителей центров общественного доступа в год, не менее (тыс. ед.) 13 |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,48 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
14. |
Доля печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, со сроком эксплуатации не более 7 лет (%) 14 |
49 |
50 |
39 |
64 |
23 |
17 |
24 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
15. |
Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (час.) 15 |
65 |
- |
48 |
24 |
18 |
12 |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
16. |
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями города Нижневартовска иностранного программного обеспечения (%) 16 |
50 |
- |
40 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
17. |
Доля объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации (%) 17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
____________________
1 Рассчитывается как отношение фактического количества системных блоков в органах местного самоуправления, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков в органах местного самоуправления.
2 Рассчитывается как среднее арифметическое процентных соотношений увеличения значений основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города к начальному значению основных показателей вычислительных мощностей. Значения основных показателей вычислительных мощностей ЦОД администрации города на 2017 год являются начальными:
- количество ядер процессоров - 192 шт.;
- общий объем оперативной памяти - 604 Гб;
- общий объем системы хранения данных - 80 Тб.
3 Определяется наличием резервирования, источников бесперебойного электроснабжения, кондиционирования в соответствии со стандартом ANSI/TIA-942 Data Center Certification | Tier Level.
4 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест в органах местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения, к общему количеству рабочих мест.
5 Рассчитывается как отношение фактического количества руководителей, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота, к общему количеству руководителей, использующих систему электронного документооборота.
6 Рассчитывается как отношение количества архивных фондов (включая фонды аудио- и видеоархивов), переведенных в электронную форму, к общему количеству архивных дел, находящихся на ответственном хранении в архивном отделе администрации города.
7 Рассчитывается по количеству сеансов (сеанс - это период времени, в течение которого пользователь активно работает с сайтом).
8 Рассчитывается как отношение количества муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, к общему количеству муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу".
9 Рассчитывается как отношение фактического количества рабочих мест, обрабатывающих персональные данные, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, к общему количеству рабочих мест, обрабатывающих персональные данные в органах местного самоуправления.
10 Рассчитывается как отношение установленных актуальных обновлений (новых версий) программного обеспечения к общему числу выпущенных обновлений (новых версий) программного обеспечения, используемого органами местного самоуправления.
11 Рассчитывается исходя из фактического количества системных блоков, имеющих срок эксплуатации менее 5 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству системных блоков.
12 Рассчитывается как отношение выданных пластиковых читательских билетов к общему количеству выданных читательских билетов.
13 Рассчитывается как среднее арифметическое значение посетителей всех центров общественного доступа (муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система" и муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева") за отчетный период.
14 Рассчитывается как отношение фактического количества печатающей техники, имеющей срок эксплуатации менее 7 лет по состоянию на текущий год, к общему количеству печатающей техники, используемой для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
15 Рассчитывается как отношение суммы общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после компьютерных атак к количеству инцидентов информационной безопасности, в результате которых была нарушена доступность муниципальных систем.
16 Рассчитывается как отношение стоимости фактически приобретенного иностранного программного обеспечения к общей стоимости приобретенного программного обеспечения.
17 Рассчитывается как отношение фактического количества объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, для которых обеспечивается выполнение требований по технической защите информации, к общему количеству объектов информатизации администрации города, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.
Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Цель: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||||||||
Задача 1. Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства | |||||||||||||||||
1.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатели 1, 11, 14) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
130 623,18 |
6 110,78 |
2 399,00 |
6 120,40 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
бюджет автономного округа |
1 300,00 |
0,00 |
300,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
129 323,18 |
6 110,78 |
2 099,00 |
5 120,40 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
14 599,00 |
|||
1.2. |
Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка ЦОД администрации города (показатели 2, 3, 15) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
91 991,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
3 461,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
бюджет города |
91 991,00 |
3 600,00 |
14 300,00 |
3 461,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
5 810,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
11 600,00 |
4 600,00 |
|||
1.3. |
Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами (показатели 4, 16) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
136 070,76 |
7 896,13 |
7 897,00 |
7 508,63 |
7 023,00 |
7 023,00 |
7 023,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
бюджет города |
136 070,76 |
7 896,13 |
7 897,00 |
7 508,63 |
7 023,00 |
7 023,00 |
7 023,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
13 100,00 |
|||
1.4. |
Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг (показатель 8) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО" |
всего |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
бюджет города |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
362 184,94 |
17 606,91 |
24 596,00 |
17 090,03 |
17 433,00 |
17 433,00 |
17 433,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
бюджет автономного округа |
1 300,00 |
0,00 |
300,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
360 884,94 |
17 606,91 |
24 296,00 |
16 090,03 |
17 433,00 |
17 433,00 |
17 433,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
39 799,00 |
32 799,00 |
|||
Задача 2. Развитие информационного общества | |||||||||||||||||
2.1. |
Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества (показатели 6, 12, 13) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
28 530,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
бюджет города |
28 530,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
28 530,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
бюджет города |
28 530,00 |
870,00 |
250,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
|||
Задача 3. Совершенствование муниципального управления | |||||||||||||||||
3.1. |
Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (показатель 10) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
54 523,70 |
2 376,50 |
1 440,00 |
457,20 |
4 860,00 |
860,00 |
860,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
бюджет города |
54 523,70 |
2 376,50 |
1 440,00 |
457,20 |
4 860,00 |
860,00 |
860,00 |
6 238,50 |
6 238,50 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
6 238,60 |
|||
3.2. |
Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) (показатель 5) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
9 095,48 |
1 517,91 |
0,00 |
1 977,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
бюджет города |
9 095,48 |
1 517,91 |
0,00 |
1 977,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
63 619,18 |
3 894,41 |
1 440,00 |
2 434,77 |
4 860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
бюджет города |
63 619,18 |
3 894,41 |
1 440,00 |
2 434,77 |
4 860,00 |
860,00 |
860,00 |
7 038,50 |
7 038,50 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
7 038,60 |
|||
Задача 4. Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | |||||||||||||||||
4.1. |
Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (показатель 7) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
6 891,90 |
433,50 |
528,00 |
360,40 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
бюджет города |
6 891,90 |
433,50 |
528,00 |
360,40 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
6 891,90 |
433,50 |
528,00 |
360,40 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
бюджет города |
6 891,90 |
433,50 |
528,00 |
360,40 |
536,00 |
536,00 |
536,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
566,00 |
|||
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности | |||||||||||||||||
5.1. |
Обеспечение защиты информации (показатели 9, 17) |
управление делами администрации города/ МКУ "УМТО"; муниципальные учреждения |
всего |
27 958,65 |
1 400,00 |
5 671,00 |
3 956,80 |
3 822,85 |
3 754,00 |
3 754,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
бюджет города |
27 958,65 |
1 400,00 |
5 671,00 |
3 956,80 |
3 822,85 |
3 754,00 |
3 754,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|||
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
27 958,65 |
1 400,00 |
5 671,00 |
3 956,80 |
3 822,85 |
3 754,00 |
3 754,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
бюджет города |
27 958,65 |
1 400,00 |
5 671,00 |
3 956,80 |
3 822,85 |
3 754,00 |
3 754,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
489 184,67 |
24 204,82 |
32 485,00 |
24 132,00 |
26 941,85 |
22 873,00 |
22 873,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
бюджет автономного округа |
1 300,00 |
0,00 |
300,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
487 884,67 |
24 204,82 |
32 185,00 |
23 132,00 |
26 941,85 |
22 873,00 |
22 873,00 |
44 953,50 |
51 953,50 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
51 953,60 |
44 953,60 |
Таблица 3
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации*
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||||||
всего |
в том числе |
|||||||||||||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
____________________
*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2021 г. N 509 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.