Задачи муниципальной программы
|
1. Создание условий для духовно - нравственного и эстетического развития личности на основе деятельности муниципальных библиотек и учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры.
2. Создание условий для организации досуга жителей Златоустовского городского округа культурно - досуговыми учреждениями и развития местного художественного творчества.
3. Создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых мероприятиях.
4. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры Златоустовского городского округа.
5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам), осуществление просветительской и образовательной деятельности.
6. Проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий зданий учреждений культуры и дополнительного образования.
7. Обеспечение комплектования, использования, учёта и хранения архивных документов на территории Златоустовского городского округа
8. Создание условий для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами посещения учреждений культуры.
9. Укрепление материально - технической базы учреждений
10. Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
11. Социально-экономическая поддержка молодых кадров учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
|
1. Охват населения услугами учреждений культуры (%);
2. Количество экземпляров библиотечного фонда с учётом комплектования (единиц);
3. Количество посещений муниципальных библиотек (тыс. человек);
4. Количество участников любительских объединений (человек);
5. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления (тыс. человек);
6. Количество посетителей музея (тыс. человек);
7. Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств (человек);
8. Количество участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях (человек);
9. Количество учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп (единиц);
10. Количество учреждений, в зданиях которых проведены ремонты и противопожарные мероприятия (единиц);
11. Количество архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию (единиц);
12. Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу (единиц);
13. Количество объектов капитального строительства (единиц);
14. Количество образованных модельных библиотек (единиц);
15. Количество учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты (единиц);
16. Количество мероприятий, в рамках реализации Стратегии национальной политики (единиц);
17. Обновление библиотечного фонда модельных библиотек (%);
18. Количество сельских учреждений культуры (единиц);
19. Количество работников сельских учреждений культуры (человек);
20. Количество учреждений получивших финансовое обеспечение (единиц)
21. Количество молодых кадров, получивших единовременную выплату (чел.)
|
Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы
|
Затраты, необходимые для проведения мероприятий в рамках муниципальной программы:
Всего по муниципальной программе - 2 355 567,068 тыс. рублей.
2016 г. - 202 704,433 тыс. руб.,
в том числе 162 067,033 тыс. руб. (местный бюджет), 51,6 тыс. руб. (федеральный бюджет), 40 585,8 тыс. руб. (областной бюджет);
2017 г. - 247 914,05 тыс. руб.,
в том числе 246 441,65 тыс. руб. (местный бюджет), 1 417,4 тыс. руб. (областной бюджет), 55,0 тыс. руб. (федеральный бюджет);
2018 г. - 305 362,64 тыс. руб.,
в том числе 254 170,34 тыс. руб. (местный бюджет), 50 913,75212 (областной бюджет), 278,54788 тыс. руб. (федеральный бюджет);
2019 г. - 291 458,96 тыс. руб.,
в том числе 282 622,46 тыс. руб. (местный бюджет), 3 831,84633 тыс. руб. (областной бюджет), 5 004,65367 тыс. руб. (федеральный бюджет);
2020 г. - 375 965,985 тыс. руб.,
в том числе 307 013,955 тыс. руб. (местный бюджет), 58 802,03 тыс. руб. (областной бюджет), 10 150,0 тыс. руб. (федеральный бюджет)
2021 г. - 374 598,0 тыс. руб.,
в том числе 306 549,9 тыс. руб. (местный бюджет), 62 561,37431 тыс. руб. (областной бюджет), 5 486,72569 тыс. руб. (федеральный бюджет).
2022 г. - 281 068,8 тыс. руб.,
в том числе 270 492,0 тыс. руб. (местный бюджет), 10 576,8 тыс. руб. (областной бюджет);
2023 г. - 276 494,2 тыс. руб.,
в том числе 270 005,8 тыс. руб. (местный бюджет), 3 728,3 тыс. руб. (областной бюджет), 2 760,1 тыс. руб. (федеральный бюджет).
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения Златоустовского городского округа, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, повышению уровня соответствия запросам пользователей.
Реализация программных мероприятий позволит достичь:
1) увеличения охвата населения библиотечными услугами до 500,6 тыс. чел.;
2) увеличения количества экземпляров библиотечного фонда до 739034 единиц;
3) увеличения количества детей и подростков охваченным начальным художественным и эстетическим образованием до 2269 человек;
4) увеличение охвата населения Златоустовского городского округа услугами учреждений культуры до 83,2%;
5) увеличения количества населения округа, участвующего в работе любительских объединений до 1745 чел.;
6) увеличения количества населения Златоустовского городского округа, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления Златоустовского городского округа до 118 тыс. человек;
7) увеличения числа посетителей музея до 78 тыс. человек;
8) увеличения количества участников творческих коллективов, молодежных объединений, принявших участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях до 146 человек;
9) увеличения количества архивных документов, подлежащих учёту, хранению, комплектованию и использованию до 425724 единиц;
10) увеличение количества учреждений адаптированных для людей с ограниченными возможностями и маломобильными группами до 2 единиц;
11) увеличение количества учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии до 9 единиц;
12) увеличение количества учреждений культуры и искусства, укрепивших материально - техническую базу до 3 единиц;
13) увеличение количества объектов капитального строительства до 2 единиц;
14) увеличения количества образованных модельных библиотек до 2 единиц;
15) увеличения количества учреждений получивших финансовое обеспечение до 11 единиц;
16) увеличения количества учреждений, в зданиях которых проведены капитальные ремонты до 2 единиц;
17) увеличение количества молодых кадров, получивших единовременную выплату до 12 человек.
|