Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 12 июля 2021 года N 272
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Управление культуры и спорта) |
|||||
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур" |
|||||
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
|||||
Цель Программы |
Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию. |
|||||
Задачи Программы |
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". 2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению 3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия 4. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками. 5. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений. 6. Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиции и национальной культуры и осуществлении государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. 7. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский". |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент). 2. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент). 3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент). 4. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года (процент). 5. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения). 6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 7. Доля зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений государственных (муниципальных) учреждений сферы культуры (процент). 8. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент). 9. Количество реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" |
|||||
Сроки реализации Программы |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Программы |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
1 114,424 |
33 752,503 |
86 714,480 |
0,00 |
121 581,407 |
|
2022 |
0,00 |
30 737,900 |
71 974,799 |
0,00 |
102 712,699 |
|
2023 |
0,00 |
30 737,900 |
62 888,056 |
0,00 |
93 625,957 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
75 614,415 |
0,00 |
75 614,415 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
75 614,415 |
0,00 |
75 614,415 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
76 614,415 |
0,00 |
75 614,415 |
|
Итого |
1 114,424 |
95 228,303 |
448 420,580 |
0,00 |
544 763,308 |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1. Увеличена доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 8,6 процентов к 2026 году. 2. Увеличен уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 70 процентов к 2026 году. 3. Увеличен удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 91% к 2026 году. 4. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2018 года до 29% к 2026 году. 5. Повышение среднего количества выставок в расчете на 10 тыс. человек до 43 единиц на 10 тыс. населения к 2026 году. 6. Увеличение средней численности участников клубных формирований на 1 тыс. человек до 104 человек на 1 тыс. населения к 2026 году. 7. Сохранение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры на уровне 100 процентов к 2026 году. 8. Увеличена доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 50,5% процентов к 2026 году. 9. Сохранение количества реализованных проектов "Народный бюджет" в отрасли "Культура" к 2026 году. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 30 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 16 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 17, в том числе 10 библиотек и 8 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2020 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2020 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2020 году 85%.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
В приложение 1 к Программе представлены:
- таблица 1 - перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 2 - перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 3 - ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 4 - перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального района "Княжпогостский";
- таблица 5 - информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми;
- таблица 6 - информация о налоговых расходах муниципального района "Княжпогостский", соответствующих целям муниципальной программы (целям подпрограммы), ее структурным элементам.
Паспорт
Подпрограммы N 1 основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограммы |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1). |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский". |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва). |
|||||
Цель Подпрограммы 1 |
Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский". |
|||||
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении. 2. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. 3. Выявления и поддержки одаренных детей. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
1. Количество творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры (единиц). 2. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент). 3. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент). 4. Количество выданных премий в рамках поддержка одарённых детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования (единиц в год). 5. Доля дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ (процент). 6. Доля учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам (процент). 7. Доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников (процент). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
0,00 |
3 924,000 |
14 731,080 |
0,00 |
18 655,080 |
|
2022 |
0,00 |
3 924,000 |
9 510,716 |
0,00 |
13 434,716 |
|
2023 |
0,00 |
3 924,000 |
11 173,874 |
0,00 |
15 097,874 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
13 471,080 |
0,00 |
13 471,080 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
13 471,080 |
0,00 |
13 471,080 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
13 471,080 |
0,00 |
13 471,080 |
|
Итого |
0,00 |
11 772,000 |
75 828,910 |
0,00 |
87 600,910 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить: 1. Увеличение количества творческих мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в сфере культуры до 18 единиц к 2026 году. 2. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования до 81% к 2026 году. 3. Увеличена доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 10,12% к 2026 году. 4. Сохранено количество выданных премий в рамках поддержка одарённых детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 1 единицы в год к 2026 г. 5. Сохранение доли дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в ДШИ на уровне 60% к 2026 году. 6. Сохранение доли учащихся охваченных обучением по дополнительным предпрофессиональным программам на уровне 65% к 2026 году. 7. Увеличена доля преподавателей, прошедших аттестацию, повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников до 36% к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
За последние пять лет с учётом изменений и новых требований законодательства в сфере дополнительного образования полностью обновлена нормативно-правовая база школы, в соответствии с разработанной и утверждённой приказом ДШИ Картой локальных актов.
Количество реализуемых общеобразовательных программ в ДШИ на начало 2020 - 2021 г.г. составляет 19 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе: предпрофессиональных - 7, общеразвивающих программ - 12, в том числе 2 из них реализуются на платной основе.
Контингент учащихся ДШИ за последние семь лет имеет тенденцию к увеличению с 267 учащихся в 2013 году до 322 учащихся в 2015 году и до 384 учащихся в 2019 году. Таким образом, количество учащихся увеличилось более чем на 100 человек.
Контингент учащихся по предпрофессиональным программам также имеет тенденцию к росту со 104 учащихся (32,7%) в 2015 году до 218 учащихся в 2019 году (56,8%). Главным потенциалом для формирования контингента ДШИ является подготовительное отделение, оказывающее услуги на платной основе. В ДШИ приходят дети трехлетнего возраста и получают азы музыкального, танцевального и изобразительного искусства.
Обучение учащихся ведётся на 6 отделениях:
1) Фортепиано
2) Народных и духовых инструментов (баян, аккордеон, флейта, саксофон)
3) Хореографическое
4) Теоретико-хоровое
5) Художественное
6) Подготовительное (группы раннего эстетического развития для детей с 3-х - 5-ти лет "Весёлые нотки", подготовительная группа для детей с 5,5 до 6,5 лет).
Количество выпускников, продолживших профессиональное образование по образовательным программам в области культуры и искусства за последние три учебных года не стабильно - от 7,5% в 2017 - 2018 у.г. до 28% в 2019 - 2020 у.г. В среднем за последние три учебных года - 13%.
Паспорт
подпрограммы 2 основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
|||||
Цель Подпрограммы 2 |
Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению. |
|||||
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек; 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей. 3. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
1. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц). 2. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент). 3. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (единиц). 4. Беспроводная локальная сеть Wi-Fi (единиц). 5. Количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет (единиц). 6. Количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий (человек) 7. Количество созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района (единиц, с нарастающим итогом.). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
0,00 |
8 072,910 |
14 031,195 |
0,00 |
22 104,105 |
|
2022 |
0,00 |
8 000,00 |
13 790,285 |
0,00 |
21 790,285 |
|
2023 |
0,00 |
8 000,00 |
10 990,285 |
0,00 |
18 990,285 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
13 709,477 |
0,00 |
13 709,477 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
13 709,477 |
0,00 |
13 709,477 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
13 709,477 |
0,00 |
13 409,477 |
|
Итого |
0,00 |
24 072,910 |
79 940,196 |
0,00 |
104 013,106 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить: 1. Увеличено количество документов, выданных из фондов библиотек до 390370 единиц к 2026 году. 2. Увеличен охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 76% к 2026 году. 3. Увеличено количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 46 427 единиц к 2026 году. 4. Увеличено количество библиотек имеющих беспроводную локальную сеть Wi-Fi до 7 единиц к 2026 году. 5. Увеличено количество посещений библиотеки удалённо, через сеть Интернет до 12500 единиц к 2026 году. 6. Увеличено количество посещений библиотеки для получения библиотечно-информационных услуг и библиотечных мероприятий до 105185 человек к 2026 году. 7. Сохранение количества созданных модельных библиотек на территории Княжпогостского района к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 16.
Библиотечным обслуживанием в 2020 году было охвачено 71,6% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
Паспорт
подпрограммы 4 основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
|||||
Цель Подпрограммы 4 |
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Задачи Подпрограммы 4 |
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга. 2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. 3. Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
1. Количество клубных формирований (единиц). 2. Количество киносеансов в год (единиц). 3. Средняя посещаемость киносеансов в расчете на 1 тыс. населения (посещение). 4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент). 5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
I этап 2021 - 2026 годы. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
783,168 |
11 030,227 |
20 554,633 |
0,00 |
32 368,028 |
|
2022 |
0,00 |
8 830,500 |
19 857,470 |
0,00 |
28 687,970 |
|
2023 |
0,00 |
8 830,500 |
15 857,470 |
0,00 |
24 687,970 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
19 768,273 |
0,00 |
19 768,273 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
19 768,273 |
0,00 |
19 768,273 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
19 768,273 |
0,00 |
19 768,273 |
|
Итого |
783,168 |
28 691,227 |
115 574,392 |
0,00 |
145 048,787 |
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличено количество клубных формирований до 144 единиц к 2026 году. 2. Увеличение количества киносеансов в год до 285 единиц к 2026 году. 3. Увеличение средней посещаемости киносеансов до 125 посещений на 1 тыс. населения к 2026 году 4. Увеличен удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 10% к 2026 году. 5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 16200 посещений к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2021 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Паспорт
подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 6 |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений" Княжпогостского района |
|||||
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
|||||
Задачи Подпрограммы 6 |
Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
1. Качество хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры (процент). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
0,00 |
7 423,400 |
24 488,885 |
0,00 |
31 912,285 |
|
2022 |
0,00 |
7 423,400 |
17 655,265 |
0,00 |
25 078,665 |
|
2023 |
0,00 |
7 423,400 |
14 355,265 |
0,00 |
21 778,665 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
17 580,281 |
0,00 |
17 580,281 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
17 580,281 |
0,00 |
17 580,281 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
17 580,281 |
0,00 |
17 580,281 |
|
Итого |
0,00 |
22 279,200 |
109 240,258 |
0,00 |
131 510,458 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
Реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить: Повышение качества хозяйственно-технического обслуживания учреждений культуры. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры в соответствии с Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891 создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" (далее - "Центр ХТО"). Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 20.01.2017 г. N 24 "Об изменении типа муниципального автономного учреждения "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района" изменен на муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
В целях координации деятельности в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Паспорт
Подпрограммы 7 основной Программы "Развитие и сохранение национальных культур"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) |
|||||
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 |
Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
|||||
Соисполнители Подпрограммы 7 |
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК") |
|||||
Цель Подпрограммы 7 |
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района. |
|||||
Задачи Подпрограммы 7 |
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района. 2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России. |
|||||
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7 |
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент). 2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент). 3. Количество онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале в год (единиц). |
|||||
Сроки реализации Подпрограммы 7 |
I этап 2021 - 2026 годы |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 |
Год |
Средства федерального бюджета (тыс. руб.) |
Средства республиканского бюджета (тыс. руб.) |
Средства местного бюджета (тыс. руб.) |
Средства от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) |
Всего (тыс. руб.) |
2021 |
331,256 |
1 421,966 |
2 745,948 |
0,00 |
4 499,170 |
|
2022 |
0,00 |
1 280,00 |
2 168,982 |
0,00 |
3 448,982 |
|
2023 |
0,00 |
1 280,00 |
1 869,082 |
0,00 |
3 149,082 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
2 156,153 |
0,00 |
2 156,153 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
2 156,153 |
0,00 |
2 156,153 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
2 156,153 |
0,00 |
2 156,153 |
|
Итого |
331,256 |
3 981,966 |
13 252,471 |
0,00 |
17 565,693 |
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7 |
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 74% к 2026 году. 2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 37% к 2026 году. 3. Увеличение количества онлайн - трансляций в виртуальном концертном зале в год до 17 единиц к 2026 году. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2021 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 15 клубных формирований. Количество участников составляет 231 человек.
Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Основными направлениями работы Учреждения являются:
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие отрасли "Культура"
в Княжпогостском районе"
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственные исполнители, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" |
|
Всего |
121 581,407 |
102 712,699 |
93 625,957 |
75 614,415 |
75 614,415 |
75 614,415 |
544 763,308 |
|
Федеральный бюджет |
1 114,424 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 114,424 |
|||
Бюджет РК |
33 752,503 |
30 737,900 |
30 737,900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95 228,303 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
86 714,479 |
71 974,799 |
62 888,056 |
75 614,415 |
75 614,415 |
75 614,415 |
448 420,579 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 655,080 |
13 434,716 |
15 097,874 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
87 600,910 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 731,080 |
9 510,716 |
11 173,874 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
75 828,910 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
22 104,105 |
21 790,285 |
18 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
104 013,106 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 072,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 031,195 |
13 790,285 |
10 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
79 940,196 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
4 263,766 |
3 526,309 |
3 226,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
17 716,524 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 440,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 383,766 |
2 246,309 |
1 946,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
13 276,524 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
32 368,028 |
28 687,970 |
24 687,970 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
145 048,787 |
||
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
8 830,500 |
8 830,500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 691,227 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 554,633 |
19 857,470 |
15 857,470 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
115 574,392 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
41 307,827 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
41 307,827 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 912,285 |
25 078,665 |
21 778,665 |
17 580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
131 510,458 |
||
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 488,885 |
17 655,265 |
14 355,265 |
17580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
109 240,258 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 499,170 |
3 448,982 |
3 149,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
17 565,693 |
||
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
331,256 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 981,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 745,948 |
2 168,982 |
1 869,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
13 252,471 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
18 655,080 |
13 434,716 |
15 097,874 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
87 600,910 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 731,080 |
9 510,716 |
11 173,874 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
75 828,910 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры, проведение ремонтных работ в учреждении" | ||||||||||
1.1.1. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
263,158 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 1.2 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" Задача 1.3 "Выявления и поддержки одаренных детей" | ||||||||||
1.1.2. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
17 755,080 |
13 434,716 |
14 834,716 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
86 437,752 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
3 924,000 |
3 924,000 |
3 924,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 772,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
13 831,080 |
9 510,716 |
10 910,716 |
13 471,080 |
13 471,080 |
13 471,080 |
74 665,752 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.3. |
Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов" |
Соисполнитель: МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва |
Всего |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,000 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
900,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,000 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
22 104,105 |
21 790,285 |
18 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
104 013,106 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 072,910 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 072,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
14 031,195 |
13 790,285 |
10 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
79 940,196 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" | ||||||||||
2.1.1. |
Основное мероприятие "Комплектование книжных и документных фондов" |
Соисполнитель: МБУ Соисполнитель: "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
145,820 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145,820 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
72,910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,910 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
72,910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,910 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" | ||||||||||
2.2.1. |
Основное мероприятие "Подписка на периодические издания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 2.3. "Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы библиотечного обслуживания" | ||||||||||
2.3.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
21 908,285 |
21 790,285 |
18 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
103 817,286 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 000,000 |
8 000,000 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 000,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
13 908,285 |
13 790,285 |
10 990,285 |
13 709,477 |
13 709,477 |
13 709,477 |
79 817,286 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.3.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостская МЦБС" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Развитие музейного дела" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
4 263,766 |
3 526,309 |
3 226,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
17 716,524 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 880,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 440,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 383,766 |
2 246,309 |
1 946,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
13 276,524 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 3.1. "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" Задача 3.2. "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" | ||||||||||
3.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
3 596,310 |
3 526,309 |
3 226,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
17 049,068 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 840,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 316,310 |
2 246,309 |
1 946,309 |
2 233,380 |
2 233,380 |
2 233,380 |
13 209,068 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3.2.1. |
Основное мероприятие "Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Соисполнитель: МБУ "Княжпогостский РИКМ" |
Всего |
667,456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
667,456 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
67,456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,456 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие народного, художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
32 368,028 |
28 687,970 |
24 687,970 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
145 048,787 |
|
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
11 030,227 |
8 830,500 |
8 830,500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 691,227 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
20 554,633 |
19 857,470 |
15 857,470 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
115 574,392 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.1. "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" | ||||||||||
4.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
28 240,073 |
28 687,970 |
24 687,970 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
140 920,832 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
8 830,500 |
8 830,500 |
8 830,500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 491,500 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
19 409,573 |
19 857,470 |
15 857,470 |
19 768,273 |
19 768,273 |
19 768,273 |
114 429,332 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.2. "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга" | ||||||||||
4.2.1. |
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 4.3. "Модернизация материальной технической - базы, проведение ремонтных работ в учреждениях" | ||||||||||
4.3.1. |
Основное мероприятие "Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
2 192,326 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 192,326 |
Федеральный бюджет |
783,168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
783,168 |
|||
Бюджет РК |
999,727 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
999,727 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
409,431 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
409,431 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4.3.2. |
Основное мероприятие "Реализация народного проекта в сфере культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский РДК" |
Всего |
1 335,629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 335,629 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 200,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
135,629 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,629 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий для реализации программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
41 307,827 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
41 307,827 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 5.1. "Обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне" | ||||||||||
5.1.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
Управление культуры и спорта |
Всего |
7 778,972 |
6 745,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
6 695,771 |
41 307,827 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
7 215,872 |
6 507,671 |
6 507,671 |
6 507,671 |
6 507,671 |
6 507,671 |
39 754,227 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
563,100 |
238,100 |
188,100 |
188,100 |
188,100 |
188,100 |
1 553,600 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 912,285 |
25 078,665 |
21 778,665 |
17 580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
131 510,458 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 488,885 |
17 655,265 |
14 355,265 |
17580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
109 240,258 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 6.1. "Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий" | ||||||||||
6.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МБУ "Центр ХТО" |
Всего |
31 912,285 |
25 078,665 |
21 778,665 |
17 580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
131 510,458 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
7 423,400 |
7 423,400 |
7 423,400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 270,200 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
24 488,885 |
17 655,265 |
14 355,265 |
17580,281 |
17 580,281 |
17 580,281 |
109 240,258 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие и сохранение национальных культур" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
4 499,170 |
3 448,982 |
3 149,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
17 565,693 |
|
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 421,966 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 981,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 745,948 |
2 168,982 |
1 869,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
13 252,471 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Задача 7.1. "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" Задача 7.2. "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России" | ||||||||||
7.1.1. |
Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
3 513,982 |
3 448,982 |
3 149,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
16 580,505 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
1 280,000 |
1 280,000 |
1 280,000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 840,000 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
2 233,982 |
2 168,982 |
1 869,082 |
2 156,153 |
2 156,153 |
2 156,153 |
12 740,505 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
615,188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
615,188 |
Федеральный бюджет |
331,256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
331,256 |
|||
Бюджет РК |
141,966 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141,966 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
141,966 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141,966 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.1.2. |
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ" |
Соисполнитель: МАУ "Княжпогостский ЦНК" |
Всего |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет РК |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет муниципального района "Княжпогостский" |
370,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* в случае отсутствия подпрограмм итоговые суммы отражаются в разрезе задач муниципальной программы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 12 июля 2021 г. N 272 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.