Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 30 июня 2021 года N 415
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 402
1. В паспорте государственной программы:
позицию "Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансирования государственной программы с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, составляет 58248126,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 3053799,9 тыс. рублей; 2019 год - 3484021,0 тыс. рублей; 2020 год - 9418537,9 тыс. рублей; 2021 год - 9945853,6 тыс. рублей; 2022 год - 10409448,3 тыс. рублей; 2023 год - 10691706,5 тыс. рублей; 2024 год - 11244759,2 тыс. рублей. Общий объем финансирования государственной программы без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, составляет 33261519,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 3053799,9 тыс. рублей; 2019 год - 3484021,0 тыс. рублей; 2020 год - 4440781,3 тыс. рублей; 2021 год - 5375204,2 тыс. рублей; 2022 год - 5552182,7 тыс. рублей; 2023 год - 5504973,3 тыс. рублей; 2024 год - 5850556,7 тыс. рублей. Расчетные объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененные дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, составляют 24986607,3 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 4977756,6 тыс. рублей; 2021 год - 4570649,4 тыс. рублей; 2022 год - 4857265,6 тыс. рублей; 2023 год - 5186733,2 тыс. рублей; 2024 год - 5394202,5 тыс. рублей |
";
в пункте 4 позиции "Ожидаемые результаты реализации Государственной программы" слова "70 проц." заменить словами "80 проц.".
2. В разделе 1 (Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы):
в абзаце первом слова "в 2014 - 2017 годах" заменить словами "в 2014 - 2021 годах";
в абзаце третьем цифры "37,8%" заменить цифрами "75,1%";
в абзаце пятом слова "сократилась до 2 лет" заменить словами "составляет 6 лет";
в абзаце седьмом цифры "55%" заменить цифрами "85,6%".
3. Раздел 2 (Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Государственной программы) дополнить новыми абзацами вторым - пятым следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";
Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 117-р;".
4. В абзаце двенадцатом раздела 3 (Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Государственной программы) слова "70 проц." заменить словами "80 проц.".
5. В подпрограмме 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области":
в пункте 1 позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.", слова "на уровне 0,5 проц." заменить словами "на уровне 99,5 проц.";
в абзаце восьмом раздела 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы) слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.", слова "на уровне 0,5 проц." заменить словами "на уровне 99,5 проц.".
6. В подпрограмме 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1114410,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 19151,0 тыс. рублей; 2019 год - 13427,0 тыс. рублей; 2020 год - 10062,70 тыс. рублей; 2021 год - 15786,2 тыс. рублей; 2022 год - 124361,2 тыс. рублей; 2023 год - 382232,3 тыс. рублей; 2024 год - 549390,0 тыс. рублей |
".
7. В подпрограмме 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области":
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы:
в пункте 1 слова "70 проц." заменить словами "80 проц.",
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Общее количество нормативных правовых актов, разработанных и утвержденных по итогам выполнения работ по методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами к 2024 году, - 18 ед.";
в разделе 1 (Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы):
в абзаце девятом слова "70 проц." заменить словами "80 проц.",
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"3. Общее количество нормативных правовых актов, разработанных и утвержденных по итогам выполнения работ по методическому сопровождению мероприятий по повышению эффективности управления общественными финансами к 2024 году, - 18 ед.".
8. В приложении 1 к Государственной программе (Перечень основных мероприятий государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"):
в графе 3 пункта 1.1:
слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.",
слова "Ленинградской области" заменить словами "Ленинградской области **";
дополнить примечанием следующего содержания:
-----------------------------
" ** Наименование показателя подпрограммы в 2018 - 2020 годах - "Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 50 проц. объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области".".
-----------------------------
9. В приложении 2 к Государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и их значениях):
наименование графы 6 изложить в следующей редакции: "2017 год (базовый)";
в разделе "Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области":
в пункте 1 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "75,1";
в пункте 2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "2,2";
в пункте 3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "97";
в пункте 4:
в графах 10 - 13 в строке "Плановое значение" цифры "70,0" заменить цифрами "80,0",
в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "85,6";
раздел "Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" изложить в следующей редакции:
"
";
в разделе "Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области":
в пункте 2.1 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "6,3";
в пункте 2.2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "0,02";
в пункте 2.3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "0";
в пункте 2.4 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "0,1";
в разделе "Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области":
в пункте 3.1:
в графе 10 в строке "Плановое значение" цифру "0" заменить цифрой "2",
в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "6";
в пункте 3.2 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "5";
в пункте 3.3 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "7347";
в пункте 3.4 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрой "4";
в пункте 3.5 в графе 9 строку "Фактическое значение" дополнить цифрами "100".
10. В приложении 4 к Государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"):
в разделе "Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"
в пункте 1:
в графе 2 слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.";
в графе 6 слова "превышает 50 проц." заменить словами "не превышает 50 проц.";
в разделе "Подпрограмма 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области":
в пункте 1 графу 5 изложить в следующей редакции:
"Показатель на 1 января года, следующего за отчетным";
в пункте 3 графу 6 изложить в следующей редакции:
"Усредненный показатель отклонений в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения, проц. годовых. Данный показатель является обратным (утвержденные значения являются максимальными)".
11. Приложения 5 и 6 к Государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" и Сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Государственной программе...
План
реализации государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Годы реализации |
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
прочие источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" (с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет финансов Ленинградской области (далее - Комитет) |
2018 |
3053799,9 |
|
3053799,9 |
|
|
2019 |
3484021,0 |
|
3484021,0 |
|
|
||
2020 |
9418537,9 |
|
9418537,9 |
|
|
||
2021 |
9945853,6 |
|
9945853,6 |
|
|
||
2022 |
10409448,3 |
|
10409448,3 |
|
|
||
2023 |
10691706,5 |
|
10691706,5 |
|
|
||
2024 |
11244759,2 |
|
11244759,2 |
|
|
||
Итого |
|
|
58248126,4 |
|
58248126,4 |
|
|
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" (без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет |
2018 |
3053799,9 |
|
3053799,9 |
|
|
2019 |
3484021,0 |
|
3484021,0 |
|
|
||
2020 |
4440781,3 |
|
4440781,3 |
|
|
||
2021 |
5375204,2 |
|
5375204,2 |
|
|
||
2022 |
5552182,7 |
|
5552182,7 |
|
|
||
2023 |
5504973,3 |
|
5504973,3 |
|
|
||
2024 |
5850556,7 |
|
5850556,7 |
|
|
||
Итого |
|
|
33261519,1 |
|
33261519,1 |
|
|
Расчетный объем дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц |
Комитет |
2020 |
4977756,6 |
|
4977756,6 |
|
|
2021 |
4570649,4 |
|
4570649,4 |
|
|
||
2022 |
4857265,6 |
|
4857265,6 |
|
|
||
2023 |
5186733,2 |
|
5186733,2 |
|
|
||
2024 |
5394202,5 |
|
5394202,5 |
|
|
||
Итого |
|
|
24986607,3 |
|
24986607,3 |
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" (с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет |
2018 |
3018041,9 |
|
3018041,9 |
|
|
2019 |
3460958,6 |
|
3460958,6 |
|
|
||
2020 |
9404837,8 |
|
9404837,8 |
|
|
||
2021 |
9920217,4 |
|
9920217,4 |
|
|
||
2022 |
10275237,1 |
|
10275237,1 |
|
|
||
2023 |
10299624,2 |
|
10299624,2 |
|
|
||
2024 |
10689369,2 |
|
10689369,2 |
|
|
||
Итого |
|
|
57068286,2 |
|
57068286,2 |
|
|
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" (без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет |
2018 |
3018041,9 |
|
3018041,9 |
|
|
2019 |
3460958,6 |
|
3460958,6 |
|
|
||
2020 |
4427081,2 |
|
4427081,2 |
|
|
||
2021 |
5349568,0 |
|
5349568,0 |
|
|
||
2022 |
5417971,5 |
|
5417971,5 |
|
|
||
2023 |
5112891,0 |
|
5112891,0 |
|
|
||
2024 |
5295166,7 |
|
5295166,7 |
|
|
||
Итого |
|
|
32081678,9 |
|
32081678,9 |
|
|
Расчетный объем дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц |
Комитет |
2020 |
4977756,6 |
|
4977756,6 |
|
|
2021 |
4570649,4 |
|
4570649,4 |
|
|
||
2022 |
4857265,6 |
|
4857265,6 |
|
|
||
2023 |
5186733,2 |
|
5186733,2 |
|
|
||
2024 |
5394202,5 |
|
5394202,5 |
|
|
||
Итого |
|
|
24986607,3 |
|
24986607,3 |
|
|
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2019 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2020 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2021 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2022 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2023 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2024 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
Итого |
|
|
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области (с учетом расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет |
2018 |
2407457,6 |
|
2407457,6 |
|
|
2019 |
2828522,4 |
|
2828522,4 |
|
|
||
2020 |
8804837,8 |
|
8804837,8 |
|
|
||
2021 |
9365217,4 |
|
9365217,4 |
|
|
||
2022 |
9719237,1 |
|
9719237,1 |
|
|
||
2023 |
9743624,2 |
|
9743624,2 |
|
|
||
2024 |
10133369,2 |
|
10133369,2 |
|
|
||
Итого |
|
|
53002265,7 |
|
53002265,7 |
|
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области (без учета расчетных объемов дотаций (частей дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц) |
Комитет |
2018 |
2407457,6 |
|
2407457,6 |
|
|
2019 |
2828522,4 |
|
2828522,4 |
|
|
||
2020 |
3827081,2 |
|
3827081,2 |
|
|
||
2021 |
4794568,0 |
|
4794568,0 |
|
|
||
2022 |
4861971,5 |
|
4861971,5 |
|
|
||
2023 |
4556891,0 |
|
4556891,0 |
|
|
||
2024 |
4739166,7 |
|
4739166,7 |
|
|
||
Итого |
|
|
28015658,4 |
|
28015658,4 |
|
|
Расчетные объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененные дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц |
Комитет |
2020 |
4977756,6 |
|
4977756,6 |
|
|
2021 |
4570649,4 |
|
4570649,4 |
|
|
||
2022 |
4857265,6 |
|
4857265,6 |
|
|
||
2023 |
5186733,2 |
|
5186733,2 |
|
|
||
2024 |
5394202,5 |
|
5394202,5 |
|
|
||
Итого |
|
|
24986607,3 |
|
24986607,3 |
|
|
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
605584,3 |
|
605584,3 |
|
|
2019 |
627436,2 |
|
627436,2 |
|
|
||
2020 |
545000,0 |
|
545000,0 |
|
|
||
2021 |
500000,0 |
|
500000,0 |
|
|
||
2022 |
500000,0 |
|
500000,0 |
|
|
||
2023 |
500000,0 |
|
500000,0 |
|
|
||
2024 |
500000,0 |
|
500000,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
3778020,5 |
|
3778020,5 |
|
|
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2019 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2020 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2021 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2022 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2023 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2024 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
Итого |
|
|
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
1.5. Поощрение муниципальных образований Ленинградской области в целях достижения и (или) стимулирования к достижению наилучших показателей * |
Комитет |
2018 |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
2019 |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
||
2020 |
55000,0 |
|
55000,0 |
|
|
||
2021 |
55000,0 |
|
55000,0 |
|
|
||
2022 |
56000,0 |
|
56000,0 |
|
|
||
2023 |
56000,0 |
|
56000,0 |
|
|
||
2024 |
56000,0 |
|
56000,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
288000,0 |
|
288000,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
Комитет |
2018 |
19151,0 |
|
19151,0 |
|
|
2019 |
13427,0 |
|
13427,0 |
|
|
||
2020 |
10062,7 |
|
10062,7 |
|
|
||
2021 |
15786,2 |
|
15786,2 |
|
|
||
2022 |
124361,2 |
|
124361,2 |
|
|
||
2023 |
382232,3 |
|
382232,3 |
|
|
||
2024 |
549390,0 |
|
549390,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
1114410,4 |
|
1114410,4 |
|
|
2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период |
Комитет |
2018 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2019 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2020 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2021 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2022 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2023 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2024 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
Итого |
|
|
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
17052,0 |
|
17052,0 |
|
|
2019 |
11622,0 |
|
11622,0 |
|
|
||
2020 |
7978,8 |
|
7978,8 |
|
|
||
2021 |
13846,2 |
|
13846,2 |
|
|
||
2022 |
122553,4 |
|
122553,4 |
|
|
||
2023 |
380424,5 |
|
380424,5 |
|
|
||
2024 |
547200,0 |
|
547200,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
1100676,9 |
|
1100676,9 |
|
|
2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
Комитет |
2018 |
2059,0 |
|
2059,0 |
|
|
2019 |
1765,0 |
|
1765,0 |
|
|
||
2020 |
1929,0 |
|
1929,0 |
|
|
||
2021 |
1800,0 |
|
1800,0 |
|
|
||
2022 |
1800,0 |
|
1800,0 |
|
|
||
2023 |
1800,0 |
|
1800,0 |
|
|
||
2024 |
2150,0 |
|
2150,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
13303,0 |
|
13303,0 |
|
|
2.4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам |
Комитет |
2018 |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
2019 |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
||
2020 |
154,9 |
|
154,9 |
|
|
||
2021 |
140,0 |
|
140,0 |
|
|
||
2022 |
7,8 |
|
7,8 |
|
|
||
2023 |
7,8 |
|
7,8 |
|
|
||
2024 |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
430,5 |
|
430,5 |
|
|
2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
Комитет |
2018 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2019 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2020 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2021 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2022 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2023 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2024 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
Итого |
|
|
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Комитет |
2018 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
2019 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2020 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2021 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2022 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2023 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
2024 |
В рамках текущей деятельности |
|
|
||||
Итого |
|
|
В рамках текущей деятельности |
|
|
||
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области" |
Комитет |
2018 |
16607,0 |
|
16607,0 |
|
|
2019 |
9635,4 |
|
9635,4 |
|
|
||
2020 |
3637,4 |
|
3637,4 |
|
|
||
2021 |
9850 |
|
9850 |
|
|
||
2022 |
9850 |
|
9850 |
|
|
||
2023 |
9850 |
|
9850 |
|
|
||
2024 |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
65429,8 |
|
65429,8 |
|
|
3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
16219,0 |
|
16219,0 |
|
|
2019 |
8936,5 |
|
8936,5 |
|
|
||
2020 |
2994,5 |
|
2994,5 |
|
|
||
2021 |
8850,0 |
|
8850,0 |
|
|
||
2022 |
8850,0 |
|
8850,0 |
|
|
||
2023 |
8850,0 |
|
8850,0 |
|
|
||
2024 |
1300,0 |
|
1300,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
56000,0 |
|
56000,0 |
|
|
3.2. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
388,0 |
|
388,0 |
|
|
2019 |
698,9 |
|
698,9 |
|
|
||
2020 |
642,9 |
|
642,9 |
|
|
||
2021 |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
||
2022 |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
||
2023 |
1000,0 |
|
1000,0 |
|
|
||
2024 |
4700,0 |
|
4700,0 |
|
|
||
Итого |
|
|
9429,8 |
|
9429,8 |
|
|
-----------------------------
* Наименование основного мероприятия в 2018 - 2019 годах - "Оценка качества управления муниципальными финансами".
-----------------------------
Приложение 6
к Государственной программе ...
Сведения
о фактических расходах на реализацию государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Годы реализации |
Фактическое финансирование, тыс. руб. |
||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
прочие источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" |
Комитет финансов Ленинградской области (далее - Комитет) |
2018 |
3030362,2 |
|
3030362,2 |
|
|
2019 |
3420049,6 |
|
3420049,6 |
|
|
||
2020 |
9339255,0 |
|
9339255,0 |
|
|
||
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" |
Комитет |
2018 |
2995328,2 |
|
2995328,2 |
|
|
2019 |
3398459,8 |
|
3398459,8 |
|
|
||
2020 |
9325939,5 |
|
9325939,5 |
|
|
||
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
2020 |
|
|
|
|
|
||
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
2407457,6 |
|
2407457,6 |
|
|
2019 |
2828522,4 |
|
2828522,4 |
|
|
||
2020 |
8732795,9 |
|
8732795,9 |
|
|
||
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
582870,6 |
|
582870,6 |
|
|
2019 |
564937,4 |
|
564937,4 |
|
|
||
2020 |
538143,6 |
|
538143,6 |
|
|
||
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
2020 |
|
|
|
|
|
||
1.5. Поощрение муниципальных образований Ленинградской области в целях достижения и (или) стимулирования к достижению наилучших показателей * |
Комитет |
2018 |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
2019 |
5000,0 |
|
5000,0 |
|
|
||
2020 |
55000,0 |
|
55000,0 |
|
|
||
Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
Комитет |
2018 |
18630,0 |
|
18630,0 |
|
|
2019 |
13192,3 |
|
13192,3 |
|
|
||
2020 |
9882,4 |
|
9882,4 |
|
|
||
2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период |
Комитет |
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
2020 |
|
|
|
|
|
||
2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
17036,8 |
|
17036,8 |
|
|
2019 |
11622,0 |
|
11622,0 |
|
|
||
2020 |
7978,8 |
|
7978,8 |
|
|
||
2.3. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами |
Комитет |
2018 |
1553,2 |
|
1553,2 |
|
|
2019 |
1530,3 |
|
1530,3 |
|
|
||
2020 |
1846,1 |
|
1846,1 |
|
|
||
2.4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам |
Комитет |
2018 |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
2019 |
40,0 |
|
40,0 |
|
|
||
2020 |
57,5 |
|
57,5 |
|
|
||
2.5. Размещение временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска |
Комитет |
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
2020 |
|
|
|
|
|
||
2.6. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Комитет |
2018 |
|
|
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
||
2020 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности и открытости бюджета Ленинградской области" |
Комитет |
2018 |
16404,0 |
|
16404,0 |
|
|
2019 |
8397,5 |
|
8397,5 |
|
|
||
2020 |
3433,1 |
|
3433,1 |
|
|
||
3.1. Повышение эффективности управления государственными финансами Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
16016,0 |
|
16016,0 |
|
|
2019 |
7875,5 |
|
7875,5 |
|
|
||
2020 |
2914,5 |
|
2914,5 |
|
|
||
3.2. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Ленинградской области |
Комитет |
2018 |
388,0 |
|
388,0 |
|
|
2019 |
522,0 |
|
522,0 |
|
|
||
2020 |
518,6 |
|
518,6 |
|
|
-----------------------------
* Наименование основного мероприятия в 2018 - 2019 годах - "Оценка качества управления муниципальными финансами".".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2021 г. N 415 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.