N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
1 538 863,7
|
254 475,5
|
275 592,6
|
275 048,9
|
271 028,2
|
264 840,9
|
197 877,7
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
4 828,4
|
2 193,9
|
1 236,7
|
790,4
|
485,8
|
101,3
|
20,3
|
|
3
|
областной бюджет
|
7 124,6
|
2 170,4
|
1 130,6
|
2 369,9
|
487,4
|
579,8
|
386,5
|
|
4
|
местный бюджет
|
1 526 910,7
|
250 111,1
|
273 225,3
|
271 888,6
|
270 055,0
|
264 159,8
|
197 470,9
|
|
5
|
Прочие нужды
|
1 538 863,7
|
254 475,5
|
275 592,6
|
275 048,9
|
271 028,2
|
264 840,9
|
197 877,7
|
|
6
|
федеральный бюджет
|
4 828,4
|
2 193,9
|
1 236,7
|
790,4
|
485,8
|
101,3
|
20,3
|
|
7
|
областной бюджет
|
7 124,6
|
2 170,4
|
1 130,6
|
2 369,9
|
487,4
|
579,8
|
386,5
|
|
8
|
местный бюджет
|
1 526 910,7
|
250 111,1
|
273 225,3
|
271 888,6
|
270 055,0
|
264 159,8
|
197 470,9
|
|
9
|
Подпрограмма 1. "Развитие местного самоуправления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
10
|
Всего по подпрограмме 1, в том числе:
|
103 205,7
|
23 892,7
|
22 943,8
|
12 800,2
|
13 054,0
|
12 728,9
|
17 786,0
|
|
11
|
федеральный бюджет
|
612,9
|
18,5
|
37,8
|
78,0
|
427,5
|
30,8
|
20,3
|
|
12
|
областной бюджет
|
1 468,8
|
760,6
|
140,6
|
142,9
|
146,2
|
152,0
|
126,5
|
|
13
|
местный бюджет
|
101 123,9
|
23 113,6
|
22 765,4
|
12 579,3
|
12 480,3
|
12 546,1
|
17 639,2
|
|
14
|
"Прочие нужды"
|
|
15
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
103 205,7
|
23 892,7
|
22 943,8
|
12 800,2
|
13 054,0
|
12 728,9
|
17 786,0
|
|
16
|
федеральный бюджет
|
612,9
|
18,5
|
37,8
|
78,0
|
427,5
|
30,8
|
20,3
|
|
17
|
областной бюджет
|
1 468,8
|
760,6
|
140,6
|
142,9
|
146,2
|
152,0
|
126,5
|
|
18
|
местный бюджет
|
101 123,9
|
23 113,6
|
22 765,4
|
12 579,3
|
12 480,3
|
12 546,1
|
17 639,2
|
|
19
|
Мероприятие 4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
|
6 352,6
|
1 414,4
|
597,6
|
1 203,1
|
1 043,1
|
1 043,1
|
1 051,3
|
1.1.1.
|
20
|
местный бюджет
|
6 352,6
|
1 414,4
|
597,6
|
1 203,1
|
1 043,1
|
1 043,1
|
1 051,3
|
|
21
|
Мероприятие 5. Организация и проведение информационно-практических семинаров.
|
1 432,5
|
238,1
|
28,2
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
433,0
|
1.1.1.
|
22
|
местный бюджет
|
1 432,5
|
238,1
|
28,2
|
244,4
|
244,4
|
244,4
|
433,0
|
|
23
|
Мероприятие 6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда
|
320,9
|
64,9
|
52,5
|
77,5
|
1,3
|
51,3
|
73,4
|
1.3.1.
|
24
|
местный бюджет
|
320,9
|
64,9
|
52,5
|
77,5
|
1,3
|
51,3
|
73,4
|
|
25
|
Мероприятие 7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников
|
1 839,6
|
239,2
|
452,5
|
288,3
|
289,8
|
289,8
|
280,0
|
1.3.2.
|
26
|
местный бюджет
|
1 839,6
|
239,2
|
452,5
|
288,3
|
289,8
|
289,8
|
280,0
|
|
27
|
Мероприятие 8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию.
|
876,3
|
0,0
|
69,0
|
269,1
|
269,1
|
269,1
|
0,0
|
1.1.2.
|
28
|
местный бюджет
|
876,3
|
0,0
|
69,0
|
269,1
|
269,1
|
269,1
|
0,0
|
|
29
|
Мероприятие 10. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов.
|
20 161,1
|
10 000,0
|
10 161,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2.12., 1.2.3.
|
30
|
местный бюджет
|
20 161,1
|
10 000,0
|
10 161,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
31
|
Мероприятие 11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям
|
4 319,2
|
719,2
|
300,0
|
600,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
1.2.2.
|
32
|
местный бюджет
|
4 319,2
|
719,2
|
300,0
|
600,0
|
900,0
|
900,0
|
900,0
|
|
33
|
Мероприятие 12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих.
|
53 399,6
|
8 354,5
|
8 834,6
|
9 142,5
|
9 142,5
|
9 142,5
|
8 783,0
|
1.1.2.
|
34
|
местный бюджет
|
53 399,6
|
8 354,5
|
8 834,6
|
9 142,5
|
9 142,5
|
9 142,5
|
8 783,0
|
|
35
|
Мероприятие 13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.
|
832,3
|
126,1
|
140,2
|
142,5
|
145,8
|
151,6
|
126,1
|
1.2.1.
|
36
|
областной бюджет
|
832,3
|
126,1
|
140,2
|
142,5
|
145,8
|
151,6
|
126,1
|
|
37
|
Мероприятие 15. Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям городского округа Верхняя Пышма на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках (ярмарках), конкурсах сельскохозяйственной продукции
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
1.2.5.
|
38
|
местный бюджет
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
300,0
|
|
39
|
Мероприятие 16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы
|
4 786,8
|
1 919,3
|
377,1
|
365,9
|
395,1
|
410,9
|
1 318,5
|
1.2.10., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9.
|
40
|
областной бюджет
|
634,3
|
634,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
41
|
местный бюджет
|
4 152,5
|
1 285,0
|
377,1
|
365,9
|
395,1
|
410,9
|
1 318,5
|
|
42
|
Мероприятие 17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям.
|
1,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
1.2.1.
|
43
|
областной бюджет
|
1,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
44
|
Мероприятие 18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.
|
612,9
|
18,5
|
37,8
|
78,0
|
427,5
|
30,8
|
20,3
|
1.2.1.
|
45
|
федеральный бюджет
|
612,9
|
18,5
|
37,8
|
78,0
|
427,5
|
30,8
|
20,3
|
|
46
|
Мероприятие 19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним
|
1,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
1.2.1.
|
47
|
областной бюджет
|
1,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
|
48
|
Мероприятие 20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы
|
3 217,9
|
683,3
|
1 841,1
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
1.2.11.
|
49
|
местный бюджет
|
3 217,9
|
683,3
|
1 841,1
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
50
|
Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ
|
3 217,9
|
683,3
|
1 841,1
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
1.2.11.
|
51
|
местный бюджет
|
3 217,9
|
683,3
|
1 841,1
|
193,5
|
0,0
|
0,0
|
500,0
|
|
52
|
Мероприятие 22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
1.2.7.
|
53
|
местный бюджет
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
|
54
|
Мероприятие 23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
|
451,8
|
115,0
|
51,8
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
0,0
|
1.1.1.
|
55
|
местный бюджет
|
451,8
|
115,0
|
51,8
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
0,0
|
|
56
|
Подпрограмма 2. "Информационное общество в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
57
|
Всего по подпрограмме 2, в том числе:
|
43 109,5
|
9 879,5
|
7 253,7
|
9 649,8
|
6 557,5
|
6 557,5
|
3 211,6
|
|
58
|
местный бюджет
|
43 109,5
|
9 879,5
|
7 253,7
|
9 649,8
|
6 557,5
|
6 557,5
|
3 211,6
|
|
59
|
"Прочие нужды"
|
|
60
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
43 109,5
|
9 879,5
|
7 253,7
|
9 649,8
|
6 557,5
|
6 557,5
|
3 211,6
|
|
61
|
местный бюджет
|
43 109,5
|
9 879,5
|
7 253,7
|
9 649,8
|
6 557,5
|
6 557,5
|
3 211,6
|
|
62
|
Мероприятие 4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы).
|
459,6
|
92,9
|
55,0
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
22,5
|
2.1.2.
|
63
|
местный бюджет
|
459,6
|
92,9
|
55,0
|
96,4
|
96,4
|
96,4
|
22,5
|
|
64
|
Мероприятие 5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа
|
4 518,2
|
641,0
|
1 247,4
|
685,0
|
685,0
|
685,0
|
574,8
|
2.1.1., 2.3.1., 2.3.2.
|
65
|
местный бюджет
|
4 518,2
|
641,0
|
1 247,4
|
685,0
|
685,0
|
685,0
|
574,8
|
|
66
|
Мероприятие 7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
|
7 348,8
|
4 748,8
|
0,0
|
1 200,0
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
2.1.1., 2.3.1.
|
67
|
местный бюджет
|
7 348,8
|
4 748,8
|
0,0
|
1 200,0
|
700,0
|
700,0
|
0,0
|
|
68
|
Мероприятие 8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты
|
27 413,0
|
4 195,3
|
5 951,3
|
4 500,0
|
5 076,1
|
5 076,1
|
2 614,3
|
2.2.1., 2.2.3., 2.2.4.
|
69
|
местный бюджет
|
27 413,0
|
4 195,3
|
5 951,3
|
4 500,0
|
5 076,1
|
5 076,1
|
2 614,3
|
|
70
|
Мероприятие 10. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты
|
201,5
|
201,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.2.
|
71
|
местный бюджет
|
201,5
|
201,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
72
|
Мероприятие 11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы похозяйственного учета в городском округе Верхняя Пышма
|
3 144,2
|
0,0
|
0,0
|
3 144,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.3.3.
|
73
|
местный бюджет
|
3 144,2
|
0,0
|
0,0
|
3 144,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
74
|
Мероприятие 12. Оцифровка документов
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
75
|
местный бюджет
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
24,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
76
|
Подпрограмма 3. "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
77
|
Всего по подпрограмме 3, в том числе:
|
22 535,5
|
3 897,3
|
3 982,3
|
4 000,0
|
4 100,0
|
4 200,0
|
2 355,9
|
|
78
|
федеральный бюджет
|
1 275,1
|
1 275,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
79
|
местный бюджет
|
21 260,4
|
2 622,2
|
3 982,3
|
4 000,0
|
4 100,0
|
4 200,0
|
2 355,9
|
|
80
|
"Прочие нужды"
|
|
81
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
22 535,5
|
3 897,3
|
3 982,3
|
4 000,0
|
4 100,0
|
4 200,0
|
2 355,9
|
|
82
|
федеральный бюджет
|
1 275,1
|
1 275,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
83
|
местный бюджет
|
21 260,4
|
2 622,2
|
3 982,3
|
4 000,0
|
4 100,0
|
4 200,0
|
2 355,9
|
|
84
|
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
|
19 905,4
|
2 547,2
|
3 902,3
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
2 355,9
|
3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6.
|
85
|
местный бюджет
|
19 905,4
|
2 547,2
|
3 902,3
|
3 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
2 355,9
|
|
86
|
Мероприятие 8. Реализация федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета)
|
1 350,1
|
1 350,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.2.
|
87
|
федеральный бюджет
|
1 275,1
|
1 275,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
88
|
местный бюджет
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
89
|
Мероприятие 9. Предоставление в 2020 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности по виду экономической деятельности 88.9, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), в целях финансового обеспечения затрат по аренде
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.1.3.
|
90
|
местный бюджет
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
91
|
Мероприятие 10. Размещение социально значимых материалов, в том числе о развитии инвестиционного потенциала городского округа Верхняя Пышма, в печатных средствах массовой информации - информационно-аналитических журналах, распространяемых на территории Российской Федерации
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
400,0
|
500,0
|
0,0
|
3.2.7.
|
92
|
местный бюджет
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
400,0
|
500,0
|
0,0
|
|
93
|
Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
94
|
Всего по подпрограмме 4, в том числе:
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
|
95
|
областной бюджет
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
|
96
|
"Прочие нужды"
|
|
97
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
|
98
|
областной бюджет
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
|
99
|
Мероприятие 5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области.
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1.
|
100
|
областной бюджет
|
1 612,0
|
241,0
|
262,0
|
272,0
|
283,0
|
294,0
|
260,0
|
|
101
|
Подпрограмма 5. "Обеспечение разработки и реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования документации по планировке территории, создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
102
|
Всего по подпрограмме 5, в том числе:
|
106 389,9
|
18 129,7
|
18 405,5
|
20 312,0
|
20 071,1
|
17 672,2
|
11 799,4
|
|
103
|
областной бюджет
|
1 442,4
|
0,0
|
137,4
|
1 305,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
104
|
местный бюджет
|
104 947,5
|
18 129,7
|
18 268,1
|
19 007,0
|
20 071,1
|
17 672,2
|
11 799,4
|
|
105
|
"Прочие нужды"
|
|
106
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
106 389,9
|
18 129,7
|
18 405,5
|
20 312,0
|
20 071,1
|
17 672,2
|
11 799,4
|
|
107
|
областной бюджет
|
1 442,4
|
0,0
|
137,4
|
1 305,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
108
|
местный бюджет
|
104 947,5
|
18 129,7
|
18 268,1
|
19 007,0
|
20 071,1
|
17 672,2
|
11 799,4
|
|
109
|
Мероприятие 1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма
|
7 428,8
|
0,0
|
1 163,8
|
5 065,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
110
|
областной бюджет
|
1 442,4
|
0,0
|
137,4
|
1 305,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
111
|
местный бюджет
|
5 986,4
|
0,0
|
1 026,4
|
3 760,0
|
600,0
|
600,0
|
0,0
|
|
112
|
Мероприятие 3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости
|
10 910,9
|
5 076,2
|
3 413,5
|
583,3
|
1 837,9
|
0,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
113
|
местный бюджет
|
10 910,9
|
5 076,2
|
3 413,5
|
583,3
|
1 837,9
|
0,0
|
0,0
|
|
114
|
Мероприятие 4. Разработка проектов по планировочным изменениям (раздел "Архитектурные решения")
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.2.1.
|
115
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
116
|
Мероприятие 5. Подготовка документации по планировке территорий
|
6 073,5
|
0,0
|
616,8
|
456,8
|
3 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
5.2.1.
|
117
|
местный бюджет
|
6 073,5
|
0,0
|
616,8
|
456,8
|
3 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
|
118
|
Мероприятие 12. Проведение кадастровых работ и лесоустройство на земельных участках, занятых городскими лесами на территории городского округа Верхняя Пышма
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.3.3.
|
119
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
120
|
Мероприятие 14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
|
79 548,9
|
10 625,7
|
13 211,4
|
14 207,0
|
14 633,2
|
15 072,2
|
11 799,4
|
5.1.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1., 5.3.2.
|
121
|
местный бюджет
|
79 548,9
|
10 625,7
|
13 211,4
|
14 207,0
|
14 633,2
|
15 072,2
|
11 799,4
|
|
122
|
Мероприятие 15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма
|
2 427,8
|
2 427,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.4.1.
|
123
|
местный бюджет
|
2 427,8
|
2 427,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
124
|
Подпрограмма 6. "Комплексное развитие сельских территорий городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
125
|
Всего по подпрограмме 6, в том числе:
|
20 413,6
|
2 919,1
|
5 711,3
|
3 912,4
|
2 966,5
|
3 054,3
|
1 850,0
|
|
126
|
федеральный бюджет
|
2 940,4
|
900,3
|
1 198,9
|
712,4
|
58,3
|
70,5
|
0,0
|
|
127
|
областной бюджет
|
2 601,4
|
1 168,8
|
590,6
|
650,0
|
58,2
|
133,8
|
0,0
|
|
128
|
местный бюджет
|
14 871,8
|
850,0
|
3 921,8
|
2 550,0
|
2 850,0
|
2 850,0
|
1 850,0
|
|
129
|
"Прочие нужды"
|
|
130
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
20 413,6
|
2 919,1
|
5 711,3
|
3 912,4
|
2 966,5
|
3 054,3
|
1 850,0
|
|
131
|
федеральный бюджет
|
2 940,4
|
900,3
|
1 198,9
|
712,4
|
58,3
|
70,5
|
0,0
|
|
132
|
областной бюджет
|
2 601,4
|
1 168,8
|
590,6
|
650,0
|
58,2
|
133,8
|
0,0
|
|
133
|
местный бюджет
|
14 871,8
|
850,0
|
3 921,8
|
2 550,0
|
2 850,0
|
2 850,0
|
1 850,0
|
|
134
|
Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
|
14 201,4
|
2 919,1
|
2 199,1
|
3 212,4
|
1 966,5
|
2 054,3
|
1 850,0
|
6.1.1.
|
135
|
федеральный бюджет
|
2 507,7
|
900,3
|
766,2
|
712,4
|
58,3
|
70,5
|
0,0
|
|
136
|
областной бюджет
|
2 388,2
|
1 168,8
|
377,4
|
650,0
|
58,2
|
133,8
|
0,0
|
|
137
|
местный бюджет
|
9 305,5
|
850,0
|
1 055,5
|
1 850,0
|
1 850,0
|
1 850,0
|
1 850,0
|
|
138
|
Мероприятие 2. Предоставление субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
|
3 830,1
|
0,0
|
1 130,1
|
700,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
6.2.1.
|
139
|
местный бюджет
|
3 830,1
|
0,0
|
1 130,1
|
700,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
|
140
|
Мероприятие 3. Устройство наружной лестницы к кинотеатру "Луч", ул. Сосновая в п. Исеть
|
2 382,1
|
0,0
|
2 382,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.2.1.
|
141
|
федеральный бюджет
|
432,7
|
0,0
|
432,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
142
|
областной бюджет
|
213,2
|
0,0
|
213,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
143
|
местный бюджет
|
1 736,2
|
0,0
|
1 736,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
144
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение экологической безопасности и обращение с отходами производства и потребления на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
145
|
Всего по подпрограмме 7, в том числе:
|
39 817,3
|
6 551,6
|
7 420,5
|
7 758,1
|
6 819,6
|
6 007,2
|
5 260,4
|
|
146
|
местный бюджет
|
39 817,3
|
6 551,6
|
7 420,5
|
7 758,1
|
6 819,6
|
6 007,2
|
5 260,4
|
|
147
|
"Прочие нужды"
|
|
148
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
39 817,3
|
6 551,6
|
7 420,5
|
7 758,1
|
6 819,6
|
6 007,2
|
5 260,4
|
|
149
|
местный бюджет
|
39 817,3
|
6 551,6
|
7 420,5
|
7 758,1
|
6 819,6
|
6 007,2
|
5 260,4
|
|
150
|
Мероприятие 1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев - скважин)
|
5 744,1
|
906,8
|
846,0
|
978,0
|
1 017,0
|
1 017,0
|
979,3
|
7.1.1.
|
151
|
местный бюджет
|
5 744,1
|
906,8
|
846,0
|
978,0
|
1 017,0
|
1 017,0
|
979,3
|
|
152
|
Мероприятие 2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН
|
121,0
|
22,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
26,0
|
24,0
|
7.1.1.
|
153
|
местный бюджет
|
121,0
|
22,0
|
0,0
|
24,0
|
25,0
|
26,0
|
24,0
|
|
154
|
Мероприятие 3. Мониторинг качества вод нецентрализованных источников водоснабжения
|
1 251,3
|
176,1
|
203,6
|
215,0
|
225,0
|
235,0
|
196,6
|
7.1.1.
|
155
|
местный бюджет
|
1 251,3
|
176,1
|
203,6
|
215,0
|
225,0
|
235,0
|
196,6
|
|
156
|
Мероприятие 4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев)
|
2 351,0
|
337,4
|
286,4
|
418,0
|
435,0
|
456,0
|
418,2
|
7.1.1.
|
157
|
местный бюджет
|
2 351,0
|
337,4
|
286,4
|
418,0
|
435,0
|
456,0
|
418,2
|
|
158
|
Мероприятие 5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения.
|
3 933,0
|
710,0
|
759,0
|
790,0
|
821,0
|
853,0
|
0,0
|
7.1.1.
|
159
|
местный бюджет
|
3 933,0
|
710,0
|
759,0
|
790,0
|
821,0
|
853,0
|
0,0
|
|
160
|
Мероприятие 6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогеологическая экспертиза.
|
467,2
|
75,0
|
70,2
|
80,0
|
84,0
|
80,0
|
78,0
|
7.2.2.
|
161
|
местный бюджет
|
467,2
|
75,0
|
70,2
|
80,0
|
84,0
|
80,0
|
78,0
|
|
162
|
Мероприятие 13. Содержание гидротехнических сооружений.
|
2 570,2
|
417,0
|
430,6
|
435,2
|
435,2
|
435,2
|
417,0
|
7.2.1.
|
163
|
местный бюджет
|
2 570,2
|
417,0
|
430,6
|
435,2
|
435,2
|
435,2
|
417,0
|
|
164
|
Мероприятие 14. Страхование гражданской ответственности ГТС
|
418,4
|
69,6
|
69,6
|
68,4
|
68,4
|
68,4
|
74,0
|
7.2.3.
|
165
|
местный бюджет
|
418,4
|
69,6
|
69,6
|
68,4
|
68,4
|
68,4
|
74,0
|
|
166
|
Мероприятие 15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
|
9 599,5
|
1 099,0
|
1 450,5
|
1 650,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
2 080,0
|
7.3.1., 7.3.3.
|
167
|
местный бюджет
|
9 599,5
|
1 099,0
|
1 450,5
|
1 650,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
2 080,0
|
|
168
|
Мероприятие 16. Сводный проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
7.4.1.
|
169
|
местный бюджет
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
|
170
|
Мероприятие 17. Сбор отработанных люминесцентных энергосберегающих ламп
|
2 614,3
|
722,3
|
401,0
|
410,0
|
420,0
|
420,0
|
241,0
|
7.3.1.
|
171
|
местный бюджет
|
2 614,3
|
722,3
|
401,0
|
410,0
|
420,0
|
420,0
|
241,0
|
|
172
|
Мероприятие 18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов)
|
1 172,0
|
184,6
|
168,4
|
200,0
|
208,0
|
216,0
|
195,0
|
7.4.1.
|
173
|
местный бюджет
|
1 172,0
|
184,6
|
168,4
|
200,0
|
208,0
|
216,0
|
195,0
|
|
174
|
Мероприятие 19. Закупка, установка и обслуживание внешнего видеонаблюдения в местах постоянного размещения несанкционированных свалок
|
218,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
7.4.1.
|
175
|
местный бюджет
|
218,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
218,0
|
|
176
|
Мероприятие 20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности.
|
2 130,0
|
230,0
|
225,0
|
475,0
|
475,0
|
475,0
|
250,0
|
7.4.1.
|
177
|
местный бюджет
|
2 130,0
|
230,0
|
225,0
|
475,0
|
475,0
|
475,0
|
250,0
|
|
178
|
Мероприятие 21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях
|
327,8
|
46,7
|
49,8
|
57,0
|
60,0
|
63,0
|
51,3
|
7.4.1.
|
179
|
местный бюджет
|
327,8
|
46,7
|
49,8
|
57,0
|
60,0
|
63,0
|
51,3
|
|
180
|
Мероприятие 22. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов в районе поселка Красный
|
3 391,4
|
1 130,5
|
1 130,5
|
1 130,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.3.2.
|
181
|
местный бюджет
|
3 391,4
|
1 130,5
|
1 130,5
|
1 130,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
182
|
Мероприятие 23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них
|
2 908,2
|
424,6
|
1 330,0
|
527,0
|
586,0
|
2,6
|
38,0
|
7.2.2.
|
183
|
местный бюджет
|
2 908,2
|
424,6
|
1 330,0
|
527,0
|
586,0
|
2,6
|
38,0
|
|
184
|
Подпрограмма 8. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Верхняя Пышма до 2024 года".
|
|
185
|
Всего по подпрограмме 8, в том числе:
|
27 839,4
|
4 301,6
|
4 077,9
|
5 414,5
|
4 361,8
|
3 945,1
|
5 738,5
|
|
186
|
местный бюджет
|
27 839,4
|
4 301,6
|
4 077,9
|
5 414,5
|
4 361,8
|
3 945,1
|
5 738,5
|
|
187
|
"Прочие нужды"
|
|
188
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
27 839,4
|
4 301,6
|
4 077,9
|
5 414,5
|
4 361,8
|
3 945,1
|
5 738,5
|
|
189
|
местный бюджет
|
27 839,4
|
4 301,6
|
4 077,9
|
5 414,5
|
4 361,8
|
3 945,1
|
5 738,5
|
|
190
|
Мероприятие 1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма
|
4 095,1
|
603,9
|
622,1
|
1 004,8
|
379,5
|
379,5
|
1 105,3
|
8.4.1.
|
191
|
местный бюджет
|
4 095,1
|
603,9
|
622,1
|
1 004,8
|
379,5
|
379,5
|
1 105,3
|
|
192
|
Мероприятие 5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны.
|
164,7
|
76,5
|
0,0
|
47,2
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
8.2.3.
|
193
|
местный бюджет
|
164,7
|
76,5
|
0,0
|
47,2
|
0,0
|
0,0
|
41,0
|
|
194
|
Мероприятие 6. Обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
|
811,3
|
234,0
|
31,7
|
56,0
|
56,0
|
56,0
|
377,6
|
8.2.2., 8.3.5.
|
195
|
местный бюджет
|
811,3
|
234,0
|
31,7
|
56,0
|
56,0
|
56,0
|
377,6
|
|
196
|
Мероприятие 7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии
|
6 189,4
|
1 480,1
|
1 509,2
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
8.3.1., 8.3.6.
|
197
|
местный бюджет
|
6 189,4
|
1 480,1
|
1 509,2
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
800,0
|
|
198
|
Мероприятие 8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения
|
10 045,4
|
1 031,9
|
913,0
|
2 172,4
|
1 800,5
|
1 800,5
|
2 327,0
|
8.4.1.
|
199
|
местный бюджет
|
10 045,4
|
1 031,9
|
913,0
|
2 172,4
|
1 800,5
|
1 800,5
|
2 327,0
|
|
200
|
Мероприятие 9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов для тушения пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях
|
972,2
|
273,6
|
80,4
|
80,0
|
120,9
|
0,0
|
417,2
|
8.3.2.
|
201
|
местный бюджет
|
972,2
|
273,6
|
80,4
|
80,0
|
120,9
|
0,0
|
417,2
|
|
202
|
Мероприятие 12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год).
|
1 112,7
|
150,0
|
150,9
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
157,8
|
8.3.2.
|
203
|
местный бюджет
|
1 112,7
|
150,0
|
150,9
|
218,0
|
218,0
|
218,0
|
157,8
|
|
204
|
Мероприятие 13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины
|
3 041,6
|
141,5
|
625,1
|
664,8
|
609,2
|
609,1
|
391,8
|
8.3.4., 8.6.1., 8.6.2.
|
205
|
местный бюджет
|
3 041,6
|
141,5
|
625,1
|
664,8
|
609,2
|
609,1
|
391,8
|
|
206
|
Мероприятие 16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации.
|
227,8
|
50,0
|
27,0
|
28,0
|
28,0
|
28,0
|
66,8
|
8.1.2., 8.3.5., 8.5.1.
|
207
|
местный бюджет
|
227,8
|
50,0
|
27,0
|
28,0
|
28,0
|
28,0
|
66,8
|
|
208
|
Мероприятие 17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС
|
845,3
|
50,0
|
118,4
|
219,2
|
349,7
|
54,0
|
54,0
|
8.3.3.
|
209
|
местный бюджет
|
845,3
|
50,0
|
118,4
|
219,2
|
349,7
|
54,0
|
54,0
|
|
210
|
Мероприятие 18. Разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
|
334,0
|
210,0
|
0,0
|
124,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.1.1., 8.2.1.
|
211
|
местный бюджет
|
334,0
|
210,0
|
0,0
|
124,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
212
|
Мероприятие 19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.6.1.
|
213
|
местный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
214
|
Подпрограмма 9. "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
215
|
Всего по подпрограмме 9, в том числе:
|
258 625,5
|
45 488,5
|
49 240,7
|
49 458,5
|
57 082,2
|
54 711,8
|
2 643,8
|
|
216
|
местный бюджет
|
258 625,5
|
45 488,5
|
49 240,7
|
49 458,5
|
57 082,2
|
54 711,8
|
2 643,8
|
|
217
|
"Прочие нужды"
|
|
218
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
258 625,5
|
45 488,5
|
49 240,7
|
49 458,5
|
57 082,2
|
54 711,8
|
2 643,8
|
|
219
|
местный бюджет
|
258 625,5
|
45 488,5
|
49 240,7
|
49 458,5
|
57 082,2
|
54 711,8
|
2 643,8
|
|
220
|
Мероприятие 1. Внедрение аппаратного - программного комплекса "Безопасный город" (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками).
|
5 059,7
|
1 563,8
|
815,9
|
660,0
|
660,0
|
660,0
|
700,0
|
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.
|
221
|
местный бюджет
|
5 059,7
|
1 563,8
|
815,9
|
660,0
|
660,0
|
660,0
|
700,0
|
|
222
|
Мероприятие 4. Предоставление субсидий народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории городского округа Верхняя Пышма
|
2 584,3
|
0,0
|
417,4
|
583,5
|
559,8
|
559,8
|
463,8
|
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3.
|
223
|
местный бюджет
|
2 584,3
|
0,0
|
417,4
|
583,5
|
559,8
|
559,8
|
463,8
|
|
224
|
Мероприятие 8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей
|
245 329,6
|
43 214,7
|
46 984,6
|
47 145,3
|
54 792,7
|
52 422,3
|
770,0
|
9.2.2., 9.2.5.
|
225
|
местный бюджет
|
245 329,6
|
43 214,7
|
46 984,6
|
47 145,3
|
54 792,7
|
52 422,3
|
770,0
|
|
226
|
Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций
|
230 478,9
|
41 656,0
|
44 254,9
|
43 253,0
|
51 852,7
|
49 462,3
|
0,0
|
9.2.2., 9.2.5.
|
227
|
местный бюджет
|
230 478,9
|
41 656,0
|
44 254,9
|
43 253,0
|
51 852,7
|
49 462,3
|
0,0
|
|
228
|
Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий
|
10 245,3
|
890,7
|
932,3
|
3 422,3
|
2 500,0
|
2 500,0
|
0,0
|
9.2.2., 9.2.5.
|
229
|
местный бюджет
|
10 245,3
|
890,7
|
932,3
|
3 422,3
|
2 500,0
|
2 500,0
|
0,0
|
|
230
|
Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта
|
4 605,4
|
668,0
|
1 797,4
|
470,0
|
440,0
|
460,0
|
770,0
|
9.2.2., 9.2.5.
|
231
|
местный бюджет
|
4 605,4
|
668,0
|
1 797,4
|
470,0
|
440,0
|
460,0
|
770,0
|
|
232
|
Мероприятие 9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма
|
176,1
|
30,0
|
26,1
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
9.2.3., 9.2.4.
|
233
|
местный бюджет
|
176,1
|
30,0
|
26,1
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
30,0
|
|
234
|
Мероприятие 10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности
|
5 475,9
|
680,0
|
996,8
|
1 039,7
|
1 039,7
|
1 039,7
|
680,0
|
9.2.5.
|
235
|
местный бюджет
|
5 475,9
|
680,0
|
996,8
|
1 039,7
|
1 039,7
|
1 039,7
|
680,0
|
|
236
|
Подпрограмма 10. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
237
|
Всего по подпрограмме 10, в том числе:
|
845 606,1
|
134 285,5
|
148 019,3
|
152 380,6
|
149 569,7
|
150 105,4
|
111 245,6
|
|
238
|
местный бюджет
|
845 606,1
|
134 285,5
|
148 019,3
|
152 380,6
|
149 569,7
|
150 105,4
|
111 245,6
|
|
239
|
"Прочие нужды"
|
|
240
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
845 606,1
|
134 285,5
|
148 019,3
|
152 380,6
|
149 569,7
|
150 105,4
|
111 245,6
|
|
241
|
местный бюджет
|
845 606,1
|
134 285,5
|
148 019,3
|
152 380,6
|
149 569,7
|
150 105,4
|
111 245,6
|
|
242
|
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности администрации городского округа Верхняя Пышма.
|
413 176,8
|
59 163,6
|
73 268,8
|
77 099,8
|
77 712,5
|
77 712,5
|
48 219,6
|
10.1.1., 10.1.3.
|
243
|
местный бюджет
|
413 176,8
|
59 163,6
|
73 268,8
|
77 099,8
|
77 712,5
|
77 712,5
|
48 219,6
|
|
244
|
Мероприятие 2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций
|
3 445,8
|
619,9
|
343,3
|
611,1
|
611,1
|
611,1
|
649,3
|
10.1.2.
|
245
|
местный бюджет
|
3 445,8
|
619,9
|
343,3
|
611,1
|
611,1
|
611,1
|
649,3
|
|
246
|
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления
|
290 225,2
|
51 745,0
|
50 662,9
|
50 124,1
|
46 641,9
|
46 802,1
|
44 249,3
|
10.1.1.
|
247
|
местный бюджет
|
290 225,2
|
51 745,0
|
50 662,9
|
50 124,1
|
46 641,9
|
46 802,1
|
44 249,3
|
|
248
|
Мероприятие 4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива
|
11 081,7
|
1 714,0
|
2 076,7
|
1 978,2
|
1 978,2
|
1 978,2
|
1 356,5
|
10.1.1.
|
249
|
местный бюджет
|
11 081,7
|
1 714,0
|
2 076,7
|
1 978,2
|
1 978,2
|
1 978,2
|
1 356,5
|
|
250
|
Мероприятие 5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты
|
119 486,3
|
18 468,9
|
19 933,6
|
21 473,4
|
21 532,0
|
21 907,5
|
16 170,9
|
10.1.1.
|
251
|
местный бюджет
|
119 486,3
|
18 468,9
|
19 933,6
|
21 473,4
|
21 532,0
|
21 907,5
|
16 170,9
|
|
252
|
Мероприятие 6. Прочие расходы в органах местного самоуправления
|
8 190,3
|
2 574,2
|
1 734,1
|
1 094,0
|
1 094,0
|
1 094,0
|
600,0
|
10.1.1.
|
253
|
местный бюджет
|
8 190,3
|
2 574,2
|
1 734,1
|
1 094,0
|
1 094,0
|
1 094,0
|
600,0
|
|
254
|
Подпрограмма 11. "Развитие лесного хозяйства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
255
|
Всего по подпрограмме 11, в том числе:
|
24 178,3
|
3 135,2
|
2 443,5
|
6 220,6
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
|
256
|
местный бюджет
|
24 178,3
|
3 135,2
|
2 443,5
|
6 220,6
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
|
257
|
"Прочие нужды"
|
|
258
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
24 178,3
|
3 135,2
|
2 443,5
|
6 220,6
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
|
259
|
местный бюджет
|
24 178,3
|
3 135,2
|
2 443,5
|
6 220,6
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
|
260
|
Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по организации использования, охране и защите лесов
|
21 247,5
|
3 135,2
|
2 443,5
|
3 289,9
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
11.1.1., 11.1.2., 11.1.3.
|
261
|
местный бюджет
|
21 247,5
|
3 135,2
|
2 443,5
|
3 289,9
|
3 388,6
|
3 490,3
|
5 500,0
|
|
262
|
Мероприятие 2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах
|
2 930,7
|
0,0
|
0,0
|
2 930,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11.2.1.
|
263
|
местный бюджет
|
2 930,7
|
0,0
|
0,0
|
2 930,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
264
|
Подпрограмма 12. "Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
265
|
Всего по подпрограмме 12, в том числе:
|
2 832,8
|
309,8
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
426,0
|
|
266
|
местный бюджет
|
2 832,8
|
309,8
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
426,0
|
|
267
|
"Прочие нужды"
|
|
268
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
2 832,8
|
309,8
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
426,0
|
|
269
|
местный бюджет
|
2 832,8
|
309,8
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
426,0
|
|
270
|
Мероприятие 2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов
|
224,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
126,0
|
12.1.1., 12.1.2.
|
271
|
местный бюджет
|
224,4
|
98,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
126,0
|
|
272
|
Мероприятие 3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма
|
2 608,3
|
211,3
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
300,0
|
12.1.3.
|
273
|
местный бюджет
|
2 608,3
|
211,3
|
301,0
|
496,0
|
1 000,0
|
300,0
|
300,0
|
|
274
|
Подпрограмма 13. "Обеспечение жильем педагогических работников муниципальных учреждений на территории городского округа Верхняя Пышма на период до 2024 года"
|
|
275
|
Всего по подпрограмме 13, в том числе:
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
|
276
|
местный бюджет
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
|
277
|
"Прочие нужды"
|
|
278
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
|
279
|
местный бюджет
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
|
280
|
Мероприятие 1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
13.1.3.
|
281
|
местный бюджет
|
32 868,7
|
0,0
|
3 825,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29 043,5
|
|
282
|
Подпрограмма 14. "Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
283
|
Всего по подпрограмме 14, в том числе:
|
9 829,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
2 374,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
|
284
|
местный бюджет
|
9 829,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
2 374,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
|
285
|
"Прочие нужды"
|
|
286
|
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:
|
9 829,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
2 374,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
|
287
|
местный бюджет
|
9 829,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
2 374,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
|
288
|
Мероприятие 1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
|
9 229,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
1 774,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
14.1.1.
|
289
|
местный бюджет
|
9 229,6
|
1 444,0
|
1 706,0
|
1 774,2
|
1 774,2
|
1 774,2
|
757,0
|
|
290
|
Мероприятие 2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14.1.2.
|
291
|
местный бюджет
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|