Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23.07.2021 N 158
Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы
N |
Статус |
Код подпрограммы/основного мероприятия/ проекта |
Наименование основного мероприятия/ проекта |
Ответственный исполнитель (соисполнители) |
Код бюджетной классификации |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
||||||||||||||||
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
Начала реализации |
Окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|||||||||||||
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Цель: Повышение эффективности системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков путем реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей детей и родителей в качественном и доступном отдыхе, оздоровлении и трудовом воспитании. |
||||||||||||||||||||||||
|
Задача: Реновация, реконструкция и развитие инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей, повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха, формирование эффективных механизмов управления и финансирования в системе, увеличение охвата детей и подростков отдыхом, оздоровлением и занятостью, привлечение разнообразных (финансовых, организационных, кадровых и др.) ресурсов в систему, институционализация новых укладов социализации и образования, невозможных в других формах организации жизни детей. |
||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма (отдельное мероприятие): Развитие систем детского отдыха |
||||||||||||||||||||||||
Процессная часть |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1. |
Основное мероприятие |
4/01 |
На оказание муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи " |
КО |
4440100000 |
0707 |
034 |
621 |
Задача 1 Показатель 1,2,3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
31 253,5 |
25 447,8 |
34 092,0 |
26 334,9 |
35 259,4 |
21 852,9 |
36 573,1 |
21 763,2 |
37 941,4 |
0,0 |
39 364,4 |
0,0 |
214 483,8 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
4 213,4 |
4 213,4 |
3 165,3 |
2 932,0 |
3 291,9 |
1 730,2 |
3 423,6 |
1 730,2 |
3 560,5 |
0,0 |
3 702,9 |
0,0 |
21 357,6 |
||||||||||||
МБ |
27 040,1 |
21 234,4 |
30 926,7 |
23 402,9 |
31 967,5 |
20 122,7 |
33 149,5 |
20 033,0 |
34 380,9 |
0,0 |
35 661,5 |
0,0 |
193 126,2 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
2. |
Основное мероприятие |
4/02 |
Организация отдыха и оздоровления детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
КО, УФКиС |
4440200000 |
0707 |
034, 027 |
621 |
Задача 1 Показатель 1,2,3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
52 986,9 |
0,0 |
53 007,0 |
53 007,0 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 986,9 |
0,0 |
52 986,9 |
0,0 |
317 504,3 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
52 986,9 |
0,0 |
53 007,0 |
53 007,0 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 768,3 |
52 986,9 |
0,0 |
52 986,9 |
0,0 |
317 504,3 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
3. |
Основное мероприятие |
4/03 |
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
КО, УФКиС |
4440300000 |
0707 |
034, 027 |
621 |
Задача 1 Показатель 1,2,3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
25 855,8 |
0,0 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,6 |
0,0 |
25 855,6 |
0,0 |
155 134,4 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
25 855,8 |
0,0 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,8 |
25 855,6 |
0,0 |
25 855,6 |
0,0 |
155 134,4 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
4. |
Основное мероприятие |
4/04 |
Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий связанных с оказанием муниципальной услуги |
КО |
4440400000 |
0707 |
034 |
622 |
Задача 1 Показатель 1,2,3 |
2020 год |
2025 год |
Итого |
24 177,5 |
10 946,7 |
20 818,6 |
7 317,5 |
13 962,9 |
0,0 |
12 560,4 |
0,0 |
11 315,3 |
0,0 |
10 099,8 |
0,0 |
92 934,5 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
24 177,5 |
10 946,7 |
20 818,6 |
7 317,5 |
13 962,9 |
0,0 |
12 560,4 |
0,0 |
11 315,3 |
0,0 |
10 099,8 |
0,0 |
92 934,5 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по процессной части подпрограммы |
134 273,7 |
36 394,5 |
133 773,4 |
112 515,2 |
127 846,4 |
100 477,0 |
127 757,6 |
100 387,3 |
128 099,2 |
0,0 |
128 306,7 |
0,0 |
780 057,0 |
||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Республиканский бюджет |
83 056,1 |
4 213,4 |
82 028,1 |
81 794,8 |
81 916,0 |
80 354,3 |
82 047,7 |
80 354,3 |
82 403,0 |
0,0 |
82 545,4 |
0,0 |
493 996,3 |
||||||||||
|
|
Местный бюджет |
51 217,6 |
32 181,1 |
51 745,3 |
30 720,4 |
45 930,4 |
20 122,7 |
45 709,9 |
20 033,0 |
45 696,2 |
0,0 |
45 761,3 |
0,0 |
286 060,7 |
||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
Проектная часть |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1. |
Проект |
4/05 |
|
КО |
4440500000 |
0703 |
034 |
622 |
|
2020 год |
2025 год |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
|
Всего по проектной части подпрограммы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме |
134 273,7 |
36 394,5 |
133 773,4 |
112 515,2 |
127 846,4 |
100 477,0 |
127 757,6 |
100 387,3 |
128 099,2 |
0,0 |
128 306,7 |
0,0 |
780 057,0 |
||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Республиканский бюджет |
83 056,1 |
4 213,4 |
82 028,1 |
81 794,8 |
81 916,0 |
80 354,3 |
82 047,7 |
80 354,3 |
82 403,0 |
0,0 |
82 545,4 |
0,0 |
493 996,3 |
||||||||||
|
|
Местный бюджет |
51 217,6 |
32 181,1 |
51 745,3 |
30 720,4 |
45 930,4 |
20 122,7 |
45 709,9 |
20 033,0 |
45 696,2 |
0,0 |
45 761,3 |
0,0 |
286 060,7 |
||||||||||
|
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
|
Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||||||
|
|
НИОКР |
5 308,6 |
0,0 |
240,2 |
0,0 |
1 247,0 |
0,0 |
124,5 |
0,0 |
118,3 |
0,0 |
116,1 |
0,0 |
7 154,7 |
||||||||||
|
|
Прочие нужды |
128 965,1 |
36 394,5 |
133 533,2 |
112 515,2 |
126 599,4 |
100 477,0 |
127 633,1 |
100 387,3 |
127 980,9 |
0,0 |
128 190,6 |
0,0 |
772 902,3 |
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 23 июля 2021 г. N 158 "О внесении изменений в Муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.