Наименование изменено. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области
от 14 августа 2014 г. N 1076
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района"
22 января, 12 февраля, 23 июня, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 29 марта, 31 октября, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 24 апреля, 7 июля, 7 августа, 16 октября, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 1 марта, 24 апреля, 28 мая, 2 июля, 10, 27 августа, 21 сентября, 8 октября, 19 ноября, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 4, 18 марта, 12 апреля, 27 мая, 10 июня, 19 августа, 23 сентября, 14 октября, 6 ноября, 9, 20 декабря 2019 г., 13, 27 января, 16 марта, 16 апреля, 12 мая, 22 июня, 20, 31 июля, 14 сентября, 12 октября, 21 декабря 2020 г., 22 января, 5, 19 февраля, 12 июля, 29 сентября, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 17 января, 14 февраля 2022 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации района от 10.06.2014 N 746 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Сковородинского района", постановления администрации района от 03.06.2014 N 653 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сковородинского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности"
постановляет:
Пункт 1 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Н.Я. Водякову.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Глава района |
А.А. Тарасов |
Наименование изменено. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
I. Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района"
(утв. постановлением Администрации Сковородинского района Амурской области
от 14 августа 2014 г. N 1076)
22 января, 12 февраля, 23 июня, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 29 марта, 31 октября, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 24 апреля, 7 июля, 7 августа, 16 октября, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 1 марта, 24 апреля, 28 мая, 2 июля, 10, 27 августа, 21 сентября, 8 октября, 19 ноября, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 4, 18 марта, 12 апреля, 27 мая, 10 июня, 23 сентября, 14 октября, 6 ноября, 9, 20 декабря 2019 г., 13, 27 января, 16 марта, 16 апреля, 12 мая, 22 июня, 20, 31 июля, 14 сентября, 12 октября, 21 декабря 2020 г., 22 января, 5, 19 февраля, 12 июля, 29 сентября, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 17 января, 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт муниципальной программы
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сковородинского района на период до 2025 года (далее - Стратегия), миссия Сковородинского района состоит, прежде всего, в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры Сковородинского района, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей Сковородинского района, создает условия для развития человеческого потенциала Сковородинского района, способствует формированию позитивного имиджа Сковородинского района как значимого культурно-исторического и туристического центра.
Как показывает анализ, основными тенденциями в сфере реализации программы являются следующие.
1. Наличие развитой сети досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в Сковородинском районе создана сеть учреждений культуры. На территории района функционируют - 10 учреждений культурно-досугового типа (клубы, культурно-досуговые центры), на базе которых работают 65 человек. На базе культурно-досуговых учреждений действуют 28 клубных формирований с общей численностью участников более 320 человек. Ежегодно в массовых мероприятиях досуговых учреждений принимают участие более 43100 человек.
2. Наличие богатого историко-культурного наследия района, сформированная система охраны памятников истории и культуры, составляющего основу для создания узнаваемого имиджа района и конкурентоспособного туристического продукта.
В Сковородинском районе находятся 20 памятников истории и культуры.
Материальное наследие Сковородинского района сосредоточено в 2-х музеях, совокупный фонд которых насчитывает 5069 ед. хранения.
3. Сеть библиотек и архивных учреждений обеспечивает доступ жителей района к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
В Сковородинском районе открыто 15 библиотек, из них 10 муниципальных библиотек осуществляют информационно-библиотечное обслуживание сельского населения.
Совокупный фонд общедоступных библиотек Сковородинского района составляет 147382 экземпляров печатных изданий, зарегистрированных читателей в районе, пользующихся книгообменным фондом - 2147 человек, книговыдача составила 13765 экз.
Система архивных учреждений представлена архивным отделом администрации района. Совокупный архивный фонд составляет около 13 тыс. единиц хранения. Ежегодно архивный отдел администрации района выполняют более 1000 запросов.
Проведение государственной политики в сфере культуры осуществляется управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации района. Как показывает анализ, потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства и архивного дела:
наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
накопленный культурно-исторический потенциал района позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда района;
проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры и архивного дела.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития.
1. Сокращение посещаемости жителями Сковородинского района учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующее:
повышение конкурентности со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители Сковородинского района предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
2. Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных и архивных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также сохранение на бумажных носителях большого объема архивных документов и каталогов. В области архивного дела значимой проблемой также является большой объем недоступных для пользователей архивных документов.
3. Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли (28,57%) муниципальных учреждений в аварийных помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, отсутствие в учреждениях современной техники.
4. Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные низким уровнем оплаты труда, снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития Сковородинского района.
Снижение привлекательности Сковородинского района как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения Сковородинского района, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует и сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения, сокращение миграционного притока.
Снижение привлекательности Сковородинского района как туристического направления может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия (объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий, проводимых на территории Сковородинского района. Это может создать препятствия для развития туристической отрасли Сковородинского района.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной программы является развитие культуры, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей Сковородинского района, создает условия для развития человеческого потенциала Сковородинского района, способствует формированию позитивного имиджа Сковородинского района как значимого культурно-исторического и туристического центра.
Целью муниципальной программы являются обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
обеспечение сохранности архивных фондов;
обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;
сохранение и развитие этнокультурного наследия Сковородинского района;
обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства;
реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограммы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
Народное творчество и досуговая деятельность |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом. |
2 |
Возникновение рисков утраты архивных фондов, ограниченная доступность фондов для населения |
Обеспечение сохранности архивных фондов |
Архивное дело |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году. |
3 |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей Сковородинского района к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году. |
4 |
Негативные социально-экономические тенденции в местах компактного проживания амурских казаков. Возникновение рисков утраты традиций |
Сохранение и развитие этнокультурного наследия Сковородинского района |
Этнокультурное наследие |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году. |
5 |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей района |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году. |
6 |
Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства |
Мероприятия в сфере культуры и искусства |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году. |
7 |
Необходимость обеспечения реализации установленных полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой муниципальной политике в данной сфере |
Реализация основных направлений муниципальной политики Сковородинского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела |
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году. |
Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
4. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 7 подпрограмм.
1. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения Сковородинского района услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
2. Подпрограмма "Архивное дело".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности архивных фондов. Задачами подпрограммы являются создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов, обеспечение доступности архивных фондов для населения района, популяризация архивных документов.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по учету, комплектованию и хранению архивных фондов, выполнение запросов от населения и организаций, методическое сопровождение деятельности муниципальных архивов, проведение мероприятий, направленных на популяризацию архивных документов. Также в рамках подпрограммы осуществляются мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы архивного отдела администрации района (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
3. Подпрограмма "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности, популяризации и охраны историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы МБУК "РКМ им. П.А. Флоренского" (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
4. Подпрограмма "Этнокультурное наследие".
Подпрограмма направлена на достижение цели "Сохранение и развитие этнокультурного наследия Сковородинского района". Задачами подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества. В рамках подпрограммы реализуется комплекс мероприятий по изучению и сохранению народных традиций, а также вовлечению молодежи в спортивно-патриотические и оздоровительные мероприятия.
5. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения района, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы МБУК "ЦБС".
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляется методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных библиотек.
6. Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства".
Подпрограмма направлена на решение задачи организации и проведения мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
стимулирование народного творчества;
поддержка деятелей самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
развитие культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев;
организация и проведение мероприятий районного значения, представление сферы культуры Сковородинского района на областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях;
создание стимулов для развития культуры и искусства на территории Сковородинского района.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, также организуется участие представителей Сковородинского района в областных и общероссийских мероприятиях. Кроме того, подпрограмма предусматривает поддержку одаренных детей и молодежи в сфере культуры.
Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Основными конечными результатами подпрограммы является увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 100% в 2020 году с последующим сохранением достигнутого уровня.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложение N 1 к муниципальной программе.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 251 425,08144 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 14 003,51919 тыс. рублей;
2016 год - 11 877,68662 тыс. рублей;
2017 год - 17 909,51327 тыс. рублей;
2018 год - 35 638,63593 тыс. рублей;
2019 год - 30 361,08904 тыс. рублей;
2020 год - 27 146,39346 тыс. рублей;
2021 год - 26 862,48104 тыс. рублей;
2022 год - 20 142,93247 тыс. рублей;
2023 год - 22 493,86014 тыс. рублей;
2024 год - 22 494,48514 тыс. рублей;
2025 год - 22 494,48514 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 4 464,87645 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
6. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка достижения целей муниципальной программы производится посредством достижения следующих показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы:
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом.
2. Увеличение доли архивных документов, доступных пользователям, с 95% в 2013 году до 97,2% в 2025 году.
3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.
4. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году.
5. Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек с 7779 человек в 2013 году до 8230 человек в 2025 году.
6. Увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.
7. Увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.
7. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, снижение темпов реставрационных работ памятников историко-культурного наследия, архивных и музейных фондов. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры, искусства и архивного дела.
Риск чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих реконструкции, находящихся в аварийном состоянии. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений.
Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствование системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использование в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.
II. Подпрограмма
"Народное творчество и досуговая деятельность"
22 января, 12 февраля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 17 февраля 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 10, 27 августа 2018 г., 18 января, 4 февраля, 23 сентября 2019 г., 13, 27 января 2020 г., 22 января, 5 февраля, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт подпрограммы
"Народное творчество и досуговая деятельность"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящий момент в Сковородинском районе создана система культурно-досуговых учреждений, в которую входят МБУК "Сковородинский районный культурно-методический центр" и 9 культурно-досуговых учреждений на муниципальном уровне. При этом 70% учреждений расположены в сельской местности.
На базе культурно-досуговых учреждений действуют более 28 клубных формирований с общей численностью участников более 320 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 43100 человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в областных, межрегиональных фестивалях и конкурсах.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов районного бюджета в Сковородинском районе проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено представление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:
увеличение числа участников клубных формирований и посещаемости мероприятий. В частности, число клубных формирований в целом по Сковородинскому району в период с 2009 по 2013 годы увеличилось на 164,7% с 17 до 28 единиц, число участников клубных формирований за этот же период увеличилось в 2 раза с 157 до 320 человек. Число участников культурно-массовых мероприятий увеличилось более чем на 152,3% за период с 2009 по 2013 годы (с 28320 человек до 43140 человек). В значительной степени данное сокращение показателей объясняется сокращением численности населения Сковородинского района в целом (в 2009 году - 31395 человек, в 2013 году - 28017 человек);
недостаточное качество услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловленное как низкими нормативами финансирования этих учреждений из местных бюджетов, так и отсутствием высококвалифицированных специалистов сельской местности;
ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджетов всех уровней.
В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в Сковородинском районе обеспечения досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, особенно в сельской местности, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего, алкогольной зависимости). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в населенных пунктах Сковородинского района, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в районе.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Сковородинского района, расширение их спектра;
развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, видео-, мультимедиа);
развитие многоукладности районной культуры, поддержка всех видов культуры: элитарной, народной, массовой, создание новых культурных центров и творческих коллективов;
поддержка творческих коллективов и союзов.
С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1) обеспечение доступности для населения Сковородинского района услуг по организации досуга;
2) повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1%.
Показатель реализации подпрограммы () рассчитывается по формуле:
, где
- число посещений культурно-массовых мероприятий, ед.
i, i-1 - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы два мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений", "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств".
Реализация указанных мероприятий обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачи по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем приобретения технологического оборудования, проведения текущих ремонтов учреждений культуры.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 80 275,5042 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 5 441,12256 тыс. рублей;
2016 год - 4 919,5917 тыс. рублей;
2017 год - 5 083,04163 тыс. рублей;
2018 год - 6 786,05377 тыс. рублей;
2019 год - 8 726,87944 тыс. рублей;
2020 год - 8 028,2904 тыс. рублей;
2021 год - 8 755,20562 тыс. рублей;
2022 год - 8 382,15777 тыс. рублей;
2023 год - 8 051,05377 тыс. рублей;
2024 год - 8 051,05377 тыс. рублей;
2025 год - 8 051,05377 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
число клубных формирований, единиц;
число участников клубных формирований, человек;
число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число клубных формирований увеличится с 28 в 2013 году до 35 в 2025 году;
число участников клубных формирований увеличится с 320 в 2013 году до 370 в 2025 году;
число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 43140 в 2013 году до 48130 в 2025 году.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
III. Подпрограмма
"Архивное дело"
22 января, 12 февраля 2015 г., 14 января, 17 февраля, 31 октября 2016 г., 3 февраля, 17 марта, 7 августа 2017 г., 12 февраля, 10 августа 2018 г.
Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
1. Паспорт подпрограммы
"Архивное дело"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система учета, комплектации и хранения архивных фондов регламентируется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". В Амурской области архивное дело регламентируется Законом Амурской области от 27.06.2005 N 21-ОЗ "Об управлении архивным делом в Амурской области".
В Сковородинском районе на настоящий момент действует архивный отдел в составе администрации Сковородинского района.
Основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются следующие.
Совокупный архивный фонд в настоящий момент составляет 13 тыс. единиц архивных документов. Ежегодно архивный отдел администрации района выполняют более 1000 запросов.
В рамках административной реформы проводится работа по регламентации деятельности муниципального архива. Разработаны административные регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Сковородинском районе архивного дела.
Проводится работа по внедрению в архив района информационно-коммуникационных технологий, подключение их к информационно-коммуникационной сети Интернет, создание страницы архивного отдела на официальном сайте администрации района.
Обеспечение сохранности архивного фонда Сковородинского района, а также обеспечение доступа населения к архивным документам требует реализации комплекса мероприятий, которые должны включать, прежде всего, регулярный мониторинг наличия и состояния архивных документов, реставрацию документов, прием документов на постоянное и временное хранение, модернизацию материально-технической базы архивного отдела. Кроме того, важным направлением деятельности является исполнение запросов физических и юридических лиц, популяризация архивных документов.
В случае если не будет обеспечено регулярное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренного данной подпрограммой, создается угроза для сохранения архивных фондов Сковородинского района, утрата наиболее ценных архивных документов.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является обеспечение сохранности архивных фондов, предоставление к ним доступа населению Сковородинского района.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности архивных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) создание условий для обеспечения сохранности архивных фондов;
2) обеспечение доступности архивных фондов для населения Сковородинского района;
3) популяризация архивных документов.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Конечным результатом реализации подпрограммы станет доля архивных документов, доступных пользователям, в процентах. Значение данного показателя за время реализации подпрограммы не измениться и составит 97,2%.
Расчет показателя подпрограммы "Доля архивных документов доступных пользователям, %" () осуществляется по формуле:
, где
- число архивных документов всего, ед. хранения;
- число архивных документов доступных пользователям, ед. хранения.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Данное мероприятие обеспечивает решение задач по обеспечению сохранности архивных фондов, обеспечению доступа населения Сковородинского района к архивным фондам и популяризации архивных документов.
Мероприятие включает осуществление работ по комплектованию, хранению и учету архивных фондов, а также работ по выполнению запросов от физических лиц и организаций. Кроме того, данное основное мероприятие предусматривает проведение мероприятий по популяризации архивных документов (организацию стационарных выставок, создание временных композиций). В рамках данного мероприятия также предусматривается приобретение компьютерной техники и программно-аппаратных комплексов для архивов, проведение текущих ремонтов помещений архивов, закупка технологического оборудования.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по архивному делу обеспечивает комплексный подход к сохранению архивных фондов и повышению качества работ, выполняемых архивным отделом.
Раздел 5 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 284,25896 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 105,75 тыс. рублей;
2017 год - 178,50896 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах;
среднее число пользователей архивной информацией, человек.
По результатам реализации основного мероприятия будет достигнуты следующие значения показателей:
доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, останется на уровне 2013 года и составит 100%;
среднее число пользователей архивной информацией увеличится с 1114 человек в 2013 году до 1243 человек в 2025 году.
Расчет показателей основных мероприятий подпрограммы осуществляется следующим образом.
1. Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, % () рассчитывается по формуле:
, где
- число архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения, ед. хранения,
- число архивных документов всего, ед. хранения.
2. Среднее число пользователей архивной информацией, чел. () рассчитывается по формуле:
, где
- число пользователей архивной информацией, чел.
Источниками данных для определения значений показателей являются форма статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20__ год", данные паспортов организаций, по формам, утвержденным приказом Росархива от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации", отчеты учреждений.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 3.
Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Архивное дело" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
IV. Подпрограмма
"Историко-культурное наследие"
22 января, 12 февраля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 17 февраля, 29 марта, 31 октября, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 7 июля 2017 г., 19 января, 12 февраля, 2 июля, 10, 27 августа, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 23 сентября, 6 ноября 2019 г., 13, 27 января, 16 марта, 12 мая, 22 июня, 20 июля, 12 октября 2020 г., 22 января, 5 февраля, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт подпрограммы
"Историко-культурное наследие"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие Сковородинского района представлено недвижимыми памятниками истории и культуры, музейными фондами.
На государственной охране в Сковородинском районе состоят 16 памятников истории и культуры.
Помимо памятников, внесенных в реестр на территории Сковородинского района, 4 объекта включены в списки выявленных объектов культурного наследия. Таким образом, общее количество объектов культурного наследия, состоящих на учете, составляет 20 единиц.
Материальное наследие Сковородинского района сосредоточено в государственной и муниципальной сети музеев. Всего на территории Сковородинского района действует:
Албазинский краеведческий музей, филиал ГБУ Амурской области "Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского";
Сковородинский районный краеведческий музей им. П.А. Флоренского.
Все музеи относятся к типу "историко-краеведческие".
Основной фонд государственных и муниципальных музеев насчитывает 5069 ед. хранения, в выставочной деятельности в 2013 году использовалось 59% основного фонда.
В 2013 году музеи Сковородинского района посетило 15300 человек. Число экскурсий в 2013 году составило 56 экскурсий.
В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в Сковородинском районе приняты административные регламенты.
Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в Сковородинском районе наблюдаются следующие основные тенденции:
сохраняется потребность в реставрации памятников. В частности, по данным на 01.01.2014 необходимость в реставрационных работах была установлена для 85% памятников;
необходима реставрации и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;
остается нестабильной посещаемость памятников истории и культуры, государственных и муниципальных музеев, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность этих учреждений за счет этих источников доходов;
происходит устаревание материально-технической базы музеев, что снижает качество предоставляемых ими услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.
В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:
- обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния и паспортизацию памятников истории и культуры, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждений;
- популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем проведения различных культурно-массовых мероприятий на базе музейных комплексов, смена экспозиций музеев.
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики. В случае если мероприятия данной программы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие, снижение туристической привлекательности Сковородинского района, что будет препятствием для развития в Сковородинском районе туризма, являющегося одним из приоритетов стратегии.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
сохранение и научное изучение объектов археологического наследия;
обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению Сковородинского района.
Сформулированной в соответствии с приоритетами муниципальной политики целью подпрограммы должно стать обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия Сковородинского района.
Задачами подпрограммы является следующие:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов;
2) популяризация историко-культурного наследия.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 45% в 2013 году до 70% в 2025 году;
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников увеличится с 80 процентов в 2013 году до 91 процента в 2025 году.
Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % () рассчитывается по формуле:
, где
- число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;
- общее количество предметов музейного фонда, ед.
Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы три мероприятия:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Реализация указанных мероприятий обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Указанные мероприятия включают в себя
выполнение МБУК "Сковородинский районный краеведческий музей имени П.А. Флоренского" работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
проведение ремонтов, реставрации в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия и музейных фондов. Мероприятие предусматривает проведение ремонтов помещений МБУК "Сковородинский районный краеведческий музей имени П.А. Флоренского".
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
Сохранение, использование, популяризации и охрана объектов исторического и культурного наследия. В рамках мероприятия осуществляется приобретение и сооружение памятников историко-культурного наследия, а также осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 46 089,09473 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 150,06342 тыс. рублей;
2016 год - 2 473,34067 тыс. рублей;
2017 год - 3 204,34864 тыс. рублей;
2018 год - 4 619,1709 тыс. рублей;
2019 год - 4 745,68618 тыс. рублей;
2020 год - 4 483,16613 тыс. рублей;
2021 год - 4 420,08719 тыс. рублей;
2022 год - 4 788,8599 тыс. рублей;
2023 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2024 год - 5 068,1239 тыс. рублей;
2025 год - 5 068,1239 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников, в процентах;
доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах;
доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:
доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников увеличится с 80% в 2013 году до 91% в 2025 году;
доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, увеличится с 68% в 2013 году до 82,3% в 2025 году;
доля музеев, имеющих Интернет-сайты возрастет с 0% в 2013 году до 100% к 2025 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда увеличится с 59% в 2013 году до 70% в 2025 году.
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственной статистического наблюдения.
Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.
1. Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), прошедших паспортизацию, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
2. Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), по которым проведен мониторинг, ед.;
- число объектов культурного наследия (федерального, регионального, местного значения), всего, ед.
3. Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах () рассчитывается по формуле:
, где
- число музеев всего, ед.;
- число сайтов, имеющих сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
V. Подпрограмма
"Этнокультурное наследие"
22 января, 24 ноября 2015 г., 17 февраля 2016 г., 17 марта, 16 октября 2017 г., 12 февраля, 10 августа 2018 г.
Раздел 1 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
1. Паспорт подпрограммы
"Этнокультурное наследие"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Этнографический потенциал Сковородинского района связан, прежде всего, с сохранением и развитием культуры казаков.
В настоящий момент на территории Сковородинского района, как и в других субъектах Российской Федерации, являющихся местами компактного проживания казаков, активно проходят процессы возрождения казачьей культуры и творчества.
В настоящее время в с. Албазино существует казачье общество. Членами казачьего общества являются 23 казака.
Вместе с тем угрозу сохранению и развитию казачьей культуры, традиционного образа жизни представляют следующие социально-экономические тенденции.
1. Сложная социально-экономическая ситуация в местах компактного проживания казаков, вызванная кризисом в сельском хозяйстве, привела к высокому уровню безработицы и снижению уровня жизни казаков на территории Сковородинского района.
2. Наметившаяся тенденция потери культурных традиций, вызванная как значительным оттоком казаков из Сковородинского района, так и постепенным уходом из жизни последних носителей языка и культуры, сформированной на традициях казачества.
Вышеперечисленные негативные тенденции обусловлены последствиями государственной политики прошлого века по искоренению традиций и образа жизни казачества. Изменить сложившиеся тенденции в данной сфере может только комплексная программа по возрождению казачьей культуры, включающая в себя патриотическое воспитание молодежи, ее вовлечения в культурно-досуговые и физкультурно-спортивные мероприятия, направленные на возрождение интереса молодежи к культуре и традициям казаков.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является развитие многоукладности районной культуры.
Сформулированная в соответствии с данным приоритетом цель подпрограммы - сохранение и развитие этнокультурного наследия Сковородинского района.
Задачей подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Показателями конечных результатов подпрограммы является удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения конечных результатов:
увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 5% в 2013 году до 6,1% в 2025 году.
Показатель удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, определяется как отношение количества участвующих в оздоровительных мероприятиях к количеству жителей в местах компактного проживания казаков:
, где
А - количество участвующих в мероприятиях;
С - численность населения в местах компактного проживания казаков.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализовано следующее основное мероприятие.
1. Организация и проведение мероприятий муниципальной подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы мероприятия, направленные на изучение и популяризацию культурного наследия казачества:
проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней;
возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества, патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение культурных традиций и обрядов казачества;
проведение, организация летнего отдыха детей и молодежи с компонентами патриотического воспитания, в том числе организация сбора в с. Албазино (обеспечение материально-технической базы);
организация детских сплавов "По местам первопроходцев-казаков", организация летних профильных смен в с. Албазино.
Раздел 5 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 38,25 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 38,25 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечного результата основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" являются:
численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, человек;
число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, единиц.
По результатам реализации основного мероприятия будут достигнуты следующие значения показателей:
увеличение численности детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, с 1400 человек в 2013 году до 1620 в 2025 году;
увеличение числа проведенных мероприятий оздоровительной кампании с 5 в 2013 году до 6,1 в 2025 году.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 5.
Таблица 5
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Этнокультурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
VI. Подпрограмма
"Библиотечное обслуживание"
22 января, 12 февраля, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 29 марта, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 15 декабря 2017 г., 12 февраля, 28 мая, 2 июля, 10, 27 августа 2018 г., 18 января, 4 февраля, 19 августа, 23 сентября, 6 ноября 2019 г., 13, 27 января 2020 г., 22 января, 5 февраля, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт подпрограммы
"Библиотечное обслуживание"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
В Сковородинском районе на настоящий момент действует 12 библиотек, из них 6 муниципальных библиотек осуществляют информационно-библиотечное обслуживание сельского населения.
Совокупный фонд общедоступных библиотек Сковородинского района составляет 147382 экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - более 7800 человек; книговыдача - 13765 экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку - 1868 человек. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 27,8%.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями Сковородинского района. По данным статистической отчетности. В период с 2009 до 2013 года число зарегистрированных читателей библиотек сократилось с 7462 человек до 7779 человек в целом по Сковородинскому району.
Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2009 по 2013 год сократилось с 148,7 тыс. экземпляров до 147 тыс. экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);
устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;
ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети и отсутствием работы по переводу библиотечных фондов в электронный вид;
наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационной технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети Сковородинского района путем разработки и внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения Сковородинского района как информационно-культурные центры, большая часть населения Сковородинского района будет лишена доступа к своевременным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала Сковородинского района.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы установленными Стратегией, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению Сковородинского района и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения Сковородинского района;
2) обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
3) повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальных библиотек.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Конечным результатом реализации подпрограммы является число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, человек.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 годы с 7779 человек до 8230 человек.
Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализовано два основных мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств.
Указанные мероприятия направлены на решение задач подпрограммы.
Мероприятия включают в себя оказание муниципальными библиотеками Сковородинского района услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.
Кроме того, в рамках данного мероприятия предусматривается модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретение компьютеров и программно-аппаратных комплексов, приобретение технологического и иного оборудования.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 65 334,6715 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 3 982,25504 тыс. рублей;
2016 год - 4 279,00425 тыс. рублей;
2017 год - 5 142,76817 тыс. рублей;
2018 год - 6 905,8908 тыс. рублей;
2019 год - 5 361,63596 тыс. рублей;
2020 год - 6 467,35323 тыс. рублей;
2021 год - 6 098,55184 тыс. рублей;
2022 год - 6 471,9148 тыс. рублей;
2023 год - 6 874,68247 тыс. рублей;
2024 год - 6 875,30747 тыс. рублей;
2025 год - 6 875,30747 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 142,17645 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели результатов выполнения основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
число книговыдач муниципальных библиотек, единиц;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, человек;
средняя книгообеспеченность, единиц/человек.
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число книговыдач муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 года с 13765 до 13930 единиц;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, увеличится в период с 2013 до 2025 года с 0 до 11 человек;
средняя книгообеспеченность муниципальных библиотек увеличится в период с 2013 до 2025 года с 0,49 до 0,6 единиц в расчете на 1 пользователя.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются формы статистической отчетности, внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." (Коч) рассчитывается по формуле:
, где
- объем библиотечного фонда библиотек Сковородинского района, ед.,
- общая численность населения Сковородинского района, чел.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 6.
Таблица 6
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Приобретение специального оборудования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Нумерация приводится в соответствии с источником
VI. Подпрограмма
"Мероприятия в сфере культуры и искусства"
22 января 2015 г., 17 февраля, 31 октября 2016 г., 3 февраля, 24 апреля 2017 г., 12 февраля, 1 марта, 10, 27 августа, 8 октября, 19 ноября 2018 г., 4 февраля, 19 августа, 6 ноября, 9 декабря 2019 г., 27 января, 16 апреля, 12 мая, 22 июня 2020 г., 5 февраля, 29 сентября, 30 декабря 2021 г., 17 января, 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт подпрограммы
"Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В Сковородинском районе большое число жителей задействовано в сфере народного творчества.
В 32 народных творческих коллективах, созданных на базе культурно-досуговых учреждений, участвуют около 565 человек. Кроме того, более 200 человек посещают занятия в учреждениях дополнительного образования для детей в сфере культуры и искусства.
При этом с целью создания стимулов для развития народных творческих коллективов, вовлечения в культурную деятельность творческой молодежи необходимо сформировать комплексную систему адресной поддержки, которая включает в себя:
проведение районных конференций, фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного художественного творчества и организация участия представителей Сковородинского района в мероприятиях различного уровня;
постоянное обновление творческих ресурсов посредством выявления молодых дарований через организацию конкурсов, выставок, фестивалей и др., поддержка одаренных детей, предоставление им возможности участия в мероприятиях различного уровня, материальное стимулирование юных талантов путем выплаты премий.
Без формирования комплексной системы поддержки народного творчества, выявления и поддержки молодых дарований, предусмотренной настоящей подпрограммой, возникают риски снижения качества культурного продукта Сковородинского района, потеря интереса жителей Сковородинского района к участию в народных творческих коллективах, снижение спроса на образование в сфере культуры и искусства и, как следствие, потеря кадрового потенциала отрасли.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленные Стратегией, являются поддержка творческих коллективов, культурных проектов в молодежной среде.
Кроме того, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" в качестве приоритета муниципальной политики определено повышение качества жизни жителей Сковородинского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения.
В соответствии с данными приоритетами цель подпрограммы сформулирована как организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) стимулирование народного творчества;
2) поддержка деятелей самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
3) организация и проведение мероприятий районного значения, представление сферы культуры Сковородинского района на мероприятиях различного уровня;
4) создание стимулов для развития культуры и искусства на территории Сковородинского района.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Показателем конечного результата реализации подпрограммы является число мероприятий, единиц.
В течение срока реализации подпрограммы планируется увеличение числа мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 35 в 2013 году до 57 в 2025 году.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализовано одно основное мероприятие - организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы. Данное мероприятие включает в себя следующие направления:
поддержка самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи, решение задачи стимулирования народного творчества. В рамках мероприятия осуществляется организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и ярмарок, направленных на развитие самодеятельных творческих коллективов. Также в рамках указанного мероприятия планируется организация и вручение премий одаренным детям в сфере культуры и искусства;
проведение и участие в районных, областных, межрегиональных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку культуры и искусства. В рамках мероприятия осуществляется организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в районных, областных, межрегиональных мероприятиях, организация и проведение районных мероприятий, организация участия детей и творческой молодежи Сковородинского района в районных, областных, межрегиональных мероприятиях для молодых дарований, а также участие представителей района в мероприятиях различного уровня в сфере культуры и искусства.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к оказанию поддержки народного творчества в Сковородинском районе, создает стимул для саморазвития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую деятельность.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 6 168,09113 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 200 тыс. рублей;
2018 год - 884,5 тыс. рублей;
2019 год - 797,201 тыс. рублей;
2020 год - 427,75374 тыс. рублей;
2021 год - 1 758,63639 тыс. рублей;
2022 год - 500 тыс. рублей;
2023 год - 500 тыс. рублей;
2024 год - 500 тыс. рублей;
2025 год - 500 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели реализации основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" являются:
число лауреатов премии в области искусства, человек;
число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, человек.
Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит ежегодно присуждать 3 премии в области искусства, а также позволит увеличить число участников мероприятий для самостоятельных творческих коллективов с 165 человек в 2013 году до 330 человек в 2025 году.
Источником данных для определения результатов реализации подпрограммы являются формы статистической отчетности, внутренняя статистика учреждений и отчеты учреждений.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 7.
Таблица 7
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Нумерация приводится в соответствии с источником
VI. Подпрограмма
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
22 января, 12 февраля, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 31 октября 2016 г., 3 февраля, 17 марта, 7 августа, 16 октября, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 1 марта, 28 мая, 10, 27 августа, 19 ноября, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 4 марта, 12 апреля, 27 мая, 6 ноября, 9 декабря 2019 г., 27 января, 16 марта, 20, 31 июля, 14 сентября, 12 октября, 21 декабря 2020 г., 22 января, 5, 19 февраля, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 14 февраля 2022 г.
Раздел 1 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
1. Паспорт подпрограммы
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"
Раздел 2 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В рамках структурных реформ на период 2015 - 2025 годы предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации жителей Сковородинского района;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.
Также Сковородинским районом проводится последовательная политика по содействию развитию сети учреждений культуры, искусства муниципальных образований через систему субсидий на ремонт учреждений, приобретение оборудования, комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек и по другим направлениям.
Раздел 3 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
3. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение муниципальной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики Сковородинского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры, искусства и архивного дела.
Нумерация приводится в соответствии с источником
5) Задачей подпрограммы является повышение эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Показателем конечного результата реализации подпрограммы является количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, в процентах.
По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено увеличение количества учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году до 50,6% в 2025 году.
Раздел 4 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 16 октября 2017 г. N 842
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.
1. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела на муниципальном уровне.
В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры Сковородинского района, в том числе: софинансирование расходов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, подписку на периодические издания для муниципальных библиотек, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет, музыкальных инструментов, оборудования, ремонт муниципальных объектов. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов за счет средств районного бюджета на софинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по развитию и сохранению культуры Сковородинского района принимаются решением районного Совета народных депутатов.
2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
В рамках мероприятия запланировано строительство Дома Культуры в г. Сковородино.
3. Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования.
Данное мероприятие направлено на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов, сценические костюмы и обувь, экспозиционное оборудование.
Раздел 5 изменен с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 53 235,21092 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 2 330,07817 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 4 062,59587 тыс. рублей;
2018 год - 16 443,02046 тыс. рублей;
2019 год - 10 729,68646 тыс. рублей;
2020 год - 7 739,82996 тыс. рублей;
2021 год - 5 830 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 2 000 тыс. рублей;
2024 год - 2 000 тыс. рублей;
2025 год - 2 000 тыс. рублей.
Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 3 481,3 тыс. рублей;
средства поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 2 - 3 к муниципальной программе.
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показателями основных мероприятий 1 "Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района", 2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" являются "Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, в процентах" и "Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, единиц" соответственно. По результатам реализации подпрограммы количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, с 36,3% в 2013 году увеличится до 50,6% в 2025 году. Количество введенных в эксплуатация (реконструируемых) зданий учреждений культуры составит 1 учреждение.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 8.
Таблица 8
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Приложение 1 изменено с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
Приложение N 1
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Сковородинского района"
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
22 января, 31 июля 2015 г., 16 октября 2017 г., 28 мая, 10, 27 августа 2018 г., 4 февраля 2019 г., 14 февраля 2022 г.
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год |
Значение планового показателя по годам |
Отношение последнего года к базисному году, % |
|||||||||||
начало |
завершение |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" |
2015 |
2025 |
Заместитель Главы Сковородинского района по социальным вопросам |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, человек |
43140 |
43571 |
44007 |
44447 |
44892 |
45341 |
45794 |
46252 |
46714 |
47182 |
47653 |
48130 |
111,6 |
Доля архивных документов, доступных пользователям, % |
95 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,8 |
96 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
96,8 |
97 |
97,2 |
102,3 |
|||||
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
118,6 |
|||||
Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, % |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6 |
6,1 |
122,0 |
|||||
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, человек |
7779 |
7820 |
7861 |
7902 |
7943 |
7984 |
8025 |
8066 |
8107 |
8148 |
8189 |
8230 |
105,8 |
|||||
Число мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня, единиц |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
57 |
162,9 |
|||||
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, % |
36,3 |
37,6 |
38,9 |
40,2 |
41,5 |
42,8 |
44,1 |
45,4 |
46,7 |
48 |
49,3 |
50,6 |
139,4 |
|||||
1 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
2015 |
2025 |
МБУК "РКМЦ" |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, человек |
43140 |
43571 |
44007 |
44447 |
44892 |
45341 |
45794 |
46252 |
46714 |
47182 |
47653 |
48130 |
111,6 |
1.1. |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры, клубов |
2015 |
2025 |
МБУК "РКМЦ" |
Число клубных формирований. единиц |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
125,0 |
Число участников клубных формирований, человек |
320 |
324 |
328 |
332 |
336 |
340 |
345 |
350 |
355 |
360 |
365 |
370 |
115,6 |
|||||
Число культурно-досуговых мероприятий, единиц |
43140 |
43571 |
44007 |
44447 |
44892 |
45341 |
45794 |
46252 |
46714 |
47182 |
47653 |
48130 |
111,6 |
|||||
1.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
2019 |
2025 |
МБУК "РКМЦ" |
Выполнение функций, в процентах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2 |
Подпрограмма "Архивное дело" |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Доля архивных документов, доступных пользователям, % |
95 |
95,2 |
95,4 |
95,6 |
95,8 |
96 |
96,2 |
96,4 |
96,6 |
96,8 |
97 |
97,2 |
102,3 |
2.1. |
Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Доля архивных документов, содержащихся в нормативных условиях хранения от общего числа единиц хранения, в процентах |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
Среднее число пользователей архивной информацией, человек |
1114 |
1125 |
1136 |
1148 |
1159 |
1171 |
1183 |
1194 |
1206 |
1218 |
1231 |
1243 |
111,6 |
|||||
3 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
2015 |
2025 |
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
118,6 |
3.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея |
2015 |
2025 |
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
Доля памятников, прошедших паспортизацию от общего количества памятников, в процентах |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
113,8 |
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах |
68 |
69,3 |
70,6 |
71,9 |
73,2 |
74,5 |
75,8 |
77,1 |
78,4 |
79,7 |
81 |
82,3 |
121,0 |
|||||
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
118,6 |
|||||
3.1.2. |
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия |
2018 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Увеличение числа памятников истории и культуры, единиц |
15 |
15 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
111,6 |
3.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
2019 |
2025 |
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
Выполнение функций, в процентах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 |
Подпрограмма "Этнокультурное наследие" |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, % |
5 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,8 |
5,9 |
6 |
6,1 |
122,0 |
4.1. |
Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры казачества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, человек |
1400 |
1420 |
1440 |
1460 |
1480 |
1500 |
1520 |
1540 |
1560 |
1580 |
1600 |
1620 |
115,7 |
Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, единиц |
5 |
7 |
7 |
7 |
9 |
9 |
9 |
11 |
11 |
11 |
15 |
15 |
300,0 |
|||||
5 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
2015 |
2025 |
МБУК "СЦБС" |
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, человек |
7779 |
7820 |
7861 |
7902 |
7943 |
7984 |
8025 |
8066 |
8107 |
8148 |
8189 |
8230 |
105,8 |
5.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
2015 |
2025 |
МБУК "СЦБС" |
Число книговыдач муниципальных библиотек, единиц |
13765 |
13780 |
13795 |
13810 |
13825 |
13840 |
13855 |
13870 |
13885 |
13900 |
13915 |
13930 |
101,2 |
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, человек |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||
Средняя книгообеспеченность, единиц/человек |
0,49 |
0,5 |
0,51 |
0,52 |
0,53 |
0,54 |
0,55 |
0,56 |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,6 |
122,4 |
|||||
5.1.2. |
Приобретение специального оборудования |
2015 |
2025 |
МБУК "СЦБС" |
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, % |
49,0 |
50,3 |
51,6 |
52,9 |
54,2 |
55,5 |
56,8 |
58,1 |
59,4 |
60,7 |
62,0 |
63,3 |
129,2 |
5.1.3. |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
2018 |
2025 |
МБУК "СЦБС" |
Количество приобретенных книг, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
2019 |
2025 |
МБУК "СЦБС" |
Выполнение функций, в процентах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
6 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Число мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня, единиц |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
57 |
162,9 |
6.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Число лауреатов премии в области искусства, человек |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, человек |
165 |
180 |
195 |
210 |
225 |
240 |
255 |
270 |
285 |
300 |
315 |
330 |
200,0 |
|||||
7 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, % |
36,3 |
37,6 |
38,9 |
40,2 |
41,5 |
42,8 |
44,1 |
45,4 |
46,7 |
48 |
49,3 |
50,6 |
139,4 |
7.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, % |
36,3 |
37,6 |
38,9 |
40,2 |
41,5 |
42,8 |
44,1 |
45,4 |
46,7 |
48 |
49,3 |
50,6 |
139,4 |
7.1.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, единиц |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7.1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования |
2015 |
2025 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, % |
36,3 |
37,6 |
38,9 |
40,2 |
41,5 |
42,8 |
44,1 |
45,4 |
46,7 |
48 |
49,3 |
50,6 |
139,4 |
Приложение 2 изменено с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
Приложение N 2
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Сковородинского района"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
22 января, 12 февраля, 23 июня, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 29 марта, 31 октября, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 24 апреля, 7 июля, 7 августа, 16 октября, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 1 марта, 24 апреля, 28 мая, 2 июля, 10, 27 августа, 21 сентября, 8 октября, 19 ноября, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 4, 18 марта, 12 апреля, 27 мая, 10 июня, 19 августа, 23 сентября, 14 октября, 6 ноября, 9, 20 декабря 2019 г., 13, 27 января, 16 марта, 16 апреля, 12 мая, 22 июня, 20, 31 июля, 14 сентября, 12 октября, 21 декабря 2020 г., 22 января, 5, 19 февраля, 12 июля, 29 сентября, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 17 января, 14 февраля 2022 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||
ГРБС |
Рз ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
251 425,08144 |
14 003,51919 |
11 877,68662 |
17 909,51327 |
35 638,63593 |
30 361,08904 |
27 146,39346 |
26 862,48104 |
20 142,93247 |
22 493,86014 |
22 494,48514 |
22 494,48514 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
|
|
|
|
42 384,34739 |
100 |
205,75 |
3 518,44124 |
12 337,23506 |
6 774,801 |
5 378,5 |
6 070 |
500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
Муниципальные образования Сковородинского района |
|
|
|
|
17 868,05702 |
2 330,07817 |
|
960,91359 |
5 050,285 |
4 942,12546 |
3 065,65 |
1 519 |
|
|
|
|
||
МБУК "РКМЦ" |
|
|
|
|
80 275,50420 |
5 441,12256 |
4 919,5917 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
8 726,87944 |
8 028,29040 |
8 755,2056 |
8 382,15777 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
||
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
|
|
|
|
45 562,50133 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,1709 |
4 555,64718 |
4 206,61173 |
4 420,0872 |
4 788,85990 |
5 068,12390 |
5 068,12390 |
5 068,12390 |
||
МБУК "СЦБС" |
|
|
|
|
65 334,67150 |
3 982,25504 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 905,8908 |
5 361,63596 |
6 467,35323 |
6 098,5518 |
6 471,91480 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
||
1 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
80 275,50420 |
5 441,12256 |
4 919,5917 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
8 726,87944 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 382,15777 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
МБУК "РКМЦ" |
|
|
|
|
80 275,50420 |
5 441,12256 |
4 919,5917 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
8 726,87944 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 382,15777 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
||
1.1. |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры, клубов |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
22 753,57066 |
5 441,12256 |
4 919,5917 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
192,657 |
|
|
331,104 |
|
|
|
МБУК "РКМЦ" |
014 |
08 01 |
0310131 |
600 |
5 441,12256 |
5 441,12256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 1 01 01310 |
600 |
17 312,44810 |
|
4 919,5917 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
192,657 |
|
|
331,104 |
|
|
|
|||
1.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
57 521,93354 |
|
|
|
|
8 534,22244 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
МБУК "РКМЦ" |
014 |
08 01 |
03 1 01 S7710 |
600 |
25 317,71846 |
|
|
|
|
8 534,22244 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 1 01 S7711 |
600 |
32 204,21508 |
|
|
|
|
|
|
|
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
|||
2 |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
|
|
|
|
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
01 04 |
03 2 02 03010 |
200 |
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
46 089,09473 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 619,17090 |
4 745,68618 |
4 483,16613 |
4 420,0872 |
4 788,8599 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
|
|
|
|
45 562,50133 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,17090 |
4 555,64718 |
4 206,61173 |
4 420,0872 |
4 788,8599 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
||
Муниципальные образования Сковородинского района |
|
|
|
|
526,5934 |
|
|
|
60 |
190,039 |
276,5544 |
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
12 694,04763 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,17090 |
86,388 |
|
|
220,736 |
|
|
|
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
014 |
08 01 |
0330133 |
600 |
2 150,06342 |
2 150,06342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 3 03 01330 |
600 |
10 543,98421 |
|
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,17090 |
86,388 |
|
|
220,736 |
|
|
|
|||
3.1.2. |
Сохранение, использование, популяризации и охрана объектов исторического и культурного наследия |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
526,5934 |
|
|
|
60 |
190,039 |
276,5544 |
|
|
|
|
|
Тахтамыгдинский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 3 03 03060 |
500 |
140,36 |
|
|
|
60 |
|
80,36 |
|
|
|
|
|
||
п. г. т. Ерофей Павлович |
002 |
08 01 |
03 3 03 03060 |
500 |
150 |
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
||
Неверский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 3 03 03060 |
500 |
40,039 |
|
|
|
|
40,039 |
|
|
|
|
|
|
||
г. Сковородино |
002 |
08 01 |
03 3 03 03060 |
500 |
196,1944 |
|
|
|
|
|
196,1944 |
|
|
|
|
|
||
3.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
32 868,45370 |
|
|
|
|
4 469,25918 |
4 206,61173 |
4 420,08719 |
4 568,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
МБУК "СРКМ им. П.А. Флоренского" |
014 |
08 01 |
03 3 03 S7710 |
600 |
13 095,95810 |
|
|
|
|
4 469,25918 |
4 206,61173 |
4 420,08719 |
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 3 03 S7712 |
600 |
19 772,49560 |
|
|
|
|
|
|
|
4 568,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
|||
4 |
Подпрограмма "Этнокультурное наследие" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
|
|
|
|
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры казачества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
08 01 |
03 4 04 03020 |
200 |
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
65 334,67150 |
3 982,25504 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 905,89080 |
5 361,63596 |
6 467,3532 |
6 098,55184 |
6 471,9148 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
МБУК "СЦБС" |
|
|
|
|
65 334,67150 |
3 982,25504 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 905,89080 |
5 361,63596 |
6 467,3532 |
6 098,55184 |
6 471,9148 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
||
5.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
21 082,31028 |
3 787,97649 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 879,89080 |
85,64657 |
|
300 |
607,024 |
|
|
|
МБУК "СЦБС" |
014 |
08 01 |
0350132 |
600 |
3 787,97649 |
3 787,97649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 5 05 01320 |
600 |
17 294,33379 |
|
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 879,89080 |
85,64657 |
|
300 |
607,024 |
|
|
|
|||
5.1.2. |
Приобретение специального оборудования |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
194,27855 |
194,27855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "СЦБС" |
014 |
08 01 |
0350134 |
600 |
194,27855 |
194,27855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.3. |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "СЦБС" |
014 |
08 01 |
03 5 05 L5191 |
600 |
26 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
44 032,08267 |
|
|
|
|
5 275,98939 |
6 467,3532 |
5 798,55184 |
5 864,89080 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
МБУК "СЦБС" |
014 |
08 01 |
03 5 05 S7710 |
600 |
17 541,89446 |
|
|
|
|
5 275,98939 |
6 467,3532 |
5 798,55184 |
|
|
|
|
||
014 |
08 01 |
03 5 05 S7713 |
600 |
26 490,18821 |
|
|
|
|
|
|
|
5 864,8908 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
|||
6 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
|
|
|
|
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
6.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
08 01 |
0360303 |
200 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
001 |
08 01 |
03 6 06 03030 |
200 |
6 068,09113 |
|
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
7 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
53 235,21092 |
2 330,07817 |
100 |
4 062,59587 |
16 443,02046 |
10 729,68646 |
7 739,82996 |
5 830 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
|
|
|
|
35 893,74730 |
|
100 |
3 101,68228 |
11 452,73506 |
5 977,60000 |
4 950,72996 |
4 311 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Муниципальные образования Сковородинского района |
|
|
|
|
17 341,46362 |
2 330,07817 |
|
960,91359 |
4 990,28540 |
4 752,08646 |
2 789,1 |
1 519 |
|
|
|
|
||
7.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
28 139,10503 |
|
100 |
1 528,5 |
5 058,31046 |
4 829,68646 |
4 832,60811 |
5 790 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
200 |
13 127,71958 |
|
100 |
567,58641 |
68,02506 |
77,6 |
2 043,50811 |
4 271 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
Солнечный сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
3 891,149 |
|
|
572,49 |
1 000,001 |
1 268,658 |
1 050 |
|
|
|
|
|
||
Неверский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
2 008,93771 |
|
|
388,42359 |
614,695 |
305,81912 |
700 |
|
|
|
|
|
||
п. г. т. Ерофей Павлович |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
1 725,6997 |
|
|
|
675,1447 |
888,455 |
162,1 |
|
|
|
|
|
||
Джалиндинский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
1 842,91624 |
|
|
|
1 061,79024 |
354,126 |
298 |
129 |
|
|
|
|
||
Тахтамыгдинский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
2 318,3 |
|
|
|
340,5 |
798,8 |
179 |
1 000 |
|
|
|
|
||
Албазинский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
2 189,78280 |
|
|
|
1 118,15446 |
771,62834 |
300 |
|
|
|
|
|
||
Талданский сельсовет |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
349 |
|
|
|
180 |
68,6 |
100 |
|
|
|
|
|
||
г. Сковородино |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
625 |
|
|
|
|
235 |
|
390 |
|
|
|
|
||
п. г. т. Уруша |
002 |
08 01 |
03 7 07 03040 |
500 |
61 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
||
7.1.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
21 744,88029 |
2 330,07817 |
|
577,38587 |
10 000 |
5 900 |
2 897,41625 |
40 |
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
08 01 |
03 7 07 S7110 |
200 |
19 414,80212 |
|
|
577,38587 |
10 000 |
5 900 |
2 897,41625 |
40 |
|
|
|
|
||
Солнечный сельсовет |
002 |
14 03 |
0370305 |
500 |
170 |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
п. г. т. Ерофей Павлович |
002 |
14 03 |
0370305 |
500 |
1 678,77051 |
1 678,77051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тахтамыгдинский сельсовет |
002 |
14 03 |
0370305 |
500 |
481,30766 |
481,30766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
3 351,226 |
|
|
1 956,71 |
1 384,710 |
|
9,8056 |
|
|
|
|
|
МКУ СР "Организационно-информационный центр" |
001 |
08 01 |
03 7 07 03060 |
200 |
3 351,226 |
|
|
1 956,71 |
1 384,710 |
|
9,8056 |
|
|
|
|
|
Приложение 3 изменено с 28 февраля 2022 г. - Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
Приложение N 3
"Развитие и сохранение культуры
и искусства Сковородинского района"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
22 января, 12 февраля, 31 июля, 5 октября, 24 ноября, 10 декабря 2015 г., 14 января, 17 февраля, 29 марта, 31 октября, 12 декабря 2016 г., 16 января, 3 февраля, 17 марта, 24 апреля, 7 июля, 7 августа, 16 октября, 15 декабря 2017 г., 19 января, 12 февраля, 1 марта, 24 апреля, 28 мая, 2 июля, 10, 27 августа, 8 октября, 19 ноября, 24 декабря 2018 г., 18 января, 4 февраля, 4 марта, 12 апреля, 27 мая, 19 августа, 23 сентября, 6 ноября, 9 декабря 2019 г., 13, 27 января, 16 марта, 16 апреля, 12 мая, 22 июня, 20, 31 июля, 14 сентября, 12 октября, 21 декабря 2020 г., 22 января, 5, 19 февраля, 29 сентября, 30 ноября, 30 декабря 2021 г., 17 января, 14 февраля 2022 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов, (тыс. рублей) |
|||||||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района" |
Всего |
254 417,25789 |
14 003,51919 |
11 877,68662 |
17 909,51327 |
38 630,81238 |
30 361,08904 |
27 146,39346 |
26 862,48104 |
20 142,93247 |
22 493,86014 |
22 494,48514 |
22 494,48514 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 992,17645 |
|
|
|
2 992,17645 |
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
251 425,08144 |
14 003,51919 |
11 877,68662 |
17 909,51327 |
35 638,63593 |
30 361,08904 |
27 146,39346 |
26 862,48104 |
20 142,93247 |
22 493,86014 |
22 494,48514 |
22 494,48514 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Всего |
80 275,50420 |
5 441,12256 |
4 919,59170 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
8 726,87944 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 382,15777 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
80 275,50420 |
5 441,12256 |
4 919,59170 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
8 726,87944 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 382,15777 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1. |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) домов культуры, клубов |
Всего |
22 753,57066 |
5 441,12256 |
4 919,59170 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
192,657 |
|
|
331,104 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
22 753,57066 |
5 441,12256 |
4 919,59170 |
5 083,04163 |
6 786,05377 |
192,657 |
|
|
331,104 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего |
57 521,93354 |
|
|
|
|
8 534,22244 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
57 521,93354 |
|
|
|
|
8 534,22244 |
8 028,29040 |
8 755,20562 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
8 051,05377 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Всего |
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Основное мероприятие "Содержание архивных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
284,25896 |
|
105,75 |
178,50896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Всего |
46 089,09473 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 619,1709 |
4 745,68618 |
4 483,16613 |
4 420,08719 |
4 788,8599 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
46 089,09473 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 619,1709 |
4 745,68618 |
4 483,16613 |
4 420,08719 |
4 788,8599 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея |
Всего |
12 473,31163 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,17090 |
86,388 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
12 473,31163 |
2 150,06342 |
2 473,34067 |
3 204,34864 |
4 559,17090 |
86,388 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов исторического и культурного наследия |
Всего |
747,3294 |
|
|
|
60 |
190,039 |
276,5544 |
|
220,736 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
747,3294 |
|
|
|
60 |
190,039 |
276,5544 |
|
220,736 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего |
32 868,45370 |
|
|
|
|
4 469,25918 |
4 206,61173 |
4 420,08719 |
4 568,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
32 868,45370 |
|
|
|
|
4 469,25918 |
4 206,61173 |
4 420,08719 |
4 568,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
5 068,1239 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Подпрограмма "Этнокультурное наследие" |
Всего |
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1. |
Основное мероприятие "Развитие и сохранение культуры казачества" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
Всего |
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
38,25 |
|
|
38,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Всего |
65 476,84795 |
3 982,25504 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
7 048,06725 |
5 361,63596 |
6 467,35323 |
6 098,55184 |
6 471,9148 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
142,17645 |
|
|
|
142,17645 |
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
65 334,67150 |
3 982,25504 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 905,89080 |
5 361,63596 |
6 467,35323 |
6 098,55184 |
6 471,9148 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1. |
Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки |
Всего |
21 082,31028 |
3 787,97649 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 879,8908 |
85,64657 |
|
300 |
607,024 |
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
21 082,31028 |
3 787,97649 |
4 279,00425 |
5 142,76817 |
6 879,8908 |
85,64657 |
|
300 |
607,024 |
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.2. |
Приобретение специального оборудования |
Всего |
194,27855 |
194,27855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
194,27855 |
194,27855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.3. |
Комплектование книжного фонда муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ |
Всего |
168,17645 |
|
|
|
168,17645 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
142,17645 |
|
|
|
142,17645 |
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
26 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
Всего |
44 032,08267 |
|
|
|
|
5 275,98939 |
6 467,35323 |
5 798,55184 |
5 864,8908 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
44 032,08267 |
|
|
|
|
5 275,98939 |
6 467,35323 |
5 798,55184 |
5 864,8908 |
6 874,68247 |
6 875,30747 |
6 875,30747 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего |
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Организация и проведение мероприятия по реализации муниципальной программы |
Всего |
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
6 168,09113 |
100 |
|
200 |
884,5 |
797,201 |
427,75374 |
1 758,63639 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" |
Всего |
56 085,21092 |
2 330,07817 |
100 |
4 062,59587 |
19 293,02046 |
10 729,68646 |
7 739,82996 |
5 830 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 850 |
|
|
|
2 850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
53 235,21092 |
2 330,07817 |
100 |
4 062,59587 |
16 443,02046 |
10 729,68646 |
7 739,82996 |
5 830 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях района |
Всего |
28 139,10503 |
|
100 |
1 528,5 |
5 058,31046 |
4 829,68646 |
4 832,60811 |
5 790 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
28 139,10503 |
|
100 |
1 528,5 |
5 058,31046 |
4 829,68646 |
4 832,60811 |
5 790 |
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.2. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
24 594,88029 |
2 330,07817 |
|
577,38587 |
12 850 |
5 900 |
2 897,41625 |
40 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 850 |
|
|
|
2 850 |
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
21 744,88029 |
2 330,07817 |
|
577,38587 |
10 000 |
5 900 |
2 897,41625 |
40 |
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений в рамках благотворительного пожертвования |
Всего |
3 351,226 |
|
|
1 956,71 |
1 384,710 |
|
9,8056 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
3 351,226 |
|
|
1 956,71 |
1 384,710 |
|
9,8056 |
|
|
|
|
|
||
бюджеты поселений |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 августа 2014 г. N 1076 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства Сковородинского района"
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Текст постановления официально опубликован не был
Постановлением Администрации Сковородинского района Амурской области от 28 сентября 2022 г. N 855 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2023 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 13 декабря 2022 г. N 1059
Изменения вступают в силу с 26 декабря 2022 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 8 ноября 2022 г. N 965
Изменения вступают в силу с 14 ноября 2022 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 5 октября 2022 г. N 875
Изменения вступают в силу с 17 октября 2022 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 15 сентября 2022 г. N 821
Изменения вступают в силу с 20 сентября 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 28 июня 2022 г. N 605
Изменения вступают в силу с 30 июня 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 27 апреля 2022 г. N 396
Изменения вступают в силу с 26 мая 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 17 марта 2022 г. N 260
Изменения вступают в силу с 18 марта 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 25 февраля 2022 г. N 198
Изменения вступают в силу с 28 февраля 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 февраля 2022 г. N 156
Изменения вступают в силу с 28 февраля 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 17 января 2022 г. N 24
Изменения вступают в силу с 20 января 2022 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 30 декабря 2021 г. N 1021
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 30 ноября 2021 г. N 935
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 29 сентября 2021 г. N 712
Изменения вступают в силу с 22 сентября 2021 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 12 июля 2021 г. N 523
Изменения вступают в силу с 26 июля 2021 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 19 февраля 2021 г. N 154
Изменения вступают в силу с 26 февраля 2021 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 5 февраля 2021 г. N 89
Изменения вступают в силу с 26 февраля 2021 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 22 января 2021 г. N 31
Изменения вступают в силу с 1 февраля 2021 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 21 декабря 2020 г. N 895
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2020 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 12 октября 2020 г. N 732
Изменения вступают в силу с 19 октября 2020 г.
Постановление администрации Сковородинского района Амурской области от 14 сентября 2020 г. N 656
Изменения вступают в силу с 23 сентября 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 31 июля 2020 г. N 553
Изменения вступают в силу с 31 июля 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 20 июля 2020 г. N 524
Изменения вступают в силу с 31 июля 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 22 июня 2020 г. N 445
Изменения вступают в силу с 25 июня 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 мая 2020 г. N 328
Изменения вступают в силу с 13 мая 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 16 апреля 2020 г. N 272
Изменения вступают в силу с 27 апреля 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 16 марта 2020 г. N 181
Изменения вступают в силу с 16 марта 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 27 января 2020 г. N 47
Изменения вступают в силу с 10 февраля 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 13 января 2020 г. N 13
Изменения вступают в силу с 20 января 2020 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 20 декабря 2019 г. N 904
Изменения вступают в силу с 23 декабря 2019 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 9 декабря 2019 г. N 860
Изменения вступают в силу с 16 декабря 2019 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 6 ноября 2019 г. N 746
Изменения вступают в силу с 21 ноября 2019 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 октября 2019 г. N 661
Изменения вступают в силу с 1 ноября 2019 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 23 сентября 2019 г. N 610
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 19 августа 2019 г. N 551
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 июня 2019 г. N 374
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 27 мая 2019 г. N 342
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 апреля 2019 г. N 255
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 18 марта 2019 г. N 187
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 марта 2019 г. N 149
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 4 февраля 2019 г. N 80
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 18 января 2019 г. N 27
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 24 декабря 2018 г. N 998
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 19 ноября 2018 г. N 925
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 8 октября 2018 г. N 807
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 21 сентября 2018 г. N 757
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 27 августа 2018 г. N 689
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 августа 2018 г. N 630
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 2 июля 2018 г. N 494
Изменения вступают в силу с 12 июля 2018 г.
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 28 мая 2018 г. N 388
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 24 апреля 2018 г. N 288
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 1 марта 2018 г. N 143
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 февраля 2018 г. N 88
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 19 января 2018 г. N 22
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 15 декабря 2017 г. N 1013
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 16 октября 2017 г. N 842
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 7 августа 2017 г. N 655
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 7 июля 2017 г. N 545
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 24 апреля 2017 г. N 323
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 17 марта 2017 г. N 223
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 3 февраля 2017 г. N 113
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 16 января 2017 г. N 21
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 декабря 2016 г. N 1302
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 31 октября 2016 г. N 1167
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 29 марта 2016 г. N 338
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 17 февраля 2016 г. N 160
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 14 января 2016 г. N 25
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 10 декабря 2015 г. N 1361
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 24 ноября 2015 г. N 1298
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 5 октября 2015 г. N 1080
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 31 июля 2015 г. N 833
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 23 июня 2015 г. N 668
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 12 февраля 2015 г. N 192
Постановление Администрации Сковородинского района Амурской области от 22 января 2015 г. N 61