Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 29 июня 2021 г. N 66
Приложение
к решению Собрания депутатов
города Трехгорного
от 30 октября 2018 г. N 92
План
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Трехгорного городского округа на период до 2035 года
N п/п |
Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия |
Ед. изм. |
I этап |
II этап |
III этап |
IV этап |
Ответственные исполнители |
||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
2030 |
2035 |
||||
факт |
факт |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
уточнено |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Стратегический приоритет: развитие человеческого капитала и социальной сферы |
||||||||||
|
Численность населения |
тыс. чел. |
32,7 |
32,6 |
32,6 |
32,7 |
32,7 |
32,8 |
33,1 |
33,5 |
Заместители главы города |
|
Продолжительность жизни населения |
лет |
72,1 |
72,5 |
73,2 |
73,69 |
74,0 |
75,0 |
78,9 |
81,0 |
|
1.1 |
Цель: повышение материального благосостояния населения |
||||||||||
1.1.1 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |
руб. |
36 589 |
37 044 |
38 526 |
40 067 |
41 670 |
54 884 |
60 275 |
74 335 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
1.1.2 |
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) (в текущих ценах) |
руб. |
29 031 |
28 815 |
29 968 |
31 167 |
33 711 |
35 059 |
36 461 |
37 919 |
|
1.1.3 |
Динамика реальных располагаемых денежных доходов |
% |
|
97,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
85,5 |
114,8 |
|
1.1.4 |
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Челябинской области |
% |
4,2 |
4,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,8 |
4,5 |
4,2 |
|
1.1.5 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
0,6 |
0,98 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,9 |
0,7 |
0,6 |
|
1.2 |
Цель: улучшение состояния здоровья населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия |
||||||||||
1.2.1 |
Коэффициент рождаемости |
промилле |
9,6 |
7,5 |
10,2 |
10,4 |
10,7 |
11,0 |
11,2 |
11,3 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
1.2.2 |
Коэффициент смертности |
промилле |
10,4 |
12,8 |
10,7 |
10,70 |
10,7 |
11,4 |
11,0 |
10,8 |
|
1.2.3 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
% |
96,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
90,0 |
|
1.2.4 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
38,8 |
37,5 |
40,1 |
40,4 |
41,0 |
42,1 |
42,9 |
45,7 |
|
1.2.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная защита населения Трехгорного городского округа на 2020 - 2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Трехгорном городском округе на 2020 - 2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка инвалидов в городе Трехгорном на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2019-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация и совершенствование системы физической культуры и спорта в городе Трехгорном на 2020-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2020-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2020-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Празднование 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами на территории Трехгорного городского округа на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.2.15 |
Мероприятия по муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Трехгорном городском округе на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
1.2.16 |
Строительство многофункциональной спортивной площадки для игровых видов спорта (бадминтон, теннис, баскетбол, волейбол, футбол) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
102,50 |
||
1.2.17 |
Строительство лыжероллерной трассы г. Трехгорный |
млн. руб. |
0,27 |
0,63 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
|
71,70 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,27 |
0,63 |
|
1,50 |
0,00 |
|
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
71,70 |
|
||
1.2.18 |
Капитальный ремонт хоккейных кортов и спортивных площадок у жилых домов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
8,20 |
5,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
8,20 |
5,00 |
||
1.2.19 |
Капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта |
млн. руб. |
0,62 |
|
0,37 |
4,46 |
1,98 |
4,00 |
48,41 |
5,06 |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,62 |
|
0,37 |
4,46 |
1,98 |
4,00 |
48,41 |
5,06 |
||
1.2.20 |
Открытие медицинского центра (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
10,00 |
|
|
|
|
|
|
||
1.2.21 |
Развитие медицинского диагностического центра (ООО "Империал") |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
|
||
1.2.22 |
Капитальный ремонт здания родильного дома |
млн. руб. |
|
|
|
77,00 |
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
77,00 |
|
|
|
|
||
1.2.23 |
Капитальный ремонт здания хирургического корпуса |
млн. руб. |
|
|
189,00 |
|
|
|
26,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
189,00 |
|
|
|
26,00 |
|
||
1.2.24 |
Капитальный ремонт здания детской поликлиники |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
42,00 |
|
15,00 |
||
1.2.25 |
Капитальный ремонт здания детского, инфекционного отделения |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
63,00 |
|
|
||
1.2.26 |
Капитальный ремонт здания дезинфекционного корпуса с организацией утилизации отходов |
млн. руб. |
|
|
|
1,00 |
|
18,00 |
6,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
1,00 |
|
18,00 |
6,00 |
|
||
1.2.27 |
Капитальный ремонт административного здания МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
|
|
2,00 |
|
|
52,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
2,00 |
|
|
52,00 |
|
||
1.2.28 |
Строительство гаража для автомобилей скорой помощи на три стоянки с мастерской и мойкой |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, начальник ФГБУЗ МСЧ N 72 (по согласованию) |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,00 |
79,00 |
|
||
1.2.29 |
Обновление автомобильного парка медсанчасти (сорок единиц) |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
10,00 |
10,00 |
12,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
|
|
10,00 |
10,00 |
12,00 |
||
1.2.30 |
Приобретение магнитно-резонансного томографа |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
100,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
73,10 |
|
|
|
100,00 |
|
|
||
1.2.31 |
Строительство жилья для медицинских работников МСЧ-72 |
млн. руб. |
|
|
|
18,00 |
|
|
12,00 |
300,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
300,00 |
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
18,00 |
|
|
|
|
||
1.2.32 |
Строительство здания для занятий боксом для МБУ "СШ по боксу" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
31,50 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
31,50 |
||
1.2.33 |
Капитальный ремонт спортивных залов и пристроенных помещений тренерских МБУ "СШОР N 1" (2023-2027 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
12,26 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
12,26 |
|
|
||
1.2.34 |
Освещение горнолыжной трассы спортивного комплекса "Поповый дол" МБУ "СШОР N 1" (2023-27 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
|
|
||
1.2.35 |
Оборудование малыми спортивными площадками для выполнения комплекса ВФСК "ГТО" (2023-27 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
||
1.2.36 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (2023-27 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|
||
1.2.37 |
Капитальный ремонт легкоатлетической дорожки стадиона "Труд" (2020-2021 гг.), в рамках НП "Демография" ФП "Спорт - норма жизни" |
млн. руб. |
|
0,64 |
|
25,00 |
25,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,64 |
|
25,00 |
25,00 |
|
|
|
||
1.2.38 |
Установка каркасного павильона над хоккейной коробкой стадиона "Труд"(2023-27 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
13,000 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
13,00 |
|
|
||
1.2.39 |
Строительство Комплекса с искусственным ледовым покрытием (2021-23 гг.) |
млн. руб. |
|
|
2,50 |
100,00 |
208,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
2,50 |
100,00 |
158,00 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
||
1.2.40 |
Строительство легкоатлетического стадиона МБУ "СШОР N 1" (2023-25 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
2,50 |
45,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
2,50 |
25,00 |
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
||
1.2.41 |
Строительство Спортивного комплекса "Поповый дол" (2023-25 гг.) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
|
|
Всего по мероприятиям по разделу 1.2 : |
млн. руб. |
0,89 |
84,37 |
198,87 |
228,96 |
237,48 |
384,26 |
316,31 |
471,06 |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,89 |
74,37 |
194,87 |
210,96 |
187,48 |
364,26 |
244,61 |
368,56 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
10,00 |
4,00 |
18,00 |
50,00 |
20,00 |
71,70 |
0,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102,50 |
|
|
1.3. |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|||||||||
1.3 |
Цель: развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала |
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.3.1 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
% |
95 |
98 |
х |
х |
х |
х |
х |
90 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
1.3.2 |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей этой возрастной группы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.3.3 |
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (с учетом резерва и СанПиН для ДОУ) |
мест на 1000 детей |
1 166,7 |
1 396,1 |
1 325,1 |
1 350,8 |
1 383,1 |
1 331,4 |
1 279,9 |
1 248,9 |
|
1.3.4 |
Доля населения, пользующегося услугами учреждений культуры |
% |
59,7 |
44,0 |
59,7 |
59,7 |
59,8 |
59,9 |
60,0 |
60,5 |
|
1.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие образования в городе Трехгорном на 2020-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2020-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2020 - 2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Трехгорного на 2020-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
1.3.9 |
Строительство детского сада в 5 МКР |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
99,80 |
104,90 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3.10 |
Строительство общеобразовательной школы в 5 МКР |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
900,00 |
|
||
1.3.11 |
Пристрой к МБОУ "СОШ N 112" - актовый зал |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
50,00 |
|
|
||
1.3.12 |
Модернизация и капитальный ремонт объектов образования |
млн. руб. |
10,40 |
11,56 |
8,11 |
10,87 |
10,87 |
210,00 |
325,40 |
260,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
10,40 |
11,56 |
8,11 |
10,87 |
10,87 |
210,00 |
325,40 |
260,00 |
||
1.3.13 |
Модернизация и капитальный ремонт Детской школы искусств |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,00 |
0,08 |
0,60 |
25,00 |
40,06 |
44,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,50 |
|
0,00 |
0,08 |
0,60 |
25,00 |
40,06 |
44,00 |
||
1.3.14 |
Капитальный ремонт объектов культуры |
млн. руб. |
7,60 |
0,79 |
6,98 |
14,16 |
2,83 |
18,20 |
23,32 |
2,50 |
|
бюджет |
млн. руб. |
7,60 |
0,79 |
2,40 |
14,16 |
2,83 |
18,20 |
23,32 |
2,50 |
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
4,58 |
|
|
|
|
|
||
1.3.15 |
Капитальный ремонт атомкласса в рамках проекта "Школа "Росатома" школа 112 (2020 год) |
млн. руб. |
2,40 |
|
2,39 |
|
|
|
0,70 |
2,30 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
бюджет |
млн. руб. |
2,40 |
|
2,39 |
|
|
|
0,70 |
2,30 |
||
1.3.16 |
Реализация проекта "Умное пространство детской библиотеки" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,50 |
1,20 |
1,30 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,50 |
1,20 |
1,30 |
||
1.3.17 |
Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" по предметным областям: "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20) / "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" (в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-23) (2020-24 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн. руб. |
|
4,62 |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
бюджет |
млн. руб. |
|
4,62 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3.18 |
Обновление материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2021-25 гг.), в рамках НП "Образование" ФП "Современная школа" |
млн. руб. |
|
|
7,41 |
|
|
5,21 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
7,41 |
|
|
5,21 |
|
|
||
1.3.19 |
Обновление материально-технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (2022 г.), в рамках НП "Образование" ФП "Цифровая образовательная среда" |
млн. руб. |
|
|
|
0,40 |
20,40 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,40 |
20,40 |
|
|
|
||
1.3.20 |
Благоустройство общественной территории - Городской парк культуры и отдыха (2021-24 гг.) |
млн. руб. |
|
6,01 |
|
80,30 |
16,70 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
6,01 |
|
80,30 |
2,90 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
13,80 |
|
|
|
||
1.3.21 |
Создание военно-исторического комплекса "Патриот" как интерактивной площадки для проведения культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности (2023 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
7,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
7,00 |
|
|
||
1.3.22 |
Создание виртуального концертного зала (2020 г.), в рамках НП "Культура" ФП "Цифровая культура" |
млн. руб. |
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
2,50 |
|
|
|
|
|
|
||
1.3.23 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская библиотека" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
0,40 |
|
4,41 |
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,40 |
|
4,41 |
|
|
|
|
||
1.3.24 |
Создание на базе МБУК "Центральная городская детская библиотека им, С.Т. Аксакова" модельной библиотеки (2020-21 гг.), в рамках НП "Культура" ФП "Культурная среда" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,08 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,08 |
|
||
1.3.25 |
Капитальный ремонт стадиона МБОУ "СОШ N 106" |
млн. руб. |
|
0,97 |
|
10,00 |
10,00 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,97 |
|
10,00 |
10,00 |
|
|
|
||
1.3.26 |
Инициативное бюджетирование в сфере образования |
млн. руб. |
|
|
1,22 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
1,14 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
||
1.3.27 |
Благоустройство общественных территорий |
млн. руб. |
|
|
|
12,37 |
12,37 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
12,37 |
12,37 |
|
|
|
||
1.3.28 |
Ремонт объектов благоустройства |
млн. руб. |
|
|
|
0,25 |
0,74 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,25 |
0,74 |
|
|
|
||
1.3.29 |
Инициативное бюджетирование в сфере культуры |
млн. руб. |
|
|
2,70 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
2,67 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,03 |
|
|
|
|
|
||
|
Всего по мероприятиям по разделу 1.3 : |
млн. руб. |
120,70 |
131,75 |
28,81 |
132,84 |
74,51 |
318,91 |
1 302,76 |
310,10 |
|
бюджет |
млн. руб. |
120,70 |
131,75 |
24,12 |
132,84 |
60,71 |
311,91 |
402,76 |
310,10 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
0,00 |
13,80 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Стратегический приоритет: повышение качества среды жизнедеятельности |
||||||||||
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя |
кв. м |
24,34 |
24,5 |
24,8 |
25,1 |
25,1 |
26,8 |
28,2 |
28,6 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
2.1 |
Цель: развитие современных общественных пространств |
||||||||||
2.1.1 |
Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
2.1.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Трехгорный" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||
2.1.3 |
Строительство общественного центра обслуживания в районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
51,00 |
|
||
2.1.4 |
Строительство культурно-досугового центра в квартале 9 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
60,00 |
|
|
||
2.1.5 |
Строительство торгово-развлекательных центров и других объектов торгово-развлекательного назначения |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
1,00 |
|
79,83 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
|
|
|
1,00 |
|
79,83 |
|
||
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.1 : |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
60,00 |
130,83 |
0,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
20,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
60,00 |
130,83 |
0,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Цель: содействие в улучшении жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете, повышение доступности жилья для семей с детьми |
||||||||||
2.2.1 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м |
6,9 |
0,08 |
14,3 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
2.2.2 |
Доля семей, снятых с учета в связи с улучшением жилищной ситуации, в % к общему числу семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся |
% |
12,9 |
13,6 |
9,5 |
8,4 |
9,1 |
8,9 |
10,3 |
14,7 |
Первый заместитель главы города |
2.2.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" |
млн. руб. |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||
2.2.4 |
Строительство жилья в МКР 2, 5, 6, 6а и кварталах 10, 10а районе малоэтажной застройки |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.2 : |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
231,00 |
3,04 |
471,90 |
801,90 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Цель: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, устойчивое развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства |
||||||||||
2.3.1 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
78,2 |
79,2 |
79,2 |
79,2 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
2.3.2 |
Мероприятия по муниципальной программе "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Трехгорном на 2016-2023 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.3 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация генерального плана Трехгорного городского округа на 2021-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.4 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание и обеспечение деятельности учреждения в сфере градостроительства Трехгорного городского округа на 2020-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Совершенствование и развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Трехгорного городского округа" до 2020 года |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие и ремонт городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2020-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Содержание городского хозяйства Трехгорного городского округа на 2020-2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
|||||||
2.3.8 |
Мероприятия по муниципальной программе энергосбережения Трехгорного городского округа на 2010-2022 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.9 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Трехгорный на 2017-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.10 |
Мероприятия по муниципальной программе "Ведение лесного хозяйства на территории Трехгорного городского округа на 2020 - 2025 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.11 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в границах Трехгорного городского округа на 2021-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.12 |
Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2019-2022 годах" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.13 |
Мероприятия по муниципальной программе "Экологическая безопасность города Трехгорного на 2019-2021 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.14 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие дорожной отрасли на территории Трехгорного городского округа в 2020-2024 годах" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.15 |
Мероприятия по муниципальной программе "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Трехгорного городского округа в 2019 - 2021 годах" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.16 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение противопожарного режима в муниципальных учреждениях города Трехгорного на 2020-2022 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
2.3.17 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в городе Трехгорном до 2030 года" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||
2.3.18 |
Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Трехгорном на 2020 - 2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||
2.3.19 |
Мероприятия по муниципальной программе по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2020-2022 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
2.3.20 |
Мероприятия по муниципальной программе "Реализация государственной национальной политики в городе Трехгорном на 2021-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
|
|||||||
2.3.21 |
Разработка и актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электроснабжения города |
млн. руб. |
|
1,25 |
|
|
|
8,00 |
10,00 |
10,00 |
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
|
1,25 |
|
|
|
8,00 |
10,00 |
10,00 |
||
2.3.22 |
Переход централизованной открытой системы теплоснабжения города на централизованную закрытую систему теплоснабжения |
млн. руб. |
|
|
8,00 |
1 500,00 |
|
|
600,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
8,00 |
1 500,00 |
|
|
600,00 |
|
||
2.3.23 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР 2, 6, 6а, кварталов 10, 10а |
млн. руб. |
|
|
|
|
1,60 |
257,70 |
600,70 |
300,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,70 |
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
1,60 |
247,00 |
600,70 |
300,00 |
||
2.3.24 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР -6 (2 этап) Магистральные сети. Канализация бытовая К1 (внеплощадные сети) |
млн. руб. |
0,22 |
14,83 |
2,48 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,22 |
14,83 |
2,48 |
|
|
|
|
|
||
2.3.25 |
Строительство напорно-самотечного коллектора от района малоэтажной застройки до МКР 1 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
43,00 |
40,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
43,00 |
40,00 |
|
||
2.3.26 |
Строительство инженерных сетей МКР 5. Газовая блочная водогрейная котельная (К-4). Реконструкция |
млн. руб. |
0,12 |
1,31 |
9,88 |
|
|
|
38,25 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,12 |
1,31 |
9,88 |
|
|
|
38,25 |
|
||
2.3.27 |
Строительство объектов инженерного обеспечения района малоэтажной застройки (I этап, II этап, I и II очереди) |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,87 |
60,00 |
105,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
3,87 |
60,00 |
105,00 |
|
||
2.3.28 |
Строительство магистрального водовода через р. Юрюзань от здания N 1 до насосной 2-го подъема |
млн. руб. |
|
|
|
0,80 |
0,95 |
|
13,30 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,80 |
0,95 |
|
13,30 |
|
||
2.3.29 |
Реконструкция тепловой магистрали N 1 от водогрейной котельной ФГУП "ПСЗ" до ул. Володина. Участок от павильона узла учета до ул. Володина |
млн. руб. |
12,56 |
9,09 |
1,09 |
|
|
|
9,03 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
12,56 |
9,09 |
1,09 |
|
|
|
9,03 |
|
||
2.3.30 |
Реконструкция насосно-подкачивающей станции тепловых сетей НПС-2 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
11,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
11,00 |
|
||
2.3.31 |
Закольцовка газопровода среднего давления от района малоэтажной застройки до газовой котельной К-2 |
млн. руб. |
0,31 |
0,87 |
0,96 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,31 |
0,87 |
0,96 |
|
|
|
|
|
||
2.3.32 |
Закольцовка газопровода среднего давления от ГРП-6 до квартала 11 по ул. Островского |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.33 |
Реконструкция магистрального водовода диаметром 400 мм от 2-го до 3-го подъема |
млн. руб. |
|
|
|
3,50 |
1,25 |
|
20,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
3,50 |
1,25 |
|
20,00 |
|
||
2.3.34 |
Строительство очистных сооружений на трех выпусках ливневой канализации |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
150,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
4,00 |
150,00 |
|
||
2.3.35 |
Строительство здания решеток в районе стадиона "Труд" |
млн. руб. |
|
|
|
5,00 |
1,00 |
30,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
5,00 |
1,00 |
30,00 |
|
|
||
2.3.36 |
Строительство коллектора канализации от здания решеток в районе стадиона "Труд" до здания 527 ПСЗ. Устройство дюкера через реку Юрюзань. |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
80,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,00 |
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
77,00 |
|
|
||
2.3.37 |
Реконструкция коллектора канализации от здания 527 ПСЗ до очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
63,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,00 |
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
60,00 |
|
||
2.3.38 |
Реконструкция городских очистных сооружений |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
300,00 |
315,00 |
300,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
15,00 |
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
||
2.3.39 |
Организация площадки для отвала грунта |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.40 |
Вынос тепловых сетей из подвалов жилых домов МКР 1, 3, 4, 5 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
15,00 |
15,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
10,00 |
15,00 |
15,00 |
||
2.3.41 |
Реконструкция перемычки тепловой сети от НПС-2 до НПС-1А |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
34,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
34,00 |
|
|
|
2.3.42 |
Строительство двух кабельных линий 10 кВ от насосной станции I подъема до РТП-4 (квартал 2) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,50 |
|
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
9,50 |
|
|
||
2.3.43 |
Строительство кабельной линий 10 кВ от ТП-15 (ЦДТ) до ТП-2 (школа 109) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
||
2.3.44 |
Реконструкция системы водоснабжения. Контррезервуары и водоводы 1 зоны водоснабжения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
33,50 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
33,50 |
|
|
||
2.3.45 |
Реконструкция насосной станции третьего городского подъема (установка частотных преобразователей на насосном оборудовании) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
3,50 |
|
||
2.3.46 |
Реконструкция газопровода высокого давления "Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП 1" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
2.3.47 |
Реконструкция газопровода среднего давления "Газопровод магистральный среднего давления (малоэтаж. заст.)" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
20,00 |
|
|
||
2.3.48 |
Реконструкция насосной станции второго подъема (оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта, проектирование) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,78 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
3,78 |
|
|
||
2.3.49 |
Реконструкция станции биологической очистки сточных вод. Оборудование резервными автономными источниками электроснабжения объекта: ПСД СМР |
млн. руб. |
|
3,02 |
|
|
|
|
0,96 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
3,02 |
|
|
|
|
0,96 |
|
||
2.3.50 |
Внутримикрорайонного проезд в южной части микрорайона 5 |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
70,71 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
4,89 |
|
|
|
|
|
70,71 |
|
||
2.3.51 |
Строительство объектов инженерного обеспечения МКР-6. Улица 103,111 |
млн. руб. |
|
|
0,40 |
3,30 |
0,04 |
90,00 |
4,20 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,40 |
3,30 |
0,04 |
|
4,20 |
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
90,00 |
|
|
||
2.3.52 |
капитальный ремонт и ремонт объектов города, в т.ч. благоустройство |
млн. руб. |
6,60 |
3,54 |
6,68 |
4,25 |
2,14 |
13,32 |
35,97 |
25,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
6,60 |
3,54 |
6,68 |
4,25 |
2,14 |
13,32 |
35,97 |
25,00 |
||
2.3.53 |
Реконструкция полигона ТБО (2 этап) |
млн. руб. |
0,09 |
0,65 |
0,62 |
3,00 |
3,25 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,09 |
0,65 |
0,62 |
3,00 |
3,25 |
|
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.54 |
Содержание и ремонт мест отдыха горожан |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
0,91 |
|
|
4,00 |
5,00 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
0,60 |
1,80 |
0,91 |
|
|
4,00 |
5,00 |
|
||
2.3.55 |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
млн. руб. |
7,66 |
|
|
23,26 |
23,26 |
54,70 |
27,86 |
20,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
7,66 |
|
|
23,26 |
23,26 |
|
27,86 |
20,00 |
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
54,70 |
|
|
||
2.3.56 |
Ремонт проезжей части улицы Горная |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
42,00 |
1,31 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
42,00 |
1,31 |
|
||
2.3.57 |
Разработка проектной документации, инженерно-экологические изыскания, реконструкция автомобильной дороги - улица Горная. Участок мостовой переход через ручей Бахтияров на км 5+471 |
млн. руб. |
|
0,19 |
18,87 |
|
|
47,49 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
0,19 |
18,87 |
|
|
47,49 |
|
|
||
2.3.58 |
Ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети: Обустройство пешеходных переходов. Устройство ограждений (РДО) |
млн. руб. |
0,00 |
6,85 |
1,78 |
33,67 |
8,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
6,85 |
1,78 |
15,03 |
4,73 |
|
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
18,64 |
4,18 |
|
|
|
||
2.3.59 |
Организация парковок (парковочных мест), автостоянок для хранения автомобильного транспорта |
млн. руб. |
|
|
|
|
1,00 |
8,00 |
17,00 |
10,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
1,00 |
8,00 |
17,00 |
10,00 |
||
2.3.60 |
Озеленение, ремонт объектов озеленения |
млн. руб. |
3,68 |
4,06 |
3,44 |
3,70 |
3,70 |
|
4,40 |
5,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
3,68 |
4,06 |
3,44 |
3,70 |
3,70 |
|
4,40 |
5,00 |
||
2.3.61 |
Проведение работ по обеспечению доступности маломобильных групп населения |
млн. руб. |
0,28 |
0,06 |
|
|
|
4,00 |
5,02 |
5,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
0,28 |
0,06 |
|
|
|
4,00 |
5,02 |
5,00 |
||
2.3.62 |
Актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" в целях обеспечения эффективного использования муниципальных земель в целях массового жилищного строительства (2020-24 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Жильё" |
млн. руб. |
|
|
|
15,50 |
|
31,00 |
13,80 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
15,50 |
|
31,00 |
13,80 |
|
||
2.3.63 |
Благоустройство общественной территории: "Сквер молодых талантов"(устройство тротуаров, дорожек, площадок, лестницы); капитальный ремонт сквера по улице Ленина (ремонт постамента памятника В.И. Ленину, капитальный ремонт наружного освещения); "Сквер Влюбленных" (устройство лестницы) В рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн. руб. |
1,26 |
4,28 |
9,31 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,26 |
4,28 |
9,31 |
|
|
|
|
|
||
2.3.64 |
Благоустройство общественной территории "Городской пруд "Смольный" и близлежащие территории" (2023-25 гг.), в рамках НП "Жилье и городская среда" ФП "Формирование комфортной городской среды" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
85,00 |
|
|
||
2.3.65 |
Реконструкция автомобильной дороги КПП-3 - Дальний. Участок Мостовой переход через ручей Смольный на 2+0,71 по улице Горная |
млн. руб. |
|
1,24 |
27,83 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
1,24 |
27,83 |
|
|
|
|
|
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.66 |
Мероприятия в рамках "Реальные дела" |
млн. руб. |
|
18,29 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
18,29 |
|
|
|
|
|
|
||
2.3.67 |
Капитальный ремонт ливневой канализации |
млн. руб. |
|
|
0,49 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
0,49 |
|
|
|
|
|
||
2.3.68 |
Инициативное бюджетирование в области благоустройства |
млн. руб. |
|
|
6,80 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
6,770 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
0,030 |
|
|
|
|
|
||
2.3.69 |
Организация площадки для отвала грунта |
млн. руб. |
|
|
|
1,00 |
0,19 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
1,00 |
0,19 |
|
|
|
||
2.3.70 |
Реконструкция системы водоснабжения. Контррезервуары и водоводы 1 зоны водоснабжения |
млн. руб. |
|
|
|
0,60 |
0,60 |
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,60 |
0,60 |
|
|
|
||
2.3.71 |
Ремонт водоперепускной трубы на улице Горная |
млн. руб. |
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
||
|
Всего по мероприятиям по разделу 2.3 : |
млн. руб. |
38,27 |
71,33 |
99,54 |
1 598,08 |
51,76 |
1 245,49 |
2 314,01 |
690,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
38,27 |
71,33 |
91,51 |
58,94 |
44,98 |
391,79 |
489,51 |
90,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
1 539,14 |
6,78 |
853,70 |
1 824,50 |
600,00 |
|
|
3 |
Стратегический приоритет: создание конкурентоспособной и сбалансированной экономики |
||||||||||
|
Оборот товаров (работ, услуг) по городу (к концу периода) |
млн. руб. |
27 345 |
24 936 |
27 180 |
29 626 |
28 857 |
50 395 |
67 161 |
85 123 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|
Численность работников, занятых в экономике |
тыс. чел. |
19,0 |
18,9 |
19,0 |
19,1 |
19,1 |
19,2 |
19,6 |
20,8 |
|
3.1 |
Цель: повышение инвестиционной активности, развитие механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП) |
||||||||||
3.1.1 |
Объем инвестиций в основной капитал (к концу периода) |
млн. руб. |
2 486 |
1 782 |
2 005 |
2 675 |
3 189 |
5 431 |
5685 |
6462 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
3.1.2 |
Создание ТОСЭР на территории города Трехгорного |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Сопровождение бизнес проектов |
кол-во проектов |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
5 |
5 |
Руководитель АО "Центринвест" (по согласованию) |
3.1.4 |
Заключение соглашений в рамках МЧП на условиях концессии |
ед. |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Заместители главы города |
3.1.5 |
Газификация промзоны в Северной части города |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
30,00 |
30,00 |
|
||
3.1.6 |
Реконструкция улицы Заречная (участок дороги от площадки 4 ФГУП "ПСЗ" до автомобильной дороги N 112) |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
|
|
|
|
|
|
||
3.1.7 |
Реконструкция КПП-3 и КПП-5 |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
74,60 |
75,00 |
|
|
|
|
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
74,60 |
75,00 |
|
|
|
|
||
3.1.8 |
Реконструкция контролируемой зоны ЗАТО Трехгорный |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 862,00 |
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1 862,00 |
||
|
Всего по мероприятиям по разделу 3.1 : |
млн. руб. |
20,00 |
60,33 |
74,60 |
75,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
1 862,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
36,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
19,00 |
23,90 |
74,60 |
75,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
1 862,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Цель: развитие промышленности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам деятельности (к концу периода) |
млн. руб. |
18 183,00 |
17 236,40 |
18 767,70 |
22 317,80 |
26 800,30 |
34 450,00 |
46 896,00 |
63 108,00 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
3.2.2 |
Индекс промышленного производства (2017=100) |
% |
87,61 |
83,05 |
95,39 |
104,18 |
105,21 |
134,60 |
150,30 |
166,10 |
|
3.2.3 |
Индекс производительности труда (2017=100) |
% |
99,09 |
99,30 |
100,77 |
92,39 |
95,44 |
185,00 |
241,80 |
299,60 |
|
3.2.4 |
Мероприятия по программе развития ФГУП "ПСЗ" |
млн. руб. |
|
Генеральный директор ФГУП "ПСЗ" (по согласованию) |
|||||||
3.2.5 |
Организация производства металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ "Станкостроение" |
млн. руб. |
5,10 |
|
0,00 |
262,09 |
323,10 |
229,80 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
|
0,00 |
262,09 |
323,10 |
229,80 |
|
|
||
3.2.6 |
Организация производства составных частей интернационального термоядерного экспериментального реактора ("ИТЭР") |
млн. руб. |
|
456,70 |
80,50 |
220,00 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
456,70 |
80,50 |
220,00 |
|
|
|
|
||
3.2.7 |
Производство фасадных панелей KMEW |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
2 000,00 |
|
||
3.2.8 |
Производство рулонного тонколистового оцинкованного проката |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
1 500,00 |
|
||
3.2.9 |
Организация производства шприцев, одноразовых медицинских систем (ООО "РусГаз") |
млн. руб. |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
1 000,00 |
|
|
|
|
||
3.2.10 |
Организация производства стальных мелющих тел (ООО КПК "НИСМА") |
млн. руб. |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
|
||
3.2.11 |
Модернизация и развитие производства строительных изделий и материалов ООО "Уралспецмонтаж") |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
291,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
291,00 |
|
||
3.2.12 |
Организация производства шламовых насосов |
млн. руб. |
|
|
154,00 |
80,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
154,00 |
80,00 |
|
|
|
|
||
3.2.13 |
Организация производства диодных светильников (ООО "СпецМеталСтрой") |
млн. руб. |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
100,00 |
100,00 |
|
|
|
||
3.2.14 |
Организация сборки металлообрабатывающих станков |
млн. руб. |
|
|
|
180,00 |
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
180,00 |
|
|
|
|
||
3.2.15 |
Организация производства алюминиевого профиля и навесных фасадных систем (ООО "Альтернатива") |
млн. руб. |
|
|
10,00 |
160,00 |
85,00 |
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
10,00 |
160,00 |
85,00 |
|
|
|
||
3.2.16 |
Организация производства крупногабаритных изделий из пластмасс а рамках импортозамещения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
3.2.17 |
Инновационный проект разработки и производства умной камеры |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
100,00 |
|
||
3.2.18 |
Организация производства сантехнических изделий из акрилового материала |
млн. руб. |
|
|
16,00 |
21,00 |
25,00 |
15,00 |
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
16,00 |
21,00 |
25,00 |
15,00 |
|
|
||
3.2.19 |
Организация производства насосов по импортозамещению (ОАО "Баймакский литейно-механический завод") |
млн. руб. |
|
|
63,00 |
|
|
|
|
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
63,00 |
|
|
|
|
|
||
3.2.20 |
Создание производства труб различного профиля из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
50,00 |
|
||
3.2.21 |
Социальный проект по производству специальных ванн для малоподвижной категории граждан |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
35,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
35,00 |
|
||
3.2.22 |
Создание производства арматуры из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
||
3.2.23 |
Создание производства элементов обозначения Государственной границы из композиционных материалов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
12,00 |
|
||
3.2.24 |
Организация производства спецодежды |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
Руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,00 |
|
||
3.2.25 |
Гостиничный комплекс на ГЛК "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
5,00 |
150,00 |
57,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
5,00 |
150,00 |
57,00 |
|
|
|
||
3.2.26 |
Медицинский центр на ГЛК "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
20,00 |
10,00 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
1,00 |
20,00 |
10,00 |
|
|
|
||
|
Всего по мероприятиям раздела 3.2 : |
млн. руб. |
5,10 |
456,70 |
429,50 |
2 293,09 |
700,10 |
244,80 |
4 123,00 |
0,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
млн. руб. |
5,10 |
456,70 |
429,50 |
2 293,09 |
700,10 |
244,80 |
4 123,00 |
0,00 |
||
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3 |
Цель: повышение инновационной восприимчивости предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие туризма |
||||||||||
3.3.1 |
Количество СМСП на 10000 человек населения |
ед. |
277,7 |
266,1 |
267,7 |
269,7 |
270,2 |
308,80 |
318,40 |
322,40 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
3.3.2 |
Оборот товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий (к концу периода) |
млн. руб. |
8605,00 |
7 992,40 |
8 471,94 |
8 980,26 |
9 519,08 |
15938,00 |
21053,00 |
27933,00 |
|
3.3.3 |
Численность работающих в СМСП |
тыс. чел |
3,40 |
3,20 |
3,30 |
3,40 |
4,10 |
5,80 |
6,10 |
6,10 |
|
3.3.4 |
Оборот потребительского рынка (к концу периода) |
млн. руб. |
5 229,78 |
5 096,60 |
5 631,00 |
5 941,00 |
6 238,05 |
6 727,00 |
8 384,00 |
10 497,00 |
|
3.3.5 |
Мероприятия по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в моногороде Трехгорном на 2021 - 2025 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
3.3.6 |
Создание единого учебно-производственного и научного центра на базе Трехгорного технологического института - филиала НИЯУ МИФИ |
млн. руб. |
|
5,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы, директор ТТИ НИЯУ МИФИ (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
5,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
30,00 |
50,00 |
50,00 |
||
3.3.7 |
Развитие горнолыжного комплекса "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
0,00 |
444,10 |
0,00 |
924,00 |
815,00 |
815,00 |
Первый заместитель города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы, руководитель проекта (по согласованию) |
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
444,10 |
|
924,00 |
815,00 |
815,00 |
||
3.3.8 |
Строительство двухцепной ВЛИ - 10 кВ от ПС 110/10 "Завьялиха" до РП-7 |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
17,00 |
|
|
Заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству, руководитель проекта (по согласованию) |
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
17,00 |
|
|
||
3.3.9 |
Строительство ТП-РП на территории "Каменного цветка" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
15,00 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
15,00 |
|
|
||
3.3.10 |
Строительство газопровода высокого давления. ГСН-4. |
млн. руб. |
1,00 |
15,50 |
11,01 |
|
|
|
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
15,50 |
11,01 |
|
|
|
|
|
||
3.3.11 |
Проектирование и монтаж устройств автоматического управления дугогасящими реакторами в автоматическом режиме на ПС 110/10 "Завьялиха" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
10,50 |
|
||
3.3.12 |
Реконструкция сетей 10 кВ ПС 110/10 "Завьялиха" (замена масляных выключателей на элегазовые) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,80 |
|
|
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
6,80 |
|
|
||
3.3.13 |
Газификация ГК "Каменный цветок" |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
||
3.3.14 |
Капитальный ремонт помещений базы отдыха "Урал" |
млн. руб. |
|
1,02 |
|
0,72 |
0,12 |
|
|
|
Заместитель главы города по экономике и финансам |
бюджет |
млн. руб. |
|
1,02 |
|
0,72 |
0,12 |
|
|
|
||
|
Всего по мероприятиям раздела 3.3: |
млн. руб. |
1,00 |
21,52 |
21,01 |
454,82 |
15,12 |
1 192,80 |
875,50 |
865,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
1,00 |
16,52 |
11,01 |
0,72 |
0,12 |
38,80 |
10,50 |
0,00 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
0,00 |
5,00 |
10,00 |
454,10 |
15,00 |
1 154,00 |
865,00 |
865,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стратегический приоритет: повышение эффективности муниципального управления |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления |
% |
63,08 |
59,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
90,00 |
Первый заместитель города |
4.1 |
Цель: повышение эффективности управления ресурсами |
||||||||||
4.1.1 |
Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города |
% |
60,50 |
62,08 |
61,29 |
61,08 |
61,46 |
61,55 |
62,27 |
63,04 |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
4.1.2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) |
% |
34,79 |
29,37 |
29,80 |
28,91 |
29,71 |
29,62 |
30,90 |
32,22 |
|
4.1.3 |
Объем муниципального долга (к концу периода) |
млн. руб. |
61,30 |
37,00 |
12,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1.4 |
Мероприятия по муниципальной программе противодействия коррупции в Трехгорном городском округе на 2020-2022 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
4.1.5 |
Мероприятия по муниципальной программе "Развитие муниципальной службы Трехгорного городского округа" на 2020-2022 годы |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
4.1.6 |
Мероприятия по муниципальной программе "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МАУ "МФЦ" г. Трехгорного" по 2020 год |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города |
|||||||
4.1.7 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Трехгорного городского округа на 2021-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
4.1.8 |
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Архив города Трехгорного" на 2021-2023 годы" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
4.1.9 |
Мероприятия по программе по достижению целевых показателей социально-экономического развития в Трехгорном городском округе |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
||||||||
4.1.10 |
Мероприятия по программе приватизации имущества Трехгорного городского округа |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||
4.1.11 |
Реализация плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Трехгорного городского округа и совершенствованию долговой политики |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Заместитель главы города по экономике и финансам |
|||||||
4.2 |
Цель: развитие инновационной городской среды, развитие проектного управления |
||||||||||
4.2.1 |
Мероприятия программы "Комплексное развитие моногорода Трехгорного городского округа" по 2020 год |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Глава города |
|||||||
4.2.2 |
Мероприятия проекта "Умный город" |
млн. руб. |
на соответствующий период и в объемах, предусмотренных муниципальной программой |
Первый заместитель главы города, заместители главы города |
|||||||
4.2.3 |
Реализация проекта по установке на улицах города знаков туристической навигации с использованием элементов дополненной реальности (QR код, Microsoft tag, AR-технология) |
млн. руб. |
|
|
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
Заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
|
|
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
||
|
Всего по мероприятиям раздела 4.2: |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
|
бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,50 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
0,00 |
|
|
4.3 |
Цель: развитие межмуниципального сотрудничества |
||||||||||
4.3.1 |
Участие в пилотном проекте "Агломерация "Горный Урал", созданном Министерством экономического развития Челябинской области |
да, нет |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы города по экономике и финансам |
Участие в мероприятиях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первый заместитель главы города, заместитель главы города по вопросам социальной сферы |
|
- проводимых между городами, входящими в ГК "Росатом"; |
ед. |
|
2 |
10 |
10 |
20 |
40 |
50 |
50 |
||
- на уровне городов и муниципальных образований Челябинской области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации и международного значения. |
ед. |
|
2 |
10 |
10 |
15 |
40 |
50 |
50 |
||
|
Всего финансирование по плану мероприятий: |
млн. руб. |
437,13 |
829,04 |
1 325,73 |
5 585,19 |
1 130,97 |
3 527,26 |
9 143,91 |
4 248,16 |
|
бюджет |
млн. руб. |
161,86 |
330,40 |
321,51 |
403,46 |
293,29 |
1 106,76 |
1 147,38 |
768,66 |
|
|
внебюджетные источники |
млн. руб. |
275,27 |
498,64 |
990,14 |
3 642,09 |
829,90 |
1 565,80 |
5 270,53 |
2 777,00 |
|
|
средства, необходимые для реализации мероприятия |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
14,08 |
1 539,64 |
7,78 |
854,70 |
2 726,00 |
702,50 |
|
<< Назад |
||
Содержание Решение Собрания депутатов города Трехгорного Челябинской области от 29 июня 2021 г. N 66 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.