Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 июля 2021 г. N 666
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 N 976, от 29.04.2015 N 299, от 12.09.2015 N 671, от 23.06.2016 N 429, от 23.09.2016 N 682, от 26.12.2016 N 1000, от 07.02.2017 N 62, от 15.02.2017 N 88, от 08.06.2017 N 362, от 26.06.2017 N 436, от 22.12.2017 N 1028, от 25.12.2017 N 1030, от 21.05.2018 N 383, от 24.09.2018 N 842, от 20.12.2018 N 1182, от 08.04.2019 N 275, от 03.06.2019 N 464, от 06.06.2019 N 476, от 20.09.2019 N 854, от 27.01.2020 N 24, от 28.05.2020 N 437, от 01.12.2020 N 1086) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Объемы и источники финансирования Программы по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы по годам |
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014-2024 годы составляет 512301,076 млн. рублей: (млн. рублей) |
|||||
Год |
Всего |
В том числе средства |
||||
федерального бюджета, планируемые к привлечению |
бюджета Республики Татарстан |
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению |
|||
2014 |
38357,508 |
10647,253 |
26788,455 |
88,2 |
833,6 |
|
2015 |
38437,312 |
9769,212 |
27480,46 |
506,94 |
680,7 |
|
2016 |
43154,98 |
11540,878 |
30475,688 |
353,314 |
785,1 |
|
2017 |
49839,651 |
11256,408 |
37283,232 |
220,311 |
1079,7 |
|
2018 |
57971,231 |
10488,906 |
46190,788 |
262,837 |
1028,7 |
|
2019 |
57305,198 |
14840,85 |
40879,143 |
497,605 |
1087,6 |
|
2020 |
62570,966 |
16865,91 |
44521,723 |
60,933 |
1122,4 |
|
2021 |
43481,456 |
11752,581 |
29702,19 |
840,085 |
1186,6 |
|
2022 |
40212,058 |
9457,248 |
28239,265 |
2515,545 |
- |
|
2023 |
41933,323 |
9457,248 |
29633,775 |
2842,3 |
- |
|
2024 |
39037,393 |
9457,248 |
29080,145 |
500,0 |
- |
|
Объемы бюджетных обязательств подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов соответствующих уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Реализация мероприятий Программы позволит: снизить уровень грузоемкости валового регионального продукта Республики Татарстан на 20 процентов; увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50 процентов; увеличить удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, до 83,4 процента; увеличить долю дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85 процентов; увеличить уровень развития маршрутной сети городского сообщения до 3,0; увеличить уровень развития маршрутной сети внегородского сообщения до 2,0; сократить объем выбросов и сбросов загрязняющих вредных веществ на 10 процентов; сократить средний интервал ожидания транспорта общего пользования до 8,8 минуты"; |
раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение Программы
Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Программы на 2014-2024 годы составляет 512301,076 млн. рублей, в том числе по годам:
(млн. рублей) | |||||
Год |
Всего |
В том числе средства |
|||
федерального бюджета, планируемые к привлечению |
бюджета Республики Татарстан |
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению |
||
2014 |
38357,508 |
10647,253 |
26788,455 |
88,2 |
833,6 |
2015 |
38437,312 |
9769,212 |
27480,46 |
506,94 |
680,7 |
2016 |
43154,98 |
11540,878 |
30475,688 |
353,314 |
785,1 |
2017 |
49839,651 |
11256,408 |
37283,232 |
220,311 |
1079,7 |
2018 |
59971,231 |
10488,906 |
46190,788 |
262,837 |
1028,7 |
2019 |
57305,198 |
14840,85 |
40879,143 |
497,605 |
1087,6 |
2020 |
62570,966 |
16865,91 |
44521,723 |
60,933 |
1122,4 |
2021 |
43481,456 |
11752,581 |
29702,19 |
840,085 |
1186,6 |
2022 |
40212,058 |
9457,248 |
28239,265 |
2515,545 |
- |
2023 |
41933,323 |
9457,248 |
29633,775 |
2842,3 |
- |
2024 |
39037,393 |
9457,248 |
29080,145 |
500,0 |
- |
Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:
обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;
способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;
снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";
приложения N 1-4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются);
в подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-1):
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 7252,305 млн. рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан - 4063,205 млн. рублей; планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 3189,1 млн. рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги"). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
|||
Год |
Всего |
В том числе средства |
||
бюджета Республики Татарстан |
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|||
2014 |
416,868 |
416,868 |
- |
|
2015 |
388,14 |
380,64 |
7,5 |
|
2016 |
284,79 |
284,79 |
- |
|
2017 |
308,7 |
308,7 |
- |
|
2018 |
346,54 |
346,54 |
- |
|
2019 |
422,467 |
422,467 |
- |
|
2020 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
2021 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
2022 |
1569,94 |
380,64 |
1189,3 |
|
2023 |
2372,94 |
380,64 |
1992,3 |
|
2024 |
380,64 |
380,64 |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
приложение к Подпрограмме-1 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-2):
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 1412,327 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 136,224 млн. рублей, средства бюджета Республики Татарстан - 1276,103 млн. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников |
|
2014 |
153,203 |
- |
153,203 |
- |
|
2015 |
162,877 |
100,0 |
62,877 |
- |
|
2016 |
83,512 |
- |
83,512 |
- |
|
2017 |
133,742 |
- |
133,742 |
- |
|
2018 |
115,792 |
- |
115,792 |
- |
|
2019 |
179,88 |
36,224 |
143,656 |
- |
|
2020 |
120,153 |
- |
120,153 |
- |
|
2021 |
115,792 |
- |
115,792 |
- |
|
2022 |
115,792 |
- |
115,792 |
- |
|
2023 |
115,792 |
- |
115,792 |
- |
|
2024 |
115,792 |
- |
115,792 |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
приложение к Подпрограмме-2 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-3):
в паспорте Подпрограммы-3:
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 6983,131 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 1416,154 млн. рублей; средства бюджета Республики Татарстан - 4127,711 млн. рублей; планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 1439,266 млн. рублей (в том числе средства инвесторов). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
Планируемые к привлечению средства федерального бюджета |
Средства бюджета Республики Татарстан |
Планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников |
|
2014 |
640,8 |
- |
552,6 |
88,2 |
|
2015 |
328,345 |
239,482 |
47,923 |
40,94 |
|
2016 |
735,358 |
434,76 |
288,598 |
12,0 |
|
2017 |
333,129 |
55,9 |
248,353 |
28,876 |
|
2018 |
452,19 |
13,483 |
374,391 |
64,316 |
|
2019 |
891,023 |
15,0 |
535,923 |
340,1 |
|
2020 |
885,707 |
185,0 |
652,203 |
48,504 |
|
2021 |
969,544 |
472,529 |
356,93 |
140,085 |
|
2022 |
1033,175 |
- |
356,93 |
676,245 |
|
2023 |
356,93 |
- |
356,93 |
- |
|
2024 |
356,93 |
- |
356,93 |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
К 2024 году должны быть достигнуты следующие результаты: обслужено пассажиров - 4,24 млн. человек; обслужено грузов - 6034,8 тонны"; |
приложение к Подпрограмме-3 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-4):
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 28117,443 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 160,0 млн. рублей, средства бюджета Республики Татарстан - 26697,443 млн. рублей; планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников - 1260,0 млн. рублей (в том числе средства инвесторов). Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
В том числе средства |
|||
федерального бюджета, планируемые к привлечению |
бюджета Республики Татарстан |
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|||
2014 |
2707,515 |
- |
2707,515 |
- |
|
2015 |
3454,149 |
160,0 |
3244,149 |
50,0 |
|
2016 |
3185,514 |
- |
3175,514 |
10,0 |
|
2017 |
1101,002 |
- |
1101,002 |
- |
|
2018 |
1122,451 |
- |
1122,451 |
- |
|
2019 |
1735,468 |
- |
1735,468 |
- |
|
2020 |
3830,801 |
- |
3830,801 |
- |
|
2021 |
2975,399 |
- |
2475,399 |
500,0 |
|
2022 |
2821,587 |
- |
2471,587 |
350,0 |
|
2023 |
2821,596 |
- |
2471,596 |
350,0 |
|
2024 |
2361,961 |
- |
2361,961 |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
приложение к Подпрограмме-4 изложить в новой редакции (прилагается);
в подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-5):
в паспорте Подпрограммы-5:
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 464288,815 млн. рублей, в том числе планируемые к привлечению средства: федерального бюджета - 122937,894 млн. рублей; бюджета Республики Татарстан - 332246,817 млн. рублей, в том числе 58398,25 млн. рублей (в 2016 году - 7388,04 млн. рублей, в 2017 году - 22010,21 млн. рублей, в 2018 году-20000,0 млн. рублей, в 2019 году - 9000,0 млн. рублей, в 2020 году - 9000,0 млн. рублей) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации разработанной некоммерческой организацией "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы; муниципальных дорожных фондов - 7804,4 млн. рублей; из внебюджетных источников (Федеральный фонд развития моногородов) - 1299,704 млн. рублей. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
|||||
Год |
Всего |
В том числе средства |
||||
федерального бюджета, планируемые к привлечению |
бюджета Республики Татарстан |
муниципальных дорожных фондов, планируемые к привлечению |
из внебюджетных источников (Федерального фонда развития моногородов), планируемые к привлечению |
|||
2014 |
33171,367 |
10426,591 |
21911,176 |
833,6 |
- |
|
2015 |
33737,494 |
8976,922 |
23671,372 |
680,7 |
408,5 |
|
2016 |
38789,566 |
11106,118 |
26567,034 |
785,1 |
331,314 |
|
2017 |
47883,903 |
11200,508 |
35412,26 |
1079,7 |
191,435 |
|
2018 |
55843,726 |
10475,423 |
44141,082 |
1028,7 |
198,521 |
|
2019 |
53976,969 |
14789,626 |
37942,238 |
1087,6 |
157,505 |
|
2020 |
56879,971 |
16310,91 |
39434,232 |
1122,4 |
12,429 |
|
2021 |
38766,8 |
11280,052 |
26300,148 |
1186,6 |
- |
|
2022 |
34298,118 |
9457,248 |
24840,87 |
- |
- |
|
2023 |
35692,448 |
9457,248 |
26235,2 |
- |
- |
|
2024 |
35248,453 |
9457,248 |
25791,205 |
- |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы к 2024 году: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, - 50 процентов; удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, - 83,4 процента; доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, - 85 процентов"; |
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
"Таблица 19
Объемы работ и затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2014-2024 годы
Наименование работ, единица измерения |
Предполагаемые показатели работ |
||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
всего |
||
Ремонт |
км |
724,5 |
550,8 |
557,0 |
368,5 |
339,1 |
232,5 |
145,4 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
3717,8 |
млн. рублей |
7025,0 |
5838,0 |
5434,0 |
3587,1 |
5629,5 |
4685,1 |
5190,0 |
5800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
5800,0 |
60133,7 |
|
Содержание |
млн. рублей |
2357,3 |
2587,3 |
2755,4 |
2149,3 |
3237,7 |
3807,0 |
3980,1 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
36874,1"; |
таблицу 20 изложить в следующей редакции:
"Таблица 20
Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения в Республике Татарстан на 2014-2024 годы
(млн. рублей) | |||||||||||||
Наименование мероприятий |
Объемы финансирования |
||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
всего |
||
Ремонт мостов |
289,0 |
105,0 |
110,0 |
115,0 |
223,5 |
179,6 |
170,2 |
175,1 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
1907,4 |
|
Содержание мостовых сооружений |
359,3 |
459,8 |
489,6 |
522,5 |
664,0 |
645,0 |
780,7 |
815,7 |
650,0 |
650,0 |
650,0 |
6686,6 |
|
Охрана мостов |
27,0 |
35,0 |
38,0 |
39,0 |
41,5 |
18,0 |
17,1 |
18,1 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
293,7 |
|
Диагностика мостовых сооружений |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
3,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
24,9 |
|
Итого |
676,3 |
601,8 |
640,6 |
679,5 |
931,0 |
844,6 |
971,9 |
1010,9 |
852,0 |
852,0 |
852,0 |
8912,6"; |
таблицу 22 изложить в следующей редакции:
"Таблица 22
Показатели регионального проекта в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
N п/п |
Наименование показателя |
Базовое значение |
Период, год |
|||||||
значение |
дата |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. Показатели проекта "Дорожная сеть" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, % |
46,3 |
31.12.2017 |
46,4 |
46,9 |
47,5 |
48,2 |
48,8 |
49,4 |
50,0 |
2 |
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % |
72,5 |
31.12.2017 |
78,6 |
80,5 |
81,6 |
82 |
83 |
84 |
85 |
3. |
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
100 |
31.12.2020 |
0 |
0 |
100 |
62 |
64 |
66 |
70 |
4. |
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % |
100 |
31.12.2017 |
88 |
84 |
76 |
- |
- |
- |
- |
5. |
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % |
3,93 |
31.12.2017 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
- |
- |
- |
- |
|
II. Показатели проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |
0 |
31.12.2018 |
0 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
2. |
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, % |
0 |
31.12.2020 |
- |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
40 |
3. |
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % |
0 |
31.12.2020 |
- |
- |
- |
7 |
15 |
20 |
25 |
4. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |
0 |
31.12.2018 |
0 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
|
III. Показатели проекта "Безопасность дорожного движения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств |
2,74 |
31.12.2019 |
- |
- |
- |
2,49 |
2,34 |
2,17 |
2,05 |
2. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |
11 |
31.12.2017 |
- |
10 |
9,24 |
8,58 |
8,07 |
7,51 |
7,07"; |
приложения N 1-4 к Подпрограмме-5 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении N 8 к Подпрограмме-5:
раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и показатели регионального проекта
N п/п |
Показатель |
Тип показателя |
Базовое значение |
Период, год |
|||||||
значение |
дата |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I. Показатели проекта "Дорожная сеть" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям, % |
основной |
46,3 |
31.12.2017 |
46,4 |
46,9 |
47,5 |
48,2 |
48,8 |
49,4 |
50 |
2. |
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % |
основной |
3,93 |
31.12.2017 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
- |
- |
- |
- |
3. |
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, % |
основной |
100 |
31.12.2017 |
88 |
84 |
76 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % |
основной |
72,5 |
31.12.2017 |
78,6 |
80,5 |
81,6 |
82 |
83 |
84 |
85 |
5. |
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |
основной |
100 |
31.12.2020 |
0 |
0 |
100 |
62 |
64 |
66 |
70 |
|
II. Показатели проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |
основной |
0 |
31.12.2018 |
0 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
2. |
Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, % |
основной |
0 |
31.12.2020 |
- |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
40 |
3. |
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |
основной |
0 |
31.12.2018 |
0 |
10 |
20 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % |
основной |
0 |
31.12.2020 |
- |
- |
- |
7 |
15 |
20 |
25 |
|
III. Показатели проекта "Безопасность дорожного движения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств |
основной |
2,74 |
31.12.2019 |
- |
- |
- |
2,49 |
2,34 |
2,17 |
2,05 |
2. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |
основной |
11 |
31.12.2017 |
- |
10 |
9,24 |
8,58 |
8,07 |
7,51 |
7,07"; |
раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Бюджет регионального проекта
N п/п |
Статьи |
Год реализации |
Всего |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Бюджетные источники (млн. рублей), в том числе: |
6062,32 |
8271,8 |
4130,7 |
4328,9 |
5778,6 |
5236,6 |
33808,92 |
1.1.1. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
3737,36 |
5828,0 |
1056,0 |
|
|
|
10621,36 |
1.1.2. |
Бюджет субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета) |
2324,96 |
2443,8 |
3074,7 |
4328,9 |
5778,6 |
5236,6 |
23187,56 |
1.2. |
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Казанской городской агломерации |
3028,4 |
5007,9 |
1637,7 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
15674,0 |
2.2. |
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Набережночелнинской городской агломерации |
1360,0 |
2014,7 |
706,5 |
1360,0 |
1360,0 |
1360,0 |
8161,2 |
2.3. |
Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав Нижнекамской городской агломерации |
480,0 |
533,4 |
439,8 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
2893,2 |
2.4. |
Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав городских агломераций |
1193,92 |
715,8 |
1346,7 |
488,9 |
1938,6 |
1396,6 |
7080,52 |
2.5. |
Иные мероприятия (может быть приведен детальный перечень таких мероприятий)"; |
|
|
|
|
|
|
|
в разделе 6:
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
в подпрограмме "Повышение уровня безопасности транспортной системы на 2014-2024 годы" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 370,0 млн. рублей, в том числе: планируемые к привлечению средства федерального бюджета - 370,0 млн. рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тыс. человек, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объем планируемых к привлечению ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||||
Год |
Всего |
В том числе средства |
|||
федерального бюджета, планируемые к привлечению |
бюджета Республики Татарстан |
из внебюджетных источников, планируемые к привлечению |
|||
2014 |
- |
- |
- |
- |
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
|
2020 |
370,0 |
370,0 |
- |
- |
|
2021 |
- |
- |
- |
- |
|
2022 |
- |
- |
- |
- |
|
2023 |
- |
- |
- |
- |
|
2024 |
- |
- |
- |
- |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
в подпрограмме "Совершенствование государственной политики в транспортном комплексе Республики Татарстан на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма-6):
строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, составляют 886,73 млн. рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Татарстан. Объем планируемых к привлечению бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет: (млн. рублей) |
||
Год |
Всего |
Бюджет Республики Татарстан |
|
2014 |
70,238 |
70,238 |
|
2015 |
73,499 |
73,499 |
|
2016 |
76,24 |
76,24 |
|
2017 |
79,175 |
79,175 |
|
2018 |
90,532 |
90,532 |
|
2019 |
99,391 |
99,391 |
|
2020 |
103,694 |
103,694 |
|
2021 |
73,281 |
73,281 |
|
2022 |
73,446 |
73,446 |
|
2023 |
73,617 |
73,617 |
|
2024 |
73,617 |
73,617 |
|
Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней"; |
абзац шестнадцатый после паспорта Подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %".
Премьер-министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 июля 2021 г. N 666 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2024 годы"
Вступает в силу с 30 июля 2021 г.
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 30 июля 2021 г., в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 61, 17 августа 2021 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 сентября 2023 г. N 1196 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.