Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Тынды
от 12.07.2021 N 1626
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2024 годы". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МБУК Музей истории БАМа, МБУК ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 304 507,88 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,91 |
139 516,59 |
145 155,02 |
136 258,88 |
142 671,97 |
139 537,03 |
141 181,58 |
174 844,81 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
440 044,58 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
71 012,27 |
52 632,90 |
75 887,06 |
75 387,70 |
82 356,10 |
65 444,43 |
||||||
городской бюджет |
709 896,85 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,51 |
107 343,07 |
53 278,35 |
65 758,07 |
48 103,54 |
44 645,98 |
40 840,17 |
91 415,07 |
||||||
внебюд. источники |
154 566,45 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
17 867,91 |
18 681,37 |
19 503,35 |
17 985,31 |
17 985,31 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
372 928,68 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 019,93 |
33 864,96 |
37 253,54 |
41 731,85 |
42 864,37 |
42 547,75 |
44 941,74 |
45 330,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
169 642,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
35 661,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
182 523,21 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 399,93 |
31 264,96 |
9 902,92 |
16 990,43 |
10 027,15 |
8 492,10 |
6 759,77 |
17 311,88 |
||||||
внебюд. источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
362 460,61 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
36 494,42 |
41 112,93 |
41 559,32 |
41 934,15 |
41 907,77 |
43 480,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167 142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
174 555,14 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
9 143,80 |
16 371,51 |
8 722,10 |
7 878,50 |
6 225,80 |
15 461,88 |
||||||
внебюд. источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
178 397,64 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,79 |
33 207,80 |
6 172,98 |
17 965,62 |
10 097,01 |
9 323,34 |
7 259,88 |
11 607,26 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
157 634,97 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,79 |
30 607,80 |
3 572,98 |
15 445,62 |
7 463,61 |
6 574,07 |
4 739,88 |
9 087,26 |
||||||
внебюд. источники |
20 762,67 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 520,00 |
2 633,40 |
2 749,27 |
2 520,00 |
2 520,00 |
||||||
1.1.2 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 55192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.2.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 L5195 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
183 958,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 321,44 |
23 147,31 |
31 462,31 |
32 610,81 |
34 543,72 |
31 873,21 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
167 142,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 750,62 |
22 221,42 |
30 203,82 |
31 306,38 |
33 161,97 |
25 498,59 |
||||||
городской бюджет |
16 816,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 570,82 |
925,89 |
1 258,49 |
1 304,43 |
1 381,75 |
6 374,62 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
7 968,07 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 305,05 |
613,60 |
533,97 |
1 850,00 |
городской бюджет |
7 968,07 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 305,05 |
613,60 |
533,97 |
1 850,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
7 968,07 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 305,05 |
613,60 |
533,97 |
1 850,00 |
городской бюджет |
7 968,07 |
461,76 |
541,35 |
627,14 |
657,16 |
759,12 |
618,92 |
1 305,05 |
613,60 |
533,97 |
1 850,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 604,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 604,17 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
104,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,17 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
238 828,64 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
25 174,88 |
26 958,60 |
24 543,08 |
25 487,74 |
25 365,83 |
25 193,27 |
37 680,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 311,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
126 677,46 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
19 213,88 |
9 902,62 |
11 744,42 |
7 609,23 |
6 874,46 |
6 180,36 |
22 689,05 |
||||||
внебюд. источники |
36 839,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 026,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
235 928,79 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
26 791,60 |
24 372,67 |
24 997,74 |
24 960,23 |
24 771,45 |
37 260,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 311,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
9 107,66 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
123 777,61 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
9 735,62 |
11 574,01 |
7 119,23 |
6 468,86 |
5 758,54 |
22 269,05 |
||||||
внебюд. источники |
36 839,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 026,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
154 266,95 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
24 869,11 |
14 420,01 |
14 841,55 |
10 392,10 |
9 892,98 |
8 811,13 |
23 134,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
117 427,04 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
18 908,11 |
8 459,01 |
11 150,55 |
6 535,00 |
5 866,17 |
5 120,13 |
19 443,88 |
||||||
внебюд. источники |
36 839,91 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
3 691,00 |
3 857,10 |
4 026,81 |
3 691,00 |
3 691,00 |
||||||
2.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201L4670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06201S7550 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
50,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
81 461,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 371,59 |
9 331,12 |
14 605,64 |
15 067,25 |
15 960,32 |
14 125,92 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
75 161,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 094,98 |
8 957,87 |
14 021,41 |
14 464,56 |
15 321,91 |
11 300,75 |
||||||
городской бюджет |
6 300,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 276,61 |
373,25 |
584,23 |
602,69 |
638,41 |
2 825,17 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
2 899,85 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
405,60 |
421,82 |
420,00 |
городской бюджет |
2 899,85 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
405,60 |
421,82 |
420,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
2 899,85 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
405,60 |
421,82 |
420,00 |
городской бюджет |
2 899,85 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
305,77 |
167,00 |
170,41 |
490,00 |
405,60 |
421,82 |
420,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
129 869,71 |
9 426,43 |
6 836,49 |
8 425,01 |
12 248,21 |
15 145,40 |
13 664,68 |
14 475,68 |
14 441,69 |
14 531,05 |
20 675,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
124 978,12 |
9 426,43 |
6 836,49 |
7 825,01 |
11 648,21 |
14 535,40 |
13 064,68 |
13 848,68 |
13 787,10 |
13 931,05 |
20 075,07 |
||||||
внебюд. источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
127 528,19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
14 035,68 |
14 192,09 |
14 271,47 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
122 636,60 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
13 408,68 |
13 537,50 |
13 671,47 |
19 670,07 |
||||||
внебюд. источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
127 528,19 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,58 |
12 098,98 |
14 836,81 |
13 519,93 |
14 035,68 |
14 192,09 |
14 271,47 |
20 270,07 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
122 636,60 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,58 |
11 498,98 |
14 226,81 |
12 919,93 |
13 408,68 |
13 537,50 |
13 671,47 |
19 670,07 |
||||||
внебюд. источники |
4 891,59 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
600,00 |
627,00 |
654,59 |
600,00 |
600,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
2 341,52 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
440,00 |
249,60 |
259,58 |
405,00 |
городской бюджет |
2 341,52 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
440,00 |
249,60 |
259,58 |
405,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
2 341,52 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
440,00 |
249,60 |
259,58 |
405,00 |
городской бюджет |
2 341,52 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
149,23 |
308,59 |
144,75 |
440,00 |
249,60 |
259,58 |
405,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
100 549,28 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,57 |
10 551,97 |
11 048,45 |
9 830,93 |
10 273,39 |
9 583,67 |
9 625,47 |
15 618,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
63 950,65 |
8 146,59 |
7 410,62 |
7 609,57 |
9 691,97 |
4 635,96 |
5 639,84 |
4 449,62 |
3 569,80 |
3 327,56 |
9 469,12 |
||||||
внебюд. источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
98 765,84 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
10 804,03 |
9 830,93 |
10 043,39 |
9 396,47 |
9 430,78 |
15 238,62 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
62 167,21 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
4 391,54 |
5 639,84 |
4 219,62 |
3 382,60 |
3 132,87 |
9 089,12 |
||||||
внебюд. источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
63 077,53 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,79 |
10 375,12 |
3 482,83 |
5 940,48 |
4 483,41 |
3 660,76 |
3 355,10 |
8 133,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
58 121,97 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,79 |
9 515,12 |
2 617,83 |
5 484,22 |
3 997,22 |
3 153,17 |
2 889,84 |
7 668,07 |
||||||
внебюд. источники |
4 955,56 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
456,26 |
486,19 |
507,59 |
465,26 |
465,26 |
||||||
4.1.2. |
Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 L5191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
35 688,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 321,20 |
3 890,45 |
5 559,98 |
5 735,71 |
6 075,68 |
7 105,29 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
31 643,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 547,49 |
3 734,83 |
5 337,58 |
5 506,28 |
5 832,65 |
5 684,24 |
||||||
городской бюджет |
4 045,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 773,71 |
155,62 |
222,40 |
229,43 |
243,03 |
1 421,05 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 783,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
187,20 |
194,69 |
380,00 |
городской бюджет |
1 783,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
187,20 |
194,69 |
380,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 783,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
187,20 |
194,69 |
380,00 |
городской бюджет |
1 783,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
176,85 |
244,42 |
0,00 |
230,00 |
187,20 |
194,69 |
380,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
307 557,34 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,21 |
42 723,77 |
37 572,48 |
32 254,40 |
34 691,17 |
31 829,08 |
31 008,05 |
36 888,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
117 254,51 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
108 451,78 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,21 |
21 389,65 |
5 739,50 |
10 183,61 |
5 747,57 |
5 028,84 |
4 190,63 |
11 571,74 |
||||||
внебюд. источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
303 126,59 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,95 |
42 280,54 |
37 160,14 |
31 953,88 |
34 091,17 |
31 413,08 |
30 575,41 |
35 820,15 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
117 254,51 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
11 334,12 |
21 832,98 |
11 975,14 |
18 393,65 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
104 021,03 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,95 |
20 946,42 |
5 327,16 |
9 883,09 |
5 147,57 |
4 612,84 |
3 757,99 |
10 503,74 |
||||||
внебюд. источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
180 809,39 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 207,95 |
29 687,02 |
12 557,90 |
19 479,78 |
14 931,11 |
14 969,24 |
13 156,90 |
16 794,22 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
92 968,34 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,95 |
19 687,02 |
2 557,90 |
9 384,13 |
4 381,16 |
3 955,09 |
3 061,25 |
6 698,57 |
||||||
внебюд. источники |
81 851,05 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 095,65 |
10 549,95 |
11 014,15 |
10 095,65 |
10 095,65 |
||||||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 589,00 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L5582 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
15 813,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
3 220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
14 425,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
3 091,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 388,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
128,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.1 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание). |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 593,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 334,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.2 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7550 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
98 904,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 602,24 |
12 474,10 |
15 940,06 |
16 443,84 |
17 418,51 |
19 025,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
90 539,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 532,98 |
11 975,14 |
15 302,45 |
15 786,09 |
16 721,77 |
15 220,76 |
||||||
городской бюджет |
8 365,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 069,26 |
498,96 |
637,61 |
657,75 |
696,74 |
3 805,17 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
4 430,75 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
600,00 |
416,00 |
432,64 |
1 068,00 |
городской бюджет |
4 430,75 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
600,00 |
416,00 |
432,64 |
1 068,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
4 430,75 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
600,00 |
416,00 |
432,64 |
1 068,00 |
городской бюджет |
4 430,75 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
443,23 |
412,34 |
300,52 |
600,00 |
416,00 |
432,64 |
1 068,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
41 341,69 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,59 |
4 230,41 |
4 159,45 |
4 084,51 |
4 121,00 |
4 037,70 |
4 047,44 |
6 202,33 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
23 759,97 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,59 |
3 970,41 |
1 393,08 |
1 895,08 |
1 038,29 |
856,85 |
686,61 |
3 710,80 |
||||||
внебюд. источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
40 487,24 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
4 159,45 |
3 948,64 |
3 971,00 |
3 985,70 |
3 993,36 |
5 956,83 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
22 905,52 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
1 393,08 |
1 759,21 |
888,29 |
804,85 |
632,53 |
3 465,30 |
||||||
внебюд. источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
22 216,02 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,88 |
4 166,10 |
1 002,99 |
1 725,27 |
819,72 |
734,82 |
549,79 |
2 911,17 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
21 153,54 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,88 |
3 906,10 |
732,99 |
1 670,27 |
762,24 |
674,82 |
494,79 |
2 856,17 |
||||||
внебюд. источники |
1 062,48 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
55,00 |
57,48 |
60,00 |
55,00 |
55,00 |
||||||
6.1.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
18 271,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 156,46 |
2 223,37 |
3 151,28 |
3 250,88 |
3 443,57 |
3 045,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 519,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 496,37 |
2 134,43 |
3 025,23 |
3 120,85 |
3 305,83 |
2 436,53 |
||||||
городской бюджет |
1 751,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
660,09 |
88,94 |
126,05 |
130,03 |
137,74 |
609,13 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
854,45 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
150,00 |
52,00 |
54,08 |
245,50 |
городской бюджет |
854,45 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
150,00 |
52,00 |
54,08 |
245,50 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
854,45 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
150,00 |
52,00 |
54,08 |
245,50 |
городской бюджет |
854,45 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
64,31 |
0,00 |
135,87 |
150,00 |
52,00 |
54,08 |
245,50 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
109 667,13 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,37 |
10 722,39 |
11 387,31 |
10 149,43 |
10 758,62 |
11 731,31 |
11 834,56 |
12 448,87 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
75 790,75 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,97 |
10 163,99 |
5 539,08 |
6 240,01 |
5 383,00 |
6 036,83 |
5 764,19 |
6 587,41 |
||||||
внебюд. источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
39 425,42 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
3 510,68 |
4 476,59 |
4 482,06 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
39 425,42 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
3 510,68 |
4 476,59 |
4 482,06 |
4 107,31 |
||||||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
39 425,42 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
3 510,68 |
4 476,59 |
4 482,06 |
4 107,31 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
39 425,42 |
3 977,85 |
3 900,22 |
3 355,21 |
3 491,43 |
3 955,38 |
4 168,69 |
3 510,68 |
4 476,59 |
4 482,06 |
4 107,31 |
||||||
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
66 704,85 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
6 968,90 |
5 779,62 |
6 604,82 |
6 876,51 |
6 958,69 |
7 811,36 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
32 828,47 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
1 120,67 |
1 870,20 |
1 229,20 |
1 182,03 |
888,32 |
1 949,90 |
||||||
внебюд. источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
33 949,82 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,36 |
6 985,65 |
718,11 |
2 176,06 |
1 495,06 |
1 456,16 |
1 217,06 |
1 182,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
29 746,63 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 410,96 |
6 427,25 |
159,71 |
1 726,06 |
1 024,81 |
965,22 |
658,66 |
624,02 |
||||||
внебюд. источники |
4 203,19 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
450,00 |
470,25 |
490,94 |
558,40 |
558,40 |
||||||
7.2.2 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
32 755,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 250,79 |
3 603,56 |
5 109,76 |
5 420,35 |
5 741,63 |
6 628,94 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
29 673,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 289,83 |
3 459,42 |
4 905,37 |
5 203,54 |
5 511,97 |
5 303,06 |
||||||
городской бюджет |
3 081,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,96 |
144,14 |
204,39 |
216,81 |
229,66 |
1 325,88 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
3 536,86 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
643,12 |
378,21 |
393,81 |
530,20 |
городской бюджет |
3 536,86 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
643,12 |
378,21 |
393,81 |
530,20 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
3 536,86 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
643,12 |
378,21 |
393,81 |
530,20 |
городской бюджет |
3 536,86 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
245,31 |
463,03 |
201,12 |
643,12 |
378,21 |
393,81 |
530,20 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 00 00000 |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
3 764,91 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 00000 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 01 23100 |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
2 135,12 |
2 135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 00000 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюджет. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 8 02 22940 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
городской бюджет |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 629,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 июля 2021 г. N 1626 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.