Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита в министерстве
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края
Форма
УТВЕРЖДАЮ
министр сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
___________ _________________________
(подпись) (расшифровка)
"___" ______________20___ г.
Заключение
по результатам проведенного аудиторского мероприятия
____________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки, проверяемый период)
____________________
(дата)
Во исполнение________________________________________________________________________
(реквизиты основания проведения аудиторского мероприятия, N пункта плана)
в соответствии с программой аудиторского мероприятия, утвержденной
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица, дата утверждения)
уполномоченным должностным лицом и аудиторской группой в составе:____________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
проведено аудиторское мероприятие____________________________________________________
(тема проверки, проверяемый период)
Объект внутреннего финансового аудита _______________________________________________
Субъекты бюджетной процедуры ________________________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия __________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
В ходе проведения аудиторского мероприятия установлено следующее:____________________
____________________________________________________________________
(описание выявленных нарушений и (или) недостатков (в случае их выявления)
____________________________________________________________________
(описание выявленных бюджетных рисков, а также значимых остаточных бюджетных рисков)
____________________________________________________________________
(выводы о достижении цели осуществления внутреннего финансового аудита)
По результатам проведенного аудиторского мероприятия рекомендовано:__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо ______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"Ознакомлены"
Субъекты бюджетной процедуры:
____________ ___________ _________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________ ___________ _________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Временно исполняющий |
С.А. Макарец |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.