Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Постановлению Администрации
муниципального района
от 30.06.2021 N 895
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расхода (тыс.руб.), годы |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" |
Всего |
2 460 027,98 |
2 229 671,79 |
2 417 325,34 |
2 307 879,77 |
2 278 752,29 |
11 693 657,17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
41 658,11 |
36 793,40 |
49 810,93 |
8 595,69 |
8 595,69 |
145 453,82 |
||
краевой бюджет |
1 982 695,81 |
1 834 847,49 |
1 941 349,32 |
1 990 966,51 |
1 990 966,51 |
9 740 825,64 |
||
районный бюджет |
333 237,14 |
300 261,94 |
363 138,56 |
308 317,57 |
279 190,09 |
1 584 145,30 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
58 436,02 |
57 768,96 |
63 026,53 |
0,00 |
0,00 |
179 231,51 |
||
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
||
Отдельное мероприятие 1 |
Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы |
Всего |
255 081,89 |
27047,94 |
148 755,91 |
181 500,00 |
166 500,00 |
778 885,74 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
154 944,98 |
0,00 |
100 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
554 944,98 |
||
районный бюджет |
55 936,01 |
27 047,94 |
48 755,91 |
31 500,00 |
16 500,00 |
179 739,86 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||
внебюджетные источники |
44 000,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 000,90 |
||
Отдельное мероприятие 2 |
Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) |
Всего |
17 604,07 |
8 654,62 |
11175,45 |
4 041,21 |
175,06 |
41 650,41 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
17 604,07 |
8 654,62 |
11 175,45 |
4 041,21 |
175,06 |
41 650,41 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 3 |
Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера |
Всего |
12 566,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
8 461,46 |
0,00 |
57 035,06 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
10 066,19 |
8 182,96 |
27 824,45 |
8 461,46 |
0,00 |
54 535,06 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 4 |
Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменении): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района |
Всего |
1 049,40 |
0,00 |
0,00 |
1 326,08 |
0,00 |
2 375,48 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
734,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
734,40 |
||
районный бюджет |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
1 326,08 |
0,00 |
1 641,08 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 5 |
Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района |
Всего |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
295,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
295,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 6 |
Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения |
Всего |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 258 727,66 |
1 260 514,10 |
1 260 514,10 |
6 256 747,66 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 237 746,10 |
1 239 245,70 |
1 258 727,66 |
1 260 514,10 |
1 260 514,10 |
6 256 747,66 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 7 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы |
Всего |
267 609,24 |
280 213,78 |
2% 081,97 |
223 306,20 |
223 306,20 |
1290 517,39 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
212 175,88 |
223 306,20 |
235 075,29 |
223 306,20 |
223 306,20 |
1 117169,77 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
55 433,36 |
56 907,58 |
61 006,68 |
0,00 |
0,00 |
173 347,62 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 8 |
Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района |
Всего |
577 843,70 |
592 097,60 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
2 909 941,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
577 843,70 |
592 097,60 |
580 000,00 |
580 000,00 |
580 000,00 |
2 909 941,30 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 9 |
Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района |
Всего |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
1 422,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 422,08 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 10 |
Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района |
Всего |
21 894,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 894,56 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
16 193,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 193,86 |
||
краевой бюджет |
5 398,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 398,04 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
302,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302,66 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 11 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края |
Всего |
32 010,31 |
10 569,63 |
9 657,65 |
9 474,45 |
9 474,45 |
71 186,49 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
25 464,25 |
9 589,30 |
8 720,33 |
8 595,69 |
8 595,69 |
60 965,26 |
||
краевой бюджет |
5 885,95 |
504,70 |
458,97 |
452,41 |
452,41 |
7 754,44 |
||
районный бюджет |
660,11 |
475,63 |
478,35 |
426,35 |
426,35 |
2 466,79 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 12 |
Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
Всего |
0,00 |
29 497,28 |
45 273,14 |
0,00 |
0,00 |
74 770,42 |
в том числе: |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
федеральный бюджет |
0,00 |
27 204,10 |
41 090,60 |
0,00 |
0,00 |
68 294,70 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
1 431,80 |
2 162,69 |
0,00 |
0,00 |
3 594,49 |
||
районный бюджет |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
861,38 |
2 019,85 |
0,00 |
0,00 |
2 881,23 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие 13 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
34 905,44 |
34 162,28 |
39 829,11 |
39 256,27 |
38 782,48 |
186 935,58 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
142,64 |
1 567,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 710,33 |
||
районный бюджет |
34 762,80 |
32 594,59 |
39 829,11 |
39 256,27 |
38 782,48 |
185 225,25 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 30 июня 2021 г. N 895... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.