Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Кинель
Самарской области
от 07.04.2020 N 893
Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области "Управление муниципальными финансами на 2019-2025 годы"
N п/п |
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значение показателя (индикатора) по годам |
|||||||||
2016 (отчет) |
2017 (отчет) |
2018 (оценка) |
Плановый период (прогноз) |
|||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
Цель 1: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами, нормативно-методическое обеспечение и оптимизация процессов формирования и исполнения бюджета | ||||||||||||
Задача 1. Планирование основных параметров бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа | ||||||||||||
1. |
Наличие бюджетного прогноза городского округа |
0 - нет 1 - да |
нет |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (с особенностями ст. 92.1 п 1. Б.К.) <*> |
% |
36,0% |
4,2% |
4,2% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
10% |
Задача 2. Создание условий для стимулирования развития налогового потенциала бюджета | ||||||||||||
3. |
Наличие ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок |
0 - нет 1 - да |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 3. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | ||||||||||||
4. |
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ |
% |
81 |
83 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
5. |
Уровень долговой нагрузки <*> |
% |
9% |
9% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
6. |
Непревышение годового объема расходов бюджета на содержание ОМСУ нормативного годового объема расходов на содержание ОМСУ |
0 - нет 1 - да |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Непревышение размера кредиторской задолженности текущего финансового года к показателю прошлого года в расчете на одного жителя городского округа |
0 - нет 1 - да |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 4. Соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством | ||||||||||||
9. |
Внесение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Думу городского округа в установленный срок |
0 - нет 1 - да |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Цель 2: Повышение эффективности управления муниципальным долгом | ||||||||||||
Задача 1. Достижение приемлемых показателей объема и структуры муниципального долга | ||||||||||||
10. |
Отношение объема муниципального долга (за исключением задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным городскому округу из областного бюджета) к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений <*> |
% |
9% |
9% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
18% |
11. |
Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
12. |
Отношение суммы платежей на погашение заимствований предыдущих лет и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета без учета утвержденного объема поступлений <*> |
% |
1,1% |
3,3% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
Цель 3: Развитие единого информационного пространства управления бюджетом на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||
Задача 1. Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления городского округа | ||||||||||||
13. |
Коэффициент полноты опубликования нормативных правовых актов в сфере муниципальных финансов и отчетов об исполнении бюджета |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2. Развитие единого информационного пространства управления бюджетом на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий | ||||||||||||
14. |
Коэффициент полноты размещения информации муниципальными учреждениями городского округа на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
<*> Эффективность реализации данных показателей рассчитывается с желаемой тенденцией на снижение значения.
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Кинель Самарской области от 7 апреля 2020 г. N 893 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.