Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Порядку
осуществления внутреннего
финансового аудита
министерством образования и
молодежной политики
Рязанской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах аудиторского мероприятия
_________________________________________________________________________
(полное наименование (тема) аудиторского мероприятия)
1. Основание аудиторского мероприятия: __________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты приказа о назначении аудиторского мероприятия,
пункт плана проведения аудиторского мероприятия)
2. Объект аудиторского мероприятия: _____________________________________
3. Субъект бюджетных процедур: __________________________________________
4. Проверяемый период: __________________________________________________
5. Срок проведения аудиторского мероприятия: ____________________________
6. Цель аудиторского мероприятия: _______________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
7.1. ____________________________________________________________________
7.2. ____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагаются результаты аудиторского мероприятия, в том числе
информация о выявленных нарушениях и (или) недостатках, об условиях и о
причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках)
9. Выводы:
9.1. ____________________________________________________________________
9.2. ____________________________________________________________________
10. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и (или) недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков)
Должностное лицо, осуществляющее
внутренний финансовый аудит
___________ _________ _________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ______________________ 20__ г.
С заключением аудиторского мероприятия ознакомлен:
Руководитель субъекта бюджетных процедур
(руководитель структурного подразделения)
___________ _________ _________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
"__" ______________________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.