3. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 486 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
3.2. В таблице 4 раздела 7 приложения к постановлению:
3.2.1. Пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"
1
|
Государственная программа
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
15 128 544,2
|
12 498 777,3
|
11 305 505,8
|
14 248 865,0
|
13 593 257,6
|
17 051 549,8
|
83 826 499,7
|
Итого
|
15 128 544,2
|
12 498 777,3
|
11 305 505,8
|
14 248 865,0
|
13 593 257,6
|
17 051 549,8
|
83 826 499,7
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
4 858 714,5
|
7 432 997,3
|
7 463 591,2
|
6 992 032,6
|
7 205 804,6
|
7 306 993,9
|
41 260 134,1
|
Всего
|
19 987 258,7
|
19 931 774,6
|
18 769 097,0
|
21 240 897,6
|
20 799 062,2
|
24 358 543,7
|
125 086 633,8
|
Федеральный бюджет
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Всего
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
45 395 047,2
|
55 936 915,3
|
48 601 127,4
|
49 074 541,3
|
51412 452,1
|
57 738 682,7
|
308 158 766,0
|
Итого
|
45 395 047,2
|
55 936 915,3
|
48 601 127,4
|
49 074 541,3
|
51412452,1
|
57 738 682,7
|
308 158 766,0
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
45 395 047,2
|
55 936 915,3
|
48 601 127,4
|
49 074 541,3
|
51 412452,1
|
57 738 682,7
|
308 158 766,0
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
60 523 591,4
|
68 435 692,6
|
59 906 633,2
|
63 323 406,3
|
65 005 709,8
|
74 790 232,5
|
391 985 265,8
|
Всего
|
60 523 591,4
|
68 435 692,6
|
59 906 633,2
|
63 323 406,3
|
65 005 709,8
|
74 790 232,5
|
391 985 265,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
4 873 514,5
|
7 486 277,3
|
7 589 951,2
|
7 062 232,6
|
7 205 804,7
|
7 306 993,9
|
41 524 774,1
|
Всего
|
65 397 105,9
|
75 921 969,9
|
67 496 584,4
|
70 385 638,9
|
72 211 514,4
|
82 097 226,4
|
433 510 039,9
|
2
|
Подпрограмма 1
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
5 738 611,0
|
6 326 170,1
|
5 946 097,8
|
7 632 598,2
|
4 342 248,1
|
5 195 059,6
|
35 180 784,8
|
Итого
|
5 738611,0
|
6 326 170,1
|
5 946 097,8
|
7 632 598,2
|
4 342 248,1
|
5 195 059,6
|
35 180 784,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
477 729,7
|
479 729,7
|
481 072,9
|
366 161,0
|
267 077,8
|
92 107,0
|
2 163 878,1
|
Всего
|
6 216 340,7
|
6 805 899,8
|
6 427 170,7
|
7 998 759,2
|
4 609 325,9
|
5 287 166,6
|
37 344 662,9
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
12 281 705,8
|
11 219 178,8
|
8 659 296,5
|
8 098 363,1
|
11 878 019,6
|
12 353 296,7
|
64 489 860,5
|
Итого
|
12 281 705,8
|
11 219 178,8
|
8 659 296,5
|
8 098 363,1
|
11 878 019,6
|
12 353 296,7
|
64 489 860,5
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
12 281 705,8
|
11 219 178,8
|
8 659 296,5
|
8 098 363,1
|
11 878 019,6
|
12 353 296,7
|
64 489 860,5
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
18 020 316,8
|
17 545 348,9
|
14 605 394,3
|
15 730 961,3
|
16 220 267,7
|
17 548 356,3
|
99 670 645,3
|
Всего
|
18 020 316,8
|
17 545 348,9
|
14 605 394,3
|
15 730 961,3
|
16 220 267,7
|
17 548 356,3
|
99 670 645,3
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
477 729,7
|
479 729,7
|
481 072,9
|
366 161,0
|
267 077,8
|
92 107,0
|
2 163 878,1
|
Всего
|
18 498 046,5
|
18 025 078,6
|
15 086 467,2
|
16 097 122,3
|
16 487 345,5
|
17 640 463,3
|
101 834 523,4
|
3
|
Подпрограмма 2
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
7 616 646,8
|
3 890 066,2
|
4 037 726,1
|
5 283 149,2
|
6 680 263,3
|
9 054 356,2
|
36 562 207,8
|
Итого
|
7 616 646,8
|
3 890 066,2
|
4 037 726,1
|
5 283 149,2
|
6 680 263,3
|
9 054 356,2
|
36 562 207,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
181 615,0
|
1 845 749,8
|
1 321 943,3
|
962 075,0
|
1 095 961,9
|
1 134 980,7
|
6 542 325,7
|
Всего
|
7 798 261,8
|
5 735 816,0
|
5 359 669,4
|
6 245 224,2
|
7 776 225,2
|
10 189 336,9
|
43 104 533,5
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
8 719 420,1
|
11 110 705,9
|
12 304 062,6
|
12 168 425,4
|
13 210 095,3
|
14 727 030,7
|
72 239 740,0
|
Итого
|
8 719 420,1
|
11 110 705,9
|
12 304 062,6
|
12 168 425,4
|
13 210 095,3
|
14 727 030,7
|
72 239 740,0
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
8 719420,1
|
11 110 705,9
|
12 304 062,6
|
12 168 425,4
|
13 210 095,3
|
14 727 030,7
|
72 239 740,0
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
16 336 066,9
|
15 000 772,1
|
16 341 788,7
|
17 451 574,6
|
19 890 358,6
|
23 781 386,9
|
108 801 947,8
|
Всего
|
16 336 066,9
|
15 000 772,1
|
16 341 788,7
|
17 451 574,6
|
19 890 358,6
|
23 781 386,9
|
108 801 947,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
181 615,0
|
1 845 749,8
|
1 321 943,3
|
962 075,0
|
1 095 961,9
|
1 134 980,7
|
6 542 325,7
|
Всего
|
16 517 681,9
|
16 846 521,9
|
17 663 732,0
|
18 413 649,6
|
20 986 320,5
|
24 916 367,6
|
115 344 273,5
|
".
3.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5
|
Подпрограмма 4
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
241 120,6
|
111 100,0
|
93 648,3
|
281 321,3
|
274 797,8
|
177 734,8
|
1 179 722,8
|
Итого
|
241 120,6
|
111 100,0
|
93 648,3
|
281 321,3
|
274 797,8
|
177 734,8
|
1 179 722,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
84 893,6
|
160 500,0
|
254 900,0
|
135 288,0
|
65 511,8
|
67 779,0
|
768 872,4
|
Всего
|
326 014,2
|
271 600,0
|
348 548,3
|
416 609,3
|
340 309,6
|
245 513,8
|
1 948 595,2
|
Федеральный бюджет
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Всего
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
2 451 800,0
|
1 765 170,0
|
1 591 940,0
|
1 605 970,0
|
1 622 820,0
|
1 663 180,0
|
10 700 880,0
|
Итого
|
2 451 800,0
|
1 765 170,0
|
1 591 940,0
|
1 605 970,0
|
1 622 820,0
|
1 663 180,0
|
10 700 880,0
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
2 451 800,0
|
1 765 170,0
|
1 591 940,0
|
1 605 970,0
|
1 622 820,0
|
I 663 180,0
|
10 700 880,0
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
2 692 920,6
|
1 876 270,0
|
1 685 588,3
|
1 887 291,3
|
1 897 617,8
|
1 840 914,8
|
11 880 602,8
|
Всего
|
2 692 920,6
|
1 876 270,0
|
1 685 588,3
|
1 887 291,3
|
1 897 617,8
|
1 840 914,8
|
11 880 602,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
99 693,6
|
213 780,0
|
381 260,0
|
205 488,0
|
65 511,8
|
67 779,0
|
1 033 512,4
|
Всего
|
2 792614,2
|
2 090 050,0
|
2 066 848,3
|
2 092 779,3
|
1 963 129,6
|
1 908 693,8
|
12 914 115,2
|
".
3.2.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7
|
Подпрограмма 6
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 796,3
|
2 205 720,3
|
2 604 399,2
|
10 611941,6
|
Итого
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 796,3
|
2 205 720,3
|
2 604 399,2
|
10 611 941,6
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
3 793 042,5
|
4 607 354,6
|
5 087 464,5
|
5 197 799,9
|
5 400 833,9
|
5 620 966,2
|
29 707 461,6
|
Всего
|
5 240 162,0
|
6 722 227,3
|
6 295 498,1
|
6 229 596,2
|
7 606 554,2
|
8 225 365,4
|
40 319 403,2
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 796,3
|
2 205 720,3
|
2 604 399,2
|
10 611941,6
|
Всего
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 796,3
|
2 205 720,3
|
2 604 399,2
|
10 611 941,6
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
3 793 042,5
|
4 607 354,6
|
5 087 464,5
|
5 197 799,9
|
5 400 833,9
|
5 620 966,2
|
29 707 461,6
|
Всего
|
5 240 162,0
|
6 722 227,3
|
6 295 498,1
|
6 229 596,2
|
7 606 554,2
|
8 225 365,4
|
40 319 403,2
|
".
3.3. В таблице 5 раздела 7 приложения к постановлению:
3.3.1. Пункты 1 и 1.1 -1.3 изложить в следующей редакции:
"
1
|
КЭиИО
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
16 740 171,1
|
15 533 297,6
|
14 927 153,7
|
17 758 822,6
|
19580 119,1
|
23 169 532,5
|
107 709 096,6
|
Федеральный бюджет
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Итого
|
16 754 971,1
|
15 586 577,6
|
15 053 513,7
|
17 829 022,6
|
19 580 119,1
|
23 169 532,5
|
107 973 736,6
|
1.1
|
Подпрограмма 1
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
3 216 340,7
|
4 305 899,8
|
3 927 170,7
|
5 498 759,2
|
4 609 325,9
|
5 287 166,6
|
26 844 662,9
|
Итого
|
3 216 340,7
|
4 305 899,8
|
3 927 170,7
|
5 498 759,2
|
4 609 325,9
|
5 287 166,6
|
26 844 662,9
|
1.2
|
Подпрограмма 2
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
7 616 646,8
|
3 890 066,2
|
4 037 726,1
|
5 283 149,2
|
6 680 263,3
|
9 054 356,2
|
36 562 207,8
|
Итого
|
7 616 646,8
|
3 890 066,2
|
4 037 726,1
|
5 283 149,2
|
6 680 263,3
|
9 054 356,2
|
36 562 207,8
|
1.3
|
Подпрограмма 4
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
326 014,2
|
271 600,0
|
348 548,3
|
416 609,3
|
340 309,6
|
245 513,8
|
1 948 595,2
|
Федеральный бюджет
|
14 800,0
|
53 280,0
|
126 360,0
|
70 200,0
|
-
|
-
|
264 640,0
|
Итого
|
340 814,2
|
324 880,0
|
474 908,3
|
486 809,3
|
340 309,6
|
245 513,8
|
2 213 235,2
|
".
3.3.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.5
|
Подпрограмма 6
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
5 240 162,0
|
6 722 227,3
|
6295 498,1
|
6 229 596,2
|
7 606 554,2
|
8 225 365,4
|
40 319 403,2
|
Итого
|
5 240 162,0
|
6 722 227,3
|
6 295 498,1
|
6 229 596,2
|
7 606 554,2
|
8 225 365,4
|
40 319 403,2
|
".
3.4. В подразделе 8.1 раздела 8 приложения к постановлению:
3.4.1. В абзаце первом графы 3 пункта 6 число "102 321 186,1" заменить числом "101 834 523,4".
3.4.2. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 число "18 123 806,8" заменить числом "18 025 078,6".
3.4.3. В абзаце четвертом графы 3 пункта 6 число "15 223 195,1" заменить числом "15 086 467,2".
3.4.4. В абзаце пятом графы 3 пункта 6 число "16 348 328,9" заменить числом "16 097 122,3".
3.4.5. В абзаце восьмом графы 3 пункта 6 число "37 831 325,6" заменить числом "37 344 662,9".
3.4.6. В абзаце десятом графы 3 пункта 6 число "6 904 628,0" заменить числом "6 805 899,8",
3.4.7. В абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 число "6 563 898,6" заменить числом "6 427 170,7".
3.4.8. В абзаце двенадцатом графы 3 пункта 6 число "8 249 965,8" заменить числом "7 998 759,2".
3.5. В таблице 8 подраздела 8.3 раздела 8 приложения к постановлению:
3.5.1. Пункты 1, 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1
|
Раздел 1
|
|
|
|
|
|
|
|
5 738 611,0
|
6 326 170,1
|
5 946 097,8
|
7 632 598,2
|
4 342 248,1
|
5 195 059,6
|
35 180 784,8
|
|
1.1
|
Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов теплоснабжения
|
КЭиИО
|
|
ПИР
|
2016 -2025
|
|
|
Бюджет СПб
|
180 551,9
|
345 386,5
|
70 781,7
|
130 875,0
|
330 680,0
|
369 648,0
|
1427 923,1
|
ЦП 1 ЦП 2.1 И 1.1,1.2
|
1.2
|
Реконструкция тепловых сетей
|
КЭиИО
|
|
СМР
|
2015 -2025
|
|
|
Бюджет СПб
|
2 103 526,6
|
3 194 586,5
|
2 207 730,8
|
2 428 862,3
|
2 652 000,0
|
3 313 833,9
|
15 900 540,1
|
ЦП 1 ЦП 2.1 И 1.1,1.2
|
".
3.5.2. Пункты 1.6 - 1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.6
|
Реконструкция центральных тепловых пунктов
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2017 -2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
413 200,0
|
144 949.3
|
109 214,0
|
363 083,4
|
100 000,0
|
103 980,0
|
1 234 426,7
|
ЦП 1
|
1.7
|
Реконструкция котельных, в том числе встроенных и пристроенных котельных, подвальных, газовых, угольных, дизельных
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2015 -2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
39 649,7
|
2 096,4
|
44 347,7
|
127 530,4
|
100 000,0
|
197 136,1
|
510 760,3
|
ЦП 1
|
1.8
|
Реконструкция объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2020 -2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
1 682,2
|
90 609,7
|
42 426,0
|
-
|
10 000,0
|
31 607,0
|
176 324,9
|
ЦП 1
|
1.9
|
Строительство объектов теплоснабжения для переключения социальных объектов от ведомственных котельных на альтернативные источники
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2021 -2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
-
|
42 430,5
|
67 479,1
|
87 335,8
|
266 244,0
|
276 840,5
|
740 329,9
|
ЦП 1
|
".
3.5.3. Строки "Итого прочие расходы развития" и "Всего проектная часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Итого прочие расходы развития
|
18 020 316,8
|
17 545 348,9
|
14 605 394,3
|
15 730 961,3
|
16 220 267,7
|
17 548 3563
|
99 670 645,3
|
|
Всего проектная часть подпрограммы 1
|
18 020 316,8
|
17 545 348,9
|
14 605 394,3
|
15 730 961,3
|
16 220 267,7
|
17 548 3563
|
99 670 645,3
|
|
".
3.6. В подразделе 9.1 раздела 9 приложения к постановлению:
3.6.1. В абзаце первом графы 3 пункта 6 число "115 120 320,1" заменить числом "115 344 273,5".
3.6.2. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 число "16 707 610,3" заменить числом "16 846 521,9".
3.6.3. В абзаце четвертом графы 3 пункта 6 число "17 683 170,1" заменить числом "17 663 732,0".
3.6.4. В абзаце пятом графы 3 пункта 6 число "18 309 169,7" заменить числом "18 413 649,6".
3.6.5. В абзаце восьмом графы 3 пункта 6 число "42 880 580,1" заменить числом "43 104 533,5".
3.6.6. В абзаце десятом графы 3 пункта 6 число "5 596 904,4" заменить числом "5 735 816,0".
3.6.7. В абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 число "5 379 107,5" заменить числом "5 359 669,4".
3.6.8. В абзаце двенадцатом графы 3 пункта 6 число "6 140 744,3" заменить числом "6 245 224,2".
3.7. В таблице 9 подраздела 9.3 раздела 9 приложения к постановлению:
3.7.1. Пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1. Раздел 1
|
|
|
|
|
|
|
|
3 422 147,9
|
1 876 380,0
|
1 426 405,5
|
382 898,7
|
1 989 981,0
|
3 024 642,8
|
12 122 455,9
|
|
1.1
|
Проектирование строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2016- 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
26 797,1
|
112 713,4
|
255 893,1
|
125 002,9
|
394 174,4
|
552 500,0
|
1 467 080,9
|
ЦП 1,4, 5, И 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
|
".
3.7.2. Пункты 1.4 и 1.4.1 изложить в следующей редакции:
"
1.4
|
Строительство систем (объектов) водоснабжения и канализования малых населенных пунктов
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
-
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
18915,8
|
40 839,5
|
41911,6
|
20 876,5
|
0,4
|
210097,8
|
332 641,6
|
ЦП 1,4, 5
|
СМР
|
-
|
-
|
-
|
1 095 387,2
|
949 321,3
|
345 522,1
|
-
|
1 329 762,7
|
1 521 451,1
|
5 241 444,4
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
1 114 303,0
|
990 160,8
|
387 433,7
|
20 876,5
|
1 329 763,1
|
1 731 548,9
|
5 574 086,0
|
1.4.1
|
Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Тораки
|
КЭиИО
|
19,1 км
|
СМР
|
2017- 2022
|
452 502,5
|
288 229,5
|
Бюджет СПб
|
18 853,3
|
209 707,4
|
78 522,1
|
-
|
-
|
-
|
307 082,8
|
ЦП 1,4, 5
|
".
3.7.3. Пункты 1.4.3 и 1.4.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4.3
|
Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Лисий Нос
|
КЭиИО
|
84,5 км
|
СМР
|
2017 - 2022
|
2 486 102,4
|
703 565,9
|
Бюджет СПб
|
741 151,3
|
571 565,9
|
132 000,0
|
-
|
-
|
-
|
1 444 717,2
|
ЦП 1,4, 5
|
1.4.4
|
Строительство систем водоснабжения и канализования пос. Саперный (2-й этап)
|
КЭиИО
|
11,4 км
|
СМР
|
2019 - 2022
|
683 402,0
|
303 048,0
|
Бюджет СПб
|
335 382,6
|
168 048,0
|
135 000,0
|
-
|
-
|
-
|
638 430,6
|
ЦП 1,4, 5
|
".
3.7.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7
|
Строительство скважинных водозаборов для организации резервного водоснабжения
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2020 - 2021
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
0,1
|
4 700,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4 700,1
|
ЦП 1.4
|
СМР
|
2020 - 2023
|
|
-
|
109 994,9
|
89 789,8
|
10 000,0
|
15 814,8
|
-
|
-
|
225 599,5
|
Итого
|
2019 - 2023
|
-
|
-
|
109 995,0
|
94 489,8
|
10 000,0
|
15 814,8
|
-
|
-
|
230 299,6
|
".
3.7.5. Пункт 1.7.2 изложить в следующей редакции:
"
1.7.2
|
Резервное водоснабжение. Шесть скважинных водозаборов в пос. Лисий Нос.
Этап 2. Внеплощадочные сети
|
КЭиИО
|
15,0 тыс.м3/сут
|
СМР
|
2019 - 2021
|
168 907,5
|
49962,2
|
Бюджет СПб
|
59 000,1
|
49 962,2
|
|
|
|
|
108 962,3
|
ЦП 1,4
|
".
3.7.6. Пункты 1.8 и 1.8.1 изложить в следующей редакции:
"
1.8
|
Строительство объектов водоснабжения
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2019 - 2022
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
500 259,3
|
637 394,0
|
646 715,7
|
-
|
-
|
-
|
3 784 369,0
|
ЦП 1,4
|
1.8.1
|
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения в южной части Санкт-Петербурга. 5-й этап. ПВНС "Московская Славянка" с резервуарами чистой воды
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2019 - 2022
|
1 637 540,4
|
1 284 109,7
|
Бюджет СПб
|
500 259,3
|
637 394,0
|
646 715,7
|
-
|
-
|
-
|
1 784 369,0
|
ЦП 1,4, 5, И 2.1
|
".
3.7.7. Пункты 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2. Раздел 2
|
|
|
|
|
|
|
|
4 194 498,9
|
2 013 686,2
|
2 611 320,6
|
4 900 250,5
|
4 690 282,3
|
6 029 713,4
|
24 439 751,9
|
|
2.1
|
Реконструкция водопроводных и канализационных сетей
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2017 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
1 287 235,3
|
740 705,8
|
1 014 581,0
|
2 342 716,8
|
2 448 413,5
|
2 537 868,5
|
10 371 520,9
|
ЦП 1,
И 2.1.,2.2., 2.3., 2.4
|
".
3.7.8. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.4
|
Строительство магистральных водоводов от водозабора "Солнечное" до ВОС "Дюны" и от ВОС "Дюны" да пас. Белоостров, пос. Солнечное, пос. Репино, пос. Комарове
|
КЭиИО
|
20 км
|
СМР
|
2017 - 2021
|
3 053 810,2
|
47 969,5
|
Бюджет СПб
|
1 375 567,6
|
47 969,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1 423 537,1
|
ЦП 4
|
".
3.7.9. Строки "Итого прочие расходы развития" и "Всего проектная часть подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Итого прочие расходы развития
|
16 336 066,9
|
15 000 772,1
|
16 341 788,7
|
17 451 574,6
|
19 890 358,6
|
23 781 386,9
|
108 801 947,8
|
|
Всего проектная часть подпрограммы 2
|
16 336 066,9
|
15 000 772,1
|
16 341 788,7
|
17 451 574,6
|
19 890 358,6
|
23 781386,9
|
108 801 947,8
|
|
".
3.8. В подразделе 11.1 раздела 11 приложения к постановлению:
3.8.1. В абзаце первом графы 3 пункта 6 число "12 856 346,4" заменить числом "12 914 115,2".
3.8.2. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 число "2 091 592,1" заменить числом "2 090 050,0".
3.8.3. В абзаце четвертом графы 3 пункта 6 число "2 039 042,5" заменить числом "2 066 848,3".
3.8.4. В абзаце пятом графы 3 пункта 6 число "2 061 274,2" заменить числом "2 092 779,3".
3.8.5. В абзаце восьмом графы 3 пункта 6 число "1 890 826,4" заменить числом "1 948 595,2".
3.8.6. В абзаце десятом графы 3 пункта 6 число "273 142,1" заменить числом "271 600,0".
3.8.7. В абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 число "320 742,5" заменить числом "348 548,3".
3.8.8. В абзаце двенадцатом графы 3 пункта 6 число "385 104,2" заменить числом "416 609,3".
3.9. В таблице 14 подраздела 11.3 раздела 11 приложения к постановлению:
3.9.1. Пункты 1, 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1. Раздел 1
|
|
|
|
|
|
|
|
241 120,6
|
111 100,0
|
93 648,3
|
281 321,3
|
274 797,8
|
177 734,8
|
1 179 722,8
|
|
1.1
|
Проектирование строительства и (или) реконструкции объектов газоснабжения
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2015 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
27 879,9
|
68 372,5
|
25 233,5
|
14 436,1
|
10000,0
|
12 000,0
|
157 922,0
|
ЦП 1
|
1.2
|
Реконструкция объектов газораспределительных сетей
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2018 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
124 686,3
|
32 708,7
|
46 343,0
|
236 885,2
|
181 797,8
|
115 734,8
|
738 155,8
|
ЦП 1,
И 3.1
|
".
3.9.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.5
|
Строительство объектов газораспределительных сетей
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2020 - 2024
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
8 739,1
|
10 018,8
|
22 071,8
|
-
|
50 000,0
|
50 000,0
|
140 829,7
|
ЦП 1,
И 3.1
|
".
3.9.3. Строки "Итого прочие расходы развития" и "Всего проектная часть подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Итого прочие расходы развития
|
2 692 920,6
|
1 876 270,0
|
1 685 588,3
|
1 887 291,3
|
1 897 617,8
|
1 840 914,8
|
11 880 602,8
|
|
Всего проектная часть подпрограммы 4
|
2 692 920,6
|
1 876 270,0
|
1 685 588,3
|
1 887 291,3
|
1 897 617,8
|
1 840 914,8
|
11 880 602,8
|
|
".
3.10. В подразделе 13.1 раздела 13 приложения к постановлению:
3.10.1. В абзаце первом графы 3 пункта 6 число "40 101 952,1" заменить числом "40 319 403,2".
3.10.2. В абзаце третьем графы 3 пункта 6 число "6 748 358,0" заменить числом "6 722 227,3".
3.10.3. В абзаце четвертом графы 3 пункта 6 число "6 167 137,9" заменить числом "6 295 498,1".
3.10.4. В абзаце пятом графы 3 пункта 6 число "6 114 374,6" заменить числом "6 229 596,2".
3.10.5. В абзаце восьмом графы 3 пункта 6 число "40 101 952,1" заменить числом "40 319 403,2".
3.10.6. В абзаце десятом графы 3 пункта 6 число "6 748 358,0" заменить числом "6 722 227,3".
3.10.7. В абзаце одиннадцатом графы 3 пункта 6 число "6 167 137,9" заменить числом "6 295 498,1".
3.10.8. В абзаце двенадцатом графы 3 пункта 6 число "6 114 374,6" заменить числом "6 229 596,2".
3.11. В таблице 16 подраздела 13.3 раздела 13 приложения к постановлению:
3.11.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1
|
Проектирование строительства и(или) реконструкции объектов наружного освещения
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2017 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
127 005.8
|
370 820,5
|
347 157,1
|
306 698,2
|
364 177,2
|
385 162,4
|
1 901 021,2
|
ЦП 1,
И 5.1, 5.2
|
".
3.11.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3
|
Строительство объектов наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2017 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
187 349,6
|
143 274,8
|
26 949,7
|
876,9
|
241 654,7
|
312 189,0
|
912 294,7
|
И 5.1, 5.2
|
".
3.11.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5
|
Строительство электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения магистралей
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2017 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
70 303,7
|
83 396,5
|
280 453,3
|
104 993,2
|
62 149,0
|
166 517,4
|
767 813,1
|
И 5.1,5.2
|
".
3.11.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7
|
Строительство электрических сетей (объектов) и устройств наружного освещения улиц
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2017 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
39 172,9
|
12 221,9
|
3 296,6
|
-
|
28 509,7
|
108 268,9
|
191 470,0
|
И 5.1,5.2,
5.3
|
".
3.11.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9
|
Строительство наружного освещения парков, садов и скверов Санкт-Петербурга
|
КЭиИО
|
-
|
СМР
|
2020 - 2025
|
-
|
-
|
Бюджет СПб
|
25 879,2
|
319 768,3
|
97 809,9
|
53 656,0
|
276 686,6
|
342 703,1
|
1 116 503,1
|
И 5.1, 5.2
|
".
3.11.6. Строки "Итого прочие расходы развития" и "Всего проектная часть подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Итого прочие расходы развития
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 7963
|
2 205 720,3
|
2 604 399,2
|
10 611 941,6
|
|
Всего проектная часть подпрограммы 6
|
1 447 119,5
|
2 114 872,7
|
1 208 033,6
|
1 031 7963
|
2 205 7203
|
2 604 399,2
|
10 611 941,6
|
|
".
4. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 487 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
4.1. В графе 3 пункта 9 раздела 1 приложения к постановлению:
4.1.1. В абзаце первом число "60 449 488,0" заменить числом "60 436 977,4".
4.1.2. В абзаце втором число "59 739 139,5" заменить числом "59 726 628,9".
4.1.3. В абзаце пятом число "11 217 480,8" заменить числом "11 204 970,2".
4.2. В таблице 1 раздела 7.1 приложения к постановлению:
4.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1
|
Государственная программа
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
1020007,2
|
2432045,7
|
2745102,8
|
2557450,1
|
2659236,7
|
2765074,3
|
14178916,8
|
Расходы развития
|
27359,9
|
204195,5
|
635135,5
|
720513,2
|
881876,2
|
803403,1
|
3272483,4
|
Итого
|
1047367,1
|
2636241,2
|
3380238,3
|
3277963,3
|
3541112,9
|
3568477,4
|
17451400,2
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
635022,4
|
8568729,0
|
6563537,0
|
3251570,6
|
7280536,9
|
7258832,8
|
42275228,7
|
Всего
|
7399389,5
|
11204970,2
|
9943775,3
|
9529533,9
|
10821649.8
|
10827310,2
|
59726628,9
|
Федеральный бюджет
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
37360,0
|
30656,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68016,8
|
Расходы развития
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
37360,0
|
30656,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
68016,8
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
30758,5
|
28982,1
|
35711,4
|
50131,4
|
904,7
|
940,7
|
147428,8
|
Всего
|
68118,5
|
59638,9
|
35711,4
|
50131,4
|
904,7
|
940,7
|
215445,6
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
157193,1
|
197548,1
|
10537,0
|
-
|
-
|
-
|
365278,2
|
Итого
|
157193,1
|
197548,1
|
10537,0
|
-
|
-
|
-
|
365278,2
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
108620,9
|
2024,3
|
18979,5
|
-
|
-
|
-
|
129624,7
|
Всего
|
265814,0
|
199572,4
|
29516,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
1057367,2
|
2462702,5
|
2745102,8
|
2557450,1
|
2659236,7
|
2765074,3
|
14246933,6
|
Расходы развития
|
184553,0
|
401743,6
|
645672,5
|
720513,2
|
881876,2
|
803403,1
|
3637761,6
|
Всего
|
1241920,2
|
2864446,1
|
3390775,3
|
3277963,3
|
3541112,9
|
3568477,4
|
17884695,2
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
6491401,8
|
8599735,4
|
6618227,9
|
6301702,0
|
7281441,6
|
7259773,5
|
42552282,2
|
Всего
|
7733322,0
|
11464181,5
|
10009003,2
|
9579665,3
|
10822554,5
|
10828250,9
|
60436977,4
|
".
4.2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6
|
Подпрограмма 5
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
725674,7
|
1630354,1
|
2317332,5
|
2316025,8
|
2408203,7
|
2504050,2
|
11901641,0
|
Расходы развития
|
27359,9
|
204195,5
|
555135,5
|
620513,2
|
423865,8
|
440735,5
|
2271805,4
|
Итого
|
753034,6
|
1834549,6
|
2872468,0
|
2936539,0
|
2832069,5
|
2944785,7
|
14173446,4
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
2380099,9
|
4071940,5
|
2388239,8
|
2229768,4
|
3127005,0
|
2939990,2
|
17137043,8
|
Всего
|
3133134,5
|
5906490,1
|
5260707,8
|
5166307,4
|
5959074,5
|
5884775,9
|
31310490,2
|
Федеральный бюджет
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
_
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внебюджетные средства
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Расходы развития
|
157193,1
|
197548,1
|
10537,0
|
-
|
-
|
-
|
365278,2
|
Итого
|
157193,1
|
197548,1
|
10537,0
|
-
|
-
|
-
|
365278,2
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
108620,9
|
2024,3
|
18979,5
|
-
|
-
|
-
|
129624,7
|
Всего
|
265814,0
|
199572,4
|
29516,5
|
|
-
|
-
|
-
|
Всего
|
Проектная часть
|
Текущие расходы
|
725674,7
|
1630354,1
|
2317332,5
|
2316025,8
|
2408203,7
|
2504050,2
|
11901641,0
|
Расходы развития
|
184553,0
|
401743,6
|
565672,5
|
620513,2
|
423865,8
|
440735,5
|
2637083,6
|
Всего
|
910227,7
|
2032097,7
|
2883005,0
|
2936539,0
|
2832069,5
|
2944785,7
|
14538724,6
|
Процессная часть
|
Текущие расходы
|
2488720,8
|
4073964,8
|
2407219,3
|
2229768,4
|
3127005,0
|
2939990,2
|
17266668,5
|
Всего
|
3398948,5
|
6106062,5
|
5290224,3
|
5166307,4
|
5959074,5
|
5884775,9
|
31805393,1
|
".
4.3. Пункты 4 и 4.1 таблицы 3 подраздела 7.3 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
4
|
КЭиИО
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
583291,3
|
923909,8
|
1286474,6
|
1371759,1
|
2006764,2
|
1775163,5
|
7947362,5
|
Итого
|
583291,3
|
923909,8
|
1286474,6
|
1371759,1
|
2006764,2
|
1775163,5
|
7947362,5
|
4.1
|
Подпрограмма 5
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
583291,3
|
923909,8
|
1286474,6
|
1371759,1
|
2006764,2
|
1775163,5
|
7947362,5
|
Итого
|
583291,3
|
923909,8
|
1286474,6
|
1371759,1
|
2006764,2
|
1775163,5
|
7947362,5
|
".
4.4. В графе 3 пункта 6 раздела 12 приложения к постановлению:
4.4.1. В абзаце первом число "31 817 903,7" заменить числом "31 805 393,1", число "31 323 000,8" заменить числом "31 310 490,2".
4.4.2. В абзаце четвертом число "5 919 000,7" заменить числом "5 906 490,1".
4.5. В проектной части подраздела 12.2 раздела 12 приложения к постановлению:
4.5.1. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.1
|
Реконструкция общественных туалетов в Санкт-Петербурге
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2017- 2025
|
-
|
-
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
6096,8
|
8906,0
|
34830,9
|
20235,6
|
23106,6
|
24225,2
|
117401,1
|
Обеспеченность территории Санкт-Петербурга объектами благоустройства - общественными туалетами
|
СМР
|
2020- 2025
|
-
|
-
|
0,5
|
56363,2
|
16853,8
|
80598,7
|
32438,6
|
33729,7
|
219984,5
|
Итого
|
2017- 2025
|
-
|
-
|
6097,3
|
65269,2
|
51684,7
|
100834,3
|
55545,2
|
57954,9
|
337385,6
|
3.2
|
Строительство общественных туалетов в Санкт-Петербурге
|
КЭиИО
|
-
|
ПИР
|
2019- 2021
|
-
|
-
|
Бюджет Санкт-Петербурга
|
0,2
|
2498,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2499,1
|
Обеспеченность территории Санкт-Петербурга объектами благоустройства - общественными туалетами
|
СМР
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
26391,6
|
-
|
-
|
-
|
26391,6
|
Итого
|
2019- 2022
|
-
|
-
|
0,2
|
2498,9
|
26391,6
|
-
|
-
|
-
|
28890,7
|
".
4.5.2. Строки "Итого прочие расходы развития" и "Всего проектная часть подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Итого прочие расходы развития
|
184553,0
|
401743,6
|
565672,5
|
620513,2
|
423865,8
|
440735,5
|
2637083,6
|
|
Всего проектная часть подпрограммы 5
|
910227,7
|
2032097,7
|
2883005,0
|
2936539,0
|
2832069,5
|
2944785,7
|
14538724,6
|
|
".