Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 10 изменено с 28 декабря 2021 г. - Решение Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 28 декабря 2021 г. N 240
Приложение 10
к решению Совета народных депутатов
Грибановского муниципального района
от 28 декабря 2020 г. N 199
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Грибановского муниципального района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
4 марта, 1 июня, 9 сентября, 28 декабря 2021 г.
Сумма (тыс. рублей)
N п/п |
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Рз |
ПР |
2021 год |
|
изменения |
Всего с учетом изменений |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
111 719,7 |
765 336,9 |
1 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие образования" |
02 0 00 00000 |
|
|
|
-10 943,4 |
423 794,3 |
1.1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования" |
02 1 00 00000 |
|
|
|
-5 345,0 |
368 051,4 |
1.1.1 |
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" |
02 1 01 00000 |
|
|
|
704,0 |
74 149,7 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 1 01 00590 |
100 |
07 |
01 |
-1 116,2 |
19 797,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 01 00590 |
200 |
07 |
01 |
-889,4 |
16 203,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 01 00590 |
600 |
07 |
01 |
11,3 |
2 591,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
02 1 01 00590 |
800 |
07 |
01 |
-52,0 |
500,0 |
|
Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
02 1 01 78150 |
300 |
10 |
04 |
-282,7 |
127,3 |
|
Осуществление переданных полномочий во выплате компенсации родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 01 78150 |
600 |
10 |
04 |
-52,3 |
22,7 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 1 01 78290 |
100 |
07 |
01 |
2 564,4 |
28 820,1 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 01 78290 |
200 |
07 |
01 |
-284,9 |
250,9 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 01 78290 |
600 |
07 |
01 |
805,8 |
5 836,4 |
1.1.2 |
Основное мероприятие "Развитие общего образования" |
02 1 02 00000 |
|
|
|
-6 061,1 |
283 811,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 02 00590 |
200 |
07 |
02 |
-1 020,2 |
34 344,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 02 00590 |
600 |
07 |
02 |
-2 310,5 |
25 999,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
02 1 02 00590 |
800 |
07 |
02 |
-88,1 |
2 826,9 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 02 L3040 |
200 |
07 |
02 |
-4 859,9 |
9 863,5 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 02 L3040 |
600 |
07 |
02 |
-2 186,7 |
2 501,5 |
|
Расходы на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 1 02 S8750 |
200 |
07 |
02 |
553,3 |
8 653,3 |
|
Расходы на мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций Воронежской области (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 02 S8810 |
200 |
07 |
02 |
1 460,0 |
1 460,0 |
|
Расходы на материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 02 S8940 |
200 |
07 |
02 |
1,8 |
101,8 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 1 02 78120 |
100 |
07 |
02 |
3 059,0 |
145 229,6 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 02 78120 |
200 |
07 |
02 |
-166,9 |
5 756,9 |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 02 78120 |
600 |
07 |
02 |
-500,0 |
28 643,5 |
|
Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 1 02 S8130 |
600 |
07 |
02 |
-2,9 |
344,9 |
1.1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа"" |
02 1 Е1 00000 |
|
|
|
12,1 |
6 289,4 |
|
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 1 Е1 51690 |
200 |
07 |
02 |
12,1 |
6 287,1 |
1.2 |
Подпрограмма "Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства" |
02 2 00 00000 |
|
|
|
-623,2 |
13 319,7 |
1.2.1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по выплате семьям опекунов на содержание подопечных детей" |
02 2 03 00000 |
|
|
|
-1 365,4 |
7 131,8 |
|
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате семьям опекунов на содержание подопечных детей(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
02 2 03 78543 |
300 |
10 |
04 |
-1 365,4 |
7 131,8 |
1.2.2 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю" |
02 2 05 00000 |
|
|
|
742,2 |
2 428,0 |
|
Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
02 2 05 78542 |
300 |
10 |
04 |
742,2 |
2 428,0 |
1.2.3 |
Основное мероприятие "Расходы на выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" |
02 2 07 00000 |
|
|
|
0,0 |
1 265,0 |
|
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 2 07 78392 |
100 |
01 |
13 |
-29,8 |
1 027,4 |
|
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 2 07 78392 |
200 |
01 |
13 |
29,8 |
237,6 |
1.3 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания" муниципальной программы Грибановского муниципального района "Развитие образования" |
02 3 00 00000 |
|
|
|
-72,9 |
18 509,5 |
1.3.1 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей" |
02 3 01 00000 |
|
|
|
-72,9 |
18 509,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 3 01 00590 |
100 |
07 |
03 |
73,1 |
4 745,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 3 01 00590 |
200 |
07 |
03 |
-43,0 |
452,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 3 01 00590 |
600 |
07 |
03 |
-102,0 |
13 285,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
02 3 01 00590 |
800 |
07 |
03 |
-1,0 |
6,0 |
1.4 |
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Грибановского муниципального района" |
02 4 00 00000 |
|
|
|
-5 459,9 |
9 125,2 |
1.4.1 |
Основное мероприятие "Организация круглогодичного оздоровления детей и молодежи" |
02 4 04 00000 |
|
|
|
-5 459,9 |
9 125,2 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 4 04 00590 |
100 |
07 |
07 |
-2 638,6 |
1 911,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 4 04 00590 |
200 |
07 |
07 |
-2 475,4 |
3 001,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
02 4 04 00590 |
800 |
07 |
07 |
-25,3 |
7,2 |
|
Расходы для организации работы муниципальных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 4 04 79110 |
200 |
07 |
07 |
367,5 |
367,5 |
|
Расходы за счет субсидий на организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 4 04 S8320 |
200 |
07 |
07 |
53,4 |
2 205,2 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 4 04 S8320 |
200 |
07 |
07 |
-132,5 |
168,0 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 4 04 S8320 |
600 |
07 |
07 |
-27,0 |
38,0 |
|
Расходы за счет субсидий на оздоровление детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
02 4 04 S8410 |
300 |
07 |
07 |
-1 000,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 4 04 80280 |
200 |
07 |
07 |
326,0 |
326,0 |
|
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
02 4 04 80280 |
600 |
07 |
07 |
92,0 |
92,0 |
1.5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
02 5 00 00000 |
|
|
|
203,5 |
2 803,8 |
1.5.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности отдела по образованию и молодежной политике |
02 5 01 00000 |
|
|
|
203,5 |
2 803,8 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 5 01 82010 |
100 |
07 |
09 |
241,0 |
2 634,3 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 5 01 82010 |
200 |
07 |
09 |
-37,5 |
169,5 |
1.6 |
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений, подведомственных отделу по образованию и молодежной политике" |
02 6 00 00000 |
|
|
|
511,6 |
11 728,3 |
1.6.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений, подведомственных отделу по образованию и молодежной политике" |
02 6 01 00000 |
|
|
|
511,6 |
11 728,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
02 6 01 00590 |
100 |
07 |
09 |
259,7 |
9 909,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 6 01 00590 |
200 |
07 |
09 |
93,1 |
1 657,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
02 6 01 00590 |
800 |
07 |
09 |
158,8 |
161,0 |
1.7 |
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" |
02 7 00 00000 |
|
|
|
-157,5 |
256,4 |
1.7.1 |
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи" |
02 7 01 00000 |
|
|
|
-157,5 |
256,4 |
|
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
02 7 01 80310 |
200 |
07 |
07 |
-157,5 |
54,2 |
2 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района" |
05 0 00 00000 |
|
|
|
16 927,4 |
23 298,7 |
2.1 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Грибановского муниципального района" |
05 1 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
4 725,0 |
2.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей в Грибановском муниципальном районе" |
05 1 01 00000 |
|
|
|
0,0 |
4 725,0 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
05 1 01 L4970 |
300 |
10 |
04 |
-38,7 |
4 686,3 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
05 1 01 84970 |
300 |
10 |
04 |
38,7 |
38,7 |
2.2 |
Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности" |
05 2 00 00000 |
|
|
|
1 394,8 |
3 041,1 |
2.2.1 |
Основное мероприятие "Подготовка графического и текстового описания местоположения границ и перечня координат характерных точек для установления границ населенных пунктов |
05 2 02 00000 |
|
|
|
1 394,8 |
1 394,8 |
|
Расходы на мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Межбюджетные трансферты) |
05 2 02 S8460 |
500 |
04 |
12 |
1 394,8 |
1 394,8 |
|
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района" |
05 3 03 00000 |
|
|
|
15 532,6 |
15 532,6 |
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоэнергетического хозяйства" |
05 3 03 S9120 |
200 |
05 |
02 |
2 403,7 |
2 403,7 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему отопительному периоду (Межбюджетные трансферты) |
05 3 03 S9120 |
500 |
05 |
02 |
13 128,9 |
13 128,9 |
3 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах" |
10 0 00 00000 |
|
|
|
307,4 |
2 536,4 |
3.1 |
Подпрограмма "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района" |
10 2 00 00000 |
|
|
|
307,4 |
2 536,4 |
3.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственной организации и выполнения других обязательств, в том числе оплата труда и совершенствование материально-технической базы МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района"" |
10 2 01 00000 |
|
|
|
307,4 |
2 536,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
10 2 01 00590 |
100 |
03 |
09 |
309,4 |
2 406,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
10 2 01 00590 |
800 |
03 |
09 |
-2,0 |
0,0 |
4 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие культуры и туризма" |
11 0 00 00000 |
|
|
|
-1 488,4 |
32 285,9 |
4.1 |
Подпрограмма "Развитие культуры Грибановского муниципального района" |
11 1 00 00000 |
|
|
|
-486,1 |
16 048,9 |
4.1.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений культуры" |
11 1 01 00000 |
|
|
|
-422,0 |
9 403,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 1 01 00590 |
100 |
08 |
01 |
-294,9 |
6 040,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 1 01 00590 |
200 |
08 |
01 |
-112,7 |
3 357,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
11 1 01 00590 |
800 |
08 |
01 |
-14,4 |
5,6 |
4.1.2 |
Основное мероприятие "Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры района" |
11 1 02 00000 |
|
|
|
145,7 |
145,7 |
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) |
11 1 02 L5190 |
500 |
08 |
01 |
145,7 |
145,7 |
4.1.3 |
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на выполнение переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" |
11 1 04 00000 |
|
|
|
-209,8 |
6 499,8 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на выполнение переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (Межбюджетные трансферты) |
11 1 04 88910 |
500 |
08 |
01 |
-209,8 |
6 499,8 |
4.2 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования " |
11 2 00 00000 |
|
|
|
-1 002,3 |
16 237,0 |
4.2.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования" |
11 2 02 00000 |
|
|
|
-539,4 |
13 199,9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
11 2 02 00590 |
100 |
07 |
03 |
-45,8 |
12 496,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 2 02 00590 |
200 |
07 |
03 |
-490,6 |
703,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
11 2 02 00590 |
800 |
07 |
03 |
-3,0 |
0,0 |
4.2.2 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
11 2 A1 00000 |
|
|
|
-462,9 |
3 037,1 |
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
11 2 A1 55190 |
200 |
07 |
03 |
-462,9 |
3 037,1 |
5 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" |
13 0 00 00000 |
|
|
|
8 498,8 |
28 840,8 |
5.1 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Грибановском муниципальном районе " |
13 1 00 00000 |
|
|
|
29,4 |
1 100,3 |
5.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой" |
13 1 01 00000 |
|
|
|
29,4 |
68,6 |
|
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 1 01 S8170 |
200 |
11 |
03 |
29,4 |
68,6 |
5.2 |
Подпрограмма "Строительство и реконструкция спортивных сооружений Грибановского муниципального района" |
13 2 00 00000 |
|
|
|
10 680,0 |
10 680,0 |
5.2.1 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности" |
13 2 01 00000 |
|
|
|
10 680,0 |
10 680,0 |
|
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) |
13 2 01 S8100 |
400 |
11 |
05 |
10 050,4 |
10 050,4 |
|
Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Иные бюджетные ассигнования) |
13 2 01 S8100 |
800 |
11 |
05 |
629,6 |
629,6 |
5.3 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"" |
13 3 00 00000 |
|
|
|
-2 210,6 |
17 060,5 |
5.3.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения "Грибановская спортивная школа"" |
13 3 01 00000 |
|
|
|
-2 210,6 |
16 673,5 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
13 3 01 00590 |
100 |
11 |
02 |
-2 112,4 |
11 763,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 3 01 00590 |
200 |
11 |
02 |
23,6 |
3 171,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
13 3 01 00590 |
800 |
11 |
02 |
-121,8 |
1 733,2 |
5.3.2 |
Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Воронежской области" |
13 3 03 00000 |
|
|
|
0,0 |
387,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
13 3 03 S8790 |
100 |
07 |
03 |
|
0,0 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
13 3 03 S8790 |
200 |
07 |
03 |
|
387,0 |
6 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Экономическое развитие" |
15 0 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
3 367,5 |
6.1. |
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грибановском муниципальном районе" |
15 2 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
3 262,5 |
6.1.1 |
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации" |
15 2 05 00000 |
|
|
|
-800,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) |
15 2 05 80380 |
800 |
04 |
12 |
-800,0 |
0,0 |
6.1.2 |
Основное мероприятие "Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства ( работ, услуг)" |
15 2 06 00000 |
|
|
|
800,0 |
2 920,2 |
|
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) |
15 2 06 80380 |
800 |
04 |
12 |
800,0 |
2 920,2 |
7 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района Воронежской области "Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области" |
24 0 00 00000 |
|
|
|
63 870,1 |
85 992,6 |
7.1 |
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства Грибановского муниципального района Воронежской области" |
24 1 00 00000 |
|
|
|
63 620,1 |
84 892,6 |
7.1.1 |
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
24 1 02 00000 |
|
|
|
68 510,1 |
78 279,7 |
|
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования Грибановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 81290 |
200 |
04 |
09 |
1 500,0 |
6 000,0 |
|
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 02 S8850 |
200 |
04 |
09 |
67 010,1 |
72 279,7 |
7.1.2 |
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" |
24 1 07 00000 |
|
|
|
-1 500,0 |
6 612,9 |
|
"Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений" (Межбюджетные трансферты) |
24 1 07 81280 |
500 |
04 |
09 |
-1 500,0 |
6 612,9 |
7.1.3 |
Основное мероприятие "Содержание уличного освещения" |
24 1 08 00000 |
|
|
|
-3 390,0 |
0,0 |
|
Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
24 1 08 S8670 |
200 |
05 |
03 |
-3 390,0 |
0,0 |
7.2 |
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования Грибановского муниципального района Воронежской области" |
24 2 00 00000 |
|
|
|
250,0 |
1 100,0 |
7.2.1 |
Основное мероприятие "Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, невозмещенных областными субсидиями" |
24 2 05 00000 |
|
|
|
250,0 |
1 100,0 |
|
Расходы организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования |
24 2 05 81310 |
800 |
04 |
08 |
250,0 |
1 100,0 |
8 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка" |
25 0 00 00000 |
|
|
|
314,0 |
3 786,2 |
8.1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
25 1 00 00000 |
|
|
|
394,0 |
3 786,2 |
8.1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Грибановском муниципальном районе Воронежской области" |
25 1 01 00000 |
|
|
|
-2,2 |
479,4 |
|
Расходы за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
25 1 01 78450 |
200 |
04 |
05 |
-2,2 |
479,4 |
8.1.2 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Грибановский ИКЦ" для создания условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Грибановского муниципального района " |
25 1 02 00000 |
|
|
|
396,2 |
3 306,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
25 1 02 00590 |
100 |
04 |
05 |
253,0 |
2 841,8 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
25 1 02 00590 |
200 |
04 |
05 |
143,2 |
461,9 |
8.2 |
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Грибановского муниципального района" |
25 2 00 00000 |
|
|
|
-80,0 |
0,0 |
8.2.1 |
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности" |
25 2 01 00000 |
|
|
|
-80,0 |
0,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
25 2 01 L5760 |
300 |
10 |
03 |
-80,0 |
0,0 |
9 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Управление муниципальным имуществом" |
38 0 00 00000 |
|
|
|
638,5 |
3 673,5 |
9.1 |
Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Грибановского муниципального района" |
38 1 00 00000 |
|
|
|
-119,2 |
913,8 |
9.1.1 |
Основное мероприятие "Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений" |
38 1 01 00000 |
|
|
|
-119,2 |
913,8 |
|
Выполнение других расходных обязательств в (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
38 1 01 80200 |
200 |
01 |
13 |
-119,2 |
913,8 |
9.2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
38 2 00 00000 |
|
|
|
757,7 |
2 759,7 |
9.2.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности Отдела" |
38 2 01 00000 |
|
|
|
56,0 |
1 885,8 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
38 2 01 82010 |
100 |
01 |
13 |
31,3 |
1 167,5 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
38 2 01 82010 |
200 |
01 |
13 |
24,7 |
718,3 |
9.2.2 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Отдела" |
38 2 02 00000 |
|
|
|
701,7 |
873,9 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
38 2 02 80200 |
200 |
01 |
13 |
701,7 |
767,5 |
10 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Грибановского муниципального района |
39 0 00 00000 |
|
|
|
34 407,0 |
116 674,2 |
10.1 |
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
39 1 00 00000 |
|
|
|
13 350,7 |
26 368,8 |
10.1.1 |
Основное мероприятие "Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности" |
39 1 03 00000 |
|
|
|
50,0 |
204,5 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 03 70350 |
200 |
02 |
04 |
50,0 |
50,0 |
|
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 03 78430 |
200 |
04 |
01 |
-124,2 |
0,3 |
|
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Межбюджетные трансферты) |
39 1 03 S8430 |
500 |
04 |
01 |
124,2 |
124,2 |
10.1.2 |
Основное мероприятие "Управление резервным фондом администрации Грибановского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Грибановского муниципального района" |
39 1 04 00000 |
|
|
|
13 303,7 |
26 109,5 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
39 1 04 20540 |
800 |
01 |
11 |
-1 000,0 |
0,0 |
|
Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета (Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных ) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
01 |
13 |
243,0 |
243,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 1 04 20540 |
100 |
02 |
04 |
29,5 |
29,5 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
03 |
09 |
13,9 |
13,9 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные ассигнования) |
39 1 04 20540 |
800 |
04 |
08 |
177,0 |
177,0 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
07 |
01 |
20,0 |
20,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
07 |
01 |
110,0 |
110,0 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
07 |
02 |
266,0 |
266,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
07 |
02 |
258,9 |
258,9 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
39 1 04 20540 |
600 |
07 |
03 |
160,0 |
160,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 1 04 20540 |
200 |
07 |
09 |
26,5 |
26,5 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
39 1 04 20540 |
300 |
10 |
03 |
198,0 |
198,0 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
39 1 04 20540 |
600 |
10 |
06 |
80,0 |
80,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) |
39 1 04 20540 |
400 |
11 |
05 |
98,7 |
98,7 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Межбюджетные трансферты) |
39 1 04 20540 |
500 |
14 |
03 |
2 506,0 |
2 506,0 |
|
Резервный фонд администрации Грибановского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Межбюджетные трансферты) |
39 1 04 20540 |
500 |
14 |
03 |
35,0 |
35,0 |
|
Расходы за счет средств резервного фонда правительства ВО по ЧС " (Межбюджетные трансферты) |
39 1 0420570 |
500 |
03 |
09 |
100,0 |
100,0 |
|
Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета (Иные бюджетные ассигнования) |
39 1 04 80100 |
800 |
01 |
13 |
-11 518,8 |
0,0 |
|
Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета (Межбюджетные трансферты) |
39 1 04 70100 |
500 |
14 |
03 |
21 500,0 |
21 500,0 |
10.1.3 |
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом Грибановского муниципального района" |
39 1 05 0000 |
|
|
|
-3,0 |
5,0 |
|
Процентные платежи по государственному муниципальному долгу Грибановского муниципального района (Обслуживание муниципального долга) |
39 1 05 27880 |
700 |
13 |
01 |
-3,0 |
5,0 |
10.2 |
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Грибановского муниципального района" |
39 2 00 00000 |
|
|
|
21 376,1 |
61 767,7 |
10.2.3 |
Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий, иных межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, выделяемых из областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями" |
39 2 05 00000 |
|
|
|
21 376,1 |
22 565,2 |
|
Расходы за счет субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты) |
39 2 05 S8100 |
500 |
05 |
05 |
17 986,1 |
17 986,1 |
|
Расходы на уличное освещение (Межбюджетные трансферты) |
39 2 05 S8670 |
500 |
05 |
03 |
3 390,0 |
3 390,0 |
10.3 |
Подпрограмма "Осуществление Грибановским муниципальным районом исполнения переданных полномочий" |
39 3 00 00000 |
|
|
|
0,0 |
1 317,0 |
10.3.1 |
Основное мероприятие "Осуществление, переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
39 3 01 00000 |
|
|
|
0,0 |
423,0 |
|
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 3 01 78391 |
100 |
01 |
13 |
6,8 |
398,2 |
|
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 3 01 78391 |
200 |
01 |
13 |
-6,8 |
24,8 |
10.3.2 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов" |
39 3 02 00000 |
|
|
|
0,0 |
513,0 |
|
Расходы на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 3 02 78090 |
100 |
01 |
13 |
73,8 |
485,1 |
|
Расходы на осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 3 02 78090 |
200 |
01 |
13 |
-73,8 |
27,9 |
10.3.3 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" |
39 3 03 00000 |
|
|
|
0,0 |
381,0 |
|
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 3 03 78470 |
100 |
01 |
13 |
-34,9 |
320,5 |
|
Расходы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 3 03 78470 |
200 |
01 |
13 |
34,9 |
60,5 |
10.4. |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
39 4 00 00000 |
|
|
|
-319,8 |
27 220,7 |
10.4.1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Грибановского муниципального района" |
39 4 01 00000 |
|
|
|
-260,4 |
7 280,1 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
39 4 01 82010 |
100 |
01 |
06 |
-220,5 |
5 782,6 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
39 4 01 82010 |
200 |
01 |
06 |
-37,8 |
1 496,6 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
39 4 01 82010 |
800 |
01 |
06 |
-2,1 |
0,9 |
10.4.2 |
Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств" |
39 4 02 00000 |
|
|
|
-59,4 |
19 940,6 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования) |
39 4 02 80200 |
800 |
01 |
13 |
-59,4 |
19 940,6 |
11 |
Муниципальная программа Грибановского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество Грибановского муниципального района" |
60 0 00 00000 |
|
|
|
-811,7 |
41 036,8 |
11.1 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
60 1 00 00000 |
|
|
|
-651,3 |
23 609,3 |
11.1.1 |
Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств Совета народных депутатов Грибановского муниципального района" |
60 1 01 00000 |
|
|
|
-80,8 |
19,2 |
|
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
60 1 01 80200 |
200 |
01 |
13 |
-80,8 |
19,2 |
11.1.2 |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций муниципальных органов" |
60 1 02 00000 |
|
|
|
-570,5 |
23 176,6 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
60 1 02 82010 |
100 |
01 |
03 |
28,3 |
1 562,1 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
60 1 02 82010 |
100 |
01 |
04 |
174,7 |
16 450,9 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
60 1 02 82010 |
200 |
01 |
03 |
6,7 |
305,7 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
60 1 02 82010 |
200 |
01 |
04 |
-517,4 |
3 251,3 |
|
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования) |
60 1 02 82010 |
800 |
01 |
03 |
-8,0 |
25,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Грибановского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
60 1 02 82020 |
100 |
01 |
04 |
-254,8 |
1 577,6 |
11.2. |
Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений, подведомственных администрации Грибановского муниципального района" |
60 2 00 00000 |
|
|
|
82,4 |
11 635,4 |
11.2.1. |
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
60 2 01 00000 |
|
|
|
82,4 |
11 635,4 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) |
60 2 01 00590 |
100 |
01 |
13 |
-56,6 |
9 019,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
60 2 01 00590 |
200 |
01 |
13 |
141,5 |
2 615,3 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) |
60 2 01 00590 |
800 |
01 |
13 |
-2,5 |
0,5 |
11.3 |
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
60 3 00 00000 |
|
|
|
-210,8 |
5 009,2 |
12.3.1 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Грибановского муниципального района" |
60 3 01 00000 |
|
|
|
-90,8 |
4 949,2 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Грибановского муниципального района(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
60 3 01 80470 |
300 |
10 |
01 |
-90,8 |
4 949,2 |
12.3.2 |
Основное мероприятие "Ежемесячная социальная поддержка отдельным категориям работников ранее не проживающим на территории Грибановского муниципального района" |
60 3 03 00000 |
|
|
|
-120,0 |
60,0 |
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) |
60 3 03 80620 |
300 |
10 |
03 |
-120,0 |
60,0 |
12.4 |
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
60 4 00 00000 |
|
|
|
-30,7 |
684,2 |
12.4.1 |
Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
60 4 01 00000 |
|
|
|
-30,7 |
684,2 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
60 4 01 80780 |
600 |
10 |
06 |
-30,7 |
684,2 |
12.5. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Грибановском муниципальном районе" |
60 7 00 00000 |
|
|
|
-1,3 |
98,7 |
12.5.1. |
Основное мероприятие "Проведение специальных рейдов по выявлению детей и подростков, не посещающих общеобразовательную школу или покинувших ее, находящихся в социально опасном положении" |
60 7 05 00000 |
|
|
|
-1,3 |
98,7 |
|
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) |
60 7 05 80490 |
200 |
01 |
13 |
-1,3 |
98,7 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.