Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от 16 августа 2021 г. N 287
Изменения в постановление администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район от 16 декабря 2016 года N 492 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района. Объем финансирования Программы составляет 3 594 590,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 367 581,3 тыс. рублей; 2018 год - 408 913,0 тыс. рублей; 2019 год - 434 403,3 тыс. рублей; 2020 год - 472 002,6 тыс. рублей; 2021 год - 554 048,6 тыс. рублей; 2022 год - 469 054,3 тыс. рублей; 2023 год - 461 430,0 тыс. рублей; 2024 год - 427 157,6 тыс. рублей, в том числе: по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 3 256 838,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 334 221,9 тыс. рублей; 2018 год - 372 131,6 тыс. рублей; 2019 год - 397 162,5 тыс. рублей; 2020 год - 427 672,5 тыс. рублей; 2021 год - 488 083,3 тыс. рублей; 2022 год - 421 925,4 тыс. рублей; 2023 год - 425 749,8 тыс. рублей; 2024 год - 389 891,4 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 180 082,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 20 724,6 тыс. рублей; 2018 год - 23 218,9 тыс. рублей; 2019 год - 24 064,7 тыс. рублей; 2020 год - 20 480,0 тыс. рублей; 2021 год - 22 112,2 тыс. рублей; 2022 год - 22 445,9 тыс. рублей; 2023 год - 23 262,0 тыс. рублей; 2024 год - 23 774,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 139,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 15,0 тыс. рублей; 2018 год - 29,0 тыс. рублей; 2019 год - 10,0 тыс. рублей; 2020 год - 40,0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 45,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 4 "Одаренные дети" - 714,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 120,0 тыс. рублей; 2018 год - 156,0 тыс. рублей; 2019 год - 84,1 тыс. рублей; 2020 год - 126,0 тыс. рублей; 2021 год - 28,5 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 200,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 22 225,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 460,0 тыс. рублей; 2018 год - 350,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 667,4 тыс. рублей; 2020 год - 6 165,0 тыс. рублей; 2021 год - 13 183,3 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 400,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала" - 28 675,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10,0 тыс. рублей; 2018 год - 25,0 тыс. рублей; 2019 год - 6,1 тыс. рублей; 2020 год - 4075,0 тыс. рублей; 2021 год - 12 264,8 тыс. рублей; 2022 год - 12 264,8 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 30 тыс. рублей, по Подпрограмме 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 3 781,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 460,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 144,5 тыс. рублей; 2019 год - 999,2 тыс. рублей; 2020 год - 375,7 тыс. рублей; 2021 год - 202,0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 600,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 102 133,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 11 569,8 тыс. рублей; 2018 год - 11 858,0 тыс. рублей; 2019 год - 10 409,3 тыс. рублей; 2020 год - 13 068,4 тыс. рублей; 2021 год - 18 174,5 тыс. рублей; 2022 год - 12 418,2 тыс. рублей; 2023 год - 12 418,2 тыс. рублей; 2024 год - 12 217,2 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.". |
2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района. Объем финансирования Программы:
Из средств федерального бюджета составляет 95 385,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 15 775,7 тыс. рублей,
2021 год - 67 344,6 тыс. рублей,
2022 год - 12 264,8 тыс. рублей,
в том числе:
по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 43 056,5 тыс. рублей, в том числе, по годам:
2020 год - 4 334,2 тыс. рублей;
2021 год - 38 722,3 тыс. рублей;
по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 16 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 187,9 тыс. рублей;
2021 год - 10 829,8 тыс. рублей;
по Подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала" - 28 591,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 4062,2 тыс. рублей,
2021 год - 12 264,8 тыс. рублей,
2022 год - 12 264,8 тыс. рублей;
по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 7 719,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 2 191,4 тыс. рублей,
2021 год - 5 527,7 тыс. рублей.
Из средств бюджета субъекта составляет 2 425 293,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 236 392,4 тыс. рублей;
2018 год - 276 519,8 тыс. рублей;
2019 год - 307 852,4 тыс. рублей;
2020 год - 331 917,2 тыс. рублей;
2021 год - 351 324,1 тыс. рублей;
2022 год - 322 917,8 тыс. рублей;
2023 год - 322 940,7 тыс. рублей;
2024 год - 275 429,2 тыс. рублей;
в том числе:
по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 2 415 795,4 тыс. рублей, в том числе, по годам:
2017 год - 234 852,2 тыс. рублей;
2018 год - 274 655,0 тыс. рублей;
2019 год - 305 855,8 тыс. рублей;
2020 год - 330 194,9 тыс. рублей;
2021 год - 348 949,8 тыс. рублей;
2022 год - 322 917,8 тыс. рублей;
2023 год - 322 940,7 тыс. рублей;
2024 год - 275 429,2 тыс. рублей;
по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 3 242,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1 230,2 тыс. рублей;
2018 год - 1 220,3 тыс. рублей;
2019 год - 366,6 тыс. рублей;
2020 год - 425,5 тыс. рублей;
по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 4 318,8 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1 200,0 тыс. рублей;
2020 год - 915,5 тыс. рублей;
2021 год - 2 203,3 тыс. рублей;
по Программе 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 1 668,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 310,0 тыс. рублей;
2018 год - 644,5 тыс. рублей;
2019 год - 400,0 тыс. рублей;
2020 год - 313,5 тыс. рублей;
по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 268,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 30,0 тыс. рублей;
2020 год - 67,8 тыс. рублей;
2021 год - 171,0 тыс. рублей.
Из средств бюджета муниципального района составляет - 1 073 912,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 131 188,9 тыс. рублей;
2018 год - 132 393,2 тыс. рублей;
2019 год - 126 550,9 тыс. рублей;
2020 год - 124 309,7 тыс. рублей;
2021 год - 135 379,9 тыс. рублей;
2022 год - 133 871,7 тыс. рублей;
2023 год - 138 489,3 тыс. рублей;
2024 год - 151 728,4 тыс. рублей,
в том числе:
по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 797 986,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 99 369,7 тыс. рублей;
2018 год - 97 476,6 тыс. рублей;
2019 год - 91 306,7 тыс. рублей;
2020 год - 93 143,4 тыс. рублей;
2021 год - 100 411,2 тыс. рублей;
2022 год - 99 007,6 тыс. рублей;
2023 год - 102 809,1 тыс. рублей;
2024 год - 114 462,2 тыс. рублей,
по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 176 839,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 19 494,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 998,6 тыс. рублей;
2019 год - 23 698,1 тыс. рублей;
2020 год - 20 054,5 тыс. рублей;
2021 год - 22 112,2 тыс. рублей;
2022 год - 22 445,9 тыс. рублей;
2023 год - 23 262,0 тыс. рублей;
2024 год - 23 774,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 139,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 29,0 тыс. рублей;
2019 год - 10,0 тыс. рублей;
2020 год - 40,0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 45,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 4 "Одаренные дети" - 714,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 120,0 тыс. рублей;
2018 год - 156,0 тыс. рублей;
2019 год - 84,1 тыс. рублей;
2020 год - 126,0 тыс. рублей;
2021 год - 28,5 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 200,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 1 889,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 460,0 тыс. рублей;
2018 год - 350,0 тыс. рублей;
2019 год - 467,4 тыс. рублей;
2020 год - 61,6 тыс. рублей;
2021 год - 150,2 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 400,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала" - 83,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 10,0 тыс. рублей;
2018 год - 25,0 тыс. рублей;
2019 год - 6,1 тыс. рублей;
2020 год - 12,8 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 30,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 2 113,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 150,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей;
2019 год - 599,2 тыс. рублей;
2020 год - 62,2 тыс. рублей;
2021 год - 202,0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 600,0 тыс. рублей,
по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 94 145,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 11 569,8 тыс. рублей;
2018 год - 11 858,0 тыс. рублей;
2019 год - 10 379,3 тыс. рублей;
2020 год - 10 809,2 тыс. рублей;
2021 год - 12 475,8 тыс. рублей;
2022 год - 12 418,2 тыс. рублей;
2023 год - 12 418,2 тыс. рублей;
2024 год - 12 217,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер."
3. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район" в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район
Статус(*) |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации(**) |
Расходы по годам, тыс. руб. |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие образования Пронского муниципального района" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
131 188,9 |
132 393,2 |
126 550,9 |
124 309,7 |
135 379,9 |
133 871,7 |
138 489,3 |
151 728,4 |
1 073 912,0 |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие общего образования" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
99 369,7 |
97 476,6 |
91 306,7 |
93 143,4 |
100 411,2 |
99 007,6 |
102 809,1 |
114 462,2 |
797 986,5 |
Основное мероприятие 1.1 |
Предоставление дошкольного образования |
ОУ |
|
|
|
|
57 279,3 |
52 329,8 |
45 138,1 |
46 562,4 |
50 048,8 |
51 960,3 |
53 846,5 |
65 835,2 |
423 000,4 |
1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
ОУ |
|
|
|
|
57 279,3 |
52 258,8 |
45 128,8 |
45 972,7 |
50 048,8 |
51 960,3 |
53 846,5 |
65 835,2 |
422 330,4 |
1.1.5 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
|
71,0 |
|
|
|
|
|
|
71,0 |
1.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
9,3 |
1,5 |
|
|
|
|
10,8 |
1.1.7 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
588,2 |
|
|
|
|
588,2 |
Основное мероприятие 1.2 |
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
37 946,6 |
43 070,3 |
44 371,3 |
45 119,4 |
45 243,7 |
47 047,3 |
48 962,6 |
47 127,0 |
358 888,2 |
1.2.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
37 946,6 |
43 070,3 |
44 371,3 |
43 051,1 |
45 243,7 |
47 047,3 |
48 962,6 |
47 127,0 |
356 819,9 |
1.2.4 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
2 068,3 |
|
|
|
|
2 068,3 |
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
ОУ |
|
|
|
|
4 143,8 |
2 076,5 |
1 797,3 |
1 193,5 |
5 106,2 |
|
|
1 500,0 |
15 817,3 |
1.3.1 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
ОУ |
|
|
|
|
3 224,1 |
1 502,6 |
1 363,7 |
704,9 |
809,6 |
|
|
1 200,0 |
8 804,9 |
1.3.2 |
Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним |
ОУ |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
95,1 |
94,3 |
215,9 |
|
|
100,0 |
705,3 |
1.3.3 |
Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4 |
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
59,2 |
|
|
200,0 |
259,2 |
1.3.5 |
Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
380,0 |
425,7 |
338,5 |
280,3 |
|
|
|
|
1 424,5 |
1.3.6 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
ОУ |
|
|
|
|
439,7 |
48,2 |
|
|
|
|
|
|
487,9 |
1.3.7 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
114,0 |
331,0 |
|
|
|
445,0 |
1.3.8 |
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 690,5 |
|
|
|
3 690,5 |
1.3.9 |
Обеспечение разработки проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения "Новомичуринская средняя общеобразовательная школа N 2" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4 |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
98,1 |
|
|
|
|
98,1 |
1.4.1 |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
45,1 |
|
|
|
|
45,1 |
1.4.2 |
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
53,0 |
|
|
|
|
53,0 |
Основное мероприятие 1.5 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
170,0 |
|
|
|
|
170,0 |
1.5.1 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
170,0 |
|
|
|
|
170,0 |
Основное мероприятие 1.6 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
1.6.1 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие дополнительного образования" |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
19 494,4 |
21 998,6 |
23 698,1 |
20 054,5 |
22 112,2 |
22 445,9 |
23 262,0 |
23 774,0 |
176 839,7 |
Основное мероприятие 2.1 |
Предоставление детям дополнительного образования |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
19 474,4 |
21 853,6 |
21 878,8 |
17 760,8 |
18 641,5 |
18 686,4 |
19 205,1 |
23 709,0 |
161 209,6 |
2.1.1 |
Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
ОУ |
|
|
|
|
19 474,4 |
21 840,1 |
21 099,0 |
16 749,0 |
17 895,1 |
17 928,7 |
18 419,9 |
23 709,0 |
157 115,2 |
2.1.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ |
|
|
|
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
3,5 |
2.1.3 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ |
|
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
10,0 |
2.1.4 |
Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
760,7 |
804,7 |
746,4 |
757,7 |
785,2 |
|
3 854,7 |
2.1.5 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования. |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
13,1 |
2,9 |
|
|
|
|
16,0 |
2.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры. |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|
|
6,0 |
2.1.7 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
204,2 |
|
|
|
|
204,2 |
Основное мероприятие 2.2 |
Проведение районных и участие в областных, всероссийских мероприятиях различной направленности. |
УО и МП |
|
|
|
|
20,0 |
3,8 |
10,1 |
35,0 |
|
|
|
65,0 |
133,9 |
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
ОУ |
|
|
|
|
|
141,2 |
126,9 |
|
|
|
|
|
268,1 |
2.3.1 |
Создание муниципального образовательного центра дополнительного образования детей |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
ОУ |
|
|
|
|
|
141,2 |
|
|
|
|
|
|
141,2 |
2.3.3 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
126,9 |
|
|
|
|
|
126,9 |
Основное мероприятие 2.4 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
1 341,6 |
2 258,7 |
3 470,7 |
3 759,5 |
4 056,9 |
|
14 887,4 |
Основное мероприятие 2.5 |
Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
240,5 |
|
|
|
|
|
240,5 |
Основное мероприятие 2.6 |
Возмещение недополученных доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
100,2 |
|
|
|
|
|
100,2 |
Подпрограмма N 3 |
"Реализация современных моделей успешной социализации детей" |
УО и МП |
|
|
|
|
15,0 |
29,0 |
10,0 |
40,0 |
|
|
|
45,0 |
139,0 |
Основное мероприятие 3.1 |
Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
15,0 |
29,0 |
10,0 |
|
|
|
|
45,0 |
99,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Оснащение образовательных организаций современным оборудованием |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
40,0 |
Подпрограмма N 4 |
"Одаренные дети" |
УО и МП |
|
|
|
|
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
28,5 |
|
|
200,0 |
714,6 |
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие системы поддержки одаренных детей |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
28,5 |
|
|
200,0 |
714,6 |
4.1.1 |
Создание условий для развития молодых талантов |
УО и МП |
|
|
|
|
106,8 |
90,0 |
32,2 |
54,0 |
28,5 |
|
|
100,0 |
411,5 |
4.1.2 |
Стипендии главы администрации учащимся - ведущим спортсменам |
УО и МП |
|
|
|
|
13,2 |
66,0 |
51,9 |
72,0 |
|
|
|
100,0 |
303,1 |
Подпрограмма N 5 |
"Укрепление здоровья школьников" |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
460,0 |
350,0 |
467,4 |
61,6 |
150,2 |
|
|
400,0 |
1 889,2 |
Основное мероприятие 5.1 |
Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
460,0 |
350,0 |
467,4 |
10,1 |
33,4 |
|
|
400,0 |
1 720,9 |
5.1.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
ОУ |
|
|
|
|
|
217,5 |
|
|
|
|
|
150,0 |
367,5 |
5.1.2 |
Обновление материально-технической базы школьных столовых |
ОУ |
|
|
|
|
50,0 |
56,2 |
182,6 |
|
|
|
|
100,0 |
388,8 |
5.1.3 |
Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок |
ОУ |
|
|
|
|
400,0 |
76,3 |
128,5 |
|
|
|
|
100,0 |
704,8 |
5.1.4 |
Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов |
ОУ |
|
|
|
|
10,0 |
|
116,3 |
|
|
|
|
50,0 |
176,3 |
5.1.5 |
Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудование, а также посудой и мебелью |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
40,0 |
|
23,0 |
|
|
|
63,0 |
5.1.6 |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
10,1 |
10,4 |
|
|
|
20,5 |
5.2 |
Софинансирование расходов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
51,5 |
116,8 |
|
|
|
168,3 |
5.2.1 |
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
51,5 |
116,8 |
|
|
|
168,3 |
Подпрограмма N 6 |
"Развитие кадрового потенциала" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
Основное мероприятие 6.1 |
Развитие кадрового потенциала |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
6.1.1 |
Чествование педагогов |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
6.1.2 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 7 |
"Комплексная безопасность образовательных организаций" |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
150,0 |
500,0 |
599,2 |
62,2 |
202,0 |
|
|
600,0 |
2 113,4 |
Основное мероприятие 7.1 |
Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций. |
ОУ |
|
|
|
|
150,0 |
500,0 |
599,2 |
62,2 |
202,0 |
|
|
600,0 |
2 113,4 |
7.1.1 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности. |
ОУ |
|
|
|
|
|
133,4 |
335,0 |
|
62,0 |
|
|
300,0 |
830,4 |
7.1.2 |
Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда. |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.3 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности. |
ОУ |
|
|
|
|
150,0 |
366,6 |
264,2 |
45,7 |
140,0 |
|
|
300,0 |
1 266,5 |
7.1.4 |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
16,5 |
|
|
|
|
16,5 |
Подпрограмма N 8 |
"Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
11 569,8 |
11 858,0 |
10 379,3 |
10 809,2 |
12 475,8 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 217,2 |
94 145,7 |
Основное мероприятие 8.1 |
Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы |
УО и МП |
|
|
|
|
11 569,8 |
11 858,0 |
10 379,2 |
10 786,4 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12217,2 |
94 065,2 |
8.1.1 |
Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования |
УО и МП |
|
|
|
|
7 529,2 |
7 831,5 |
6 930,5 |
7 366,3 |
8 723,0 |
8 723,0 |
8 723,0 |
7998,0 |
63 824,5 |
8.1.2 |
Развитие системы управления качеством образования |
УО и МП |
|
|
|
|
4 030,6 |
3 926,5 |
3 448,7 |
3 420,1 |
3 695,2 |
3 695,2 |
3 695,2 |
4 069,2 |
29 980,7 |
8.1.3 |
Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
100,0 |
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
410,0 |
Основное мероприятие 8.2 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
8.2.1 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
Основное мероприятие 8.3 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
8.3.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
Основное мероприятие 8.4 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
57,6 |
|
|
|
57,6 |
8.4.1 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
57,6 |
|
|
|
57,6 |
------------------------------
(*) сокращения: МП - муниципальная программа, ВЦП - ведомственная целевая программа, ОУ - образовательные учреждения, подведомственные УО и МП
(**) код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район"
4. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы" в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы
Статус(*) |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
||||||||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие образования Пронского муниципального района" |
Всего, в т.ч.: |
367 581,3 |
408 913,0 |
434 403,3 |
472 002,6 |
554 048,6 |
469 054,3 |
461430,0 |
427 157,6 |
3 594 590,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
15 775,7 |
67 344,6 |
12 264,8 |
|
|
95 385,1 |
||
Бюджет субъекта |
236 392,4 |
276 519,8 |
307 852,4 |
331 917,2 |
351 324,1 |
322 917,8 |
322 940,7 |
275 429,2 |
2 425 293,6 |
||
Бюджет муниципального района |
131 188,9 |
132 393,2 |
126 550,9 |
124 309,7 |
135 379,9 |
133 871,7 |
138 489,3 |
151 728,4 |
1 073 912,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 1 |
"Развитие общего образования" |
Всего, в т.ч.: |
334 221,9 |
372 131,6 |
397 162,5 |
427 672,5 |
488 083,3 |
421 925,4 |
425 749,8 |
389 891,4 |
3 256 838,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 334,2 |
38 722,3 |
|
|
|
43 056,5 |
||
Бюджет субъекта |
234 852,2 |
274 655,0 |
305 855,8 |
330 194,9 |
348 949,8 |
322 917,8 |
322 940,7 |
275 429,2 |
2 415 795,4 |
||
Бюджет муниципального района |
99 369,7 |
97 476,6 |
91 306,7 |
93 143,4 |
100 411,2 |
99 007,6 |
102 809,1 |
114 462,2 |
797 986,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1 |
Предоставление дошкольного образования |
Всего, в т.ч.: |
113 283,3 |
113 570,4 |
121 464,5 |
124 635,0 |
134 353,6 |
132 377,5 |
134 274,7 |
126 181,2 |
1 000 140,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
56 004,0 |
61 240,6 |
76 326,4 |
78 072,6 |
84 304,8 |
80 417,2 |
80 428,2 |
60 346,0 |
577 139,8 |
||
Бюджет муниципального района |
57 279,3 |
52 329,8 |
45 138,1 |
46 562,4 |
50 048,8 |
51 960,3 |
53 846,5 |
65 835,2 |
423 000,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Всего, в т.ч.: |
52 576,6 |
51 086,3 |
72 230,8 |
73 934,5 |
79 422,7 |
75 515,1 |
75 515,1 |
54 497,3 |
534 778,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
52 576,6 |
51 086,3 |
72 230,8 |
73 934,5 |
79 422,7 |
75 515,1 |
75 515,1 |
54 497,3 |
534 778,4 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Всего, в т.ч.: |
2 369,2 |
2 450,0 |
3 410,7 |
2 900,8 |
3 572,1 |
3 572,1 |
3 572,1 |
4 902,6 |
26 749,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
2 369,2 |
2 450,0 |
3 410,7 |
2 900,8 |
3 572,1 |
3 572,1 |
3 572,1 |
4 902,6 |
26 749,6 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Всего, в т.ч.: |
1 058,2 |
665,8 |
507,6 |
637,7 |
1 310,0 |
1 330,0 |
1 341,0 |
946,1 |
7 796,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1 058,2 |
665,8 |
507,6 |
637,7 |
1 310,0 |
1 330,0 |
1 341,0 |
946,1 |
7 796,4 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Всего, в т.ч.: |
57 279,3 |
52 258,8 |
45 128,8 |
45 972,7 |
50 048,8 |
51 960,3 |
53 846,5 |
65 835,2 |
422 330,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
57 279,3 |
52 258,8 |
45 128,8 |
45 972,7 |
50 048,8 |
51 960,3 |
53 846,5 |
65 835,2 |
422 330,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего в т.ч.: |
|
7 109,5 |
|
|
|
|
|
|
7 109,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
7 038,5 |
|
|
|
|
|
|
7 038,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
71,0 |
|
|
|
|
|
|
71,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
Всего в т.ч.: |
|
|
186,6 |
152,0 |
|
|
|
|
338,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
177,3 |
150,5 |
|
|
|
|
327,8 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
9,3 |
1,5 |
|
|
|
|
10,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
1 037,3 |
|
|
|
|
1 037,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
449,1 |
|
|
|
|
449,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
588,2 |
|
|
|
|
588,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2 |
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах |
Всего в т.ч.: |
207 694,8 |
250 031,2 |
268 993,1 |
281 548,5 |
299 450,8 |
289 547,9 |
291 475,1 |
262 210,2 |
2 150 951,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
169 748,2 |
206 960,9 |
224 621,8 |
236 429,1 |
254 207,1 |
242 500,6 |
242 512,5 |
215 083,2 |
1 792 063,4 |
||
Бюджет муниципального района |
37 946,6 |
43 070,3 |
44 371,3 |
45 119,4 |
45 243,7 |
47 047,3 |
48 962,6 |
47 127,0 |
358 888,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Всего в т.ч.: |
166 703,2 |
202 546,4 |
220 682,3 |
232 165,9 |
248 007,8 |
236 298,3 |
236 298,2 |
210 151,4 |
1 752 853,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
166 703,2 |
202 546,4 |
220 682,3 |
232 165,9 |
248 007,8 |
236 298,3 |
236 298,2 |
210 151,4 |
1 752 853,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.2 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" |
Всего в т.ч.: |
3 045,0 |
4 414,5 |
3 939,5 |
3 788,0 |
6 199,3 |
6 202,3 |
6 214,3 |
4 931,8 |
38 734,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
3 045,0 |
4 414,5 |
3 939,5 |
3 788,0 |
6 199,3 |
6 202,3 |
6 214,3 |
4 931,8 |
38 734,7 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего в т.ч.: |
37 946,6 |
43 070,3 |
44 371,3 |
43 051,1 |
45 243,7 |
47 047,3 |
48 962,6 |
47 127,0 |
356 819,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
37 946,6 |
43 070,3 |
44 371,3 |
43 051,1 |
45 243,7 |
47 047,3 |
48 962,6 |
47 127,0 |
356 819,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.4 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
2 543,5 |
|
|
|
|
2 543,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
475,2 |
|
|
|
|
475,2 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
2 068,3 |
|
|
|
|
2 068,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
Всего в т.ч.: |
13 243,8 |
8 530,0 |
6 704,9 |
9 845,2 |
53 029,0 |
|
|
1 500,0 |
92 852,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
37 522,0 |
|
|
|
37 522,0 |
||
Бюджет субъекта |
9 100,0 |
6 453,5 |
4 907,6 |
8 651,7 |
10 400,8 |
|
|
|
39 513,6 |
||
Бюджет муниципального района |
4 143,8 |
2 076,5 |
1 797,3 |
1 193,5 |
5 106,2 |
|
|
1 500,0 |
15 817,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.1 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
Всего в т.ч.: |
12 324,1 |
1 502,6 |
2 886,1 |
704,9 |
2 246,8 |
|
|
1 200,0 |
20 864,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
9 100,0 |
|
1 522,4 |
|
1 437,2 |
|
|
|
12 059,6 |
||
Бюджет муниципального района |
3 224,1 |
1 502,6 |
1 363,7 |
704,9 |
809,6 |
|
|
1 200,0 |
8 804,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.2 |
Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним |
Всего в т.ч.: |
100,0 |
100,0 |
95,1 |
94,3 |
215,9 |
|
|
100,0 |
705,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
100,0 |
100,0 |
95,1 |
94,3 |
215,9 |
|
|
100,0 |
705,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.3 |
Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.4 |
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
1 183,9 |
|
|
200,0 |
1 383,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
1 124,7 |
|
|
|
1 124,7 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
59,2 |
|
|
200,0 |
259,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.5 |
Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях |
Всего в т.ч.: |
380,0 |
6 879,2 |
3 723,7 |
5 606,0 |
|
|
|
|
16 588,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
6 453,5 |
3 385,2 |
5 325,7 |
|
|
|
|
15 164,4 |
||
Бюджет муниципального района |
380,0 |
425,7 |
338,5 |
280,3 |
|
|
|
|
1 424,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.6 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
Всего в т.ч.: |
439,7 |
48,2 |
|
|
|
|
|
|
487,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
439,7 |
48,2 |
|
|
|
|
|
|
487,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.7 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
1 140,0 |
1 548,4 |
|
|
|
2 688,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
1 026,0 |
1 217,4 |
|
|
|
2 243,4 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
114,0 |
331,0 |
|
|
|
445,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.8 |
Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
47 834,0 |
|
|
|
47 834,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
37 522,0 |
|
|
|
37 522,0 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
6 621,5 |
|
|
|
6 621,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
3 690,5 |
|
|
|
3 690,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.9 |
Обеспечение разработки проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального общеобразовательного учреждения "Новомичуринская средняя общеобразовательная школа N 2" |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
2 300,0 |
|
|
|
|
2 300,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
2 300,0 |
|
|
|
|
2 300,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4 |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
9 811,9 |
|
|
|
|
9 811,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 334,2 |
|
|
|
|
4 334,2 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
5 379,6 |
|
|
|
|
5 379,6 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
98,1 |
|
|
|
|
98,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.1 |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
4 513,4 |
|
|
|
|
4 513,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 334,2 |
|
|
|
|
4 334,2 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
134,1 |
|
|
|
|
134,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
45,1 |
|
|
|
|
45,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.2 |
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
5 298,5 |
|
|
|
|
5 298,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
5 245,5 |
|
|
|
|
5 245,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
53,0 |
|
|
|
|
53,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.5 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
1 831,9 |
|
|
|
|
1 831,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
1 661,9 |
|
|
|
|
1 661,9 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
170,0 |
|
|
|
|
170,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5.1 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
1 831,9 |
|
|
|
|
1 831,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
1 661,9 |
|
|
|
|
1 661,9 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
170,0 |
|
|
|
|
170,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.6 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
1 249,9 |
|
|
|
1 249,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
1 200,3 |
|
|
|
1 200,3 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
37,1 |
|
|
|
37,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.6.1 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
1 249,9 |
|
|
|
1 249,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
1 200,3 |
|
|
|
1 200,3 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
37,1 |
|
|
|
37,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
12,5 |
|
|
|
12,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 2 |
"Развитие дополнительного образования" |
Всего в т.ч.: |
20 724,6 |
23 218,9 |
24 064,7 |
20 480,0 |
22 112,2 |
22 445,9 |
23 262,0 |
23 774,0 |
180 082,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1 230,2 |
1 220,3 |
366,6 |
425,5 |
|
|
|
|
3 242,6 |
||
Бюджет муниципального района |
19 494,4 |
21 998,6 |
23 698,1 |
20 054,5 |
22 112,2 |
22 445,9 |
23 262,0 |
23 774,0 |
176 839,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1 |
Предоставление детям дополнительного образования |
Всего в т.ч.: |
20 704,6 |
23 073,9 |
22 245,4 |
18 186,3 |
18 641,5 |
18 686,4 |
19 205,1 |
23 709,0 |
164 452,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1 230,2 |
1 220,3 |
366,6 |
425,5 |
|
|
|
|
3 242,6 |
||
Бюджет муниципального района |
19 474,4 |
21 853,6 |
21 878,8 |
17 760,8 |
18 641,5 |
18 686,4 |
19 205,1 |
23 709,0 |
161 209,6 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.1 |
Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
Всего в т.ч.: |
20 704,6 |
22 554,9 |
21 099,0 |
16 749,0 |
17 895,1 |
17 928,7 |
18 419,9 |
23 709,0 |
159 060,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1 230,2 |
714,8 |
|
|
|
|
|
|
1 945,0 |
||
Бюджет муниципального района |
19 474,4 |
21 840,1 |
21 099,0 |
16 749,0 |
17 895,1 |
17 928,7 |
18 419,9 |
23 709,0 |
157 115,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего в т.ч.: |
|
329,7 |
|
|
|
|
|
|
329,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
326,2 |
|
|
|
|
|
|
326,2 |
||
Бюджет муниципального района |
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
3,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.3 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего в т.ч.: |
|
189,3 |
|
|
|
|
|
|
189,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
179,3 |
|
|
|
|
|
|
179,3 |
||
Бюджет муниципального района |
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
10,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.4 |
Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке |
Всего в т.ч.: |
|
|
760,7 |
804,7 |
746,4 |
757,7 |
785,2 |
|
3 854,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
760,7 |
804,7 |
746,4 |
757,7 |
785,2 |
|
3 854,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.5 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования. |
Всего в т.ч.: |
|
|
261,2 |
294,3 |
|
|
|
|
555,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
248,1 |
291,4 |
|
|
|
|
539,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
13,1 |
2,9 |
|
|
|
|
16,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры. |
Всего в т.ч.: |
|
|
124,5 |
|
|
|
|
|
124,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
118,5 |
|
|
|
|
|
118,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
6,0 |
|
|
|
|
|
6,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.7 |
Обеспечение работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
338,3 |
|
|
|
|
338,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
134,1 |
|
|
|
|
134,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
204,2 |
|
|
|
|
204,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2 |
Проведение районных и участие в областных, всероссийских мероприятиях различной направленности. |
Всего в т.ч.: |
20,0 |
3,8 |
10,1 |
35,0 |
|
|
|
65,0 |
133,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
20,0 |
3,8 |
10,1 |
35,0 |
|
|
|
65,0 |
133,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
Всего в т.ч.: |
|
141,2 |
126,9 |
|
|
|
|
|
268,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
141,2 |
126,9 |
|
|
|
|
|
268,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.1 |
Создание муниципального образовательного центра дополнительного образования детей |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.2 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
Всего в т.ч.: |
|
141,2 |
|
|
|
|
|
|
141,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
141,2 |
|
|
|
|
|
|
141,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.3 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
Всего в т.ч.: |
|
|
126,9 |
|
|
|
|
|
126,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
126,9 |
|
|
|
|
|
126,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего в т.ч.: |
|
|
1 341,6 |
2 258,7 |
3 470,7 |
3 759,5 |
4 056,9 |
|
14 887,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
1 341,6 |
2 258,7 |
3 470,7 |
3 759,5 |
4 056,9 |
|
14 887,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.5 |
Развитие муниципальных учреждений, участвующих во внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего в т.ч.: |
|
|
240,5 |
|
|
|
|
|
240,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
240,5 |
|
|
|
|
|
240,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.6 |
Возмещение недополученных доходов подведомственного учреждения в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего в т.ч.: |
|
|
100,2 |
|
|
|
|
|
100,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
100,2 |
|
|
|
|
|
100,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 3 |
"Реализация современных моделей успешной социализации детей" |
Всего в т.ч.: |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
40,0 |
|
|
|
45,0 |
139,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
40,0 |
|
|
|
45,0 |
139,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1 |
Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
Всего в т.ч.: |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
|
|
|
|
45,0 |
99,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
|
|
|
|
45,0 |
99,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2 |
Оснащение образовательных организаций современным оборудованием |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
40,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
40,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 4 |
"Одаренные дети" |
Всего в т.ч.: |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
28,5 |
|
|
200,0 |
714,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
28,5 |
|
|
200,0 |
714,6 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие системы поддержки одаренных детей |
Всего в т.ч.: |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
28,5 |
|
|
200,0 |
714,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
126,0 |
70,0 |
|
|
200,0 |
756,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1.1 |
Создание условий для развития молодых талантов |
Всего в т.ч.: |
106,8 |
90,0 |
32,2 |
54,0 |
28,5 |
|
|
100,0 |
411,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
106,8 |
90,0 |
32,2 |
54,0 |
28,5 |
|
|
100,0 |
411,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1.2 |
Стипендии главы администрации учащимся - ведущим спортсменам |
Всего в т.ч.: |
13,2 |
66,0 |
51,9 |
72,0 |
|
|
|
100,0 |
303,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
13,2 |
66,0 |
51,9 |
72,0 |
|
|
|
100,0 |
303,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 5 |
"Укрепление здоровья школьников" |
Всего в т.ч.: |
460,0 |
350,0 |
1 667,4 |
6 165,0 |
13 183,3 |
|
|
400,0 |
22 225,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
5 187,9 |
10 829,8 |
|
|
|
16 017,7 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
1 200,0 |
915,5 |
2 203,3 |
|
|
|
4 318,8 |
||
Бюджет муниципального района |
460,0 |
350,0 |
467,4 |
61,6 |
150,2 |
|
|
400,0 |
1 889,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1 |
Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
Всего в т.ч.: |
460,0 |
350,0 |
1 667,4 |
1 010,1 |
1 499,4 |
|
|
400,0 |
5 386,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
850,0 |
997,8 |
|
|
|
1 847,8 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
1 200,0 |
150,0 |
468,2 |
|
|
|
1 818,2 |
||
Бюджет муниципального района |
460,0 |
350,0 |
467,4 |
10,1 |
33,4 |
|
|
400,0 |
1 720,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего в т.ч.: |
|
217,5 |
|
|
|
|
|
150,0 |
367,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
217,5 |
|
|
|
|
|
150,0 |
367,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.2 |
Обновление материально-технической базы школьных столовых |
Всего в т.ч.: |
50,0 |
56,2 |
182,6 |
|
|
|
|
100,0 |
388,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
50,0 |
56,2 |
182,6 |
|
|
|
|
100,0 |
388,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.3 |
Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок |
Всего в т.ч.: |
400,0 |
76,3 |
128,5 |
|
|
|
|
100,0 |
704,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
400,0 |
76,3 |
128,5 |
|
|
|
|
100,0 |
704,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.4 |
Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов |
Всего в т.ч.: |
10,0 |
|
116,3 |
|
|
|
|
50,0 |
176,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
|
116,3 |
|
|
|
|
50,0 |
176,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.5 |
Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудование, а также посудой и мебелью |
Всего в т.ч.: |
|
|
1 240,0 |
|
460,3 |
|
|
|
1 700,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
1 200,0 |
|
437,3 |
|
|
|
1 637,3 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
40,0 |
|
23,0 |
|
|
|
63,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.6 |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
1 010,1 |
1 039,1 |
|
|
|
2 049,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
850,0 |
997,8 |
|
|
|
1 847,8 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
150,0 |
30,9 |
|
|
|
180,9 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
10,1 |
10,4 |
|
|
|
20,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.2 |
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
5 154,9 |
11 683,9 |
|
|
|
16 838,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 337,9 |
9 832,0 |
|
|
|
14 169,9 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
765,5 |
1 735,1 |
|
|
|
2 500,6 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
51,5 |
116,8 |
|
|
|
168,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.2.1 |
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
5 154,9 |
11 683,9 |
|
|
|
16 838,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4 337,9 |
9 832,0 |
|
|
|
14 169,9 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
765,5 |
1 735,1 |
|
|
|
2 500,6 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
51,5 |
116,8 |
|
|
|
168,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 6 |
"Развитие кадрового потенциала" |
Всего в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
4 075,0 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
30,0 |
28 675,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4062,2 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
|
28 591,8 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6.1 |
Развитие кадрового потенциала |
Всего в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
4 075,0 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
30,0 |
28 675,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4062,2 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
|
28 591,8 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1.1 |
Чествование педагогов |
Всего в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
6,1 |
12,8 |
|
|
|
30,0 |
83,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1.2 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
4062,2 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
|
28 591,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
4062,2 |
12 264,8 |
12 264,8 |
|
|
28 591,8 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 7 |
"Комплексная безопасность образовательных организаций" |
Всего в т.ч.: |
460,0 |
1 144,5 |
999,2 |
375,7 |
202,0 |
|
|
600,0 |
3 781,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
310,0 |
644,5 |
400,0 |
313,5 |
|
|
|
|
1 668,0 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
500,0 |
599,2 |
62,2 |
202,0 |
|
|
600,0 |
2 113,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.1 |
Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций. |
Всего в т.ч.: |
460,0 |
1 144,5 |
999,2 |
375,7 |
202,0 |
|
|
600,0 |
3 781,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
310,0 |
644,5 |
400,0 |
313,5 |
|
|
|
|
1 668,0 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
500,0 |
599,2 |
62,2 |
202,0 |
|
|
600,0 |
2 113,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.1 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности. |
Всего в т.ч.: |
164,0 |
279,6 |
335,0 |
|
62,0 |
|
|
300,0 |
1 140,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
164,0 |
146,2 |
|
|
|
|
|
|
310,2 |
||
Бюджет муниципального района |
|
133,4 |
335,0 |
|
62,0 |
|
|
300,0 |
830,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.2 |
Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда. |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.3 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности. |
Всего в т.ч.: |
296,0 |
864,9 |
664,2 |
45,7 |
140,0 |
|
|
300,0 |
2 310,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
146,0 |
498,3 |
400,0 |
|
|
|
|
|
1 044,3 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
366,6 |
264,2 |
45,7 |
140,0 |
|
|
300,0 |
1 266,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.4 |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
330,0 |
|
|
|
|
330,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
313,5 |
|
|
|
|
313,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
16,5 |
|
|
|
|
16,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 8 |
"Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" |
Всего в т.ч.: |
11 569,8 |
11 858,0 |
10 409,3 |
13 068,4 |
18 174,5 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 217,2 |
102 133,6 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 191,4 |
5 527,7 |
|
|
|
7 719,1 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
67,8 |
171,0 |
|
|
|
268,8 |
||
Бюджет муниципального района |
11 569,8 |
11 858,0 |
10 379,3 |
10 809,2 |
12 475,8 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 217,2 |
94 145,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.1 |
Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы |
Всего в т.ч.: |
11 569,8 |
11 858,0 |
10 379,2 |
10 786,4 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 217,2 |
94 065,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
11 569,8 |
11 858,0 |
10 379,2 |
10 786,4 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 418,2 |
12 217,2 |
94 065,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.1 |
Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования |
Всего в т.ч.: |
7 529,2 |
7831,5 |
6 930,5 |
7 366,3 |
8 723,0 |
8 723,0 |
8 723,0 |
7 998,0 |
63 824,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
7 529,2 |
7831,5 |
6 930,5 |
7 366,3 |
8 723,0 |
8 723,0 |
8 723,0 |
7 998,0 |
63 824,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.2 |
Развитие системы управления качеством образования |
Всего в т.ч.: |
4 030,6 |
3 926,5 |
3 448,7 |
3 420,1 |
3 695,2 |
3 695,2 |
3 695,2 |
4 069,2 |
29 980,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
4 030,6 |
3 926,5 |
3 448,7 |
3 420,1 |
3 695,2 |
3 695,2 |
3 695,2 |
4 069,2 |
29 980,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.3 |
Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования |
|
10,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
150,0 |
260,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
150,0 |
260,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.2 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
Всего в т.ч.: |
|
|
30,1 |
|
|
|
|
|
30,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.2.1 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
Всего в т.ч.: |
|
|
30,1 |
|
|
|
|
|
30,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
0,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.3 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
2 282,0 |
|
|
|
|
2 282,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 191,4 |
|
|
|
|
2 191,4 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
67,8 |
|
|
|
|
67,8 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.3.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
2 282,0 |
|
|
|
|
2 282,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
2 191,4 |
|
|
|
|
2 191,4 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
67,8 |
|
|
|
|
67,8 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.4 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
5 756,3 |
|
|
|
5 756,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
5 527,7 |
|
|
|
5 527,7 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
171,0 |
|
|
|
171,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
57,6 |
|
|
|
57,6 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.4.1 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
Всего в т.ч.: |
|
|
|
|
5 756,3 |
|
|
|
5 756,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
5 527,7 |
|
|
|
5 527,7 |
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
171,0 |
|
|
|
171,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
57,6 |
|
|
|
57,6 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" в Приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 3 256 838,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 334 221,9 тыс. рублей; 2018 год - 372 131,6 тыс. рублей; 2019 год - 397 162,5 тыс. рублей; 2020 год - 427 672,5 тыс. рублей; 2021 год - 488 083,3 тыс. рублей; 2022 год - 421 925,4 тыс. рублей; 2023 год - 425 749,8 тыс. рублей; 2024 год - 389 891,4 тыс. рублей. Их них по источникам финансирования: Средства федерального бюджета 43 056,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год - 4 334,2 тыс. рублей; 2021 год - 38 722,3 тыс. рублей Средства бюджета субъекта 2 415 795,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 234 852,2 тыс. рублей; 2018 год - 274 655,0 тыс. рублей; 2019 год - 305 855,8 тыс. рублей; 2020 год - 330 194,9 тыс. рублей; 2021 год - 348 949,8 тыс. рублей; 2022 год - 322 917,8 тыс. рублей; 2023 год - 322 940,7 тыс. рублей; 2024 год - 275 429,2 тыс. рублей. Средства бюджета муниципального района - 797 986,5 тыс. рублей, в том числен по годам: 2017 год - 99 369,7 тыс. рублей; 2018 год - 97 476,6 тыс. рублей; 2019 год - 91 306,7 тыс. рублей; 2020 год - 93 143,4 тыс. рублей; 2021 год - 100 411,2 тыс. рублей; 2022 год - 99 007,6 тыс. рублей; 2023 год - 102 809,1 тыс. рублей; 2024 год - 114 462,2 тыс. рублей.". |
6. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Развитие общего образования" в Приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 3 256 838,4 тыс. рублей.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 1 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 1 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
234 852,2 |
99 369,7 |
|
334 221,9 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
234 852,2 |
99 369,7 |
|
334 221,9 |
|
2018 |
Всего: |
|
274 655,0 |
97 476,6 |
|
372 131,6 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
274 655,0 |
94 476,6 |
|
372 131,6 |
|
2019 |
Всего: |
|
305 855,8 |
91 306,7 |
|
397 162,5 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
305 855,8 |
91 306,7 |
|
397 162,5 |
|
2020 |
Всего: |
4 334,2 |
330 194,9 |
93 143,4 |
|
427 672,5 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
4 334,2 |
330 194,9 |
93 143,4 |
|
427 672,5 |
|
2021 |
Всего: |
38 722,3 |
348 949,8 |
100 411,2 |
|
488 083,3 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
38 722,3 |
348 949,8 |
100 411,2 |
|
488 083,3 |
|
2022 |
Всего: |
|
322 917,8 |
99 007,6 |
|
421 925,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
322 917,8 |
99 007,6 |
|
421 925,4 |
|
2023 |
Всего: |
|
322 940,7 |
102 809,1 |
|
425 749,8 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
322 940,7 |
102 809,1 |
|
425 749,8 |
|
2024 |
Всего: |
|
275 429,2 |
114 462,2 |
|
389 891,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
|
275 429,2 |
114 462,2 |
|
389 891,4 |
|
Итого |
Всего: |
43 056,5 |
2 415 795,4 |
797 986,5 |
|
3 256 838,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
43 056,5 |
2 415 795,4 |
797 986,5 |
|
3 256 838,4 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в Таблице N 4 Приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1 по годам и источникам представлена в Таблице N 5 Приложения N 1 к муниципальной программе."
7. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы "Одаренные дети" в Приложении N 5 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 714,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 120 тыс. руб. 2018 год - 156 тыс. руб. 2019 год - 84,1 тыс. руб. 2020 год - 126 тыс. руб. 2021 год - 28,5 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 200 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 714,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 120 тыс. руб. 2018 год - 156 тыс. руб. 2019 год - 84,1 тыс. руб. 2020 год - 126 тыс. руб. 2021 год - 28,5 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 200 тыс. руб.". |
8. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Одаренные дети" в Приложении N 5 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 714,6 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 4 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 4 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
120,0 |
|
120,0 |
УО и МП |
|
120,0 |
|
120,0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2018 |
Всего: |
|
156,0 |
|
156,0 |
УО и МП |
|
156,0 |
|
156,0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2019 |
Всего: |
0 |
84,1 |
|
84,1 |
УО и МП |
|
84,1 |
|
84,1 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
126,0 |
|
126,0 |
УО и МП |
|
126,0 |
|
126,0 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2021 |
Всего: |
|
28,5 |
|
28,5 |
УО и МП |
0 |
28,5 |
|
28,5 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
200,0 |
|
200,0 |
УО и МП |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
Итого |
Всего: |
|
714,6 |
|
714,6 |
УО и МП |
|
714,6 |
|
714,6 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 4 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
9. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы "Укрепление здоровья школьников" в Приложении N 6 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 225,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 350,0 тыс. руб. 2019 год - 1 667,4 тыс. руб. 2020 год - 6 165,0 тыс. руб. 2021 год - 13 183,3 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 400,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства федерального бюджета - 16 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 187,9 тыс. руб. 2021 год - 10 829,8 тыс. руб. Средства бюджета субъекта - 4 318,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1200,0 тыс. руб. 2020 год - 915,5 тыс. руб. 2021 год - 2 203,3 тыс. руб. Средства бюджета муниципального района - 1 889,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 350,0 тыс. руб. 2019 год - 467,4 тыс. руб. 2020 год - 61,6 тыс. руб. 2021 год - 150,2 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 400,0 тыс. руб.". |
10. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Укрепление здоровья школьников" в Приложении N 6 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств федерального, муниципального бюджета и бюджета субъекта и составляет на 2017 - 2024 годы 22 225,7 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 5 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 5 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
||||
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
|
460,0 |
|
460,0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
|
460,0 |
|
460,0 |
|
2018 |
Всего: |
|
|
350,0 |
|
350,0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
|
350,0 |
|
350,0 |
|
2019 |
Всего: |
|
1 200,0 |
467,4 |
|
1667,4 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
1 200,0 |
467,4 |
|
1667,4 |
|
2020 |
Всего: |
5 187,9 |
915,5 |
61,6 |
|
6 165,0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
5 187,9 |
915,5 |
61,6 |
|
6 165,0 |
|
2021 |
Всего: |
10 829,8 |
2 203,3 |
150,2 |
|
13 183,3 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
10 829,8 |
2 203,3 |
150,2 |
|
13 183,3 |
|
2022 |
Всего: |
|
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
|
400,0 |
|
400,0 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
|
400,0 |
|
400,0 |
|
Итого |
Всего: |
16 017,7 |
4 318,8 |
1 889,2 |
|
22 225,7 |
УО и МП |
|
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
16 017,7 |
4 318,8 |
1 889,2 |
|
22 225,7 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 5 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
11. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций" в Приложении N 8 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 7 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 3 781,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 1144,5 тыс. руб. 2019 год - 999,2 тыс. руб. 2020 год - 375,7 тыс. руб. 2021 год - 202,0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 600,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета субъекта - 1 668,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 310,0 тыс. руб. 2018 год - 644,5 тыс. руб. 2019 год - 400,0 тыс. руб. 2020 год - 313,5 тыс. руб. Средства бюджета муниципального района - 2 113,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 150,0 тыс. руб. 2018 год - 500,0 тыс. руб. 2019 год - 599,2 тыс. руб. 2020 год - 62,2 тыс. руб. 2021 год - 202,0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. 2024 год - 600,0 тыс. руб.". |
12. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций" в Приложении N 8 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 осуществляется за счет средств регионального и муниципального бюджета и составляет на 2017 - 2024 годы 3 781,4 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 7 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 7 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
310,0 |
150,0 |
|
460,0 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
310,0 |
150,0 |
|
460,0 |
|
2018 |
Всего: |
644,5 |
500,0 |
|
1144,5 |
УО и МП |
|
|
|
0 |
|
ОУ |
644,5 |
500,0 |
|
1144,5 |
|
2019 |
Всего: |
400,0 |
599,2 |
|
999,2 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
400,0 |
599,2 |
|
999,2 |
|
2020 |
Всего: |
313,5 |
62,2 |
|
375,7 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
313,5 |
62,2 |
|
375,7 |
|
2021 |
Всего: |
|
202,0 |
|
202,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
202,0 |
|
202,0 |
|
2022 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
600,0 |
|
600,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
600,0 |
|
600,0 |
|
Итого |
Всего: |
1 668,0 |
2 113,4 |
|
3 781,4 |
УО и МП |
0 |
0 |
|
0 |
|
ОУ |
1 668,0 |
2 113,4 |
|
3 781,4 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 7 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 7 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от 16 августа 2021... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.