Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Гаврилово-Посадского
муниципального района
от 30.11.2020 N 611-п
Изменения
в постановление администрации Гаврилово Посадского муниципального района от 11.11.2016 N 553-п "О муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" (в редакции от 28.04.2017 N 250-п, от 09.11.2017 N 656-п, от 28.12.2017 N 804-п, от 29.06.2018 N 353-п, от 05.12.2018 N 662-п, от 29.12.2018 N 715-п, от 21.10.2019 N 603-п, от 26.11.2019 N 675-п, от 31.12.2019 N 794-п)
В приложение к постановлению внести следующие изменения:
1) в разделе 1. "Паспорт муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района":
- строку "Срок реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации Программы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Объем ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:
Объем ресурсного обеспечения программы |
Общий объем бюджетных ассигнований - 29711,39768 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 5526,4529 тыс. руб.; 2018 год - 7022,20578 тыс. руб.; 2019 год - 4036,289 тыс. руб.; 2020 год - 4030,109 тыс. руб.; 2021 год - 4169,741 тыс. руб.; 2022 год - 2563,3 тыс. руб.; 2023 год - 2363,3 тыс. руб.; - местный бюджет - 27233,18309 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 4536,42341 тыс. руб.; 2018 год - 5534,02068 тыс. руб.; 2019 год - 4036,289 тыс. руб.; 2020 год - 4030,109 тыс. руб.; 2021 год - 4169,741 тыс. руб.; 2022 год - 2563,3 тыс. руб.; 2023 год - 2363,3 тыс. руб.; - федеральный бюджет - 1881,51588 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 845,60439 тыс. руб.; 2018 год - 1035,91149 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; - областной бюджет - 596,69871 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 144,4251 тыс. руб.; 2018 год - 452,27361 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб.; 2021 год - 0 тыс. руб.; 2022 год - 0 тыс. руб.; 2023 год - 0 тыс. руб.; Внебюджетное финансирование - 3870,0 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 520,0 тыс. руб.; 2018 год - 500,0 тыс. руб.; 2019 год - 500,0 тыс. руб.; 2020 год - 550,0 тыс. руб.; 2021 год - 600,0 тыс. руб.; 2022 год - 600,0 тыс. руб.; 2023 год - 600,0 тыс. руб. |
2) в разделе 3. "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной Программы изложить в следующей редакции":
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. Изм. |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1. |
Количество секций |
ед. |
8 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
2. |
Кол-во крупных спортивно-массовых мероприятий МБУ "Спортивно-оздоровительный центр" |
ед. |
18 |
|
18 |
20 |
22 |
23 |
23 |
3. |
Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО |
чел. |
90 |
90 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
4. |
Количество спортивных сооружений в районе |
ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
38 |
38 |
5. |
Количество занимающихся физкультурой |
чел. |
3601 |
3889 |
3889 |
4345 |
4417 |
4704 |
4704 |
6. |
Количество спортсменов массовых разрядов |
чел. |
1206 |
1206 |
1206 |
1205 |
1208 |
1212 |
1212 |
7. |
Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту |
ед. |
90 |
94 |
94 |
94 |
95 |
95 |
100 |
8. |
Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья |
ед. |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью |
чел. |
2100 |
2100 |
2100 |
2140 |
2180 |
2200 |
2500 |
10 |
Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий для детей и молодежи |
ед. |
40 |
40 |
45 |
47 |
50 |
55 |
60 |
таблицу "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы"
N |
Наименование подпрограммы/Источник ресурсного обеспечения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Программа, всего, тыс. руб. |
6046,4529 |
7526,70578 |
4536,289 |
4580,109 |
4769,741 |
3163,3 |
2963,3 |
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
5526,4529 |
7022,20578 |
4036,289 |
4030,109 |
4169,741 |
2563,3 |
2363,3 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
4536,42341 |
5534,02068 |
4036,289 |
4030,109 |
4169,741 |
2563,3 |
2363,3 |
|
- федеральный бюджет, тыс. руб. |
845,60439 |
1035,91149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- областной бюджет, тыс. руб. |
144,4251 |
452,27361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
520,0 |
504,5 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
- от физических и юридических лиц, тыс. руб. |
520,0 |
504,5 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
1 |
Аналитические подпрограммы |
|
|
|
||||
1.1 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта", тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
|
1.2 |
Подпрограмма "Деятельность МБУ "Спортивно-оздоровительный центр", тыс. руб. |
3301,5 |
4407,177 |
4015,347 |
4180,109 |
4369,741 |
2813,3 |
2613,3 |
бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
2926,3 |
3902,677 |
3515,347 |
3630,109 |
3769,741 |
2213,3 |
2013,3 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
2926,3 |
3902,677 |
3515,347 |
3630,109 |
3769,741 |
2213,3 |
2013,3 |
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
520,0 |
504,5 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
- от физических и юридических лиц |
520,0 |
504,5 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1.3 |
Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью", тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
2 |
Специальные подпрограммы |
|
|
|
||||
2.1 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей", тыс. руб. |
2072,763 |
2577, 792 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
2072,763 |
2577, 7920 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
1082,73351 |
1089,6069 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- федеральный бюджет, тыс. руб. |
845,60439 |
1035,91149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- областной бюджет, тыс. руб. |
144,4251 |
452,27361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Подпрограмма "Проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3) В приложении 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
Исполнители программы |
Отдел физической культуры и спорта Управления социальной сферы |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 1320,7 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 200,0 тыс. руб. 2018 год - 234,7 тыс. руб. 2019 год - 186,0 тыс. руб. 2020 год - 200,0 тыс. руб. 2021 год - 200,0 тыс. руб. 2022 год - 150,0 тыс. руб. 2023 год - 150,0 тыс. руб. - Местный бюджет: 1320,7 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 200,0 тыс. руб. 2018 год - 234,7 тыс. руб. 2019 год - 186,0 тыс. руб. 2020 год - 200,0 тыс. руб. 2021 год - 200,0 тыс. руб. 2022 год - 150,0 тыс. руб. 2023 год - 150,0 тыс. руб. |
- в раздел 3. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
Количество спортивных сооружений в районе |
ед. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
38 |
38 |
2 |
Количество занимающихся физкультурой |
чел. |
3601 |
3889 |
4345 |
4417 |
4704 |
4704 |
4704 |
3 |
Количество спортсменов массовых разрядов |
чел. |
1206 |
1206 |
1205 |
1208 |
1212 |
1212 |
1212 |
4 |
Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий отделом по Физической культуре и спорту |
ед. |
90 |
94 |
94 |
94 |
95 |
95 |
100 |
5 |
Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО |
чел. |
90 |
90 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма, всего, тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
||
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
||
- местный бюджет, тыс. руб. |
200,0 |
234,7 |
186,0 |
200,0 |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
||
1 |
Проведение спортивных мероприятий, тыс. руб. |
Отдел по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
160,0 |
204,7 |
156,0 |
170,0 |
170,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
160,0 |
204,7 |
156,0 |
170,0 |
170,0 |
150,0 |
150,0 |
|
2 |
Командирование команд на областные и межрегиональные соревнования, тыс. руб. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0 |
0 |
- местный бюджет, тыс. руб. |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
0 |
0 |
||
3 |
Приобретение спортинвентаря, тыс. руб. |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- местный бюджет, тыс. руб. |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4) В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района":
в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 18046,58187 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 2926,3 тыс. руб. 2018 год - 3469,82587 тыс. руб. 2019 год - 3515,347 тыс. руб. 2020 год - 3630,109 тыс. руб. 2021 год - 3769,741 тыс. руб. 2022 год - 2213,3 тыс. руб. 2023 год - 2013,3 тыс. руб. - Местный бюджет: 18046,58187 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 2926,3 тыс. руб. 2018 год - 3469,82587 тыс. руб. 2019 год - 3515,347 тыс. руб. 2020 год - 3630,109 тыс. руб. 2021 год - 3769,741 тыс. руб. 2022 год - 2213,3 тыс. руб. 2023 год - 2013,3 тыс. руб. Внебюджетное финансирование - 3870,0 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 520,0 тыс. руб. 2018 год - 500,0 тыс. руб. 2019 год - 500,0 тыс. руб. 2020 год - 550,0 тыс. руб. 2021 год - 600,0 тыс. руб. 2022 год - 600,0 тыс. руб. 2023 год - 600,0 тыс. руб. |
- в раздел 3. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
Количество секций |
ед. |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
13 |
2 |
Количество крупных спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
18 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
25 |
3 |
Количество принявших участие в выполнении норм ВФСК ГТО |
чел. |
90 |
250 |
300 |
350 |
400 |
400 |
400 |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма, всего, тыс. руб. |
3446,3 |
3969,82587 |
4015,347 |
4180,109 |
4369,741 |
2813,3 |
2613,3 |
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
2926,3 |
3469,82587 |
3515,347 |
3630,109 |
3769,741 |
2213,3 |
2013,3 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
2926,3 |
3469,82587 |
3515,347 |
3630,109 |
3769,741 |
2213,3 |
2013,3 |
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
520,0 |
500,0 |
500,0 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
1 |
Оплата труда и начисления, тыс. руб. |
1937,0 |
2459,02587 |
2287,024 |
2499,509 |
2508,941 |
1482,7 |
1482,7 |
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
1603,3 |
2209,02587 |
2156,824 |
2369,309 |
2508,941 |
1352,5 |
1352,5 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
1603,3 |
2209,02587 |
2156,824 |
2369,309 |
2508,941 |
1352,5 |
1352,5 |
|
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
333,7 |
250,0 |
130,2 |
130,2 |
0 |
260,4 |
260,4 |
- от физических и юридических лиц, тыс. руб. |
333,7 |
250,0 |
130,2 |
130,2 |
0 |
260,4 |
260,4 |
|
2 |
Коммунальные услуги, тыс. руб. |
1042,5 |
1280,8 |
1280,6 |
1260,8 |
1360,8 |
1060,6 |
860,8 |
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
1042,0 |
1260,8 |
1260,8 |
1260,8 |
1260,8 |
860,8 |
660,8 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
1042,0 |
1260,8 |
1260,8 |
1260,8 |
1260,8 |
860,8 |
660,8 |
|
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
0,5 |
20,0 |
19,8 |
- |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
|
- от физических и юридических лиц, тыс. руб. |
0,5 |
20,0 |
19,8 |
- |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
3 |
Укрепление материально-технической базы, тыс. руб. |
466,8 |
230,0 |
447,723 |
419,8 |
500,0 |
139,6 |
139,6 |
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
281,0 |
- |
97,723 |
- |
- |
- |
- |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
281,0 |
- |
97,723 |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетное финансирование, тыс. руб. |
185,8 |
230,0 |
350,0 |
419,8 |
500,0 |
139,6 |
139,6 |
|
- от физических и юридических лиц, тыс. руб. |
185,8 |
230,0 |
350,0 |
419,8 |
500,0 |
139,6 |
139,6 |
5) В приложении 3 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
Исполнители подпрограммы |
Отдел молодежной политики Управления социальной сферы |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 1692,42668 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 327,3899 тыс. руб. 2018 год - 307,03678 тыс. руб. 2019 год - 258,0 тыс. руб. 2020 год - 200,0 тыс. руб. 2021 год - 200,0 тыс. руб. 2022 год - 200,0 тыс. руб. 2023 год - 200,0 тыс. руб. - Местный бюджет: 1692,42668 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 327,3899 тыс. руб. 2018 год - 307,03678 тыс. руб. 2019 год - 258,0 тыс. руб. 2020 год - 200,0 тыс. руб. 2021 год - 200,0 тыс. руб. 2022 год - 200,0 тыс. руб. 2023 год - 200,0 тыс. руб. |
- в разделе 3. "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1. |
Число детей и молодежи, посетившей районные и межпоселенческие мероприятия по работе с молодежью |
чел. |
2100 |
2100 |
2140 |
2180 |
2200 |
2200 |
2500 |
2. |
Количество проведенных районных и межпоселенческих мероприятий |
ед. |
40 |
45 |
47 |
50 |
55 |
55 |
60 |
- в разделе 4. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма, всего, тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
- местный бюджет, тыс. руб. |
327,3899 |
307,03678 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
1 |
Организация районных и межпоселенческих мероприятий с детьми и молодежью, тыс. руб. |
Отдел молодежной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
200,0 |
204,64195 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
200,0 |
204,64195 |
258,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
2 |
Организация трудовых подростковых отрядов, тыс. руб. |
127,3899 |
102,39483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
127,3899 |
102,39483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
127,3899 |
102,39483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6) В приложении 4 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
Исполнители подпрограммы |
Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Финансовое Управление Управление социальной сферы |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 4828,097 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 2072,763 тыс. руб. 2018 год - 2577, 792 тыс. руб. 2019 год - 75,142 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. - Местный бюджет: 2349,88241 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 1082,73351 тыс. руб. 2018 год - 1089,6069 тыс. руб. 2019 год - 75,142 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. - Федеральный бюджет - 1881,51588 тыс. руб. 2017 год - 845,60439 тыс. руб. 2018 год - 1035,91149 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. - Областной бюджет - 596,69871 тыс. руб. 2017 год - 144,4251 тыс. руб. 2018 год - 452,27361 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. |
- в раздел 2. Основные результаты реализации подпрограммы таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
22018 |
22019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1. |
Количество молодых семей, получивших соц. выплату на приобретение или строительство жилья |
семья |
44 |
44 |
00 |
00 |
0 |
0 |
0 |
- в разделе 3. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма, всего, тыс. руб. |
2072,763 |
2577,792 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
2072,763 |
2577,792 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местный бюджет, тыс. руб. |
1082,73351 |
1089,6069 |
75,142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- федеральный бюджет, тыс. руб. |
845,60439 |
1035,91149 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- областной бюджет, тыс. руб. |
144,4251 |
452,27361 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, руб. |
Отдел молодежной политики УСС |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
2072,763 |
2577, 792 |
75,142 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
1082,73351 |
1089,6069 |
75,142 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- федеральный бюджет, тыс. руб. |
|
845,60439 |
1035,91149 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- областной бюджет, тыс. руб. |
|
144,4251 |
452,27361 |
- |
- |
- |
- |
- |
7) В приложении 5 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
Исполнители подпрограммы |
Управление социальной сферы |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 1,8 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 1,8 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. - Местный бюджет: 1,8 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 1,8 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. |
в раздел 2. Основные результаты реализации подпрограммы таблицу "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. изм. |
Значение целевых индикаторов (показателей) |
||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- в разделе 3. "Мероприятия подпрограммы" таблицу "Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы"
N |
Наименование мероприятия/ источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Подпрограмма, всего, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- местный бюджет, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Перечисление средств за проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. |
Отдел молодежной политики УККСВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- местный бюджет, тыс. руб. |
0 |
0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8) В приложении 6 к муниципальной программе "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики Гаврилово-Посадского муниципального района" в разделе 1. "Паспорт подпрограммы":
- строку "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Срок реализации подпрограммы |
2017 - 2023 г.г. |
- строку "Исполнители программы" изложить в следующей редакции:
Исполнители подпрограммы |
Управление социальной сферы |
- строку "Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы |
Общий объем бюджетных ассигнований: 0 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. - Местный бюджет: 0 тыс. руб., в т.ч. 2017 год - 0 тыс. руб. 2018 год - 0 тыс. руб. 2019 год - 0 тыс. руб. 2020 год - 0 тыс. руб. 2021 год - 0 тыс. руб. 2022 год - 0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб. |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 30 ноября 2020 г. N 611-п "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.