Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 24.02.2021 N 386
"Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Муниципальная программа
городского округа Домодедово "Культура"
Паспорт муниципальной программы "Культура"
Координатор муниципальной программы
|
Заместитель главы администрации городского округа Терещенко Ю.В.
|
Заказчик муниципальной программы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
Архивный отдел Администрации городского округа Домодедово
|
Цели муниципальной программы
|
Повышение качества жизни населения городского округа Домодедово путем развития услуг в сфере культуры, искусства и архивного дела
|
Перечень подпрограмм
|
Подпрограмма II "Развитие музейного дела Московской области"
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела Московской области"
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела Московской области"
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа"
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха"
|
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
|
Расходы (тыс. рублей)
|
Всего
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Средства федерального бюджета
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
478 378,04
|
132 649,62
|
116 908,49
|
220 547,93
|
4 136,00
|
4 136,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
3 357 852,11
|
540 886,09
|
726 091,41
|
773 866,61
|
658 504,00
|
658 504,00
|
Всего, в том числе по годам:
|
3 839 626,90
|
673 535,71
|
842 999,90
|
997 811,29
|
662 640,00
|
662 640,00
|
1. Общая характеристика сферы культуры городского округа Домодедово, основные проблемы, инерционный прогноз её развития, цели муниципальной программы
Муниципальная программа "Культура" (далее - Программа) разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры, парка, библиотечного и музейного дела на территории городского округа Домодедово, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом.
Культурная политика городского округа Домодедово направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных, духовных запросов и нужд населения округа по сохранению культурного наследия, поддержке и развитию библиотечного дела, музейного дела, культурно - досугового обслуживания населения, организацию отдыха и свободного времени, проведению праздничных мероприятий, поддержку творческой деятельности, содействию в профессиональной подготовке специалистов в области творческой деятельности и культурных услуг, укреплению материально-технической базы учреждений.
Система учреждений сферы культуры в округе обеспечивает условия для качественного обслуживания населения всеми видами и формами организации досуговой деятельности, библиотечного обслуживания, музейной деятельности, сохранению, использованию, популяризации и охране культурно-исторического наследия в округе и находится в постоянном развитии и изменении.
На территории городского округа Домодедово располагаются более 70 памятников архитектуры, истории и культуры регионального и федерального значения. Два памятника, находящиеся в муниципальной собственности занесены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Сооружено 62 объекта, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в т.ч. памятники, обелиски и мемориальные доски. Сохранение данных объектов является важным аспектом в увековечивании подвига Советского народа, а также в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Сохранение и развитие местного традиционного народного художественного творчества осуществляется муниципальным бюджетным учреждением культуры "Историко-художественный музей".
Современное развитие информационных технологий требует от музеев активнее представлять и рекламировать себя в сети интернет в форме развития сайта, создания электронного каталога и включения его в Каталог коллекций Российской Федерации, предоставления услуг музея в электронном виде. Для этого необходимо выделение средств на приобретение информационных систем учета музейных предметов, подготовки и издания альбомов, буклетов, проспектов, журналов, популяризирующих музейные ценности и объекты культурного наследия городского округа Домодедово.
В настоящее время в Московской области проводится активная работа по включению в туристические маршруты (региональных, общероссийских, зарубежных туристических фирм) государственных и отдельных муниципальных музеев. Однако, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-художественный музей", не может быть включено в их число, так как в полной мере не соответствует ряду основных показателей.
Увеличение спектра услуг, предоставляемых музеем туристам, невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и принятие мер по сохранению и приобретению новых музейных предметов.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных объектов со стороны населения является муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Ёлочки". В учреждении работают 7 досуговых объектов, комплекс аттракционов; проводятся мероприятия для различных возрастных категорий населения. Согласно методике расчета Министерства культуры Российской Федерации по обеспеченности населения парками культуры и отдыха, на территории городского округа Домодедово необходимо создать еще 4 парковые зоны.
На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей, способствующей повышению доходов бюджетов всех уровне. Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Домодедово возможно при эффективном взаимодействии органов исполнительной власти Московской области, муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории городского округа Домодедово.
Городской округ Домодедово в настоящее время достиг хороших показателей в плане культурного обслуживания населения.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно в настоящее время. Планируется организовывать и проводить праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе, торжественные мероприятия, посвященные празднованию знаменательных дат, событий, связанных с историей нашей страны, муниципального образования и др., а также обеспечить участие городского округа Домодедово в российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям культуры и искусства.
В учреждениях культуры городского округа Домодедово насчитывается более 680 любительских коллективов, 5 из них удостоены звания "Народный", 6 - "Образцовый". На протяжении многих лет сложилась система традиционных творческих мероприятий (фестивали, конкурсы, выставки) по всем жанрам любительского искусства.
Осуществляется поддержка литературно-художественного издания альманаха "Домодедово - мое вдохновение", сборника "Домовенок", сборника произведений домодедовских авторов.
Для обеспечения культурного обслуживания населения городского округа Домодедово в "шаговой доступности" применяются передвижные формы работы с использованием автоклуба. В тоже время следует отметить ухудшающееся техническое состояние автомобиля и несоответствие имеющегося базового оборудования современным техническим требованиям.
Архивный фонд Московской области - исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих хранению.
По состоянию на 01.10.2019 г. объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе администрации городского округа Домодедово, насчитывал 200 фондов, 62902 ед. хр., из них 2297 ед. хр. отнесены к федеральной собственности, 35620 ед. хр. - к собственности Московской области, 24985 ед. хр. - к муниципальной собственности.
В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается около 3000 ед. хр. В список организаций-источников комплектования Архивного отдела администрации городского округа Домодедово включены 22 организации.
Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 95 процентов. Однако при оборудовании системами кондиционирования воздуха в архивохранилищах данный показатель увеличится до 100 процентов. В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводиться работа по внесению описаний на уровне дела.
Архивный отдел администрации городского округа Домодедово проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 г. создан электронный фонд пользования на 1510 ед. хр., что составляет 2,4% от общего объема документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.
Сохраняется тенденция ежегодного роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно муниципальным архивом исполняется порядка 3500 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц. В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга "Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем" входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение её на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории "Популярные" и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.
Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся порядка 8 информационных мероприятий, в том числе 4 публикации в местной газете, 2 - дня открытых дверей, 1 - выставка и 2 экскурсии.
В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры помещений архивохранилищ, занимаемых муниципальным архивом. Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима требуется модернизация системы кондиционирования воздуха, установка мойки воздуха и т.п., так в настоящее время фактическая средняя температура воздуха в архивохранилищах составляет 23 градуса вместо 15 - 17 градусов по нормам, и влажность воздуха - 23%, вместо нормативной - 50 - 55%.
В связи с ежегодным ростом объема архивных документов, актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами). На 01.10.2019 г. загруженность стеллажных полок Архивного отдела администрации городского округа. Домодедово составляет 90%, и без увеличения их протяженности, прием на хранение планируемых 1500 ед. хр. будет затруднительным, повлечет разбивку документов фондов на части, нарушению последовательности размещения, картонирования и стеллажирования документов, предусмотренными Правилами хранения документов.
В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота, необходимо проведение мероприятий, направленные на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов, а также высокопродуктивного сканирования архивных документов, включая обновление и/или ремонт имеющейся специальной сканирующей техники (планетарных сканеров).
В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы и кадрового потенциала. В связи с этим значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение мероприятий по проведению капитальных ремонтов учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы, а также на увеличение числа работников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.
Население будет испытывать дефицит обеспеченности парками культуры и отдыха на территории городского округа Домодедово, темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.
Цель Программы - повышение качества жизни населения городского округа Домодедово путем развития услуг в сфере культуры и искусства и обеспечение сохранности, комплектования, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с потребностями и нуждами современного информационного общества и цифровой экономики.
2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы
Реализация программы к 2024 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни городского округа Домодедово, Московской области и установить устойчивую обратную связь, что приведет к созданию единого культурного и информационного пространства; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей сельской местности.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг и расширения использования передвижных форм работы; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.
Это позволит увеличить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров.
Программа предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта.
Главный социально-экономический эффект реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа Домодедово, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие округа в целом.
Одним из важнейших результатов реализации программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.
Реализация подпрограммы VII "Развитие архивного дела" позволит:
- сохранить на уровне 95 процентов долю архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, а оборудование архивохранилищ системами кондиционирования воздуха позволит улучшить условия хранения архивных документов, и довести долю архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, до 100 процентов;
- продолжить работу по поддержанию в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных "Архивный фонд" на уровне фонда и внесению описаний на уровне дела;
- сформировать страховой фонд и электронный фонд пользования архивными документами;
- принять на хранение все документы, подлежащие приему в сроки реализации подпрограммы;
- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе "Архивы Подмосковья".
Осуществляемая финансовая поддержка Архивного отдела администрации городского округа Домодедово за период до 2024 года позволит провести следующую работу:
- картонирование, перекартонирование дел - приблизительно 1500 ед. хр.;
- проверка наличия и физического состояния дел - около 15000 ед. хр.;
- ведение базы данных "Архивный фонд" - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
- прием на хранение - приблизительно 1500 ед. хр.;
- представление к утверждению описей управленческой документации - приблизительно 500 ед. хр.;
- представление к согласованию описей на документы по личному составу приблизительно 1000 ед. хр.;
- исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - приблизительно 50 архивных справок;
- перевод, поступивших на хранение в муниципальный архив описей архивных документов, в электронный вид;
- создание электронного фонда пользования - приблизительно 1760 ед. хр.
Инерционный прогноз развития:
- отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства;
- продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам;
- стопроцентная загруженность Архивного отдела администрации городского округа Домодедово приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях-источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области;
- будет замедлена или приостановлена работа по созданию страхового фонда и электронного фонда пользования архивных документов;
- ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним;
- снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.
При реализации Программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения в учреждениях культуры) риски. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста муниципальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финансирования программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры учреждений культуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации Программы.
В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма II "Развитие музейного дела Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Реализация мероприятий по увеличению общего количества посетителей муниципального музея и обеспечение перевода в электронный вид музейных фондов.
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Развитие библиотечно-информационных услуг населению городского округа Домодедово, сохранение сети библиотек состоящих из 25 филиалов: 12 городских и 13 сельских. Детских библиотек - 3.
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Развитие культурно-досуговой деятельности на территории городского округа Домодедово, увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области, увеличение числа участников клубных формирований, увеличение числа посещений организаций культуры, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры, а также вовлечению молодежи к участию в творческих мероприятиях.
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Развитие существующей инфраструктуры учреждений культуры и укрепление материально - технической базы путем проведения текущих и капитальных ремонтов зданий, благоустройства прилегающих территорий, технического переоснащения учреждений.
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Развитие деятельности дополнительного образования в сфере культуры за счет устойчивого увеличения контингента школы искусств. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры.
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела Московской области":
Подпрограммой предусмотрено:
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах.
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа":
Подпрограммой предусмотрено:
Создание условий для реализации полномочий органов муниципальной власти городского округа Домодедово Московской для осуществления координации основных направлений деятельности подведомственных учреждений, обеспечение информационного, методического и кадрового сопровождение деятельности. В целях предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и обеспечения их финансовой устойчивости необходимо формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений, ведение бухгалтерского учёта, своевременное и качественное составление финансовой отчетности.
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха":
Подпрограммой предусмотрено:
Обеспечение деятельности муниципального парка культуры и отдыха, увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.
Паспорта подпрограмм приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав программы и подпрограмм. Внутри подпрограмм муниципальной программы мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем, достижению которого способствует их выполнение.
Перечень мероприятий приведен в соответствующих подпрограммах муниципальной программы и в приложении N 4 к муниципальной программе.
5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Основные планируемые результаты реализации программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
6. Обоснование объемов финансовых ресурсов муниципальной программы, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из бюджета Московской области и бюджета городского округа Домодедово. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
Источник данных
|
Порядок расчета
|
Подпрограмма II "Развитие музейного дела в Московской области"
|
1
|
Увеличение общего количества посещений музеев
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 N 584 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев"
|
У% = Ко / Кп х 100%, где:
У% - количество посещений по отношению к 2017 году;
Ко - количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел
|
2
|
Перевод в электронный вид музейных фондов
|
процент
|
План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 N 17901 1-39-ВА)
|
МФ% = Мфо / Мфп х 100% где:
МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;
Мфо - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;
Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году
|
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела в Московской области"
|
1
|
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
|
человек
|
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
|
Число посетителей библиотек
|
2
|
Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
|
единиц
|
Распоряжение Министерства культуры Московской области "Стандарты деятельности библиотек"
|
Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
|
3
|
Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
|
процент
|
Отчет о результатах оценки муниципальных библиотек Московской области на соответствие требованиям к условиях) деятельности библиотек Московской области (стандарту)
|
С = Вс / В,
где:
С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество муниципальных библиотек Московской области
|
4
|
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", Приказ Росстата от 05.10.2020 N 616 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров"
|
Б% = Б / Б2017 * 100, где
Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года;
Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде;
Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году
|
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
|
1
|
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года
|
процент
|
Распоряжение Минкультуры России от 22.07.2020 N Р-944
|
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2018 + М2018 + Б2018 + КДУ2018 + КДФ2018 + ДШИ2018 + АК2018 + К02018) х 100, где:
Т / Т2018 - количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
М / М2018 - количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
Б / Б2018 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
КДУ / КДУ2018 - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
КДФ / КДФ2018 - количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
Д111И / ДШ112018 - количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2018 году, тыс. человек;
АК / АК2018 - численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
КО / КО 2018 - количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2018 году, тыс. человек
|
2
|
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области
|
процент
|
Отчет о результатах оценки культурно-досуговых учреждений Московской области на соответствие требованиям к условиям культурно-досуговых учреждений Московской области (стандарту)
|
С = Вс / В * 100,
где;
С - доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
Вс - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;
В - количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области
|
3
|
Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", Приказ Росстата от 05.10.2020 N 616 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров"
|
КДУ% = КДУот. / КДУ2017 * 100, где
КДУ% - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года;
КДУот. - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном периоде;
КДУ2017 - число посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в 2017 году
|
4
|
Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", Приказ Росстата от 05.10.2020 N 616 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа, общедоступных (публичных) библиотек и театров"
|
КДФ% = КДФ. / КДФ2017 * 100, где
КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года;
КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде;
КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году
|
5
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры
|
процент
|
Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.
Данные государственной статистики
|
П = Ч.(тм) / ЧД х 100, где:
П - планируемый показатель;
Ч.(тм) - численность участников творческих мероприятий сферы культуры;
ЧД - общая численность детей
|
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
|
1
|
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
|
Тысяча посещений
|
Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 22.07.2020 N Р-944
|
, где
- число посещений организаций культуры в i-м году по отношению к базовому (2018) году, %;
- число посещений организаций культуры t-вида в i-м году, тыс. посещений;
- число посещений организаций культуры t-вида в 2018 (базовом) году, тыс. посещений;
- годы реализации национального проекта "Культура", i = 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
базовым периодом оценки целевого показателя является 2018 год;
- вид организации культуры
|
2
|
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
|
единиц
|
Распоряжение Минкультуры России от 22.07.2020 N Р-944
|
М+ КДУ + ЦКР + ДШИ = расчет показателя за отчетный год
Где:
М - количество объектов музейного типа отремонтированных в отчетном году;
КДУ - количество объектов культурно досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году;
ЦКР - количество центров культурного развития отремонтированных в отчетном году
ДШИ - количество детских школ искусств отремонтированных в текущем году
|
3
|
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
|
единиц
|
Распоряжение Минкультуры России от 22.07.2020 N Р-944
|
КЗ + АК + Бм + ДШИ оснащенные муз инстр + ДШИ федеральный проект = расчет показателя за отчетный год
КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;
АК - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;
Бм - количество муниципальных библиотек переоснащенных по модельному стандарту
ДШИ оснащенные музыкальными инструментами - детские школы искусств оснащенные музыкальными инструментами
ДШИ федеральный проект - музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы
|
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
|
1
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
|
2
|
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств"
|
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств
|
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела в Московской области"
|
1
|
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
|
процент
|
Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 N 11 "Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации")
|
Ану = Vдну / Vаф х 100%, где:
Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;
Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве
|
2
|
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
|
процент
|
Статистическая форма N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов", утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 N 59 "Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20___ год"; приложение N 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 N 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год
|
А = Аа / Аоб х 100%, где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", в общем количестве архивных фондов муниципального архива;
Аа - количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд";
Аоб - общее количество архивных фондов муниципального архива
|
3
|
Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
|
процент
|
Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение N 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 N 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год
|
Дэц = Дпэц / До х 100%, где;
Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;
Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;
Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
|
4
|
Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции
|
процент
|
Отчет об использовании субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах Московской области, по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.12.2019 N 959/43 (в ред. постановления Правительства Московской области от 20.08.2020 N 528/26)
|
С = Спмо / Соб х 100, где:
С - доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции;
Спмо - сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области за отчетный период;
Соб - общая сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, перечисленная бюджету муниципального образования в отчетный период
|
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа"
|
1
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
|
процент
|
Форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала", утвержденная приказом Росстата от 15.07.2019 N 404 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы".
|
Ск = Зк / Дмо х 100%, где:
Ск - соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры Московской области;
Дмо - среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
|
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха"
|
1
|
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
|
% по отношению к базовому году
|
Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"; журналы учета работы парков
|
Кпп% = Ко / Кп x 100%,
где:
Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;
Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.
|
8. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)
Адресные перечни объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено за счет всех источников финансирования, приведены в Приложениях N 5 муниципальной программы.
9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы
Взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области" утвержденным постановлением администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 N 4306.
10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Домодедово Московской области" утвержденным постановлением администрации городского округа Домодедово от 19.12.2017 N 4306.
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Культура", утвержденной
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Паспорт подпрограммы II
"Развитие музейного дела Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
35 182,10
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
35 182,10
|
Паспорт подпрограммы III
"Развитие библиотечного дела Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
325 962,10
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
325 962,10
|
Паспорт подпрограммы IV
"Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
1 499 730,45
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
1 499 730,45
|
Паспорт подпрограммы V
"Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
197 725,23
|
179 810,50
|
335 173,29
|
0,00
|
0,00
|
712 709,02
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
Средства бюджета Московской области
|
128 403,62
|
112 740,49
|
216 413,93
|
0,00
|
0,00
|
457 558,04
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
69 321,61
|
67 070,01
|
115 362,61
|
0,00
|
0,00
|
251 754,23
|
Паспорт подпрограммы VI
"Развитие образования в сфере культуры Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
814 823,80
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
814 823,80
|
Паспорт подпрограммы VII
"Развитие архивного дела в Московской области"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
6 355,30
|
6 440,30
|
6 406,30
|
6 408,30
|
6 408,30
|
32 018,50
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
4 246,00
|
4 168,00
|
4 134,00
|
4 136,00
|
4 136,00
|
20 820,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
11 198,50
|
Паспорт подпрограммы VIII
"Обеспечивающая программа"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
137 926,53
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
137 926,53
|
Паспорт подпрограммы IX
"Развитие парков культуры и отдыха"
Заказчик муниципальной подпрограммы
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Итого
|
Комитет по культуре, делам молодёжи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Всего: в том числе
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
281 274,40
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
281 274,40
|
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура", утвержденной
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Культура"
N п/п
|
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
|
Тип показателя
|
Единица измерения
|
Базовое значение на начало реализации подпрограммы
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
2
|
Подпрограмма II "Развитие музейного дела в Московской области"
|
|
Макропоказатель подпрограммы. Увеличение общего количества посещений музеев
|
Региональный проект "Культурная среда Подмосковья"
|
%
|
102
|
104
|
106
|
108
|
110
|
112
|
|
2.1
|
Целевой показатель 1. Перевод в электронный вид музейных фондов
|
Отраслевой показатель
|
%
|
-
|
20,00
|
45,00
|
50,00
|
70,00
|
90,00
|
Основное мероприятие 01
|
3
|
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела в Московской области"
|
|
Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
|
Отраслевой показатель
|
человек
|
33 629
|
35 129
|
36 626
|
38 168
|
39 516
|
41 080
|
|
3.1
|
Целевой показатель 1. Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата
|
Обращение Губернатора Московской области
|
единиц
|
12,00
|
16,00
|
20,00
|
22,00
|
24,00
|
25,00
|
Основное мероприятие 01
|
3.2
|
Целевой показатель 2. Доля муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)
|
Отраслевой показатель
|
%
|
48,00
|
64,00
|
80,00
|
88,00
|
96,00
|
100,00
|
Основное мероприятие 01
|
3.3
|
Целевой показатель 3. Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года
|
Национальный проект "Культура"
|
%
|
109,20
|
112,60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Основное мероприятие 01
|
4
|
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
|
4.1
|
Целевой показатель 1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года
|
Национальный проект "Культура" приоритетный
|
%
|
102,57
|
105,10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Основное мероприятие 05
|
4.2
|
Целевой показатель 2. Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области
|
Отраслевой показатель
|
%
|
5,20
|
10,50
|
15,70
|
26,30
|
36,80
|
52,60
|
Основное мероприятие 05
|
4.3
|
Целевой показатель 3. Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года
|
Национальный проект "Культура"
|
%
|
105,00
|
110,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Основное мероприятие 05
|
4.4
|
Целевой показатель 4. Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года
|
Национальный проект "Культура"
|
%
|
101,50
|
102,00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Основное мероприятие 05
|
4.5
|
Целевой показатель 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры
|
Отраслевой показатель
|
%
|
9,40
|
-
|
9,70
|
10,00
|
10,30
|
10,60
|
Основное мероприятие 05
|
5
|
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
|
5.1
|
Целевой показатель 1. Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры
|
Региональный проект "Культурная среда Подмосковья"
|
тысяча посещений
|
394,250
|
-
|
429,884
|
445,268
|
459,960
|
468,017
|
Основное мероприятие А1
|
5.2
|
Целевой показатель 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
|
Региональный проект "Культурная среда Подмосковья"
|
единиц
|
-
|
-
|
-
|
1,00
|
-
|
-
|
Основное мероприятие А1
|
5.3
|
Целевой показатель 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование
|
Региональный проект "Культурная среда Подмосковья" приоритетный
|
единиц
|
-
|
|
-
|
1,00
|
-
|
-
|
Основное мероприятие А1
|
6
|
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
|
6.1
|
Целевой показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
|
Отраслевой показатель
|
%
|
10,00
|
-
|
10,20
|
10,80
|
11,00
|
11,20
|
Основное мероприятие 01
|
6.2
|
Целевой показатель 2. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств
|
Отраслевой показатель
|
%
|
6,70
|
-
|
6,80
|
6,90
|
7,00
|
7,10
|
Основное мероприятие 01
|
7
|
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела в Московской области"
|
7.1
|
Целевой показатель 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
|
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) приоритетный
|
%
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
Основное мероприятие 01, Основное мероприятие 02
|
7,2
|
Целевой показатель 2. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
|
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) приоритетный
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 01, Основное мероприятие 02
|
7,3
|
Целевой показатель 3. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования
|
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) приоритетный
|
%
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
2,8
|
3,0
|
Основное мероприятие 01, Основное мероприятие 02
|
7,4
|
Целевой показатель 4. Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции
|
Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) приоритетный
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 02
|
8
|
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа"
|
8.1
|
Целевой показатель 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
|
Указ Президента Российской Федерации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Основное мероприятие 02
|
9
|
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха"
|
9.1
|
Целевой показатель 1. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
|
Отраслевой показатель
|
% по отношению к базовому году
|
102,50
|
107,00
|
107,50
|
110,00
|
112,50
|
115,00
|
Основное мероприятие 02
|
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Культура", утвержденной
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Культура"
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
Подпрограмма II "Развитие музейного дела в Московской области"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи и галереи.
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Котр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
35 182,10 в том числе:
2020 - 7 064,60
2021 - 6 923,70
2022 - 7064,60
2023 - 7064,60
2024 - 7 064,60
|
|
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела в Московской области"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Котр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
325 962,10 в том числе:
2020 - 64 695,00
2021 - 64 659,10
2022 - 65 536,00
2023 - 65 536,00
2024 - 65 536,00
|
|
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Котр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
1 426 551,45 в том числе:
2020 - 296 536,45
2021 - 275 015,00
2022 - 285 000,00
2023 - 285 000,00
2024 - 285 000,00
|
|
Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
484,30 в том числе:
2020 - 484,30
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Мероприятия в сфере культуры
|
Федеральный бюджет
|
Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф. + Стр.) х N
Где:
Смк - Стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;
Сар - стоимость аренды оборудования;
Спр - стоимость подарков и призов;
Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие
N - количество мероприятий
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
72 694,70 в том числе:
2020 - 20 094,70
2021 - 22 600,00
2022 - 10 000,00
2023 - 10 000,00
2024 - 10 000,00
|
|
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
|
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно проектно-сметной документации
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
456 425,79 в том числе:
2020 - 128 403,62
2021 - 112 740,49
2022 - 215 281,68
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
249 283,23 в том числе:
2020 - 69 321,61
2021 - 67 070,01
2022 - 112 891,61
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется на основании коммерческих предложений не менее чем от 3-х поставщиков
|
Всего:
3 396,75 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 3 396,75
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
1 132,25 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 1 132,25
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
2 471,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 2 471,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Котр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
814 823,80 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 203 646,10
2022 - 203 725,90
2023 - 203 725,90
2024 - 203 725,90
|
|
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела в Московской области"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
|
Федеральный бюджет
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
11 198,50 в том числе:
2020 - 2 109,30
2021 - 2 272,30
2022 - 2 272,30
2023 - 2 272,30
2024 - 2 272,30
|
|
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов" относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
|
Федеральный бюджет
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
20 820,00 в том числе:
2020 - 4 246,00
2021 - 4 168,00
2022 - 4 134,00
2023 - 4 136,00
2024 - 4 136,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа"
|
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
|
Федеральный бюджет
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа Домодедово
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
137 926,53 в том числе:
2020 - 27 106,93
2021 - 27 704,90
2022 - 27 704,90
2023 - 27 704,90
2024 - 27 704,90
|
|
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха"
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
|
Федеральный бюджет
|
Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 31.12.2015 N 3064 "О Порядке определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением городского округа Домодедово.
Норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается по следующей формуле:
Ni = Niбаз Х Котр, где
Niбаз - базовый норматив затрат на
оказание i-ой муниципальной услуги;
Котр - отраслевой корректирующий коэффициент.
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
278 238,67 в том числе:
2020 - 50 437,46
2021 - 56 200,30
2022 - 57 200,30
2023 - 57 200,30
2024 - 57 200,30
|
|
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
|
Федеральный бюджет
|
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет Московской области
|
Всего:
0,00 в том числе:
2020 - 0,00
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Бюджет городского округа Домодедово
|
Всего:
3 035,70 в том числе:
2020 - 3 035,70
2021 - 0,00
2022 - 0,00
2023 - 0,00
2024 - 0,00
|
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Культура", утвержденной
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Перечень
мероприятий муниципальной программы "Культура"
N п/п
|
Мероприятия подпрограммы
|
Сроки исполнения мероприятия
|
Источники финансирования
|
Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
|
Всего, (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Подпрограмма II "Развитие музейного дела в Московской области"
|
1
|
Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение общего количества посещений музеев - к 2024 г. до 112%; Перевод в электронный вид музейных фондов - к 2024 г. до 90%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
1.1
|
Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи.
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
Итого по подпрограмме II
|
Итого
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
7 064,60
|
35 182,10
|
7 064,60
|
6 923,70
|
7 064,60
|
7 064,60
|
7 064,60
|
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела в Московской области"
|
1
|
Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотекам Московской области
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области - к 2024 г. до 41 080 чел.; Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата - к 2024 г. до 25 ед.; Увеличение доли муниципальных библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) к 2024 г. до 100%;
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
1.2
|
Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
Итого по подпрограмме III
|
Итого
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
71 081,00
|
325 962,10
|
64 695,00
|
64 659,10
|
65 536,00
|
65 536,00
|
65 536,00
|
Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области"
|
5
|
Основное мероприятие 05. "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений"
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
360 816,60
|
1 499 730,45
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области к 2024 г. до 52.6%; Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры к 2024 г. до 10.60%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
360 816,60
|
1 499 730,45
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
5.1
|
Мероприятие 05.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
316 066,60
|
1 426 551,45
|
296 536,45
|
275 015,00
|
285 000,00
|
285 000,00
|
285 000,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
316 066,60
|
1 426 551,45
|
296 536,45
|
275 015,00
|
285 000,00
|
285 000,00
|
285 000,00
|
5.2
|
Мероприятие 05.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
484,30
|
484,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
484,30
|
484,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.3
|
Мероприятие 05.03. Мероприятия в сфере культуры
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
44 750,00
|
72 694,70
|
20 094,70
|
22 600,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
44 750,00
|
72 694,70
|
20 094,70
|
22 600,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Итого по подпрограмме IV
|
Итого
|
360 816,60
|
1 499 730,45
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
360 816,60
|
1 499 730,45
|
317 115,45
|
297 615,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
295 000,00
|
Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области"
|
1
|
Основное мероприятие А1. Федеральный проект "Культурная среда"
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
77 393,58
|
712 709,02
|
197 725,23
|
179 810,50
|
335 173,29
|
0,00
|
0,00
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к 2024 г. до 468.017 тыс. посещений; Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в 2022 г. - 1 ед.; Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в 2022 г. - 1 ед.
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
50 770,19
|
457 558,04
|
128 403,62
|
112 740,49
|
216 413,93
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 623,39
|
251 754,23
|
69 321,61
|
67 070,01
|
115 362,61
|
0,00
|
0,00
|
1.1
|
Мероприятие А101. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
77 393,58
|
705 709,02
|
197 725,23
|
179 810,50
|
328 173,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
50 770,19
|
456 425,79
|
128 403,62
|
112 740,49
|
215 281,68
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 623,39
|
249 283,23
|
69 321,61
|
67 070,01
|
112 891,61
|
0,00
|
0,00
|
1.3
|
Мероприятие А103. Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
1 132,25
|
0,00
|
0,00
|
1 132,25
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
2 471,00
|
0,00
|
0,00
|
2 471,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме V
|
Итого
|
77 393,58
|
712 709,02
|
197 725,23
|
179 810,50
|
335 173,29
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
50 770,19
|
457 558,04
|
128 403,62
|
112 740,49
|
216 413,93
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 623,39
|
251 754,23
|
69 321,61
|
67 070,01
|
115 362,61
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области"
|
1
|
Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры к 2024 г. до 11.2%; Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств к 2024 г. до 7.1%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
1.1
|
Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
Итого по подпрограмме VI
|
Итого
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
814 823,80
|
0,00
|
203 646,10
|
203 725,90
|
203 725,90
|
203 725,90
|
Подпрограмма VII "Развитие архивного дела в Московской области"
|
1
|
Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
11 198,50
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
Архивный отдел администрации городского округа Домодедово
|
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве к 2024 г. не менее 95%; Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве - 100%; Увеличение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования к 2024 г. до 3%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
11 198,50
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
1.5
|
Мероприятие 01.05. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
11 198,50
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
11 198,50
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2
|
Основное мероприятие 02. Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
4 261,00
|
20 820,00
|
4 246,00
|
4 168,00
|
4 134,00
|
4 136,00
|
4 136,00
|
Архивный отдел администрации городского округа Домодедово
|
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве к 2024 г. не менее 95%; Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве - 100%; Увеличение доли архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования к 2024 г. до 3%; Сохранение доли субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции к 2024 г. - 100%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
4 261,00
|
20 820,00
|
4 246,0
|
4 168,0
|
4 134,0
|
4 136,0
|
4 136,0
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1
|
Мероприятие 02.01. Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов" относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в архивах
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
4 261,00
|
20 820,00
|
4 246,00
|
4 168,00
|
4 134,00
|
4 136,00
|
4 136,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
4 261,00
|
20 820,00
|
4 246,00
|
4 168,00
|
4 134,00
|
4 136,00
|
4 136,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого по подпрограмме VII
|
Итого
|
4 261,00
|
32 018,50
|
6 355,30
|
6 440,30
|
6 406,30
|
6 408,30
|
6 408,30
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
4 261,00
|
20 820,00
|
4 246,00
|
4 168,00
|
4 134,00
|
4 136,00
|
4 136,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
11 198,50
|
2 109,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
2 272,30
|
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая программа"
|
1
|
Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Сохранение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области не менее 100%
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
1.1
|
Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
|
Итого по подпрограмме VIII
|
Итого
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
26 827,00
|
137 926,53
|
27 106,93
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
27 704,90
|
Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха"
|
1
|
Основное мероприятие 01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха"
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
57 135,80
|
281 274,40
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
Комитет по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово
|
Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха к 2024 г. до 115% по отношению к базовому году
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
57 135,80
|
281 274,40
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
1.1
|
Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
57 135,80
|
278 238,67
|
50 437,47
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
57 135,80
|
278 238,67
|
50 437,47
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
1.2
|
Мероприятие 01.02. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
|
2020 - 2024 г.г.
|
Итого
|
0,00
|
3 035,73
|
3 035,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2020 - 2024 г.г.
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
0,00
|
3 035,73
|
3 035,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого по подпрограмме IX
|
Итого
|
57 135,80
|
281 274,40
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
57 135,80
|
281 274,40
|
53 473,20
|
56 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
57 200,30
|
Итого по программе
|
Итого
|
604 579,58
|
3 839 626,90
|
673 535,71
|
842 999,90
|
997 811,29
|
662 640,00
|
662 640,00
|
|
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
3 396,75
|
0,00
|
0,00
|
Средства бюджета Московской области
|
55 031,19
|
478 378,04
|
132 649,62
|
116 908,49
|
220 547,93
|
4 136,00
|
4 136,00
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
549 548,39
|
3 357 852,11
|
540 886,09
|
726 091,41
|
773 866,61
|
658 504,00
|
658 504,00
|
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Культура", утвержденной
постановлением Администрации
городского округа Домодедово
от 31.10.2019 N 2283
Адресный перечень
объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Домодедово, финансирование которых предусмотрено Мероприятием А101. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Подпрограммы V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" муниципальной программы "Культура"
N п/п
|
Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности
|
Годы строительства / реконструкции объектов муниципальной собственности
|
Мощность / прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.)
|
Предельная стоимость объекта, тыс. руб.
|
Профинансировано на 01.01.2020, тыс. руб.
|
Источники финансирования
|
Финансирование, тыс. руб.
|
Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
|
Наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа Домодедово
|
Всего
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
1.
|
Капитальный ремонт здания филиала "ГДК и С "Мир" МБУ "ЦКД "Импульс", г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 100А
|
2019 - 2022
|
7247 кв. м., 692 места
|
769 825,91
|
77 393,58
|
Итого
|
692 432,33
|
197 725,23
|
179 810,50
|
314 896,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Администрация городского округа Домодедово
|
0,00
|
0,00
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
498 486,46
|
50 770,19
|
Средства бюджета Московской области
|
447 716,27
|
128 403,62
|
112 740,49
|
206 572,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
271 339,45
|
26 623,39
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
244 716,06
|
69 321,61
|
67 070,01
|
108 324,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Другие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Всего по мероприятию
|
769 825,91
|
77 393,58
|
Всего
|
692 432,33
|
197 725,23
|
179 810,50
|
314 896,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
498 486,46
|
50 770,19
|
Средства бюджета Московской области
|
447 716,27
|
128 403,62
|
112 740,49
|
206 572,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
271 339,45
|
26 623,39
|
Средства бюджета городского округа Домодедово
|
244 716,06
|
69 321,61
|
67 070,01
|
108 324,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
".