В целях уточнения мероприятий муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма", утвержденной постановлением администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 13.11.2014 N 1046 "Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма", администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 13.11.2014 N 1046 "Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма" (в редакции постановлений администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 21.05.2015 г. N 395, 14.08.2015 г. N 516, 28.08.2015 г. N 524, 01.12.2015 г. N 681, 17.12.2015 г. N 712, 25.07.2016 г. N 291, 24.08.2016 г. N 340, 14.11.2016 г. N 471, 30.12.2016 г. N 564, 21.03.2017 г. N 136, 14.04.2017 г. N 200, 08.06.2017 г. N 281, 01.08.2017 г. N 392, 28.08.2017 г. N 456, 27.09.2017 г. N 525, 19.10.2017 г. N 570, 01.02.2018 г. N 63, 25.06.2018 г. N 313, 16.07.2018 г. N 351, 03.09.2018 г. N 463, 23.10.2018 г. N 604, 21.12.2018 г. N 761, 24.12.2018 г. N 805, от 23.01.2019 г. N 41, 27.05.2019 N 305, 30.09.2019 N 547, 30.10.2019 N 670, 23.12.2019 N 832, 09.01.2020 N 1, от 21.04.2020 N 148, 20.05.2020 N 187, 22.06.2020 N 253, 23.06.2020 N 254, 24.07.2020 N 310 а, 17.08.2020 N 347, 23.09.2020 N 428, 08.12.2020 N 545, 21.12.2020 N 564, 11.03.2021 N 93, 15.06.2021 N 235, от 12.07.2021 N 267, 16.08.2021 N 329, 17.08.2021 N 334, 06.09.2021 N 367) (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) строку "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации Программы |
2015 - 2024 годы"; |
б) строку "Объемы финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, областного, федерального бюджетов (далее средства федерального, областного и районного бюджета). Объем финансирования Программы составляет: - всего: 1 193 275 968 руб. 14 коп. в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 7 231 153 руб. 20 коп., - за счет средств областного бюджета - 117 846 784 руб. 27 коп. - за счет средств бюджета района - 1 067 198 030 руб. 67 коп., в том числе по годам: - 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района); - 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп.; (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2019 год - 139 612 680 руб. 23 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп. - областной бюджет; 116 062 047 руб. 47 коп. - бюджет района); - 2020 год - 135 812 736 руб. 98 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 114 379 руб. 72 коп. - областной бюджет; 122 170 760 руб. 46 коп. - бюджет района); - 2021 год - 131 374 591 руб. 90 коп. (2 174 395 руб. 93 коп. - федеральный бюджет; 9 276 713 руб. 93 коп. - областной бюджет; 119 923 482 руб. 04 коп. - бюджет района); - 2022 год - 127 670 097 руб. 00 коп. (9 046 986 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2023 год - 127 829 896 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района); - 2024 год - 127 829 896 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района)."; |
2) раздел 2 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"2. Ресурсное обеспечение Программы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Реализация Программы предусматривает финансирование мероприятий за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Всего: 1 193 275 968 руб. 14 коп. в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 7 231 153 руб. 20 коп.,
- за счет средств областного бюджета - 117 846 784 руб. 27 коп.,
- за счет средств бюджета района - 1 068 198 030 руб. 67 коп.
в том числе по годам:
- 2015 год - 83 213 174 руб. 70 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет, 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет, 82 986 170 руб. 70 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 90 722 608 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 055 759 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 106 055 678 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 78 945 087 руб. 00 коп.- бюджет района);
- 2018 год - 123 154 608 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп.- федеральный бюджет; 20 850 171 руб. 12 коп. - областной бюджет 102 185 391 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 139 612 680 руб. 23 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп. - областной бюджет; 116 062 047 руб. 47 коп. - бюджет района);
- 2020 год - 135 812 736 руб. 98 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 114 379 руб. 72 коп.- областной бюджет; 122 170 760 руб. 46 коп. - бюджет района);
- 2021 год - 131 374 591 руб. 90 коп. (2 174 395 руб. 93 коп. - федеральный бюджет; 9 276 713 руб. 93 коп. - областной бюджет; 119 923 482 руб. 04 коп.
- бюджет района);
- 2022 год - 127 670 097 руб. 00 коп. (9 046 986 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2023 год - 127 829 896 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2024 год - 127 829 896 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 118 623 111 руб. 00 коп. - бюджет района).
Объемы расходов на финансирование Программы в 2015 - 2024 годах за счет средств бюджета района носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы.";
3) в приложении 1 к Программе:
а) раздел 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.";
б) раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 503 351 руб. 50 коп. (200 000 руб. 00 коп - областной бюджет; 303 351 руб. 50 коп. - бюджет района)
из них:
- 2015 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2016 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 18 111 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 240 000 руб. 00 коп.
(200 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 40 000 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 5 240 руб. 00 коп.;
- 2020 год - 00 руб. 00 коп.;
- 2021 год - 40 000 руб. 00 коп.;
- 2022 год - 40 000 руб. 00 коп;
- 2023 год - 40 000 руб. 00 коп;
- 2024 год - 40 000 руб. 00 коп.";
в) раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год 2013 |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
Увеличение числа посетителей (туристов и экскурсантов) в районе |
% |
6000 чел. |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5%"; |
г) приложение к подпрограмме 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
4) в приложении 2 к Программе:
а) раздел 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.";
б) раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет:
Всего: 1 012 494 646 руб. 23 коп., в том числе:
- за счет средств федерального бюджета - 7 231 153 руб. 20 коп.;
- за счет средств областного бюджета - 117 646 784 руб. 27 коп.;
- за счет средств бюджета района - 887 616 708 руб. 76 коп.;
в том числе по годам:
- 2015 год - 79 857 915 руб. 47 коп. (127 004 руб. 00 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 79 630 911 руб. 47 коп. - бюджет района);
- 2016 год - 86 006 349 руб. 21 коп. (566 849 руб. 21 коп. - федеральный бюджет; 100 000 руб. 00 коп. - областной бюджет; 85 339 500 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2017 год - 99 602 815 руб. 46 коп. (273 567 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 26 837 024 руб. 10 коп. - областной бюджет; 72 492 224 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2018 год - 115 802 398 руб. 66 коп. (119 046 руб. 54 коп. - федеральный бюджет; 20 650 171 руб. 12 коп. - областной бюджет; 95 033 181 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2019 год - 117 888 443 руб. 81 коп. (2 442 693 руб. 36 коп. - федеральный бюджет; 21 107 939 руб. 40 коп.- областной бюджет; 94 337 811 руб. 05 коп. - бюджет района);
- 2020 год - 109 659 454 руб. 72 коп. (1 527 596 руб. 80 коп. - федеральный бюджет; 12 114 379 руб. 72 коп. - областной бюджет; 96 017 478 руб. 20 коп. - бюджет района);
- 2021 год - 104 660 213 руб. 90 коп. (2 174 395 руб. 93 коп. - федеральный бюджет; 9 276 713 руб. 93 коп. - областной бюджет; 93 209 104 руб. 04 коп. - бюджет района);
- 2022 год - 99 565 819 руб. 00 коп. (9 046 986 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 518 833 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2023 год - 99 725 618 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 518 833 руб. 00 коп. - бюджет района);
- 2024 год - 99 725 618 руб. 00 коп. (9 206 785 руб. 00 коп. - областной бюджет; 90 518 833 руб. 00 коп. - бюджет района).";
в) раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2013) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 - 18 лет |
29 |
30 |
30 |
34 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
2 |
Количество проведенных концертов ("Шиловский РДК") |
ед. |
300 |
310 |
325 |
340 |
350 |
370 |
140 |
370 |
370 |
370 |
370 |
3 |
Количество клубных формирований ("Шиловский РДК") |
ед. |
137 |
126 |
129 |
130 |
135 |
140 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
4 |
Количество проведенных иных зрелищных мероприятий ("Шиловский РДК") |
ед. |
1100 |
1400 |
1540 |
1400 |
1400 |
1450 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
5 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий методических (семинаров, конференций) ("Шиловский РДК") |
ед. |
9 |
5 |
10 |
13 |
13 |
14 |
6 |
19 |
19 |
19 |
19 |
6 |
Количество проведенных презентаций ("Шиловский РДК") |
ед. |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
30 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок) ("Шиловский РДК") |
ед. |
310 |
340 |
320 |
350 |
350 |
350 |
200 |
350 |
350 |
350 |
350 |
8 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классов ("Шиловский РДК") |
ед. |
1 |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
9 |
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
% |
40 |
45 |
50 |
55 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
70 |
70 |
68 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||||
10 |
Количество объектов (обряд, обычай, песня и т.д.), выявленных и внесенных в Музейный Фонд ЭКЦ "Заряна" (комплекс) |
ед. |
10 |
15 |
15 |
20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
20 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
11 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
62 |
76 |
86 |
105 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
125 |
125 |
46 |
130
|
130 |
130 |
130 |
||||
12 |
Количество проведенных методических мероприятий (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
2 |
3 |
3 |
3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
14 |
14 |
5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||
13 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
25 |
29 |
30 |
30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
32 |
32 |
12 |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||
14 |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - мастер-классы (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
4 |
4 |
4 |
5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
15 |
Количество проведенных презентаций (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
1 |
3 |
3 |
4 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
3 |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
16 |
Доля оцифрованных документов в общем объеме фонда музея, нуждающегося в оцифровке (комплекс) |
% |
90 |
90 |
90 |
85 |
80 |
80 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
17 |
Количество клубных формирований (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
11 |
11 |
11 |
11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
11 |
12 |
4 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||||
18 |
Количество проведенных концертов (ЭКЦ "Заряна") (комплекс) |
ед. |
5 |
5 |
8 |
18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
10 |
4 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||
19 |
Количество выездных выставок (комплекс) |
ед. |
2 |
х |
х |
х |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20 |
Обеспечение сохранности библиотечного фонда (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
21 |
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
- |
25 |
50 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
22 |
Динамика количества пользователей на одну библиотеку (в стационаре) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
23 |
Динамика количества пользователей на одну библиотеку (вне стационара) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% к предыдущему году |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
1% |
24 |
Количество культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
535 |
535 |
540 |
540 |
550 |
560 |
360 |
570 |
570 |
570 |
570 |
25 |
Количество культурно-массовых мероприятий: методических - семинар, конференция (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3 |
7 |
7 |
7 |
7 |
26 |
Количество мероприятий - презентаций (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
27 |
Количество культурно-массовых мероприятий: творческих - фестиваль, выставка, конкурс, смотр (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
28 |
Обеспечение специалистов учреждений отрасли культуры компенсацией расходов на оплату жилых помещений, жилых помещений и освещения |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
29 |
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии |
% от общего числа учреждений |
70 |
71,4 |
72,8 |
74,2 |
75,6 |
77,0 |
78,4 |
78,4 |
78,4 |
78,4 |
78,4 |
30 |
Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Шиловского района |
% |
19,4 |
22,8 |
25,7 |
28,5 |
31,4 |
34,3 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
31 |
Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторически событий и знаменитых личностей Шиловского района |
ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
32 |
Участие в 1 библиотечном проекте (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
33 |
Обеспечение среднемесячной заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
руб. |
- |
х |
х |
х |
25169,26 |
32033,50 |
33683,34 |
х |
х |
х |
х |
34 |
Доля общедоступных библиотек Рязанской области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (со скоростью не ниже 256 Кбит/с) (Межпоселенческая библиотека им. Гумилёва) |
% |
20 |
30 |
50 |
50 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
35 |
Обеспечение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
руб. |
- |
х |
х |
х |
34483,80 |
29670,20 |
31959,10 |
х |
х |
х |
х |
36 |
Доведение ежемесячной заработной платы до уровня не менее установленного минимального размера оплаты труда |
руб. |
- |
х |
х |
х |
11163,0 |
11280,0 |
12130,0 |
х |
х |
х |
х |
37 |
Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
38 |
Увеличение количества построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
39 |
Количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклуб) для обслуживания сельского населения Рязанской области |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
40 |
Увеличение числа посещений учреждений культуры |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
0, 35 |
3 |
3 |
3 |
3 |
41 |
Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
10 |
60 |
60 |
60 |
60 |
42 |
Количество переоснащенных библиотек по модельному стандарту |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1 |
43 |
Количество коллективов принявших участие в творческих фестивалях |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
10 |
2 |
10 |
10 |
10 |
10 |
44 |
Число виртуальных концертных залов |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
1"; |
г) приложение к подпрограмме 2 "Развитие культуры" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
5) в приложении 3 к Программе:
а) раздел 2 "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.";
б) раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Отдел культуры. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств.
Объем финансирования из бюджета района составляет:
Всего: 180 277 970 руб. 41 коп., из них:
- 2015 год - 3 315 259 руб. 23 коп.;
- 2016 год - 4 676 259 руб. 00 коп.;
- 2017 год - 6 434 751 руб. 50 коп.;
- 2018 год - 7 112 210 руб. 00 коп.;
- 2019 год - 21 718 996 руб. 42 коп.;
- 2020 год - 26 153 282 руб. 26 коп.;
- 2021 год - 26 674 378 руб. 00 коп.;
- 2022 год - 28 064 278 руб. 00 коп;
- 2023 год - 28 064 278 руб. 00 коп;
- 2024 год - 28 064 278 руб. 00 коп.";
б) раздел 6 "Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN п.п. |
Наименование целевых индикаторов |
Базовый 2013 год |
Планируемые показатели по годам (%) |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
1. |
Доля запланированных значений целевых индикаторов Программы |
- |
90, 0 |
90, 0 |
90, 0 |
90, 0 |
90,0 |
90,0 |
90, 0 |
90, 0 |
90, 0 |
90, 0"; |
в) приложение к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области Агафонову Л.Н.
Глава администрации муниципального образования - |
В.В. Луканцов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 27 сентября 2021 г. N 404 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области от 13.11.2014 N 1046 "Об утверждении муниципальной программы Шиловского муниципального района Рязанской области "Развитие культуры и туризма"
Вступает в силу с 2 октября 2021 г.
Текст постановления опубликован в "Информационном бюллетене Шиловского района" от 1 октября 2021 г. N 36