Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 5 февраля 2021 г. N 55-ПА
"О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.
В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 10.12.2020 N 349 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полевского городского округа от 12.12.2019 N 232 "О бюджете Полевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", от 10.12.2020 N 353 "О бюджете Полевского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Администрация Полевского городского округа постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" (далее - постановление), заменив в наименовании и по тексту постановления слова "2019 - 2022 годы" словами "2020 - 2023 годы".
2. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением (далее - программа) следующие изменения:
1) заменить в наименовании и по тексту программы слова "2019 - 2022 годы" словами "2020 - 2023 годы";
2) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации" Паспорта программы:
3) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 1:
4) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования по подпрограмме 2 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 2:
5) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации Паспорта подпрограммы 3:
6) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 4:
7) изложить в новой редакции строку "Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации" Паспорта подпрограммы 5:
8) изложить в новой редакции приложение N 1 "Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы" к программе:
"Приложение N 1
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в
Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей в
муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского
округа на 2020 - 2023 годы"
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
9) изложить в новой редакции приложение N 2 "План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы" к программе:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
"Сохранение и развитие культуры в
Полевском городском округе,
создание условий для отдыха детей в
муниципальном лагере, организация работы
с молодежью Полевского городского
округа на 2020 - 2023 годы"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2020 - 2023 годы"
N° строки |
Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование/ вид расходов |
Получатель бюджетных средств/ исполнитель мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
||||
всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
930 906,40260 |
237 416,28180 |
227 911,90952 |
235 122,66850 |
230 455,54278 |
|
|
2. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
3. |
областной бюджет |
|
3 949,90434 |
3 949,90434 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
4. |
местный бюджет |
|
859 499,42599 |
220 975,01252 |
210 762,83709 |
216 244,79733 |
211 516,77905 |
|
5. |
внебюджетные источники |
|
67 457,07227 |
12 491,36494 |
17 149,07243 |
18 877,87117 |
18 938,76373 |
|
6. |
Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" |
|||||||
7. |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
450 483,10478 |
117 002,20729 |
107 127,34491 |
113 303,31138 |
113 050,24120 |
|
|
8. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
9. |
областной бюджет |
|
2 863,99334 |
2 863,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
10. |
местный бюджет |
|
413 051,57726 |
108 546,59281 |
98 781,25931 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
И. |
внебюджетные источники |
|
34 567,53418 |
5 591,62114 |
8 346,08560 |
10 355,82744 |
10 274,00000 |
|
12. |
Цель 1. Создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению городского округа в сфере культуры |
|||||||
13. |
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1, в том числе: |
|
450 483,10478 |
117 002,20729 |
107 127,34491 |
113 303,31138 |
113 050,24120 |
|
14. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
15. |
областной бюджет |
|
2 863,99334 |
2 863,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
16. |
местный бюджет |
|
413 051,57726 |
108 546,59281 |
98 781,25931 |
102 947,48394 |
102 776,24120 |
|
17. |
внебюджетные источники |
|
34 567,53418 |
5 591,62114 |
8 346,08560 |
10 355,82744 |
10 274,00000 |
|
18. |
Мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
275 669,89760 |
67 125,31958 |
65 560,50436 |
70 243,63856 |
72 740,43510 |
5,6,7,8,9,10,11 |
19. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
184 815,14165 |
47 260,34798 |
43 807,49037 |
45 741,71546 |
48 005,58784 |
|
20. |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
4 403,63130 |
1 250,94252 |
1 050,89626 |
1 050,89626 |
1 050,89626 |
|
21. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
57 660,90501 |
15 109,72248 |
13 586,03213 |
14 325,19940 |
14 639,95100 |
|
22. |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
28 790,21964 |
3 504,30660 |
7 116,08560 |
9 125,82744 |
9 044,00000 |
|
23. |
Мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа, в том числе: |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
136 387,66530 |
32 734,60212 |
32 944,79152 |
34 552,32679 |
36 155,94487 |
5,6,7,8,9 |
24. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
136 284,88830 |
32 721,82512 |
32 914,79152 |
34 522,32679 |
36 125,94487 |
|
25. |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
102,77700 |
12,77700 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
|
26. |
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 431,10424 |
3 983,79302 |
149,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
4,9 |
27. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
1 084,37800 |
1 084,37800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
28. |
внебюджетные источники |
МБУК "ЦБС" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
29. |
внебюджетные источники |
МБУК "ГЦД "Азов" |
395,00000 |
395,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
30. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
2 075,82000 |
2 075,82000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
31. |
внебюджетные источники |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
875,90624 |
428,59502 |
149,10374 |
149,10374 |
149,10374 |
|
32. |
Мероприятие 4 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
7 854,75745 |
1162,52314 |
2225,30477 |
2233,46477 |
2233,46477 |
4 |
33. |
местный бюджет |
ОМС Управление культурой ПГО |
1 399,34550 |
420,34550 |
393,00000 |
293,00000 |
293,00000 |
|
34. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
4 203,60375 |
544,78944 |
1219,60477 |
1219,60477 |
1219,60477 |
|
35. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 431,30820 |
197,38820 |
339,20000 |
447,36000 |
447,36000 |
|
36. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
820,50000 |
0,00000 |
273,50000 |
273,50000 |
273,50000 |
|
37. |
Мероприятие 5 Обеспечение электроэнергией (в том числе кредиторская задолженность) в период подготовки, строительства и работы снежного городка в Городском парке (северная часть) |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
582,12000 |
135,00000 |
149,04000 |
149,04000 |
149,04000 |
38 |
38. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
582,12000 |
135,00000 |
149,04000 |
149,04000 |
149,04000 |
|
39. |
Мероприятие 6 Проведение работ по вывозу мусора с территории Городского парка |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
916,48529 |
57,89063 |
286,19822 |
286,19822 |
286,19822 |
38 |
40. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" " |
916,48529 |
57,89063 |
286,19822 |
286,19822 |
286,19822 |
|
41. |
Мероприятие 7. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений культуры |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 272,62250 |
908,18000 |
788,14750 |
788,14750 |
788,14750 |
4,38 |
42. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 696,32750 |
908,18000 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
|
43. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
|
44. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
788,14750 |
0,00000 |
788,14750 |
0,00000 |
0,00000 |
|
45. |
Мероприятие 8. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений культуры, подготовка проектной документации, в том числе экспертиза документации |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
11 322,61380 |
5 087,78120 |
1 881,34780 |
4 353,48480 |
0,00000 |
4,12 |
46. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
10 329,34020 |
4 485,72800 |
1490,12740 |
4 353,48480 |
0,00000 |
|
47. |
местный бюджет |
МБУК "ЦБС" |
993,27360 |
602,05320 |
391,22040 |
0,00000 |
0,00000 |
|
48. |
Мероприятие 9 Софинансирование мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
3 103,11760 |
3103,11760 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
4,12 |
49. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
348,12426 |
348,12426 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
50. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
2 754,99334 |
2754,99334 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
51. |
Мероприятие 10. Обустройство и содержание снежных городков |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 190,00000 |
2595,00000 |
2595,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
52. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
1 400,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
53. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
3 790,00000 |
1895,00000 |
1895,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
54. |
Мероприятие 11. Субсидии на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
109,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6,7 |
55. |
областной бюджет |
МБУК "ЦБС" |
109,00000 |
109,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
56. |
Мероприятие 12. Реализация мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов в Свердловской области |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
743,72100 |
0,00000 |
247,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
4 |
57. |
местный бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
743,72100 |
0,00000 |
247,90700 |
247,90700 |
247,90700 |
|
58. |
областной бюджет |
МБУ ПГО "ЦК И НТ" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
59. |
Мероприятие 13 Выполнение мероприятий, направленных на развитие объектов и территорий указанных объектов, предназначенных для организации досуга жителей |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
900,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
4,12 |
60. |
местный бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
900,00000 |
0,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
|
61. |
областной бюджет |
МБУК "ГЦД "Азов" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
62. |
Подпрограмма 2. "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
|||||||
63. |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
244 972,61310 |
59 586,45870 |
64 037,25935 |
63 294,41889 |
58 054,47616 |
|
|
64. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
65. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
66. |
местный бюджет |
|
221 688,62050 |
53 983,07402 |
58 005,05143 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
67. |
внебюджетные источники |
|
23 283,99260 |
5 603,38468 |
6 032,20792 |
5 767,84000 |
5 880,56000 |
|
68. |
Цель 2. Повышение качества образовательных услуг в школах искусств. Задача 2. Совершенствование подготовки учащихся школ искусств |
|||||||
69. |
Всего по задаче 2, в том числе: |
|
244 972,61310 |
59 586,45870 |
64 037,25935 |
63 294,41889 |
58 054,47616 |
|
70. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
71. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
72. |
местный бюджет |
|
221 688,62050 |
53 983,07402 |
58 005,05143 |
57 526,57889 |
52 173,91616 |
|
73. |
внебюджетные источники |
|
23 283,99260 |
5 603,38468 |
6 032,20792 |
5 767,84000 |
5 880,56000 |
|
74. |
Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
242 257,46198 |
57 906,22632 |
63 620,61977 |
62 985,27931 |
57 745,33658 |
16,17,18,19,20,21,22,23 |
75. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДШИ" |
70 116,43432 |
16 652,46379 |
18 408,96469 |
18 421,02131 |
16 633,98453 |
|
76. |
внебюджетные источники |
3 478,20409 |
726,90115 |
979,46294 |
854,16000 |
917,68000 |
||
77. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
39 070,59620 |
9 508,08806 |
10 182,23639 |
10 263,26942 |
9 117,00233 |
|
78. |
внебюджетные источники |
10 500,26884 |
2 885,06146 |
2 700,72654 |
2 457,24042 |
2 457,24042 |
||
79. |
местный бюджет |
МБ У ДО "ДМШ N 1" |
111 423,07760 |
26 744,00979 |
29 413,85035 |
28 842,28816 |
26 422,92930 |
|
80. |
внебюджетные источники |
7 668,88093 |
1 389,70207 |
1 935,37886 |
2 147,30000 |
2 196,50000 |
||
81. |
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы детских школ искусств |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
1 636,63874 |
601,72000 |
416,63958 |
309,13958 |
309,13958 |
20,23 |
82. |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДХШ" |
636,41874 |
309,00000 |
109,13958 |
109,13958 |
109,13958 |
|
83. |
внебюджетные источники |
МБ У ДО "ДМШ N 1" |
995,22000 |
287,72000 |
307,50000 |
200,00000 |
200,00000 |
|
84. |
внебюджетные источники |
МБОУ ДО "ДТТТИ" |
5,00000 |
5,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
85. |
Мероприятие 3. Проведение ремонтных работ зданий и помещений детских школ искусств, подготовка технической документации, в том числе экспертиза сметной документации, в том числе |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
890,06385 |
890,06385 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16,23 |
86. |
местный бюджет |
МБУ ДО "ДТТТИ" |
630,58615 |
630,58615 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
87. |
местный бюджет |
МБ У ДО "ДМШ N 1" |
259,47770 |
259,47770 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
88. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
89. |
Мероприятие 4. Приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений учреждений дополнительного образования |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
16,23 |
90. |
местный бюджет |
МБОУ ДО "ДХШ" |
188,44853 |
188,44853 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
91. |
Подпрограмма 3. "Создание комфортных и безопасных условий для отдыха детей на базе детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" |
|||||||
92. |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
57 023,18057 |
12 936,82995 |
13 973,08967 |
15 216,28693 |
14 896,97402 |
|
|
93. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
94. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
95. |
местный бюджет |
|
47 587,63508 |
11 640,47083 |
11 202,31076 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
96. |
внебюджетные источники |
|
9 435,54549 |
1 296,35912 |
2 770,77891 |
2 684,20373 |
2 684,20373 |
|
97. |
Цель 3 Обеспечение деятельности и развитие инфраструктуры детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". Задача 3. Выполнение мероприятий по подготовке лагеря в соответствии с установленными требованиями |
|||||||
98. |
Всего по задаче 3, в том числе: |
|
57 023,18057 |
12 936,82995 |
13 973,08967 |
15 216,28693 |
14 896,97402 |
|
99. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
100. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
101. |
местный бюджет |
|
47 587,63508 |
11 640,47083 |
11 202,31076 |
12 532,08320 |
12 212,77029 |
|
102. |
внебюджетные источники |
|
9 435,54549 |
1 296,35912 |
2 770,77891 |
2 684,20373 |
2 684,20373 |
|
103. |
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
36 112,17409 |
9 065,18090 |
8 756,56443 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
27,28 |
104. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
36 112,17409 |
9 065,18090 |
8 756,56443 |
8 979,11767 |
9 311,31109 |
|
105. |
Мероприятие 2 Организация мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
15 040,84384 |
2 894,26721 |
4 323,74444 |
4 237,16926 |
3 585,66293 |
27,28 |
106. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 605,29835 |
1 597,90809 |
1 552,96553 |
1 552,96553 |
901,45920 |
|
107. |
внебюджетные источники |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
9 435,54549 |
1 296,35912 |
2 770,77891 |
2 684,20373 |
2 684,20373 |
|
108. |
Мероприятие 3 "Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
5 870,16264 |
977,38184 |
892,78080 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
27 |
109. |
местный бюджет |
МБУ ДОЛ "Лесная сказка" |
5 870,16264 |
977,38184 |
892,78080 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
|
110. |
Подпрограмма 4. "Организация работы с молодежью" |
|||||||
111. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: |
23 592,33702 |
6 454,92299 |
5 664,31649 |
5 643,16635 |
5 829,93119 |
|
|
112. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
113. |
областной бюджет |
|
1 085,91100 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
114. |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
115. |
внебюджетные источники |
|
170,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
100,00000 |
|
116. |
Цель 4. Создание условий для успешной социализации и реализации молодежи. Задача 4. Вовлечение в социальную практику молодежи, патриотическое воспитание |
|||||||
117. |
Всего по задаче 4, в том числе: |
|
23 592,33702 |
6 454,92299 |
5 664,31649 |
5 643,16635 |
5 829,93119 |
|
118. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
119. |
областной бюджет |
|
1 085,91100 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
120. |
местный бюджет |
|
22 336,42602 |
5 369,01199 |
5 664,31649 |
5 573,16635 |
5 729,93119 |
|
121. |
внебюджетные источники |
|
170,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
100,00000 |
|
122. |
Мероприятие 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе, в том числе патриотической направленности |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
18 761,97371 |
5 365,89236 |
4 463,27523 |
4 397,13765 |
4 535,66847 |
32,33 |
123. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
17 506,06271 |
4 279,98136 |
4 463,27523 |
4 327,13765 |
4 435,66847 |
|
124. |
областной бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
1 085,91100 |
1 085,91100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
125. |
внебюджетные источники |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
170,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
100,00000 |
37 |
126. |
Мероприятие 2. Молодежная биржа труда Полевского городского округа |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
34 |
127. |
местный бюджет |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
4 830,36331 |
1 089,03063 |
1 201,04126 |
1 246,02870 |
1 294,26272 |
|
128. |
Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа" на 2020 - 2023 годы" |
|||||||
129. |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
154 835,16713 |
41 435,86287 |
37 109,89910 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
|
130. |
федеральный бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
131. |
областной бюджет |
- |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
132. |
местный бюджет |
|
154 835,16713 |
41 435,86287 |
37 109,89910 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
133. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
134. |
Цель 5. Сохранение и развитие культуры на территории Полевского городского округа, обеспечение эффективного функционирования и развития учреждений, подведомственных ОМС Управление культурой ПГО. Задача 5. Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа |
|||||||
135. |
Всего по задаче 5, в том числе: |
|
154 835,16713 |
41 435,86287 |
37 109,89910 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
136. |
федеральный бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
137. |
областной бюджет |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
138. |
местный бюджет |
|
154 835,16713 |
41 435,86287 |
37 109,89910 |
37 665,48495 |
38 623,92021 |
|
139. |
внебюджетные источники |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
140. |
Мероприятие 1. Осуществление полномочий ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
18 631,44903 |
4 569,69562 |
4 690,14447 |
4 697,47947 |
4 674,12947 |
38,40 |
141. |
Мероприятие 2. Осуществление обеспечения органа местного самоуправления Управление культурой ПГО, централизованный бухгалтерский учет учреждений культуры ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
34 791,01260 |
9 061,51641 |
8 573,30322 |
8 573,70999 |
8 582,48298 |
38 |
142. |
Мероприятие 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального значения), расположенных на территории городского округа |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
4 296,15753 |
3 814,92933 |
262,94469 |
108,35445 |
109,92906 |
39 |
143. |
Мероприятие 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий |
МКУ "Феникс" / МБУ ЦРМ "Феникс" |
96 127,50355 |
23 148,77709 |
23 435,40672 |
24 285,94104 |
25 257,37870 |
38 |
144. |
Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы ОМС Управление культурой ПГО |
ОМС Управление культурой ПГО (ГРБС) |
989,04442 |
840,94442 |
148,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
38 |
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Полевского городского округа:
1) от 20.01.2020 N 18-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА";
2) от 12.11.2020 N 756-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА (в редакции от 20.01.2020 N 18-ПА)".
4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа |
К.С. Поспелов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 5 февраля 2021 г. N 55-ПА "О внесении изменений в постановление Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы в новой редакции" и муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры в Полевском городском округе, создание условий для отдыха детей в муниципальном лагере, организация работы с молодежью Полевского городского округа на 2019 - 2022 годы", утвержденную постановлением Администрации Полевского городского округа от 07.04.2016 N 126-ПА"
Распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Полевского городского округа Свердловской области (http://www.полевской-право.рф) 8 февраля 2021 г.
Постановлением Администрации Полевского городского округа Свердловской области от 2 февраля 2022 г. N 65-ПА настоящий документ признан утратившим силу с 2 февраля 2022 г.