Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 октября 2021 г. N 508
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан", утвержденную постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 января 2014 года N 18 (с последующими изменениями).
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан |
А.Г. Назаров |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 6 октября 2021 г. N 508
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
1) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | |
Финансовое обеспечение государственной программы |
Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2014-2025 годах составит 403176146,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 218638576,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 12599086,1 тыс. рублей; 2015 год - 10821081,4 тыс. рублей; 2016 год - 14385393,9 тыс. рублей; 2017 год - 17070669,3 тыс. рублей; 2018 год - 19668021,5 тыс. рублей; 2019 год - 21977686,0 тыс. рублей; 2020 год - 22350495,7 тыс. рублей; 2021 год - 20584213,8 тыс. рублей; 2022 год - 19716211,7 тыс. рублей; 2023 год - 23709517,4 тыс. рублей; 2024 год - 17878099,7 тыс. рублей; 2025 год - 17878099,7 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 42823557,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 196153,3 тыс. рублей; 2015 год - 2685131,3 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 4755117,8 тыс. рублей; 2020 год - 7771995,2 тыс. рублей; 2021 год - 5036778,1 тыс. рублей; 2022 год - 7665995,9 тыс. рублей; 2023 год - 8948892,3 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1786312,2 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 257825,5 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 127323,9 тыс. рублей; 2020 год - 213772,3 тыс. рублей; 2021 год - 181751,4 тыс. рублей; 2022 год - 183252,2 тыс. рублей; 2023 год - 152472,4 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 139927700,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1092489,0 тыс. рублей; 2015 год - 1408089,5 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2568821,0 тыс. рублей; 2018 год - 8234976,4 тыс. рублей; 2019 год - 13826241,3 тыс. рублей; 2020 год - 15117411,0 тыс. рублей; 2021 год - 23213035,4 тыс. рублей; 2022 год - 19359166,1 тыс. рублей; 2023 год - 20655312,1 тыс. рублей; 2024 год - 18662135,1 тыс. рублей; 2025 год - 15624024,0 тыс. рублей |
"; |
2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 2 "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
" | |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2025 годах составит 26445779,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 15233779,7 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1171539,5 тыс. рублей; 2015 год - 1094940,6 тыс. рублей; 2016 год - 1099346,8 тыс. рублей; 2017 год - 1013111,5 тыс. рублей; 2018 год - 1947649,8 тыс. рублей; 2019 год - 3961310,0 тыс. рублей; 2020 год - 3653171,0 тыс. рублей; 2021 год - 1145382,1 тыс. рублей; 2022 год - 36832,1 тыс. рублей; 2023 год - 36832,1 тыс. рублей; 2024 год - 36832,1 тыс. рублей; 2025 год - 36832,1 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 11212000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 759000,0 тыс. рублей; 2015 год - 358000,0 тыс. рублей; 2016 год - 166000,0 тыс. рублей; 2017 год - 485000,0 тыс. рублей; 2018 год - 1447000,0 тыс. рублей; 2019 год - 1222000,0 тыс. рублей; 2020 год - 570000,0 тыс. рублей; 2021 год - 890000,0 тыс. рублей; 2022 год - 1520000,0 тыс. рублей; 2023 год - 1690000,0 тыс. рублей; 2024 год - 1625000,0 тыс. рублей; 2025 год - 480000,0 тыс. рублей |
"; |
3) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 5 "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
" | |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2015, 2018-2023 годах составит 6184693,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 255732,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100000,0 тыс. рублей; 2020 год - 39699,0 тыс. рублей; 2021 год - 49579,0 тыс. рублей; 2022 год - 61400,0 тыс. рублей; 2023 год - 5054,7 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1406018,7 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 322436,9 тыс. рублей; 2019 год - 80000,0 тыс. рублей; 2020 год - 291121,0 тыс. рублей; 2021 год - 363577,0 тыс. рублей; 2022 год - 322350,0 тыс. рублей; 2023 год - 26533,8 тыс. рублей; в) местного бюджета в 2015 году - 26292,4 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 4496649,5 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 957549,5 тыс. рублей; 2018 год - 509100,0 тыс. рублей; 2020 год - 1180000 тыс. рублей; 2021 год - 1000000 тыс. рублей; 2022 год - 850000 тыс. рублей |
"; |
4) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 6 "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
" | |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2025 годах составит 363923318,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 197010100,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 10270476,5 тыс. рублей; 2015 год - 9465189,6 тыс. рублей; 2016 год - 12603520,0 тыс. рублей; 2017 год - 15239830,7 тыс. рублей; 2018 год - 17515044,1 тыс. рублей; 2019 год - 17387088,7 тыс. рублей; 2020 год - 18255349,4 тыс. рублей; 2021 год - 18972127,4 тыс. рублей; 2022 год - 19198601,9 тыс. рублей; 2023 год - 23248130,0 тыс. рублей; 2024 год - 17427371,1 тыс. рублей; 2025 год - 17427371,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 41360646,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 144245,2 тыс. рублей; 2015 год - 2357709,7 тыс. рублей; 2016 год - 2718516,7 тыс. рублей; 2017 год - 1634138,0 тыс. рублей; 2018 год - 1410838,9 тыс. рублей; 2019 год - 4675117,8 тыс. рублей; 2020 год - 7480874,2 тыс. рублей; 2021 год - 4673201,1 тыс. рублей; 2022 год - 7343645,9 тыс. рублей; 2023 год - 8922358,5 тыс. рублей; в) местных бюджетов - 1759059,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 53680,0 тыс. рублей; 2015 год - 231533,1 тыс. рублей; 2016 год - 246716,2 тыс. рублей; 2017 год - 162873,8 тыс. рублей; 2018 год - 42035,8 тыс. рублей; 2019 год - 126363,9 тыс. рублей; 2020 год - 213772,3 тыс. рублей; 2021 год - 181751,4 тыс. рублей; 2022 год - 183252,2 тыс. рублей; 2023 год - 152472,4 тыс. рублей; 2024 год - 116911,0 тыс. рублей; 2025 год - 47697,7 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 123793022,4 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 2083821,0 тыс. рублей; 2018 год - 6278876,4 тыс. рублей; 2019 год - 12604241,3 тыс. рублей; 2020 год - 13367411,0 тыс. рублей; 2021 год - 21323035,4 тыс. рублей; 2022 год - 16989166,1 тыс. рублей; 2023 год - 18965312,1 тыс. рублей; 2024 год - 17037135,1 тыс. рублей; 2025 год - 15144024,0 тыс. рублей |
"; |
5) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 7 "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" изложить в следующей редакции:
" | |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2017-2025 годах составит 3181464,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 3180504,8 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 217189,0 тыс. рублей; 2018 год - 162884,0 тыс. рублей; 2019 год - 576189,6 тыс. рублей; 2020 год - 350414,1 тыс. рублей; 2021 год - 373710,6 тыс. рублей; 2022 год - 374937,2 тыс. рублей; 2023 год - 375060,1 тыс. рублей; 2024 год - 375060,1 тыс. рублей; 2025 год - 375060,1 тыс. рублей; б) местных бюджетов в 2019 году - 960,0 тыс. рублей |
"; |
6) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие
транспортной системы
Республики Башкортостан"
План
реализации и финансовое обеспечение государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования государственной программы |
Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан |
Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
|||||||||||||||||||||
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
БА |
Всего |
2014,0 |
2015,0 |
2016,0 |
2017,0 |
2018,0 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||
А |
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
Всего по государственной программе, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
403176146,8 |
13941408,4 |
15172127,7 |
17516626,8 |
21436502,1 |
29355872,6 |
|||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.0,00,00000 |
X |
X |
218496545,9 |
12599086,1 |
10812058,8 |
14385393,9 |
17070669,3 |
19668021,5 |
|||||||||||||||
832 |
9022,6 |
0,0 |
9022,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
817 |
X |
X |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
824 |
132517,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
41866839,7 |
196153,3 |
2664131,3 |
2718516.7 |
1634138,0 |
1410838,9 |
||||||||||||||||
832 |
X |
X |
21000,0 |
0,0 |
21000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
824 |
|
|
|
|
935717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
1786312,2 |
53680,0 |
257825,5 |
246716,2 |
162873,8 |
42035,8 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
139927700,9 |
1092489,0 |
1408089,5 |
166000,0 |
2568821,0 |
8234976,4 |
|||||||||||||||
1 |
Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1111939,9 |
336850,0 |
106257,5 |
647726,1 |
21106,3 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.1.00,00000 |
X |
X |
1111939,9 |
336850,0 |
106257,5 |
647726,1 |
21106,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
X |
|
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг, качество и безопасность перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.1.01.00000 |
X |
X |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
X |
|
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) систем автоматического контроля за дорожным движением на территории Республики Башкортостан |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
218107,5 |
111850,0 |
106257,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.1.2439 |
100 |
5042.000 |
16217,7 |
7128,8 |
9088,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
200 |
201745,6 |
104619,0 |
97126,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
800 |
144,2 |
102,2 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
21247,4 |
0,0 |
0,0 |
141,1 |
21106,3 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.1.03.00000 |
X |
X |
21247,4 |
0,0 |
0,0 |
141,1 |
21106,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.2.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
6128,6 |
0,0 |
0,0 |
64,3 |
6064,3 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.1.03.63020 |
200 |
5707.000 |
6128,6 |
0,0 |
0,0 |
64,3 |
6064,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.2.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
118,8 |
0,0 |
0,0 |
76,8 |
42,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.1.03.63020 |
200 |
5708,000 |
118,8 |
0,0 |
0,0 |
76,8 |
42,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.2.3 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.1.03.63020 |
200 |
5906.000 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
872585,0 |
225000,0 |
0,0 |
647585,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.1.02.00000 |
X |
X |
872585,0 |
225000,0 |
0,0 |
647585,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
X |
|
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
1.3.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
872585,0 |
225000,0 |
0,0 |
647585,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.1.02.03470; 22.1.0347; 22.2.08.03470 |
400 |
5046.000 |
843056,0 |
195471,0 |
0,0 |
647585,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
800 |
29529,0 |
29529,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2 |
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ; АО "МАУ" (по согласованию); ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
26445779,7 |
1930539,5 |
1452940,6 |
1265346,8 |
1498111,5 |
3394649,8 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22,2 00,00000 |
X |
X |
15233779,7 |
1171539,5 |
1094940,6 |
1099346,8 |
1013111,5 |
1947649,8 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
11212000,0 |
759000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
1447000,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов автомобильным, электрическим, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - оказать меры социальной поддержки населению республики при проезде на общественном транспорте | ||||||||||||||||||||||||||
2! |
Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
6299779,7 |
640048,6 |
604011,4 |
597649,7 |
592889,3 |
650065,6 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.01.00000 |
X |
X |
6299779,7 |
640048,6 |
604011,4 |
597649,7 |
592889,3 |
650065,6 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.1.1 |
Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам |
ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1828275,2 |
202360,0 |
193157,7 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
1003 |
22.2.01.65371 22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5036.000 |
1828275,2 |
202360,0 |
193157,7 |
195089,3 |
195089,3 |
195089,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.1.2 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
197099,5 |
22263,6 |
16200,0 |
19560,4 |
14800,0 |
46324,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
1003 |
22.2.01.65372 22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5052.000 |
197099,5 |
22263,6 |
16200,0 |
19560,4 |
14800,0 |
46324,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.1.3 |
Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
4274135,6 |
415425,0 |
394653,7 |
383000,0 |
383000,0 |
408652,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.01.65370 22.2.6537 |
800 |
5427.000 |
4274135,6 |
415425,0 |
394653,7 |
383000,0 |
383000,0 |
408652,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.1.4 |
Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по искам к Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
269,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
1003 |
22 2,01.65370 |
800 |
5321.000 |
269,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
522386,6 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
92583,8 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.02.00000 |
X |
X |
522386,6 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
92583,8 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.2.1 |
Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
522386,6 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
92583,8 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.02.63030; 22.2.02.63060; 22.2.6303 |
800 |
5035.000 |
522386,6 |
30000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
53700,0 |
92583,8 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
131973,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
21333,6 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.03.00000 |
X |
X |
131973,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
21333,6 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.3.1 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
131973,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
21333,6 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
1003 |
22.2.03.03580 22.2.0358 |
800 |
5051.000 |
131973,6 |
15000,0 |
14250,0 |
14689,6 |
14250,0 |
21333,6 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3327294,7 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
457994,8 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.04.00000 |
X |
X |
3327294,7 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
457994,8 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.4.1 |
Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам) |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3327294,7 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
457994,8 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.04.63520; 22.2.6352 |
800 |
5039.000 |
3327294,7 |
460202,5 |
415000,0 |
441000,0 |
336500,0 |
457994,8 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
246462,3 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.05.00000 |
X |
X |
246462,3 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.5.1 |
Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов) |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
246462,3 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.05.92360; 22.5.9236 |
200 |
5038.000 |
246462,3 |
26173,9 |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - увеличить количество посадок грузовых воздушных судов | ||||||||||||||||||||||||||
2.6 |
Региональный проект "Развитие автомобильных и авиационных грузовых перевозок из Международного аэропорта "Уфа" |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
470000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
470000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.6.1 |
Строительство авиационного грузового комплекса в Международном аэропорту "Уфа" |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
470000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
470000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
86494,4 |
114,5 |
1679,2 |
1007,5 |
772,2 |
1335,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.06.00000 |
X |
X |
86494,4 |
114,5 |
1679,2 |
1007,5 |
772,2 |
1335,7 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.7.1 |
Обеспечение реализации оказания услуг инвестиционного консультирования по формированию инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.7.2 |
Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе. |
X |
X |
X |
X |
X |
84072,3 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
1287,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.06.92360 |
200 |
5751.000 5998.519 |
84072,3 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
1287,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.7.3 |
Осуществление визитов официальных делегаций, официальных и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации, организация приемов в Республике Башкортостан официальных делегаций, официальных и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
2422,1 |
114,5 |
1679,2 |
407,5 |
172,2 |
48,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.06.03100 22.2.0310 |
100 |
5083.000 |
2422,1 |
114,5 |
0,0 |
407,5 |
172,2 |
48,7 |
|||||||||||||||
200 |
0,0 |
1679,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - обновить парк подвижного состава (автобусы, трамваи, троллейбусы, экобусы) | ||||||||||||||||||||||||||
2.8 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3751065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690576,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
222.08.00000 |
X |
X |
3751065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690576,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.8.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3751065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690576,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.08.03470 |
400 |
5046.000 4199.550 |
3751065,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690576,3 |
|||||||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.9 |
Региональный проект "Чистый воздух" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.G4.00000 |
X |
X |
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.9.1 |
Выполнение мероприятий по приобретению городских автобусов большой вместимости |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.G4.03470 |
400 |
5998.237 |
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - повысить безопасность и эффективность движения на автомобильном транспорте Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
2.10 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
359230,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18760,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.07.00000 |
X |
X |
359230,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18760,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2 10 1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
13294,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22,2.07.63020 |
200 |
5707.000 |
13294,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64,3 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2,07.63020; 22.07.63020 |
200 |
5708.000 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.3 |
Организация транспортного обслуживания населения на территории Республики Башкортостан |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
160971,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14133.7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.24400 |
100 |
5998.069 |
120754,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6859,5 |
|||||||||||||||
22.2.07.63020 22.1.03.63020 |
200 |
|
39579.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7231,7 |
||||||||||||||||||
|
800 |
637,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,5 |
|||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.4 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
4520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4520,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0411 |
22.2.07.63020 |
200 |
5906.000 |
4520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4520,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонда |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.5 |
Осуществление мероприятий по разработке проектно-изыскательских работ, экспертизы |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
16055,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.63310 22.2.07.61310 |
400 |
5998.159 |
16055,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.6 |
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов, построенных в ходе реконструкции железнодорожного вокзала станции Уфа |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
86584,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.45230 |
200 |
5998.312 |
86584,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.7 |
Осуществление мероприятии по ремонту и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в сфере транспорта |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
51507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.72610 |
500 |
4199.460 |
51507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.8 |
Строительство и реконструкция речных причалов |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
16220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.72400 |
500 |
4199.370 |
16220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.10.9. |
Обновление Республиканской системы мониторинга пассажирского транспорта Республики Башкортостан, являющейся составной частью Регионального навигационно-информационной системы Республики Башкортостан |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
9740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.07.63020 |
200 |
5998.519 |
9740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - развить и расширить рынок авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных воздушных сообщений | ||||||||||||||||||||||||||
2.11 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
10742000,0 |
759000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
1447000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
10742000,0 |
759000,0 |
358000,0 |
166000,0 |
485000,0 |
1447000,0 |
|||||||||||||||
2.11.1 |
Строительство/ реконструкция терминалов воздушных линий аэропорта |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
5389000,0 |
593000,0 |
183000,0 |
97000,0 |
421000,0 |
900000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
5389000,0 |
593000,0 |
183000,0 |
97000,0 |
421000,0 |
900000,0 |
|||||||||||||||
2.11.2 |
Землеустройство и развитие инфраструктуры аэропорта |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
4132000,0 |
29000,0 |
38000,0 |
32000,0 |
502000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
4132000,0 |
29000,0 |
120000,0 |
38000,0 |
32000,0 |
502000,0 |
|||||||||||||||
2.11.3 |
Развитие инфраструктуры аэродромной зоны аэропорта |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
500000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
500000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.11.4 |
Благоустройство привокзальной площади аэропорта |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
25000,0 |
14000,0 |
5000,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
25000,0 |
14000,0 |
5000,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.11.5 |
Обновление основных производственных фондов |
АО "МАУ" (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
696000,0 |
123000,0 |
50000,0 |
31000,0 |
26000,0 |
45000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
696000,0 |
123000,0 |
50000,0 |
31000,0 |
26000,0 |
45000,0 |
|||||||||||||||
2.12 |
Основное мероприятие "Развитие навигационно-информационной подсистемы" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.12.1 |
Развитие подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе. |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.13. |
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийских мероприятий |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.2.W 1.923 80 |
X |
X |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
2.13.1 |
Мероприятия по укреплению материально-технической базы и выполнению других обязательств в сфере установленных функций |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.2.W1.92380 |
200 |
5998.418 |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
3 |
Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.3.00,00000 |
X |
X |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов железнодорожным транспортом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - построить и реконструировать транспортные узлы, логистические центры и железнодорожные линии для формирования устойчивых транспортных связей республики | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.3.01.00000 |
X |
X |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
3.1.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.3.01.61310 |
400 |
5049.000 |
71000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
41000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
4 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - повысить доступность услуг и качество перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом | ||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы - построить и сконструировать порты, пристани и речные вокзалы на территории республики | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
4.1.1 |
Обеспечение строительства речного грузового порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
5 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" |
Минтранс РБ; Минпром РБ; МЖКХ РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
6184693,3 |
0,0 |
1406278,8 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.5.00,00000 |
X |
X |
114192,4 |
0,0 |
90977,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
832 |
9022,6 |
0,0 |
9022,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
824 |
|
|
|
132517,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
449300,9 |
0,0 |
301436,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
832 |
21000,0 |
0,0 |
21000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
824 |
|
|
|
|
935717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
26292,4 |
0,0 |
26292,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
4496649,5 |
0,0 |
957549,5 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - повысить количество автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - обновить материально-техническую базу парка автомобильного транспорта | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе" |
Минтранс РБ; МЖКХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1406278,8 |
0,0 |
1406278,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22,5.01,00000 |
X |
X |
90977,4 |
0,0 |
90977,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
832 |
9022,6 |
0,0 |
9022,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
301436,9 |
0,0 |
301436,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
832 |
21000,0 |
0,0 |
21000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
26292,4 |
0,0 |
26292,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
957549,5 |
0,0 |
957549,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
5.1.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1346388,9 |
0,0 |
1346388,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.5.0347 22.5.0347 |
810 |
5572.000 |
90977,4 |
0,0 |
90977,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.5.5173 |
301436.9 |
0,0 |
301436,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
953974,6 |
0,0 |
953974,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
5.1.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе |
МЖКХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
59889,9 |
0,0 |
59889,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
832 |
0408 |
22.5.7230 22.5.7230 |
810 |
4181.000 |
9022,6 |
0,0 |
9022,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.5.5173 |
21000,0 |
0,0 |
21000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
26292,4 |
0,0 |
26292,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
3574,9 |
0,0 |
3574,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - создать условия для приоритетного использования автотранспортными средствами газомоторного топлива | ||||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Подготовка условий для работы автотранспортных средств на газомоторном топливе" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП; Минпром РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
4778414,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.5.02.00000 |
X |
X |
23215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
824 |
X |
|
|
132517,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
147864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
824 |
X |
|
|
935717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
3539100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
|||||||||||||||
5.2.1 |
Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
Минпром РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
4607335,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
824 |
0402 |
22.5.02.R2610 |
800 |
5998.351 |
132517,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
935717,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
3539100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
509100,0 |
|||||||||||||||
5.2.2 |
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОП |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
171079,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0402 |
22.5.02.R2610 |
800 |
5998.358 |
23215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
147864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
6 |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ: ГКУ Транспортная дирекция; ГКУ РБ ЦОДД; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
363923318,7 |
10468401,7 |
12054432,4 |
15568752,9 |
19120663,5 |
25246795,2 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.00,00000 |
X |
X |
197010100,5 |
10270476,5 |
9465189,6 |
12603520,0 |
15239830,7 |
17515044,1 |
|||||||||||||||
817 |
X |
X |
X |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
41360646,0 |
144245,2 |
2357709,7 |
2718516,7 |
1634138,0 |
1410838,9 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
1759059,8 |
53680,0 |
231533,1 |
246716,2 |
162873,8 |
42035,8 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
123793022,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2083821,0 |
6278876,4 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - обеспечить развитие и стабильное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование | ||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ: ГКУ Транспортная дирекция |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
170630794,4 |
1253965,2 |
1942441,3 |
1962572,3 |
4634324,1 |
9688206,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.01.00000 |
X |
X |
25543172,9 |
1253965,2 |
791975,2 |
1211691,0 |
2550503,1 |
3706886,6 |
|||||||||||||||
817 |
X |
X |
X |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
X |
X |
X |
27108806,2 |
0,0 |
1150466,1 |
750881,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
117978325,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2083821,0 |
5981319,4 |
|||||||||||||||
6.1.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
132500117,9 |
1136979,0 |
1821001,1 |
1857572,3 |
4481942,1 |
8371344,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03150; 22.6.0315 |
400 |
5050,000 |
16465981,7 |
1136979,0 |
670535,0 |
1106691,0 |
2398121,1 |
2576848,6 |
|||||||||||||||
817 |
22.6.01.45220 |
200 |
5998.438 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
810 |
22.6.01.53902; 22.6.01.54200; 22.6.5420; 22.6.01.53900 |
400 |
5050,000 |
5801347,4 |
0,0 |
1150466,1 |
750881,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
110232298,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2083821,0 |
5794496,1 |
|||||||||||||||
6.1.2 |
Обеспечение строительства реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
2266116,0 |
116986,2 |
121440,2 |
105000,0 |
152082,0 |
132929,6 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03190; 22.6.0319 |
100 |
5041.000 |
1480754,5 |
83264,2 |
92177,1 |
88279,6 |
108609,3 |
110249,2 |
|||||||||||||||
200 |
358466,7 |
31970,0 |
24337,9 |
12554,0 |
40037,8 |
19351,0 |
||||||||||||||||||||
800 |
426894,8 |
1752,0 |
4925 2 |
4166,4 |
3434,9 |
3329,4 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.1.3 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
2214527,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03150 |
400 |
5998.154 |
2214527,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
|
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.1.4 |
Предоставление материальной помощи, выплачиваемой неработающим пенсионерам |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
|
633,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03190 |
100 |
5841.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
|
300 |
633,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
|||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.1.5 |
Обеспечение строительства и эксплуатации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства |
Минтранс РБ; ГКУ Транспортная дирекция |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
95914,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33100,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03190 |
100 |
5998.016 |
72169,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19526,0 |
|||||||||||||||
200 |
23540,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13498,0 |
||||||||||||||||||||
800 |
204,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.1.6 |
Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
|
|
X |
|
X |
33553485,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1150631,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.R3901, 22.6.01.03150 |
400 |
5998.325 |
4500000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
963808,4 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.01. R3901; 22.6.01.53900 |
21307458,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
7746026,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
186823,3 |
|||||||||||||||
1.7. |
Осуществление строительного надзора в области дорожной деятельности |
Минтранс РБ; Госкомитет по жилищно-строительному надзору |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.01.03190 |
200 |
5998.438 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонда |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения" |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
78397228,1 |
4889578,6 |
4385015,1 |
7030303,7 |
7263828,8 |
9044715,4 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.03.00000 |
X |
X |
77404210,1 |
4870271,1 |
3734861,4 |
7030303,7 |
7257822.3 |
8733215,7 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
X |
|
X |
X |
689410,4 |
19307,5 |
650153,7 |
0,0 |
6006,5 |
13942,7 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
303622,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
297557,0 |
|||||||||||||||
6.2.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
Х |
X |
X |
29274145,7 |
1970892,3 |
1570958,7 |
3893747,7 |
3795726,8 |
5468200,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.03.03150; 22.6.0315 |
200 |
5044.000 |
28307127,5 |
1951584,8 |
920805,0 |
3893747,7 |
3795726,8 |
5170643,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.5140 |
19307,5 |
19307,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
22.6.5390 |
650153,7 |
0,0 |
650153,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
297557,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
297557,0 |
|||||||||||||||
6.2.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
47375547,2 |
2814212,0 |
2687198,4 |
3007456,0 |
3324012,0 |
3425556,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.03.03150; 22.6.0315 |
200 |
5045.000 |
47349532,4 |
2814212,0 |
2687198,4 |
3007456,0 |
3318005,5 |
3411614,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.03.53900 |
19949,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6006,5 |
13942,7 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
6065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.2.3 |
Организация контроля перевозок опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1747455,2 |
104474,3 |
126858,0 |
129100,0 |
144090,0 |
150958,7 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.03.03190 |
100 |
5043.000 |
1422563,0 |
67956,3 |
105051,4 |
102405,9 |
123723,0 |
126332,3 |
|||||||||||||||
200 |
319975,9 |
36044,0 |
21219,1 |
26262,3 |
19997,0 |
23801,4 |
||||||||||||||||||||
800 |
4916,3 |
474,0 |
587,5 |
431,8 |
370,0 |
825,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.2.4 |
Осуществление поддержки социального характера работников транспортной сферы |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОД Д |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.03.24390 22.6.03.03190 |
300 |
5998.309 |
95,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" |
Минтранс РБ, ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
35014020,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200000,0 |
240000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.R1.00000 |
200 400 |
X |
27689538,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200000,0 |
240000,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
22.6. R 1.00000 |
200 |
X |
6349115,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
428194,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
547173,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.1 |
Выполнение комплексных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
627039,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R1.53930; 22.6. R1.03150; 22.6.01.03150 |
400 |
5998.179 |
550039,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
77000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.2 |
Выполнение комплексных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
17356380,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R1.H3930; 22.6.03.03150; 22.6. R1.03150; 22.6,01.03150 |
200 |
5998.180 |
14767588,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.R1.53930 |
2041619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
547173,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.3 |
Осуществление комплексных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
Минтранс РБ; ГКУ УДХ РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
2973,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.R1.03150; 22.6.03.03150 |
200 |
5998.181 |
2973,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
^ 0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.4 |
Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе. |
X |
X |
X |
X |
X |
7420779,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R 1.721R1; 22.6. R1.M3930, |
500 |
4344.000 |
4384148,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.R1.53930 |
2810796,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
225834,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.5 |
Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
8098912,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R1.721R1; 22.6. R1.M3930 |
500 |
4342.000 |
6500902,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.R1.53930 |
1407700,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
190309,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.6 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
407936,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R1.721RI; 22.6. R1.M3930, |
500 |
4343.000 |
383886,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.R1.53930 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
12049,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.3.7 |
Осуществление мероприятий по приобретению дорожной техники |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
|
|
X |
|
X |
1100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200000,0 |
240000,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.03.03150 |
400 |
5954.000 |
1100000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200000,0 |
240000,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.4 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
1187437,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6. R2.00000 |
X |
X |
527437,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
660000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.4.1 |
Осуществление мероприятий по строительству автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
221979,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R2.03150; 22.6. R2.H3930; 22.6.01.03150 |
400 |
5998.155 |
221979,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.4.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорожной сети Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
30458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6. R2.721R2; 22.6. R2.M3930 |
500 |
4348.000 |
30458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
|
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0Г0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6,4.3 |
Создание информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
935000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.R2.54180 |
200 |
5998380 |
275000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
|
X |
X |
660000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
г 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и обеспечить их стабильное функционирование | ||||||||||||||||||||||||||
6.5 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Минтранс РБ; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
33604994,5 |
1766658,2 |
3369035,9 |
3176177.8 |
1611520,4 |
1785865.3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.02.00000 |
X |
X |
25915341,9 |
1621505,2 |
2716752,0 |
1127236,3 |
961295,9 |
1372959,6 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
X |
|
X |
X |
4579309,4 |
120984,0 |
557089,9 |
1967635,4 |
644138,0 |
410838,9 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
471133,8 |
24169,0 |
95194,0 |
81306,1 |
6086,5 |
2066,8 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
2639209,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.5.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
33604994,5 |
1766658,2 |
3369035,9 |
3176177.8 |
1611520,4 |
1785865,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22,6.02.72160, 22.6.7216 |
500 |
4113.000 |
23967531,5 |
1621505,2 |
2716752,0 |
1127236,3 |
961295,9 |
950072,1 |
|||||||||||||||
22.6.2. R5679; 22.6.2. R3 720 |
1947810,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
422887,5 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.2. R5679; 22.6.2. R3 720, 22.6.2. R0189, 22.6.02,53900, 22.6.02.50182, 22.6.02.54200, 22.6.5115, 22.6.5018 |
4579309,4 |
120984,0 |
557089,9 |
1967635,4 |
644138,0 |
410838,9 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
471133,8 |
24169,0 |
95194,0 |
81306,1 |
6086,5 |
2066,8 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
2639209,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
66 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках проекта "Родная улица" |
Минтранс РБ; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
45088828,8 |
2558199,7 |
2357940,1 |
3399699,1 |
5410990,2 |
4488008,5 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.6.04.00000 |
X |
X |
39930400,4 |
2524735,0 |
2221601,0 |
3234289,0 |
4270209,4 |
3461982,2 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
1974004,5 |
3953,7 |
0,0 |
0,0 |
983993,5 |
986057,3 |
||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
859731,9 |
29511,0 |
136339,1 |
165410,1 |
156787,3 |
39969,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
2324692,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
6.6.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
32611252,0 |
1807754,7 |
1373412,8 |
2633431,3 |
4553177,2 |
3558272,2 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.04.72160; 22.6.03.72160; 22.6.7216 |
500 |
4111.000 |
28041484,2 |
1784943,0 |
1262349,0 |
2491959,0 |
3470983,2 |
2657513,7 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
|
22.6.04.53900; 22.6.5104 |
4316.000 |
1828472,6 |
3953,7 |
0,0 |
0,0 |
952444,4 |
872074,5 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
649503,2 |
18858,0 |
111063,8 |
141472,3 |
129749,6 |
28684,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
2091792,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
6.6.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ; администрации МР и ГО (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
12477576,8 |
750445,0 |
984527,3 |
766267,8 |
857813,0 |
929736,3 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.6.04.72160; 22.6.03.72160; 22.6.7216 |
500 |
4112.000 |
11888916,2 |
739792,0 |
959252,0 |
742330,0 |
799226,2 |
804468,5 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.6.04.53900 |
145531,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31549,1 |
113982,8 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
210228,7 |
10653,0 |
25275,3 |
23937,8 |
27037,7 |
11285,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
232900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||
7 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД; Минобрнауки РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3181464,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217189,0 |
162884,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.7.00,00000 |
X |
X |
3180504,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217189,0 |
162884,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель подпрограммы - сократить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 205 человек (-29%) по сравнению с 2012 годом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - предупредить опасное поведение участников дорожного движения за счет развития системы фото- и видеофиксации | ||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3120411,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217189,0 |
162884,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.7.01.00000 |
X |
X |
3120411,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217189,0 |
162884,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
Х |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) систем автоматического контроля та дорожным движением на территории Республики Башкортостан |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3120411,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
217189,0 |
162884,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.7.01.24390 |
100 |
5042.000 |
430354,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41979,3 |
|||||||||||||||
200 |
2109910,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41687,3 |
||||||||||||||||||||
800 |
824,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
94,2 |
||||||||||||||||||||
0408 |
100 |
|
27005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27005,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
200 |
X |
457215,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95092,0 |
79123,2 |
|||||||||||||||||||
800 |
X |
92,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
0314 |
400 |
X |
95000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
95000,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
409 |
22.7.01.24390 |
300 |
5994.000 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
Х |
Х |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
од ^ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.2 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
61053,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.7.R2.00000 |
X |
X |
60093,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.2.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
61053,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0409 |
22.7.R2.24390; 22.7 01.24390 |
X |
5998.182 |
60093,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - создать систему пропагандистского воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере безопасности дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.3.1 |
Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Задача подпрограммы - сформировать у детей и подростков навыков безопасного поведения на дорогах | ||||||||||||||||||||||||||
7.4 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД; Минобрнауки РБ; МВД по РБ (по согласованию) |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.4.1 |
Создание печатной информационно-пропагандистской продукции - баннеров |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.4.2 |
Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло" и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД; Минобрнауки РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
7.4.3 |
Приобретение учебного оборудования для детей по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД; Минобрнауки РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
8 |
Республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.Г.0000 |
X |
X |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель республиканской целевой программы - дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности перевозок воздушным транспортом на территории Республики Башкортостан в соответствии с международными требованиями путем увеличения транзитного потенциала и создания внутрирегиональных связей, эффективного и качественного удовлетворения спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные услуги и работы | ||||||||||||||||||||||||||
Задачи республиканской целевой программы: совершенствование системы государственного регулирования рынка авиационных услуг и работ; обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности; развитие и расширение рынка авиаперевозок, в том числе внутрирегиональных, воздушных сообщений; осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов (реконструкция взлетно-посадочных полос, аэровокзальных комплексов, оснащение современной спецтехникой); совершенствование нормативного правового обеспечения отрасли гражданской авиации, в том числе путем поэтапного внедрения европейских авиационных правил; совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров | ||||||||||||||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.Г.0000 |
X |
X |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
8.1.1 |
Осуществление взноса РБ в уставные капиталы (фонды) в сфере транспорта иным юридическим лицам |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22 Г.01.62990 |
400 |
5998.007 |
1070000,0 |
570000,0 |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
9 |
Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.Д.0000 |
X |
X |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цели республиканской целевой программы: повышение безопасности жизнедеятельности на территории Республики Башкортостан за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС; развитие транспортного комплекса Республики Башкортостан за счет использования спутниковых навигационных технологий на основе системы ГЛОНАСС; развитие инновационной инфраструктуры Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||
Задачи республиканской целевой программы: создание и модернизация на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационно-информационных систем мониторинга работы пассажирского транспорта, включая межрегиональные и социальные перевозки, транспорта для перевозки учащихся, ведомственного транспорта органов исполнительной власти Республики Башкортостан, а также сельскохозяйственной техники; создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС навигационно-информационных систем мониторинга работы транспорта служб экстренного реагирования на территории Республики Башкортостан; создание с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС систем мониторинга работы транспорта, осуществляющего перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов, на территории Республики Башкортостан; создание автоматизированной системы управления дорожным движением; повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций для работы с навигационно-информационными, геоинформационными и другими системами, созданными на базе технологий ГЛОНАСС; развитие и актуализация нормативной правовой базы Республики Башкортостан в сфере внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС | ||||||||||||||||||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе. |
X |
X |
X |
X |
X |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.Д.0000 |
X |
X |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
9.1.1 |
Создание единого регионального навигационно-информационного центра Республики Башкортостан |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
555286,1 |
436481,4 |
118804,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.Д.2511 |
200 |
5054.000 |
72364,3 |
51084,3 |
21280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
22.Д. 5062 |
56892,8 |
51908,1 |
4984,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
426029,0 |
333489,0 |
92540,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
10 |
Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.И.0000 |
X |
X |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель республиканской целевой программы - сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2015 году на 9% по сравнению с 2010 годом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача республиканской целевой программы - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | ||||||||||||||||||||||||||
10.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" |
Минтранс РБ; ГКУ РБ ЦОДД |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.И.0000 |
X |
X |
101315,0 |
99700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
10.1.1 |
Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
3315,0 |
1700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.И.2522 |
200 |
5397.000 |
3315,0 |
1700,0 |
1615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
10.1 2 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе; |
X |
X |
X |
X |
X |
98000,0 |
98000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0314 |
22.И.2522 |
400 |
5042.000 |
54029,9 |
54029,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
500 |
43970,1 |
43970,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
11 |
Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
36000,0 |
36000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.П.0000 |
X |
X |
36000,0 |
36000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Цель республиканской целевой программы - снизить уровень преступности в Республике Башкортостан к 2020 году на 3,9% по сравнению с 2013 годом | ||||||||||||||||||||||||||
Задача республиканской целевой программы - обеспечить безопасность в общественных местах | ||||||||||||||||||||||||||
11.1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
36000,0 |
36000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
X |
22.П.0000 |
X |
X |
36000,0 |
36000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
11.1.1 |
Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
36000,0 |
36000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0412 |
22.11.2460 |
200 |
5397.000 |
30000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
5398.000 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
Минтранс РБ |
Итого, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
X |
495349,3 |
33435,8 |
31798,7 |
34801,0 |
38431,8 |
42443,6 |
||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан |
810 |
0408 |
22.Я.01.02040 |
100 |
5001.000 |
369599,4 |
21473,2 |
21424,3 |
21446,5 |
25098,4 |
29193,3 |
|||||||||||||||
200 |
51164,9 |
4110,0 |
4254.6 |
4325,9 |
3009,5 |
3047,5 |
||||||||||||||||||||
300 |
5994.000 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
800 |
5001.000 |
872,2 |
185,9 |
83,2 |
25,0 |
21,6 |
25,0 |
|||||||||||||||||||
22.Я.01.92360 |
100 |
65521,5 |
7170,3 |
5889,7 |
7259,5 |
8025,6 |
9003,9 |
|||||||||||||||||||
22.Я.01.92380 |
200 |
7356,6 |
496,4 |
146,9 |
1732,3 |
2276,7 |
1173,9 |
|||||||||||||||||||
22. Я. 01.92360 |
800 |
651,3 |
0,0 |
0,0 |
11,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||||
0705 |
22. Я.01.92040 |
200 |
179,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
местные бюджеты |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
внебюджетные источники |
X |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
Срок реализации мероприятия |
Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) |
Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения |
Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) |
|||||||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||
1 |
2 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||
А |
Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
40686369,0 |
45453674,2 |
49015778,7 |
46924625,9 |
53466194,2 |
36657145,8 |
33549821,4 |
2014-2025 |
1-7 |
1.1-1.4; 2.1-2.18; 3.1-3.2; 4.1-4.2; 5.1-5.3; 6.1-6.23; 7.1-7.4; 8.1; 9.1-9.11; 10.1-10.4; 11.1 |
X |
X |
|||
21977686,0 |
22316405,7 |
20541013,8 |
19664371,7 |
23705639.7 |
17878099,7 |
17878099,7 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
33600,0 |
43200,0 |
51840,0 |
3877,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4675117,8 |
7525595,2 |
4719978,1 |
7393835,9 |
8928534,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
80000,0 |
246400,0 |
316800,0 |
272160,0 |
20357,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
127323,9 |
213772,3 |
181751,4 |
183252,2 |
152472,4 |
116911,0 |
47697,7 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
13826241,3 |
15117411,0 |
23213035,4 |
19359166,1 |
20655312,1 |
18662135,1 |
15624024,0 |
||||||||||
1 |
Подпрограмма "Развитие автомобильного и электрического транспорта Республики Башкортостан" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2017 |
6; 1 |
1.1-1.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
6 |
1.1 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.1.1 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) систем автоматического контроля за дорожным движением на территории Республики Башкортостан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
6 |
1.1 |
количество исправных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, шт. |
2014 - 129; 2015 - 134 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 - 2017 |
1 |
1,2-1,4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.2.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 - 2017 |
1 |
1.2 |
количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. |
2016 - 1000; 2017 - 1000 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.2.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016 - 2017 |
1 |
13 |
количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. |
2016 - 800; 2017 - 1100 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.2.3 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017 |
1 |
14 |
количество разработанных научно-исследовательских проектов, шт. |
2017 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2016 |
1 |
1.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1.3.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2016 |
1 |
1.4 |
количество приобретенного подвижного состава, ед. |
2014 - 50; 2016 - 100 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2 |
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок Республики Башкортостан" |
5183310,0 |
4223171,0 |
2035382,1 |
1556832,1 |
1726832,1 |
1661832,1 |
516832,1 |
2014 - 2025 |
1; 2 |
2.1-2.20; 1.4 |
X |
X |
|||
3961310,0 |
3653171,0 |
1145382,1 |
36832,1 |
36832,1 |
36832,1 |
36832.1 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1222000,0 |
570000,0 |
890000,0 |
1520000,0 |
1690000,0 |
1625000,0 |
480000,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот на проезд" |
1043074,9 |
1494240,2 |
677800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.1-2.3; 2.19 |
X |
X |
|||
1043074,9 |
1494240,2 |
677800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.1.1 |
Обеспечение перевозок пассажиров в общественном транспорте по единым социальным проездным билетам |
358202,8 |
259286,8 |
230000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.1 |
количество пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки, перевезенных по единым социальным проездным билетам, тыс. человек |
2014 - 28000; 2015 - 29000; 2016 - 30000; 2017 - 18000; 2018 - 18000; 2019 - 18000; 2020 - 13000; 2021 - 20000 |
|||
358202,8 |
259286,8 |
230000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.1.2 |
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
46467,2 |
16684,0 |
14800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.2 |
количество пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки, перевезенных на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, тыс. человек |
2014 - 553,2; 2015 - 556; 2016 - 557: 2017 - 557; 2018 - 557; 2019 - 570; 2020 - 557; 2021 - 557 |
|||
46467,2 |
16684,0 |
14800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.1.3 |
Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам) |
638204,9 |
1218200,0 |
433000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.3; 2.19 |
количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по регулируемым ценам (тарифам), тыс. человек |
2014 - 115000; 2015 - 115000; 2016 - 115000; 2017 - 80000; 2018 - 63000; 2019 - 63000; 2020 - 63000; 2021 - 63000 |
|||
638204,9 |
1218200,0 |
433000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.1.4 |
Обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Республики Башкортостан по искам к Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов |
200,0 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2020 |
1 |
2.3 |
количество судебных актов, принятых к исполнению, ед. |
2019 - 1; 2020 - 1 |
|||
200,0 |
69,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям воздушного транспорта, обеспечивающим перевозки пассажиров на региональных маршрутах" |
104287,7 |
101815,1 |
80000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.4 |
X |
X |
|||
104287,7 |
101815,1 |
80000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.2.1 |
Обеспечение государственной поддержки регионального авиасообщения |
104287,7 |
101815,1 |
80000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.4 |
количество пассажиров, перевезенных по региональным маршрутам, тыс. человек |
2014 - 10; 2015 - 10; 2016 - 10; 2017 - 10; 2018 - 10; 2019 - 15; 2020 - 20; 2021 - 10 |
|||
104287,7 |
101815,1 |
80000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций пригородного железнодорожного транспорта, обеспечивающих перевозку обучающихся по льготным тарифам" |
23755,2 |
14445,2 |
14250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.5 |
X |
X |
|||
23755,2 |
14445,2 |
14250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.3.1 |
Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при оплате проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения |
23755,2 |
14445,2 |
14250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.5 |
количество обучающихся, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом по территории Республики Башкортостан, тыс. человек |
2014 - 412,5; 2015 - 415,5; 2016 - 416,5; 2017 - 270; 2018 - 270; 2019 - 300; 2020 - 270; 2021 - 270 |
|||
23755,2 |
14445,2 |
14250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка пассажирских железнодорожных перевозок в пригородном сообщении" |
432897,4 |
447200,0 |
336500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.6 |
X |
X |
|||
432897,4 |
447200,0 |
336500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.4.1 |
Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым ценам (тарифам) |
432897,4 |
447200,0 |
336500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2021 |
1 |
2.6 |
количество пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, тыс. человек |
2014 - 4302,2; 2015 - 4293,2; 2016 - 4242,2; 2017 - 3500; 2018 - 3500; 2019 - 3600; 2020 - 3500; 2021 - 3500 |
|||
432897,4 |
447200,0 |
336500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по размещению заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов)" |
39244,4 |
31044,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
2014 - 2025 |
1 |
2.7 |
X |
X |
|||
39244,4 |
31044,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.5.1 |
Обеспечение размещения заказов на оказание услуг, связанных с организацией и обслуживанием воздушных перевозок (авиарейсов) |
39244,4 |
31044,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
2014 - 2025 |
1 |
2.7 |
количество размещенных заказов, связанных с организацией авиарейсов, ед. |
2014 - 22; 2015 - 6; 2016 - 8; 2017 - 8; 2018 - 8; 2019 - 15; 2020 - 8; 2021 - 8; 2022 - 8; 2023 - 8; 2024 - 8; 2025 - 8 |
|||
39244,4 |
31044,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
2.6 |
Региональный проект "Развитие автомобильных и авиационных грузовых перевозок из Международного аэропорта "Уфа" |
50000,0 |
50000,0 |
70000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
2019 - 2024 |
2 |
2.7 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
50000,0 |
50000,0 |
70000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
||||||||||
2.6.1 |
Строительство авиационного грузового комплекса в Международном аэропорту "Уфа" |
50000,0 |
50000,0 |
70000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
2019 - 2024 |
2 |
2.7 |
перевалка груза, г |
2019 - 6620; 2020 - 6620; 2021 - 8250; 2022 - 8250; 2023 - 8250; 2024 - 9500 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
50000,0 |
50000,0 |
70000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
100000,0 |
0,0 |
||||||||||
2.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности в области транспорта и дорожного хозяйства" |
7732,2 |
70853.1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2014 - 2025 |
1 |
1.4; 2.8; 2.9 |
X |
X |
|||
7732,2 |
70853,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.7.1 |
Обеспечение реализации оказания услуг инвестиционного консультирования по формированию инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017 |
1 |
2.8 |
количество заключенных инвестиционных соглашений, шт. |
2017 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.7.2 |
Транспортное обслуживание мероприятий, проводимых органами государственной власти на республиканском и федеральном уровнях |
7732.2 |
70853,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
2016 - 2025 |
1 |
1.4; 2.9 |
количество мероприятий, проводимых органами государственной власти РБ, ед. |
2016 - 10; 2017 - 10; 2018 - 3; 2019 - 6; 2020 - 3: 2021 - 3; 2022 - 3: 2023 - 3; 2024 - 3; 2025 - 3 |
|||
7732,2 |
70853,1 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.7.3 |
Осуществление визитов официальных делегаций, официальных и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации, организация приемов в Республике Башкортостан официальных делегаций, официальных и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2018 |
1 |
1.4; 2.9 |
количество визитов официальных делегаций Республики Башкортостан в зарубежные страны, шт. |
2014 - 11; 2015 - 5; 2016 - 2; 2017 - 1; 2018 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
2.8 |
Основное мероприятие "Обновление парка подвижного состава" |
1664018,7 |
1396470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2020 |
1 |
2.9; 2.20 |
X |
X |
|||
1664018,7 |
1396470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.8.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автотранспорта |
1664018.7 |
1396470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2020 |
1 |
2.9; 2,20 |
количество приобретенного подвижного состава, ед. |
2018 - 100; 2019 - 26; 2020 - 205 |
|||
1664018,7 |
1396470,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.9 |
Региональный проект "Чистый воздух" |
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
1 |
2.9 |
X |
X |
|||
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.9.1 |
Выполнение мероприятий по приобретению городских автобусов большой вместимости |
499841.9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
1 |
2.9 |
количество приобретенных автобусов большой вместимости, шт. |
2019 - 74 |
|||
499841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
2.10 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" |
146457,6 |
87852,2 |
21232,1 |
21232,1 |
21232.1 |
21232,1 |
21232,1 |
2018 - 2025 |
1; 2 |
2.10-2.12; 2.14-2.17; 2.19; 2.20 |
X |
X |
|||
146457.6 |
87852,2 |
21232,1 |
21232,1 |
21232,1 |
21232,1 |
21232,1 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.1 |
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
12844,6 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
2018 - 2025 |
1 |
2.10; 2.19; 2.20 |
количество выданных карт маршрута и свидетельств регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, шт. |
2018 - 100; 2019 - 100; 2020 - 100; 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100; 2025 - 100 |
|||
12844,6 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.2 |
Организация деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
2018 - 2025 |
1 |
2.11 |
количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, шт. |
2018 - 1300; 2019 - 1500; 2020 - 1500; 2021 - 1500; 2022 - 1500; 2023 - 1500; 2024 - 1500; 2025 - 1500 |
|||
42,0 |
42.0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.3 |
Организация транспортного обслуживания населения на территории Республики Башкортостан |
20550,5 |
20658,3 |
21125,8 |
21125,8 |
21125,8 |
21125,8 |
21125,8 |
2018 - 2025 |
1 |
2.12; 2.19; 2.20 |
объем перевезенных пассажиров законными перевозчиками |
2018 - 19770; 2019 - 28000; 2020 - 22000; 2021 - 23000; 2022 - 23000; 2023 - 23000; 2024 - 23000; 2025 - 23000 |
|||
15537,2 |
16602,4 |
16351,0 |
16351,0 |
16351,0 |
16351,0 |
16351,0 |
||||||||||
4928,3 |
3970,9 |
4689,8 |
4689,8 |
4689,8 |
4689,8 |
4689,8 |
||||||||||
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.4 |
Обеспечение научно-исследовательских работ по развитию регулярных пассажирских перевозок |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
1 |
2.12 |
количество разработанных научно-исследовательских проектов, шт. |
2018 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.5 |
Осуществление мероприятий по разработке проектно-изыскательских работ, экспертизы |
2000,0 |
14055,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2020 |
1; 2 |
2.14-2.15 |
количество проектов, шт. |
2019 - 2; 2020 - 1 |
|||
2000,0 |
14055,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.6 |
Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов, построенных в ходе реконструкции железнодорожного вокзала станции Уфа |
43292,4 |
43292,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2020 |
1; 2 |
2.14-2.15 |
процент технической готовности объекта "Реконструкция железнодорожного вокзала станции Уфа", % |
2019 - 22,87; 2020 - 95,8 |
|||
43292,4 |
43292.4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.7 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества в сфере транспорта |
51507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
2 |
2.16-2.17 |
количество отремонтированных объектов, переданных в муниципальную собственность, ед. |
2019 - 4 |
|||
51507,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.8 |
Строительство и реконструкция речных причалов |
16220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
2 |
2.16-2,17 |
ввод причала у Монумента Дружбы, 4 пан, ед. |
2019 - 1 |
|||
16220,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.10.9. |
Обновление Республиканской системы мониторинга пассажирского транспорта Республики Башкортостан, являющейся составной частью Регионального навигационно-информационной системы Республики Башкортостан |
0,0 |
9740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
1 |
2.18 |
количество подсистем мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Республики Башкортостан |
2020 - 1 |
|||
0,0 |
9740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
2.11 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
1172000,0 |
520000,0 |
820000,0 |
1420000,0 |
1590000,0 |
1525000,0 |
480000,0 |
2014 - 2025 |
1,2 |
2.13 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1172000,0 |
520000,0 |
820000,0 |
1420000,0 |
1590000,0 |
1525000,0 |
480000,0 |
||||||||||
2.11.1 |
Строительство/реконструкция терминалов воздушных линий аэропорта |
195000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
0,0 |
2014 - 2019, 2022 - 2024 |
1,2 |
2.13 |
ввод в эксплуатацию терминала ВВЛ АО МАУ, ед. |
2020 - 1; 2025 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
195000,0 |
0,0 |
0,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
1000000,0 |
0,0 |
||||||||||
2.11.2 |
Землеустройство и развитие инфраструктуры аэропорта |
896000,0 |
450000,0 |
250000,0 |
350000,0 |
520000,0 |
495000,0 |
450000,0 |
2014 - 2025 |
1.2 |
2.13 |
количество объектов, ед. |
2014 - 1; 2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1, 2018 - 8; 2019 - 1; 2020 - 1; 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1: 2024 - 1; 2025 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
896000,0 |
450000,0 |
250000,0 |
350000,0 |
520000,0 |
495000,0 |
450000,0 |
||||||||||
2.11.3 |
Развитие инфраструктуры аэродромной зоны аэропорта |
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 |
1,2 |
2.13 |
количество объектов по реконструкции ИВЛП-2, ед. |
2021 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
500000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.11.4 |
Благоустройство привокзальной площади аэропорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2015, 2017 |
1,2 |
2.13 |
количество объектов благоустроенных на привокзальной площади аэропорта, шт. |
2014 - 6; 2015 - 9; 2017 - 10 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.11 5 |
Обновление основных производственных фондов |
81000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
2014 - 2025 |
1,2 |
2.13 |
износ ОПФ, % |
2014 - 30; 2015 - 30; 2016 - 30; 2017 - 30: 2018 - 30; 2019 - 30; 2020 - 30; 2021 - 30; 2022 - 30; 2023 - 30; 2024 - 30; 2025 - 30 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
81000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
||||||||||
2.12 |
Основное мероприятие "Развитие навигационно-информационной подсистемы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
1 |
2,18 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2 12 1 |
Развитие подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
1 |
2.18 |
количество лицензий для осуществления контроля за транспортным обслуживанием населения |
2020 - 6500 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.13. |
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийских мероприятий |
0,0 |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
1 |
2.18 |
X |
X |
|||
0,0 |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2.13.1. |
Мероприятия по укреплению материально-технической базы и выполнению других обязательств в сфере установленных функций |
0,0 |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 |
1 |
2.18 |
количество мероприятий, проводимых органами государственной власти РБ, ед. |
2020 - 1 |
|||
0,0 |
9251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3 |
Подпрограмма "Развитие железнодорожного транспорта Республики Башкортостан" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2017 |
1; 2 |
3.1-3.2 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2017 |
1; 2 |
3.1-3.2 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
3.1.1 |
Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере транспорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2017 |
1;2 |
3.1-3.2 |
количество объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. шт. |
2014 - 23; 2017 - 25 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего водного транспорта Республики Башкортостан" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016, 2017 |
1 |
4.1-4.2 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4 1 |
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и реконструкции портов, пристаней и речных вокзалов на территории республики" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016, 2017 |
1 |
4.1-4.2 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4.1.1 |
Обеспечение строительства речного грузовою порта в г. Агидели с устройством нефтеналивного терминала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2016, 2017 |
1 |
4.1-4 2 |
количество введенных в эксплуатацию речных грузовых портов, ед. |
2016 - 1; 2017 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Башкортостан" |
80000,0 |
1510820,0 |
1413156,0 |
1233750,0 |
31588,5 |
0,0 |
0,0 |
2015; 2018 - 2023 |
3 |
5.1-5.3 |
X |
X |
|||
0,0 |
6099,0 |
6379,0 |
9560,0 |
1177,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
33600,0 |
43200,0 |
51840,0 |
3877,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
44721,0 |
46777,0 |
50190,0 |
6176,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
80000,0 |
246400,0 |
316800,0 |
272160,0 |
20357,8 |
|
|
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
1180000,0 |
1000000,0 |
850000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
3 |
5.1-5.2 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5.1.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
3 |
5.1 |
количество приобретенной техники, работающих на газомоторном топливе, ед. |
2015 - 162 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5.1.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению коммунальной техники и колесных тракторов, работающих на газомоторном топливе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2015 |
3 |
5.1; 5.2 |
количество приобретенной коммунальной техники работающих на газомоторном топливе, ед. |
2015 - 12 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Подготовка условий для работы автотранспортных средств на газомоторном топливе" |
80000,0 |
1510820,0 |
1413156,0 |
1233750,0 |
31588,5 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2023 |
3 |
5.3 |
X |
X |
|||
0,0 |
6099,0 |
6379,0 |
9560,0 |
1177,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
33600,0 |
43200,0 |
51840,0 |
3877,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
44721,0 |
46777,0 |
50190,0 |
6176,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
80000,0 |
246400,0 |
316800,0 |
272160,0 |
20357,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
1180000,0 |
1000000,0 |
850000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5.2.1 |
Обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций |
80000,0 |
1460000,0 |
1360000,0 |
1174000,0 |
24235,5 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2023 |
3 |
5.3 |
количество объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом, введенных в эксплуатацию, ед. |
2018 - 1; 2019 - 1; 2020 - 7; 2021 - 10; 2022 - 9; 2023 - 1 |
|||
0,0 |
33600,0 |
43200,0 |
51840,0 |
3877,7 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
80000,0 |
246400,0 |
316800,0 |
272160,0 |
20357,8 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
1180000,0 |
1000000,0 |
850000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5.2.2 |
Переоборудование существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику |
0,0 |
50820,0 |
53156,0 |
59750,0 |
7353,0 |
0,0 |
0,0 |
2020 - 2023 |
3 |
5.3 |
количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, ед. |
2020 - 1389; 2021 - 2187; 2022 - 2459; 2023 - 303 |
|||
0,0 |
6099,0 |
6379,0 |
9560,0 |
1177,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
44721,0 |
46777,0 |
50190,0 |
6176,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6 |
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог на территории Республики Башкортостан" |
34792811,7 |
39317896,9 |
45150115.3 |
43714666,1 |
51288273,0 |
34581417,2 |
32619092,8 |
2014 - 2025 |
4 |
2.8; 6.1-6.23 |
X |
X |
|||
17387088,7 |
18255349,4 |
18972127,4 |
19198601,9 |
23248130,0 |
17427371,1 |
17427371,1 |
||||||||||
0,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
4675117,8 |
7480874,2 |
4673201,1 |
7343645,9 |
8922358,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
126363,9 |
213772,3 |
181751,4 |
183252,2 |
152472,4 |
116911,0 |
47697,7 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
12604241,3 |
13367411,0 |
21323035,4 |
16989166,1 |
18965312,1 |
17037135,1 |
15144024,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" |
14496012,8 |
19594228,8 |
26489793,0 |
26290448,5 |
30323680,1 |
17415311.9 |
16539810,4 |
2014 - 2025 |
4 |
2.8; 6.1-6.11; 6.19 |
X |
X |
|||
1513343,9 |
1516379,8 |
2869766,5 |
3086191,4 |
3765007,8 |
1436231,2 |
1841231,2 |
||||||||||
0,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2002000,0 |
4709948,0 |
3164601,1 |
7007510,8 |
8323398,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10980668,9 |
13367411,0 |
20455425,4 |
16196746.3 |
18235273,4 |
15979080,7 |
14698579,2 |
||||||||||
6.1.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
12387904,6 |
13764524,1 |
22386994,7 |
18301125,7 |
15217071,7 |
16824579,7 |
15949078,2 |
2014 - 2025 |
4 |
6.1-6.10 |
ввод автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, км |
2014 - 20,02; 2015 - 79,69; 2016 - 12,15; 2017 - 19,09; 2018 - 25,28; 2019 - 12,7; 2020 - 16,5; 2021 - 9,8; 2022 - 20,2; 2023 - 40,6; 2024 - 54,83 2025 - 83,19 |
|||
918509,8 |
488715,4 |
1176300,9 |
1755722,5 |
2141560,4 |
845499,0 |
1250499,0 |
||||||||||
0,0 |
490,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
500000,0 |
1100000,0 |
1000000,0 |
1300000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10969394,8 |
12175318,7 |
20210693,8 |
15245403,2 |
13075511,3 |
15979080,7 |
14698579,2 |
||||||||||
6.1.2 |
Обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
145696,7 |
202830,3 |
203465,6 |
202070,9 |
202150,1 |
340732,2 |
340732,2 |
2014 - 2025 |
4 |
6.1-6.10 |
количество контрольных мероприятий, осуществляемых передвижной лабораторией дорожного контроля, в год, ед. |
2014 - 161; 2015 - 212; 2016 - 175; 2017 - 180; 2018 - 185; 2019 - 190; 2020 - 205; 2021 - 210; 2022 - 220; 2023 - 230; 2024 - 235; 2025 - 240 |
|||
126570,9 |
130787,1 |
161570,9 |
161570,9 |
161570,9 |
128052,2 |
128052,2 |
||||||||||
16746,1 |
68142,8 |
34263,6 |
34322,4 |
34382,7 |
21179,2 |
21179,2 |
||||||||||
2379,7 |
3900,4 |
7631,1 |
6177,6 |
6196,5 |
191500.8 |
191500,8 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.1.3 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |
314776,0 |
191353,0 |
490000,0 |
228398,0 |
490000,0 |
250000,0 |
250000,0 |
2019 - 2025 |
4 |
6.11 |
ввод мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, пм |
2019 - 125,5; 2020 - 530,0; 2021 - 433,0; 2022 - 139,0; 2023 - 60,0; 2024 - 140,0; 2025 - 140,0 |
|||
314776,0 |
191353,0 |
490000,0 |
228398,0 |
490000,0 |
250000,0 |
250000,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.1.4 |
Предоставление материальной помощи, выплачиваемой неработающим пенсионерам |
50,0 |
83,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017 - 2020 |
4 |
6.1 |
количество мероприятий по выплате материальной помощи неработающим пенсионерам |
2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
50,0 |
83,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.1.5 |
Обеспечение строительства и эксплуатации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства |
29417,1 |
33397,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2020 |
4 |
2 8 |
количество проверенных элементов в соответствии с действующими концессионными соглашениями, шт. |
2018 - 29; 2019 - 2018; 2020 - 286 |
|||
24382,4 |
28261,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
5019,7 |
5022,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
15,0 |
113,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.1.6 |
Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащего эксплуатации на платной основе |
1618168,4 |
5402040,3 |
3409332,7 |
7558853,9 |
14414458,3 |
0,0 |
0,0 |
2018 - 2023 |
4 |
6.3; 6.19 |
доля освоенных средств по объекту капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в общем объеме средств, предусмотренных на данный объект, % |
2018 - 3,40; 2019 - 8,25; 2020 - 20,00; 2021 - 33,00; 2022 - 68,00; 2023 - 100,0 |
|||
104894,3 |
600000,0 |
1000000,0 |
900000,0 |
931297,3 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
1502000,0 |
3609948,0 |
2164601,1 |
5707510,8 |
8323398,9 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
11274,1 |
1192092,3 |
244731,6 |
951343,1 |
5159762,1 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.1.7 |
Осуществление строительного надзора в области дорожной деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2020- 2022 |
4 |
2.8 |
количество проведенных инструментальных обследований в области строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |
2020 - 35; 2021 - 36; 2022 - 37 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения" |
5206866,2 |
6035359,4 |
7266560,5 |
4595316,5 |
9251857,7 |
5096744,7 |
8331081,5 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.10; 6.12; 6.13 |
X |
X |
|||
5206866,2 |
6035374,4 |
7260494,9 |
4595316,5 |
9251857,7 |
5096744,7 |
8331081,5 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
6065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
1114410,5 |
1182927,0 |
2054672.7 |
1288080,9 |
1780212,3 |
959990,0 |
4194326,8 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.10; 6.13 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, км |
2014 - 295; 2015 - 201; 2016 - 409,5; 2017 - 415; 2018 - 365; 2019 - 359; 2020 - 222; 2021 - 175; 2022 - 180; 2023 - 445; 2024 - 450; 2025 - 455; |
|||
1114410,5 |
1182927,0 |
2054672,7 |
1288080,9 |
1780212,3 |
959990,0 |
4194326,8 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |
3917216,0 |
4690303,8 |
5059895,6 |
3156470,0 |
7321002,7 |
3986112,0 |
3986112,0 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-69 |
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета РБ, км |
2014 - 16,02; 2015 - 76,69; 2016 - 1,15; 2017 - 19,09; 2018 - 18,08; 2019 - 4,0; 2020 - 9,930; 2021 - 2,278; 2022 - 0; 2023 - 0; 2024 - 35,53; 2025 - 73,19 |
|||
3917216.0 |
4690303,8 |
5053830,0 |
3156470,0 |
7321002,7 |
3986112,0 |
3986112,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
6065,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2.3 |
Организация контроля перевозок опасных крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
175159,7 |
162128,6 |
151992,2 |
150765,6 |
150642,7 |
150642,7 |
150642,7 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.9; 6.12 |
количество профилактических мероприятий на автомобильных дорогах в целях выявления превышения допустимого веса труда (совместно с ГИБДД по РБ и УГАДН), тыс. ед. |
2014 - 228,4; 2015 - 231,1; 2016 - 229,5; 2017 - 230; 2018 - 140; 2019 - 143; 2020 - 120; 2021 - 140; 2022 - 140; 2023 - 140; 2024 - 140; 2025 - 140 |
|||
144244,5 |
130794,7 |
124412,5 |
124410.9 |
124410,5 |
124410,5 |
124410,5 |
||||||||||
29937,3 |
30903,8 |
27415,7 |
26190,7 |
26068.2 |
26068,2 |
26068,2 |
||||||||||
977,9 |
430,1 |
164,0 |
164,0 |
164,0 |
164,0 |
164,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.2.4 |
Осуществление поддержки социальною характера работников транспортной сферы |
80,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2020 |
4 |
6.7-6.9; 6.12 |
количество осуществленных выплат социального характера, ед. |
2019 - 10; 2020 - 1 |
|||
80,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" |
6933853,8 |
6871687,3 |
5606119,9 |
4631750,8 |
4076636,0 |
6453973,1 |
0,0 |
2017 - 2024 |
4 |
6.7.1; 6.9; 6.13-6.16; 6.21-6.23 |
X |
X |
|||
4388979,4 |
4184479,5 |
4220436,0 |
4568056,0 |
4033490,3 |
5854097,0 |
0,0 |
||||||||||
2481573,7 |
2578941,8 |
1288600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
63300,7 |
108266,0 |
97083,9 |
63694,8 |
43145,7 |
52703,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547173,1 |
0,0 |
||||||||||
6.3.1 |
Выполнение комплексных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
77000,0 |
80039,0 |
65000,0 |
0,0 |
0,0 |
405000,0 |
0,0 |
2019 - 2021 2024 |
4 |
6.7.1; 6.13-6.16; 6.22- 6.23 |
ввод автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломерации, км |
2019 - 0,00; 2020 - 0,00; 2021 - 7,35; 2024 - 28,10 |
|||
0,0 |
80039,0 |
65000,0 |
0,0 |
0,0 |
405000,0 |
0,0 |
||||||||||
77000,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3.2 |
Выполнение комплексных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
3559465,0 |
2915076,0 |
2163897,0 |
2429537,0 |
2506896,0 |
3781509,9 |
0,0 |
2019 - 2024 |
4 |
6.7.1; 6.13-6.16; 6.21-6.23 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломерации, км |
2019 - 53,9; 2020 - 45,0; 2021 - 45,0; 2022 - 45,2; 2023 - 185,8; 2024 - 204,1 |
|||
2621151,8 |
2137370,2 |
1838297,0 |
2429537,0 |
2506896,0 |
3234336,8 |
0,0 |
||||||||||
938313,2 |
777705,8 |
325600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547173,1 |
0,0 |
||||||||||
6.3.3 |
Осуществление комплексных мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
2973,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
4 |
6.7.1; 6.13-6.16; 6.22-6.23 |
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета РБ, в том числе проходящих по территориям Уфимской и Стерлитамакской агломерации, км |
2019 - 0,01 |
|||
2973,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3.4 |
Выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
939200.8 |
2412044,2 |
2248204,7 |
946839,6 |
754889,9 |
119600,0 |
0,0 |
2019 - 2024 |
4 |
6.13-6.15; 6.21-6.23 |
ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения Уфимской и Стерлитамакской агломераций, км |
2019 - 6,1; 2020 - 2,2; 2021 - 5,2; 2022 - 5,5; 2023 - 2,5; 2024 - 1,4 |
|||
122519,0 |
920096,3 |
1596697,0 |
917581,0 |
732243,2 |
95012,0 |
0,0 |
||||||||||
806193.0 |
1419603,0 |
585000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10488,8 |
72344,9 |
66507,7 |
29258,6 |
22646,7 |
24588,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3.5 |
Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1782000,9 |
1263115,7 |
937301,7 |
1234920,6 |
790310,1 |
2091263,2 |
0,0 |
2019 - 2024 |
4 |
6.13; 6.14; 6.21-6.23 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
2019 - 84.4; 2020 - 84,5; 2021 - 64,8; 2022 - 43.4; 2023 - 46,8; 2024 - 98,9 |
|||
1071285,6 |
846804,0 |
546477,0 |
1201098,0 |
770547,3 |
2064690,2 |
0,0 |
||||||||||
660067,5 |
381633,0 |
366000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
50647,8 |
34678,7 |
24824,7 |
33822,6 |
19762,8 |
26573,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3,6 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
73214,1 |
41412,4 |
191716,5 |
20453,6 |
24540,0 |
56600,0 |
0,0 |
2019 - 2024 |
4 |
6.13; 6.14; 6.21-6.23 |
количество мероприятий, направленных на снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Уфимской и Стерлитамакской агломераций, относительно уровня 2017 года, шт. |
2019 - 11; 2020 - 11; 2021 - 10; 2022 - 6; 2023 - 4; 2024 - 9 |
|||
71050,0 |
40170,0 |
173965,0 |
19840,0 |
23803,8 |
55058,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
2164,1 |
1242,4 |
5751,5 |
613,6 |
736,2 |
1542,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.3.7 |
Осуществление мероприятий но приобретению дорожной техники |
500000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2017-2020 |
4 |
6.9 |
количество приобретенной дорожной техники, ед. |
2017 - 29; 2018 - 40; 2019 - 103; 2020 - 24 |
|||
500000,0 |
160000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.4 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
140624,0 |
111813,0 |
220000,0 |
370000,0 |
345000,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2023 |
45 |
6.13-6.14; 6.17; 6,21-6.23 |
X |
X |
|||
140624,0 |
111813,0 |
0,0 |
150000,0 |
125000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
220000,0 |
220000,0 |
220000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.4.1 |
Осуществление мероприятий по строительству автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения |
110166,0 |
111813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 - 2020 |
4 |
6.17; 6.22; 6,23 |
ввод АПВГК на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, шт. |
2019 - 3; 2020 - 3 |
|||
110166,0 |
111813,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.4.2 |
Осуществление мероприятий по приобретению камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорожной сети Уфимской и Стерлитамакской агломераций |
30458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
5 |
6.13; 6.14; 6.21 |
ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения Уфимской и Стерлитамакской агломераций, км |
2019 - 6,1 |
|||
30458,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
6.4.3 |
Создание информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
0,0 |
0,0 |
220000,0 |
370000,0 |
345000,0 |
0,0 |
0,0 |
2021 - 2023 |
4 |
6.13; 6.14; 6.21; 6.23 |
количество установленных объектов интеллектуальной транспортной системы, в том числе комплексов автоматизированной системы управления дорожным движением, Интеллектуальных светофоров, информацией пых табло, "умных" знаков, ед. |
2021 - 68; 2022 - 68; 2023 - 69 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150000,0 |
125000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
220000,0 |
220000,0 |
220000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
6.5 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
2757205,0 |
1122545,5 |
2783176,3 |
4872093,1 |
3596286,5 |
2620896,4 |
4143534,1 |
2014 - 2025 |
4 |
6.4-6.9; 6.14 |
X |
X |
|||
1635993,3 |
908643,8 |
2262101,0 |
4247964,0 |
2733500,0 |
2294121,4 |
4033269,4 |
||||||||||
191544,1 |
191984,4 |
0,0 |
116135,1 |
378959,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
25630,2 |
21917,3 |
46165,3 |
77732,0 |
53826,9 |
26775,0 |
10264,7 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
904037,4 |
0,0 |
474910,0 |
430262,0 |
430000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
||||||||||
6.5.1 |
Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местною значения |
2757205,0 |
1122545,5 |
2783176,3 |
4872093,1 |
3596286,5 |
2620896,4 |
4143534,1 |
2014 - 2025 |
4 |
6 4-6.9; 6.14 |
ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе служащих подъездами к сельским населенным пунктам, км |
2014 - 16,54; 2015 - 40,03; 2016 - 88,02; 2017 - 63,38; 2018 - 38,86; 2019 - 19,28; 2020 - 15,0; 2021 - 3,49; 2022 - 6,98; 2023 - 1,4; 2024 - 1,13; 2025 - 0,9 |
|||
1474955,4 |
813652,8 |
2262101,0 |
3673918,0 |
2200000,0 |
2213447,4 |
3952595.4 |
||||||||||
161037,9 |
94991,0 |
0,0 |
574046,0 |
533500,0 |
80674,0 |
80674,0 |
||||||||||
191544,1 |
191984,4 |
0,0 |
116135,1 |
378959,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
25630,2 |
21917,3 |
46165,3 |
77732,0 |
53826,9 |
26775,0 |
10264,7 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
904037,4 |
0,0 |
474910,0 |
430262,0 |
430000,0 |
300000,0 |
100000,0 |
||||||||||
6.6 |
Основное мероприятие "Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках проекта "Родная улица" |
5258249,9 |
5582247,9 |
2784465,6 |
2955057,2 |
3694812,7 |
2994491,1 |
3604666,8 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.9; 6 13 |
X |
X |
|||
4501281,9 |
5498658,9 |
2359329,0 |
2551074,0 |
3339274,2 |
2746176,8 |
3221789,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
37433,0 |
83589,0 |
38502,2 |
41825,4 |
55499,8 |
37433,0 |
37433,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
719535,0 |
0,0 |
386634,4 |
362157,8 |
300038,7 |
210881,3 |
345444,8 |
||||||||||
6.6.1 |
Осуществление мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общею пользования местного значения |
4106140,9 |
4093460,1 |
1582645,3 |
1747284,6 |
2480163,0 |
2060196,1 |
2615313,8 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.9; 6.13 |
протяженность ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
2014 - 383; 2015 - 351; 2016 - 500,5; 2017 - 505; 2018 - 510; 2019 - 515; 2020 - 272; 2021 - 277; 2022 - 282; 2023 - 287; 2024 - 292; 2025 - 297 |
|||
3571357,9 |
4034022,4 |
1186371,0 |
1372253,0 |
2142844,2 |
1823166,8 |
2243721,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
26148,0 |
59437,7 |
20639,9 |
23873.8 |
37280,1 |
26148,0 |
26148,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
508635.0 |
0,0 |
375634.4 |
351 157,8 |
300038.7 |
210881.3 |
345444,8 |
||||||||||
6.6.2 |
Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1152109,0 |
1488787,8 |
1201820,3 |
1207772,6 |
1214649,7 |
934295.0 |
989353,0 |
2014 - 2025 |
4 |
6.7-6.9 |
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется с использованием средств бюджета РБ, км |
2014 - 18,50; 2015 - 40,03; 2016 - 77,12; 2017 - 51,96; 2018 - 35,77; 2019 - 19.28; 2020 - 10,20; 2021 - 10,00; 2022 - 0,39; 2023 - 1,40; 2024 - 1.13: 2025 - 0,90 |
|||
929924,0 |
1464636,5 |
1172958,0 |
1178821,0 |
1196430,0 |
923010,0 |
978068,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
11285,0 |
24151,3 |
17862,3 |
17951,6 |
18219,7 |
1 1285,0 |
11285,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
210900,0 |
0,0 |
11000,0 |
11000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в Республике Башкортостан" |
577149,6 |
350414,1 |
373710,6 |
374937,2 |
375060,1 |
375060,1 |
375060,1 |
2017 - 2025 |
5 |
7.1-7.4 |
X |
X |
|||
576189,6 |
350414,1 |
373710,6 |
374937,2 |
375060,1 |
375060,1 |
375060,1 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
516096,6 |
350414,1 |
373710,6 |
374937,2 |
375060.1 |
375060,1 |
375060,1 |
2017 - 2025 |
5 |
7.1 |
X |
X |
|||
516096,6 |
350414,1 |
373710,6 |
374937,2 |
375060,1 |
375060,1 |
375060,1 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.1.1 |
Осуществление мероприятий но внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) систем автоматического контроля за дорожным движением на территории Республики Башкортостан |
516096,6 |
350414,1 |
373710,6 |
374937,2 |
375060,1 |
375060,1 |
375060,1 |
2017 - 2025 |
5 |
7.1 |
количество исправных комплексов автоматического контроля за дорожным движением, шт. |
2017 - 176; 2018 - 219; 2019 - 480; 2020 - 999; 2021 - 999; 2022 - 999; 2023 - 999; 2024 - 999; 2025 - 999 |
|||
47496,8 |
54894,6 |
57196,8 |
57196,8 |
57196,8 |
57196,8 |
57196,8 |
||||||||||
185497,8 |
295380,9 |
316413,8 |
317640,4 |
317763,3 |
317763,3 |
317763,3 |
||||||||||
102,0 |
128,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
283000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
|
10,0 |
|
|
|
|
|
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.2 |
Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
61053,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
5 |
7.1 |
X |
X |
|||
60093,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.2.1 |
Осуществление мероприятий по приобретению камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
61053,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
5 |
7.1 |
количество приобретенных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, ед. |
2019 - 20 |
|||
60093,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
7.3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.2-7.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.3.1 |
Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.2-7,4 |
количество тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий для демонстрации на республиканском телеканале, шт. |
2018 - 3 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
7.4 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.3-7.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.4.1 |
Создание печатной информационно-пропагандистской продукции - баннеров |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.3-7.4 |
количество баннеров, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, шт. |
2018 - 75 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.4.2 |
Проведение широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло" и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.3-7.4 |
количество проведенных широкомасштабных профилактических мероприятий и акций "Внимание - дети!", "Вежливый водитель", "Детское кресло" и др., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, шт. |
2018 - 10 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
7.4.3 |
Приобретение учебного оборудования для детей по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
5 |
7.3-7.4 |
количество приобретенного учебного оборудования для детей по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге, ед. |
2018 - 100 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8 |
Республиканская целевая программа "Развитие воздушного транспорта на территории Республики Башкортостан на 2009-2020 годы" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014; 2017 |
1 |
8.1 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2017 |
1 |
8.1 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
8.1.1 |
Осуществление взноса РБ в уставные капиталы (фонды) в сфере транспорта иным юридическим лицам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014, 2017 |
1 |
8.1 |
ввод в эксплуатацию международного терминала "Международного аэропорта "Уфа", ед. |
2014 - 1; 2017 - 1 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
9 |
Республиканская целевая программа "Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Республики Башкортостан" на 2012-2015 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
7 |
9.1-9.11 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
9.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
7 |
9 1-9.11 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
9.1.1 |
Создание единого регионального навигационно-информационного центра Республики Башкортостан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
7 |
9.1-9.11 |
количество введенных в эксплуатацию подсистем региональной информационно-навигационной системы Республики Башкортостан, шт. |
2014 - 6; 2015 - 7 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Г0,0 |
0,0 |
||||||||||
10 |
Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2013-2015 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
5,6 |
10.1-10.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
10.1 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
5,6 |
10.1-10.4 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.1.1 |
Осуществление мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 - 2015 |
5,6 |
10.1-10.4 |
количество мероприятий в области снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, ед. |
2014 - 4, 2015 - 4 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
10.1.2 |
Осуществление мероприятий по внедрению, развитию и эксплуатации (обслуживанию) комплексных информационно-аналитических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Башкортостан |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
5,6 |
10.1-10.4 |
количество вынесенных постановлений но правонарушениям в области дорожного движения, шт. |
2014 - 2000000 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
11 |
Республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2014 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6 |
11.1 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
11.1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6 |
11.1 |
X |
X |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
11.1.1 |
Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2014 |
6 |
11.1 |
количество действующих камер фиксации правонарушений в общественных местах, шт. |
2014 - 35 |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0о |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
12 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" |
53097,7 |
51372,2 |
43434,7 |
44440,5 |
44440,5 |
38836,4 |
38836,4 |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
33915,2 |
32061,7 |
39217,0 |
39377,0 |
39377,0 |
33507,9 |
33507,9 |
||||||||||
4039,5 |
3771,2 |
4122,7 |
4988,5 |
4988,5 |
5253,5 |
5253,5 |
||||||||||
0,0 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
81,5 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
||||||||||
14227,5 |
13945,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
394,7 |
1135,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
260,0 |
379,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
179,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Список использованных сокращений
администрации МР и ГО - администрации муниципальных районов и юродских округов
АО "МАУ" (по согласованию) - акционерное общество "Международный аэропорт "Уфа"
ГИБДД РБ - Государственная инспекция безопасности дорожного движения Республики Башкортостан
ГКУ РБ ЦОДД - государственное каченное учреждение Республики Башкортостан Центр организации дорожного движения
ГКУ РБЦОП - государственное каченное учреждение Республики Башкортостан Центр организации перевозок
ГКУ Транспортная дирекция РБ - государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Транспортная дирекция
ГКУ УДХ РБ - государственное каченное учреждение Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система
ЕСПБ - единый социальный проездной билет
МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан
Минобрнауки РБ - Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Минпром РБ - Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Минтранс РБ - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
ПДД - правила дорожного движения
РБ - Республика Башкортостан
РНИС РБ - Региональная навигационно-информационная система Республики Башкортостан
УГАДН - Управление государственного автодорожного надзора".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 6 октября 2021 г. N 508 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"
Вступает в силу с 6 октября 2021 г.
Текст постановления опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru) 8 октября 2021 г., N 202110080014, в "Ведомостях Государственного Собрания - Курултая, Главы и Правительства Республики Башкортостан", N 34 от 2 декабря 2021 г., ст. 1810
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 марта 2024 г. N 116 настоящий документ признан утратившим силу с 29 марта 2024 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 г.