Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 6 октября 2021 г. N 8687
Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут на период до 2030 года", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует вектору развития "Культура" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. Муниципальная программа участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Целью муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) является создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута.
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена пятнадцатью учреждениями, в том числе: шесть детских школ искусств, три учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
Муниципальная программа содержит 7 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города организациями культуры (на основании нормативов, установленных Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965) составляет:
- 175,0% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (1 учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 68% - обеспеченность города библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения);
- 100% музеями (1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения);
- 8,3% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха;
- 34,8% - обеспеченность города детскими школами искусств.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", при нормативе 15% охвата детей, фактически охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности организациями дополнительного образования (детские школы искусств) составляет 4,2%.
Город недостаточно обеспечен детскими школами искусств (для достижения норматива необходимо построить не менее 10 детских школ искусств); общедоступными библиотеками и парками, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки.
Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, строительство объектов;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание современной информационно-коммуникационной среды в учреждениях, реализация инновационных проектов;
- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в сфере культуры;
- поддержка и развитие многоуровневой системы профессионального образования в сфере культуры, талантливых и одаренных детей.
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения".
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 623 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 20 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,63 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, недостаточным финансированием на комплектование.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры Администрации города.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляются субсидии из федерального и окружного бюджетов. Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положений статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", согласно которой ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2020 году составило свыше 500 тыс. единиц.
Обеспеченность города библиотеками составляет 68% от норматива - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения, а с учетом детских библиотек (1 детская библиотека на 10 тыс. детей, должно быть 26 библиотек - 18 общедоступных и 8 детских) обеспеченность составляет 50%.
В 2020 году действовало 20 договоров внестационарного библиотечного обслуживания.
Центры общественного доступа работают в городских библиотеках N 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 25, 30, Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В Центральной детской библиотеке работает Центр информационной грамотности ребенка.
В январе 2020 года в библиотеке N 21 Централизованной библиотечной системы состоялась презентация Рубцовского зала - культурного пространства, посвященного жизни и творчеству российского поэта Николая Рубцова. Открытие зала состоялось в рамках празднования 115-летия первой публичной библиотеки в Сургуте.
После ввода ограничительных мероприятий в 2020 году библиотеками города была проведена масштабная работа по адаптации реализуемых проектов в онлайн-формат.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- недостаточная обеспеченность города библиотеками;
- размещение 12 из 13 библиотек в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой;
- необходимость модернизации материально-технической базы библиотек.
В 2020 - 2022 годах планируется рост показателей объема библиотечного фонда, книгообеспеченности в расчете на 1 жителя и на 1 пользователя, а также прогнозируется сохранение тенденции роста числа пользователей библиотек, в том числе пользователей до 14 лет и особых категорий населения. Прогноз связан с внешними факторами влияния: сохранение в ближайшие 3 года тенденции роста численности населения, в том числе в возрасте от 7 до 14 лет. Внутренние факторы влияния: реализация новых проектов, направленных на разные целевые аудитории, реализация программ для мигрантов, жителей города с ограниченными возможностями здоровья; расширение деятельности библиотек в режиме ресурсного центра по внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций; продолжение обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности; расширение надомного обслуживания.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев".
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). В состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 36 тыс. человек, в 2020 году проведено 58 выставок и 318 просветительских мероприятий. В музеях функционируют центры общественного доступа, ресурсные центры по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города.
После ввода ограничительных мероприятий в 2020 году музеями города была проведена масштабная работа по адаптации реализуемых проектов в онлайн-формат.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 108 тыс. единиц хранения. Основной фонд муниципальных музеев насчитывает более 69 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд музеев насчитывает более 38 тыс. единиц хранения.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние три года увеличился на 4%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений, и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещены около 42,3 тыс. предметов, что составляет 39% от общего объема музейного фонда.
В соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Перспективные планы развития музейных учреждений определяют векторы их дальнейшего развития в части: продолжения работ по музеефикации объектов исторического и культурного наследия, пополнению коллекций и фондов; сохранения качества оказания музейной услуги; реализации новых просветительских программ и мероприятий, воплощения и развития существующих популярных проектов, ежегодных фестивалей и программ; обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов, оснащения музеев специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов; внедрения современных информационных технологий, в том числе перевод музейных фондов в электронный вид, модернизации сайтов музеев и создания виртуальных выставок; создания условий для личностного роста, развития творческой активности и самореализации сургутян.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств".
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" реализуется в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута и направлена на реализацию комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
В городе Сургуте осуществляют деятельность шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы, с различными сроками обучения (от 1 года до 9 лет).
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках бюджетного финансирования, составила в 2020 году 3007 человек из них: 2938 человек - по муниципальному заданию, 69 человек - по сертификатам дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования.
Численность педагогических работников детских школ искусств (включая внешних совместителей) составила в 2020 году 333 человека. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по региону составляет 100%.
Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - профессиональные образовательные организации - образовательная организация высшего образования). В связи с этим особое внимание уделяется сохранению качества подготовки учащихся, организации порядка 40 мероприятий различных форм в год, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. В их числе как городские конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, мастер-классы, так и участие в выездных мероприятиях различных уровней. По итогам 2020 года сохранился стабильно высокий уровень (не менее 10%) показателя "доля лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности" - 35,4%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств, осуществляется выплата муниципальной стипендии им. А.С. Знаменского.
В течение всего планового периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, с федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, по сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе Сургуте являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств (34,8% от норматива), как следствие - недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
В целях достижения обеспеченности населения услугами детских школ искусств с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (по данным прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2021 - 2025 годы и на период до 2030 года) до 2030 года необходимо построить в городе не менее десяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в 3,5 раза.
В плановом периоде 2022 - 2023 годов планируется сохранение имеющегося контингента учащихся детских школ искусств.
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры".
Исполнителями подпрограммы являются шесть муниципальных учреждений:
- три культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" (далее - МАУ "Городской культурный центр"), муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" (далее - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ");
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха" (далее - МАУ "Городской парк культуры и отдыха");
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" (далее - МАУ "Сургутская филармония");
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - МАУ ТАиК "Петрушка").
Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- создание новых (капитально-возобновленных) концертов и постановок, показы концертных программ и спектаклей в стационаре и на выезде, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных;
- укрепление материально-технической базы МАУ ТАиК "Петрушка", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";
- создание условий для деятельности виртуальных залов;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждений за счет средств из бюджета муниципального образования, привлеченных средств (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города).
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние объектов (здание МАУ "Городской культурный центр" в эксплуатации с 1967 года, здание МАУ ТАиК "Петрушка" непригодно для деятельности театра кукол);
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
В 2020 году муниципальными учреждениями культуры проведено 916 культурно-массовых мероприятий, экскурсий, концертов и публичных выступлений, число участников проведенных мероприятий, зрителей публичных показов и выступлений составило 86 749 человек.
Учитывая сложные эпидемиологические условия, вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в 2020 году культурные события на территории города проходили в режиме онлайн.
За 2020 год учреждениями культуры реализовано более 300 мероприятий в онлайн-пространстве. Освоены новые форматы, такие как: цифровые мастер-классы, онлайн-концерты, занятия в творческих коллективах в дистанционной форме, радио-спектакли, конкурсы в социальных сетях и другие. Жители города не остались без праздничных программ к таким значимым событиям, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, День защиты детей, День молодежи, День Флага, День народного единства, 90-летие со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. С помощью современных технологий проекты "посетили" свыше 500 000 раз.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работают 69 клубных формирований, в 2020 году число занимающихся составило 1 418 человек.
Коллективы МАУ "Городской культурный центр" активно принимали участие в интернет-конкурсах и завоевали более 50 призовых мест.
В целях реализации вопроса местного значения "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе" МБУ ИКЦ "Старый Сургут" осуществляет следующие виды деятельности:
- организация выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей;
- исследовательская и культурно-просветительская деятельность в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций;
- создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремеслам.
На весь период действия программы в целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества ежегодно предусмотрено выполнение 250 мероприятий.
В целях совершенствования качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в автономном округе используются Требования по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденные приказом Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238/38-П-277.
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников - в среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тыс. человек, что составляет около половины всего населения города.
Одним из важных культурных центров города Сургута является МАУ "Городской парк культуры и отдыха". Это не только место отдыха горожан с аттракционами и другими развлечениями, но и площадка, где традиционно проходят мероприятия, посвященные календарным праздникам и знаменательным датам России.
Основными направлениями деятельности МАУ "Городской парк культуры и отдыха" являются: организация культурного досуга горожан различных возрастных категорий в условиях природной среды, создание условий для безопасной эксплуатации аттракционной техники.
На территории МАУ "Городской парк культуры и отдыха" расположена 21 единица аттракционной техники разных форм, ежегодно для жителей города проводится 65 бесплатных культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 14 тыс. человек. Платными услугами аттракционов в летний период ежегодно пользуются от 70 до 100 тыс. человек.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит расширить спектр услуг в области местного традиционного народного художественного творчества; увеличить разнообразие культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей; улучшить материально-техническое обеспечение культурной деятельности; создать условия для занятий творчеством, реализации творческих инициатив различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставить качественные концертные и театрально-зрелищные услуги населению; привлечь в отрасль культуры высококвалифицированные кадры, в том числе молодых специалистов.
В настоящее время потребность жителей в организации досуговой деятельности превышает возможности учреждений сферы культуры. Предоставление субсидии в рамках подпрограммы коммерческим, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, позволяет увеличить охват детского контингента и удовлетворить спрос населения на услуги в организации досуговой деятельности.
Достижение целевых показателей регионального портфеля проектов "Культура" планируется посредством реализации следующих мероприятий:
- увеличение объемных показателей муниципальных заданий учреждений на работы, выполняемые за плату (экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые мероприятия);
- создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на платной основе;
- функционирование виртуальных концертных залов в МАУ "Сургутская филармония".
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма".
Задачей подпрограммы является создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города.
Реализация подпрограммы обеспечивается путем:
- формирования представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективного взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создания условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, оказания содействия в расширении спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Создание условий для развития туризма - важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение. Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
В состав туристского кластера входят отрасли, оказывающие туристам сопутствующие услуги. К ним относятся финансовые и медицинские услуги, розничная торговля, включая продажу сувениров и туристского снаряжения, инженерная (бытовая) инфраструктура, обеспечение безопасности и так далее.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий.
Учитывая сложные эпидемиологические условия, вызванные новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в 2020 году событийные мероприятия на территории города Сургута проходили в режиме онлайн.
В 2020 году учреждения культуры города, под руководством комитета культуры и туризма, присоединились к окружному проекту - новой автоматизированной информационной системе АИС "Футуризм".
Проект АИС "Футуризм" направлен на цифровизацию туризма и представляет собой аудиопутеводитель, работающий как индивидуальный аудиогид, информирующий пользователя о его местонахождении, позволяющий ориентировать о расположении на местности культурных, исторических объектов, посредством воспроизведения аудиоролика с описанием этих объектов.
В результате реализации данного проекта на культурных и исторических объектах города появились таблички с QR-кодом, содержащие аудиоролик, фотографии, текстовую информацию с кратким описанием объекта, а также ссылки на интернет-ресурсы объектов.
МБУ ИКЦ "Старый Сургут" предоставляет жителям и гостям города полную информацию об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В рамках реализации подпрограммы ежегодно готовится печатная продукция о туристической привлекательности города Сургута - за период действия подпрограммы подготовлено и издано несколько тысяч экземпляров рекламно-информационной продукции о городе Сургуте (путеводители по городу Сургуту, туристская карта, наборы открыток и т.д.). В 2020 году издан квест-блокнот с творческими заданиями для детей, общий тираж составил 2000 экземпляров.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории города Сургута средств ориентирующей информации для туристов ежегодно проводится работа по установке дорожных указателей.
Первая установка знаков была произведена в 2016 году к объектам культурного наследия: "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова", мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова". В 2020 году появилось 4 новых знака к МАУ "Сургутская филармония". Всего на сегодняшний день на территории муниципального образования установлено 23 знака к семи объектам туристского показа.
В сентябре 2020 года, в рамках Всемирного дня туризма, туристско-информационный центр Сургута провел просветительскую акцию "Экскурсионный автобус". Акция направлена на популяризацию истории города, привлечение внимания горожан к наследию Сургута.
В 2020 году в соответствии с перечнем поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.09.2019 Центром компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры совместно с Департаментом промышленности автономного округа начались работы по созданию Единой цифровой туристской платформы Югры (далее - Платформа).
Платформа позволит разрешить одну из основных проблем в сфере развития внутреннего и въездного туризма региона - создание эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры".
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25%. Муниципальные учреждения культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 42 объектах, в том числе на 2-х объектах учреждения располагаются на основании договоров аренды (МБУ ДО "Детская школа искусств N 3", МАУ "ТАиК "Петрушка" - ввиду аварийного состояния здания (проспект Ленина, 47) учреждение переехало в арендованные помещения по улице Энгельса, 11), на 1 - на основании договора безвозмездного пользования (МБУК "Сургутский художественный музей").
Также проблемой является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры. Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По итогам проведенной работы определено, что на одном объекте обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья в специально выделенных участках и помещениях (Галерея современного искусства "Стерх").
На 29 объектах имеются (один из элементов либо несколько) пандусы, съезды, перила, автостоянки для инвалидов, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, подъемные устройства, кнопки вызова, но этого недостаточно для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов на объекты.
Комитетом культуры совместно с общественными организациями инвалидов определен перечень приоритетных объектов, на которых требуется выполнение мероприятий (посредством проведения капитального ремонта) по обеспечению лицам с ограниченными возможностями здоровья условий доступности. Перечень состоит из 13 объектов, которые включены в муниципальную программу. Не все объекты возможно приспособить из-за отсутствия технической возможности и в таких случаях доступ определяется в рамках "разумного приспособления".
С целью изменения существующей ситуации в части улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры осуществляется целенаправленная деятельность:
- в 2018 году выполнены проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) по объекту "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция";
- в 2018 году Западно-Сибирским филиалом акционерного общества "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" проведено обследование технического состояния конструктивных элементов здания городского культурно-досугового центра "Строитель" (МАУ "Городской культурный центр"). В результате обследования установлено, что общий процент износа составляет 65%, износ основных несущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) - 70%. Капитальный ремонт здания выполнен в 1995 году (более 25 лет).
Выделены средства на выполнение ПИР:
2020 год: 9 400,0 тыс. руб. (средства из депутатского фонда округа);
2021 год: 5 135,37 тыс. руб. (средства бюджета города).
На выполнение ПИР заключен муниципальный контракт, срок завершения работ 30.08.2021;
- в 2019 году выполнены работы по обследованию конструкций здания МАУ ТАиК "Петрушка" (проспект Ленина, 47). На 2021 - 2022 годы выделены средства из бюджета города на выполнение ПИР.
В 3 квартале 2020 года проведены общественные обсуждения по вариантам размещения реконструируемого здания театра. В рамках рассмотрения вопроса, обозначенного на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу от 06.10.2020 N 46 Администрацией города сформированы финансово-экономические модели и механизмы реализации вариантов, предложенных к общественному обсуждению по размещению реконструируемого здания, и направлены в Думу города для окончательного рассмотрения и принятия решения по объекту.
На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте;
- в 2016 - 2017 годах выполнены ПИР по объекту "Детская школа искусств в 25 мкр.". Имеются положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 17.10.2017 N 86-1-1-3-0219-17, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 29.11.2017 N 1-1-1-0087-17.
Сметная стоимость строительства объекта по заключению государственной экспертизы составляет 619 910,27 тыс. рублей (2 квартал 2017 года).
На Инвестиционном портале города Сургута размещена информация об указанном проекте.
В целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо выделение финансовых средств (потребность отражена в таблице 4 муниципальной программы).
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в таблице 4 муниципальной программы по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время".
Целью реализации подпрограммы является организация отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи путём осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" реализуется в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
В периоды школьных каникул (весна, лето, осень) 2020 года планировалась работа 6 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры в различных формах для осуществления и организации продуктивного отдыха, досуга и занятости детей с охватом 770 человек.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.07.2020 N 302-п "О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 N 21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", приказом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре", приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.07.2020 N 1103 "Об утверждении методических рекомендаций об организации отдыха детей каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, включенных в реестр организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020 году", протокольным решением внеочередного заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в заочном формате от 24.07.2020 N 4 (город Ханты-Мансийск), работа учреждений и организация лагерей на базе детских школ искусств вынужденно проводилась в онлайн-режиме.
Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования в летний период организована на базе 4 детских школ искусств, в осенний период - на базе 6 детских школ искусств.
Таким образом, в 2020 году лагеря дневного пребывания (без организации дневного сна) были организованы в дни летних и осенних каникул на базе шести детских школ искусств с охватом 471 человека.
Питание детей было организовано посредством выдачи сухих пайков на основе заключенных договоров с Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Комбинат школьного питания".
В плановом периоде 2022 - 2023 годов предполагается сохранить количество учреждений (6), организующих на своей базе лагеря с дневным пребыванием и увеличить численность детей, посетивших лагерь, до 770 человек.
Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие результат реализации программы, представлены в таблице 1.
Иные показатели муниципальной программы, характеризующие отдельные направления программы, в том числе предусмотренные государственными программами, Указами Президента Российской Федерации, дорожными картами муниципального и окружного значения, протокольными поручениями, представлены в таблице 2.
Раздел III. Программные мероприятия
Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в таблице 3.
Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы представлена в таблице 4.
Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа,
входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
В рамках регионального проекта "Культурная среда" (подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п) в 2019 году музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащены 3 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В 2023 году планируется выделение средств из окружного бюджета на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами еще одного учреждения дополнительного образования. Данное мероприятие в настоящее время не обеспечено финансированием.
Показатель "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), единиц" (3 - в 2023 году) включен в таблицу 2.
В рамках регионального проекта "Творческие люди" (подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п) в течение 2019 - 2024 годов за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры запланированы переподготовка и повышение квалификации 321 работника учреждений культуры (в 2019 - 2020 годах прошли обучение 49 работников, на 2021 год запланировано обучение 68 работников) города Сургута. Повышение квалификации работников проходит дистанционно и в очной форме по программам учебных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных при организациях высшего профессионального образования России.
Показатель "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом)" включен в таблицу 2.
Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
Общее руководство реализацией муниципальной программы, контроль за ходом ее реализации, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается комитетом культуры Администрации города (далее - администратор муниципальной программы) совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в рамках установленных сфер деятельности.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения города Сургута.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным, автономным учреждениям, курируемым комитетом культуры Администрации города, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств комитету культуры, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства Администрации города.
Администратор муниципальной программы в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года готовит, обеспечивает согласование и подписание проектов муниципальных правовых актов Администрации города об утверждении перечней мероприятий, проводимых в том числе в онлайн-формате, на очередной финансовый год, выполняемых муниципальными бюджетными, автономными учреждениями за счет субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, вносит необходимые изменения в программу в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Ответственные за реализацию муниципальной программы лица назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения целевых и иных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вносят изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом.
В случае необходимости внесения изменений в объем финансирования муниципальной программы, перечень мероприятий, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем по которым является соадминистратор муниципальной программы, соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
После изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов, принятия администратором программы решения о внесении изменений в муниципальную программу в целях ее совершенствования, обеспечения наиболее эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития города, администратор готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, каждый в своей части, несут ответственность:
- за своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- за своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- за качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- за достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- за своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- за соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов Администрации города до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами (каждым в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п.
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Не менее 5% расходов на реализацию городских массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, направляется на мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей города и определенные с учетом их мнения путем проведения открытого голосования.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору годовой отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Администратор представляет в департамент финансов годовой отчет об исполнении муниципальной программы в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно приложению 4 к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".
Таблица 1
Целевые показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер целевого показателя |
Наименование целевого показателя |
Базовый показатель* |
Значение целевого показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
3007 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
2938 |
КК (администратор) |
2 |
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед. |
3318 |
4301 |
4351,4264 |
4355,8676 |
4443,6232 |
4451,6232 |
4453,6232 |
4455,6232 |
4457,6232 |
4461,6232 |
4463,6232 |
44195,6564 |
КК (администратор) |
3 |
Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. |
982471 |
1108366 |
1124669,62 |
1127696,28 |
1166966,21 |
1173096,21 |
1176151,21 |
1180116,21 |
1183151,21 |
1186246,21 |
1192306,21 |
11618765,4 |
КК (администратор) |
Примечание: * - плановое значение 2020 года.
Таблица 2
Иные показатели
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I |
Сводные показатели муниципальных заданий |
||||||||||||
1 |
Количество клубных формирований, ед. |
71 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
КК (администратор) |
2 |
Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел. |
1 476 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
КК (администратор) |
3 |
Количество аттракционов, ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
КК (администратор) |
4 |
Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
420 |
КК (администратор) |
5 |
Количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
КК (администратор) |
6 |
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
7 700 |
КК (администратор) |
II |
Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||||||||||
1 |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
1 626 |
КК (администратор) |
2 |
Количество приобретенных баз данных, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КК (администратор) |
3 |
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
КК (администратор) |
4 |
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
КК (администратор) |
5 |
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
- |
- |
5,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5,5 |
КК (администратор) |
6 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
4,8 |
4,6 |
4,5 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
КК (администратор) |
7 |
Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
2 500 |
КК (администратор) |
8 |
Количество реализованных проектов, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
КК (администратор) |
III |
Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации |
||||||||||||
1 |
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), ед. |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
КК (администратор) |
2 |
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел. (нарастающим итогом) |
117 |
185 |
253 |
321 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
321 |
КК (администратор) |
IV |
Прочие показатели |
||||||||||||
1 |
Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек, ед. |
153 000 |
153 200 |
153 400 |
155 350 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
КК (администратор) |
2 |
Численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
340 |
КК (администратор) |
3 |
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
3,92 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
КК (администратор) |
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | |||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек (Показатель 1 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 197 040 286,76 |
226 539 591,32 |
187 971 521,85 |
185 006 638,28 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 174 850,00 |
1 181 100,00 |
981 100,00 |
981 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 180 865 436,76 |
225 358 491,32 |
186 990 421,85 |
184 025 538,28 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 177 071 724,26 |
225 313 216,32 |
186 745 146,85 |
183 780 263,28 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
200 000,00 |
200 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 176 871 724,26 |
225 113 216,32 |
186 745 146,85 |
183 780 263,28 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
||
Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
19 968 562,50 |
1 226 375,00 |
1 226 375,00 |
1 226 375,00 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 974 850,00 |
981 100,00 |
981 100,00 |
981 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
3 993 712,50 |
245 275,00 |
245 275,00 |
245 275,00 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 197 040 286,76 |
226 539 591,32 |
187 971 521,85 |
185 006 638,28 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 174 850,00 |
1 181 100,00 |
981 100,00 |
981 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 180 865 436,76 |
225 358 491,32 |
186 990 421,85 |
184 025 538,28 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | |||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 325 550 539,19 |
137 468 200,49 |
108 813 042,68 |
109 569 669,08 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
900 000,00 |
900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 324 650 539,19 |
136 568 200,49 |
108 813 042,68 |
109 569 669,08 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 325 550 539,19 |
137 468 200,49 |
108 813 042,68 |
109 569 669,08 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
900 000,00 |
900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 324 650 539,19 |
136 568 200,49 |
108 813 042,68 |
109 569 669,08 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | |||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (Показатели 2, 3 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
4 658 302 072,61 |
482 421 278,41 |
391 517 459,34 |
393 278 506,25 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
923 500,00 |
923 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 657 378 572,61 |
481 497 778,41 |
391 517 459,34 |
393 278 506,25 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
Основное мероприятие 3.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры (Показатели 2, 3 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
3 796 255,27 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 796 255,27 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
4 662 098 327,88 |
482 744 468,41 |
391 840 649,34 |
393 601 696,25 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
923 500,00 |
923 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 661 174 827,88 |
481 820 968,41 |
391 840 649,34 |
393 601 696,25 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | |||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | |||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
2 698 594 980,47 |
282 594 443,17 |
215 338 571,93 |
214 999 157,97 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 072 700,00 |
1 072 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 697 522 280,47 |
281 521 743,17 |
215 338 571,93 |
214 999 157,97 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
2 698 522 280,47 |
282 521 743,17 |
215 338 571,93 |
214 999 157,97 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 697 522 280,47 |
281 521 743,17 |
215 338 571,93 |
214 999 157,97 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
Мероприятие 4.1.2. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места (расходы в рамках государственной программы "Поддержка занятости населения") |
всего, в том числе |
72 700,00 |
72 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
72 700,00 |
72 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. Реализация общественных инициатив - победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
5 980 000,00 |
5 980 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 980 000,00 |
5 980 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.1. Реализация общественной инициативы "Музей под открытым небом (художественная роспись фасадов на улицах города)" в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
всего, в том числе |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.2. Реализация общественной инициативы "Город ART (художественная роспись фасадов жилых домов на улице Ленина)" в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
всего, в том числе |
2 980 000,00 |
2 980 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 980 000,00 |
2 980 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
3 329 286 093,04 |
368 191 169,52 |
290 599 360,19 |
288 829 249,33 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
340 900,00 |
340 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 971 880,50 |
2 971 880,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 325 973 312,54 |
364 878 389,02 |
290 599 360,19 |
288 829 249,33 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
Основное мероприятие 4.4. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры (Показатель 3 раздела IV из таблицы 2) |
всего, в том числе |
28 764 364,33 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
28 764 364,33 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
6 062 625 437,84 |
659 180 907,49 |
508 353 226,92 |
506 243 702,10 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
340 900,00 |
340 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 044 580,50 |
4 044 580,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 058 239 957,34 |
654 795 426,99 |
508 353 226,92 |
506 243 702,10 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | |||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | |||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
78 847 865,23 |
2 939 420,11 |
7 271 539,62 |
7 258 926,49 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
КК (до 09.04.2021) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
78 847 865,23 |
2 939 420,11 |
7 271 539,62 |
7 258 926,49 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
78 847 865,23 |
2 939 420,11 |
7 271 539,62 |
7 258 926,49 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
78 847 865,23 |
2 939 420,11 |
7 271 539,62 |
7 258 926,49 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (Показатели 1, 2, 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
37 962 511,21 |
6 736 807,91 |
26 387 140,00 |
4 838 563,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
37 962 511,21 |
6 736 807,91 |
26 387 140,00 |
4 838 563,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
всего, в том числе |
641 385,61 |
641 385,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
641 385,61 |
641 385,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. МБУК "Сургутский краеведческий музей" ул. Просвещения, 7 |
всего, в том числе |
403 763,17 |
403 763,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
403 763,17 |
403 763,17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
4 838 563,30 |
- |
- |
4 838 563,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 838 563,30 |
- |
- |
4 838 563,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
560 000,00 |
560 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
560 000,00 |
560 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. МБУ ДО "Детская художественная школа имени Л.А. Горды" |
всего, в том числе |
329 569,50 |
329 569,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
329 569,50 |
329 569,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.6. МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция |
всего, в том числе |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 850 000,00 |
2 850 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.7. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
588 000,00 |
588 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
588 000,00 |
588 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.8. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.9. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка" в г. Сургуте |
всего, в том числе |
26 714 600,00 |
327 460,00 |
26 387 140,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
26 714 600,00 |
327 460,00 |
26 387 140,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.10. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
всего, в том числе |
889 384,49 |
889 384,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
889 384,49 |
889 384,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.11. МБУ ДО "Детская школа искусств имени Г. Кукуевицкого" |
всего, в том числе |
147 245,14 |
147 245,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
147 245,14 |
147 245,14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Показатели 1, 2, 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
95 582 506,85 |
4 830 821,84 |
8 781 380,18 |
3 986 195,29 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
95 582 506,85 |
4 830 821,84 |
8 781 380,18 |
3 986 195,29 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
Основное мероприятие 6.3. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
350 679,74 |
350 679,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
350 679,74 |
350 679,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Реализация инициативных проектов (Показатели 2, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
1 563 475,00 |
1 563 475,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 563 475,00 |
1 563 475,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.4.1. Велопарковки для жителей города Сургута |
всего, в том числе |
1 563 475,00 |
1 563 475,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 563 475,00 |
1 563 475,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
135 459 172,80 |
13 481 784,49 |
35 168 520,18 |
8 824 758,59 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
135 459 172,80 |
13 481 784,49 |
35 168 520,18 |
8 824 758,59 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | |||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | |||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений (Показатели 2, 3 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
57 597 500,34 |
2 858 350,50 |
2 858 350,50 |
2 858 350,50 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 861 603,93 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 735 896,41 |
1 341 324,54 |
1 341 324,54 |
1 341 324,54 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
54 206 181,90 |
2 528 376,60 |
2 528 376,60 |
2 528 376,60 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 861 603,93 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
26 344 577,97 |
1 011 350,64 |
1 011 350,64 |
1 011 350,64 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
3 391 318,44 |
329 973,90 |
329 973,90 |
329 973,90 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 391 318,44 |
329 973,90 |
329 973,90 |
329 973,90 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
57 597 500,34 |
2 858 350,50 |
2 858 350,50 |
2 858 350,50 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
27 861 603,93 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
1 517 025,96 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 735 896,41 |
1 341 324,54 |
1 341 324,54 |
1 341 324,54 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
Основное мероприятие 8. Содержание аппарата комитета культуры (Показатели 1, 2, 3, 4 из таблицы 1; показатель 3 раздела IV из таблицы 2) |
всего, в том числе |
414 039 721,08 |
36 733 122,28 |
36 081 900,08 |
36 376 623,84 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
КК (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
414 039 721,08 |
36 733 122,28 |
36 081 900,08 |
36 376 623,84 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
||
Основное мероприятие 9. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Показатели 1, 2, 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
381 645 029,74 |
31 706 271,85 |
31 668 522,52 |
32 304 217,14 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
381 645 029,74 |
31 706 271,85 |
31 668 522,52 |
32 304 217,14 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
||
Основное мероприятие 10. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (Показатели 3, 4 из таблицы 1) |
всего, в том числе |
21 310 660,85 |
2 289 949,03 |
2 335 697,76 |
2 335 697,76 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
21 310 660,85 |
2 289 949,03 |
2 335 697,76 |
2 335 697,76 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
||
Общий объем финансирования программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
15 336 214 541,71 |
1 595 942 065,97 |
1 312 362 971,45 |
1 284 380 280,03 |
1 387 683 777,81 |
1 426 804 674,78 |
1 459 593 966,49 |
1 485 444 101,57 |
1 596 294 013,91 |
1 917 114 987,74 |
1 870 593 701,96 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
340 900,00 |
340 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 904 534,43 |
8 566 206,46 |
2 498 125,96 |
2 498 125,96 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
15 285 969 107,28 |
1 587 034 959,51 |
1 309 864 845,49 |
1 281 882 154,07 |
1 382 492 052,66 |
1 421 612 949,63 |
1 454 402 241,34 |
1 480 252 376,42 |
1 591 102 288,76 |
1 911 923 262,59 |
1 865 401 976,81 |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры |
всего, в том числе |
14 799 363 153,32 |
1 550 027 535,60 |
1 243 190 230,99 |
1 240 915 606,54 |
1 340 777 099,19 |
1 378 490 795,80 |
1 410 113 307,33 |
1 434 973 829,23 |
1 542 033 424,12 |
1 851 893 758,81 |
1 806 947 565,71 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
340 900,00 |
340 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 904 534,43 |
8 566 206,46 |
2 498 125,96 |
2 498 125,96 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
14 749 117 718,89 |
1 541 120 429,14 |
1 240 692 105,03 |
1 238 417 480,58 |
1 335 585 374,04 |
1 373 299 070,65 |
1 404 921 582,18 |
1 429 782 104,08 |
1 536 841 698,97 |
1 846 702 033,66 |
1 801 755 840,56 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
506 698 788,39 |
42 149 070,37 |
42 785 600,46 |
43 464 673,49 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
506 698 788,39 |
42 149 070,37 |
42 785 600,46 |
43 464 673,49 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
30 152 600,00 |
3 765 460,00 |
26 387 140,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
30 152 600,00 |
3 765 460,00 |
26 387 140,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 4
Дополнительная потребность
в объеме финансирования муниципальной программы "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный администратор (соадминистратор) |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения города Сургута | |||||||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | |||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | |||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1 Детская школа искусств в 25 мкр. |
Всего, в том числе: |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
821 782 850,00 |
50 000 000,00 |
332 276 345,77 |
439 506 504,23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
1 244 611 113,60 |
24 646 315,36 |
130 638 728,24 |
544 663 035,00 |
544 663 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
1 244 611 113,60 |
24 646 315,36 |
130 638 728,24 |
544 663 035,00 |
544 663 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.1. МАУ "Сургутская филармония" |
Всего, в том числе: |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
23 913 223,69 |
1 500 000,00 |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.2. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 25, ул. Островского, 3 |
Всего, в том числе: |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 402 100,90 |
328 292,34 |
7 073 808,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.3. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 5, пр. Мира, 35 |
Всего, в том числе: |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
8 201 801,38 |
708 836,44 |
7 492 964,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.4. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
13 470 553,23 |
333 032,21 |
13 137 521,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.5. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
24 367 676,00 |
1 677 428,00 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.6. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
Всего, в том числе: |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
15 331 969,93 |
10 163 269,93 |
5 168 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, ул. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
47 900 734,11 |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.8. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
Всего, в том числе: |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
4 480 749,84 |
4 086 001,39 |
394 748,45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.9. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
Всего, в том числе: |
10 216 234,52 |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
10 216 234,52 |
5 220 645,52 |
4 995 589,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.10. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция |
Всего, в том числе: |
559 566 230,00 |
- |
- |
279 783 115,00 |
279 783 115,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
559 566 230,00 |
- |
- |
279 783 115,00 |
279 783 115,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2.11 МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
529 759 840,00 |
- |
- |
264 879 920,00 |
264 879 920,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
529 759 840,00 |
- |
- |
264 879 920,00 |
264 879 920,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
Всего, в том числе: |
126 825 182,40 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
126 825 182,40 |
60 605 182,40 |
3 520 000,00 |
39 600 000,00 |
12 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Ленинградская, 10а, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 664 950,00 |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 664 950,00 |
7 664 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.2. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Энгельса, 7, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 475 490,00 |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
9 475 490,00 |
9 475 490,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.3. МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого", ул. Ленинградская, 12, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 311 370,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
9 311 370,00 |
9 311 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.4. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 214 540,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
7 214 540,00 |
7 214 540,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.5. МБУК "Централизованная библиотечная система". Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
12 814 980,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 814 980,00 |
12 814 980,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.6. МБУ ИКЦ "Старый Сургут", ул. Энергетиков, 2 (строительство туалета с учетом ММГН) |
Всего, в том числе: |
17 820 000,00 |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
17 820 000,00 |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.9. МАУ "Городской культурный центр", ДК "Строитель" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.10. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", ул. Привокзальная, 32 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.11. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
Всего, в том числе: |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.4. Приобретение нежилого здания для размещения детской школы искусств |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.4.1. Нежилое помещение общей площадью не менее 1300 кв. м. для размещения детской школы искусств. Приобретение |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КК (администратор) |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.5. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
28 121 939,55 |
4 891 371,00 |
11 629 460,14 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.1. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
Всего, в том числе: |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 279 368,07 |
177 704,62 |
2 236 255,60 |
3 865 407,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
Всего, в том числе: |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
11 153 207,48 |
639 330,00 |
8 464 090,00 |
2 049 787,48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
Всего, в том числе: |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
6 091 472,64 |
3 687 931,44 |
210 418,08 |
2 193 123,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.5.4. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
4 597 891,36 |
386 404,94 |
718 696,46 |
3 492 789,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.6. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
2 089 450,02 |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет средств из местного бюджета |
2 089 450,02 |
2 089 450,02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы |
Всего, в том числе: |
2 353 430 535,57 |
272 232 318,78 |
478 064 534,15 |
1 035 370 647,64 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
2 236 430 535,57 |
155 232 318,78 |
478 064 534,15 |
1 035 370 647,64 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - комитета культуры |
Всего, в том числе: |
130 000 000,00 |
130 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
117 000 000,00 |
117 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств из местного бюджета |
13 000 000,00 |
13 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
2 037 934 102,40 |
110 605 182,40 |
335 796 345,77 |
1 023 769 539,23 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
2 037 934 102,40 |
110 605 182,40 |
335 796 345,77 |
1 023 769 539,23 |
556 763 035,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
185 496 433,17 |
31 627 136,38 |
142 268 188,38 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
за счет средств из местного бюджета |
185 496 433,17 |
31 627 136,38 |
142 268 188,38 |
11 601 108,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 5
Мероприятия,
реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (руб.) |
|||||||||||
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Портфель проектов "Культура" | ||||||||||||||
Проект "Культурная среда" основное мероприятие отсутствует (показатель 1 раздела III из таблицы 2) |
КК |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Проект "Творческие люди" основное мероприятие отсутствует (показатель 2 раздела III из таблицы 2) |
КК |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 октября 2021 г. N 8687 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.