Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417 "О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия".
Председатель Правительства |
Ю. Зайцев |
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 декабря 2018 г. N 417 "О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2021 г. N 410)
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования государственной программы составит 5 170 358,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 568 407,6 тыс. рублей; 2020 г. - 510 158,1 тыс. рублей; 2021 г. - 592 142,1 тыс. рублей; 2022 г. - 1 268 292,6 тыс. рублей; 2023 г. - 1 071 159,2 тыс. рублей; 2024 г. - 1 160 198,5 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 2 005 716,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 72 942,6 тыс. рублей; 2020 г. - 106 900,0 тыс. рублей; 2021 г. - 158 343,4 тыс. рублей; 2022 г. - 479 774,0 тыс. рублей; 2023 г. - 558 700,9 тыс. рублей; 2024 г. - 629 055,4 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 3 141 216,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 491 991,0 тыс, рублей; 2020 г. - 401 239,8 тыс. рублей; 2021 г. - 427 624,8 тыс. рублей; 2022 г. - 780 821,6 тыс. рублей; 2023 г. - 510 516,8 тыс. рублей; 2024 г. - 529 022,0 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 2 228 764,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 491 092,9 тыс. рублей; 2020 г. - 371 706,4 тыс. рублей; 2021 г. - 370 631,5 тыс. рублей; 2022 г. - 310 481,4 тыс. рублей; 2023 г. - 347 714,0 тыс. рублей; 2024 г. - 337 138,4 тыс. рублей, средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей; 2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей; 2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей; 2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей; 2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей; 2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. Объем финансирования на реализацию подпрограмм - 5 170 358,1 тыс. рублей: Подпрограмма 1 "Развитие культуры" - 2 307 425,5 тыс. рублей; Подпрограмма 2 "Наследие" - 168 137,9 тыс. рублей; Подпрограмма 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" - 2 476 394,1 тыс. рублей; Подпрограмма 4 "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" - 48 984,7 тыс. рублей; Подпрограмма 5 "Развитие туризма" - 82 548,2 тыс. рублей; Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" - 86 867,7 тыс. рублей. |
".
2. Абзацы шестнадцатый - пятьдесят восьмой раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования государственной программы составит 5 170 358,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 568 407,6 тыс. рублей;
2020 г. - 510 158,1 тыс. рублей;
2021 г. - 592 142,1 тыс. рублей;
2022 г. - 1 268 292,6 тыс. рублей;
2023 г. - 1 071 159,2 тыс. рублей;
2024 г. - 1 160 198,5 тыс, рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 2 005 716,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 72 942,6 тыс. рублей;
2020 г. - 106 900,0 тыс. рублей;
2021 г. - 158 343,4 тыс. рублей;
2022 г. - 479 774,0 тыс, рублей;
2023 г. - 558 700,9 тыс. рублей;
2024 г. - 629 055,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 3 141 216,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 491 991,0 тыс. рублей;
2020 г. - 401 239,8 тыс. рублей;
2021 г. - 427 624,8 тыс. рублей;
2022 г. - 780 821,6 тыс. рублей;
2023 г. - 510 516,8 тыс. рублей;
2024 г. - 529 022,0 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 2 228 764,5 тыс. рублей, определенные в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе:
2019 г. - 491 092,9 тыс. рублей;
2020 г. - 371 706,4 тыс. рублей;
2021 г. - 370 631,5 тыс. рублей;
2022 г. - 310 481,4 тыс. рублей;
2023 г. - 347 714,0 тыс. рублей;
2024 г. - 337 138,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 912 451,5 тыс. руб.:
2019 г. - 898,1 тыс. рублей,
2020 г. - 29 533,4 тыс. рублей,
2021 г. - 56 993,3 тыс. рублей,
2022 г. - 470 340,2 тыс. рублей,
2023 г. - 162 802,8 тыс. рублей,
2024 г. - 191 883,6 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 1 "Развитие культуры":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 307 425,5 тыс, рублей, в том числе: 2019 г. - 295 819,4 тыс. рублей; 2020 г. - 320 709,8 тыс. рублей; 2021 г. - 331 047,3 тыс. рублей; 2022 г. - 527 873,7 тыс. рублей; 2023 г. - 410 216,7 тыс. рублей; 2024 г. - 421 758,6 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 1 321,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 119,8 тыс. рублей; 2020 г. - 42,0 тыс. рублей; 2021 г. - 0,0 тыс. рублей; 2022 г. - 1 159,2 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 2 306 104,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей; 2020 г. - 320 667,8 тыс. рублей; 2021 г. - 331 047,3 тыс. рублей; 2022 г. - 526 714,5 тыс. рублей; 2023 г. - 410 216,7 тыс. рублей; 2024 г. - 421 758,6 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 1 698 865,0 тыс. рублей, в том числе; 2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей; 2020 г. - 319 942,7 тыс. рублей; 2021 г. - 289 423,7 тыс. рублей; 2022 г. - 242 465,5 тыс. рублей; 2023 г. - 277 888,7 тыс. рублей; 2024 г. - 273 444,8 тыс. рублей. Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей; Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) абзацы третий - тридцать первый раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Подпрограммы 1 составляет 2 307 425,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 819,4 тыс. рублей;
2020 г. - 320 709,8 тыс. рублей;
2021 г. - 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. - 527 873,7 тыс. рублей;
2023 г. - 410 216,7 тыс. рублей;
2024 г. - 421 758,6 тыс. рублей;
из них: средства федерального бюджета - 1 321,0 тыс, рублей, в том числе:
2019 г. - 119,8 тыс. рублей;
2020 г. - 42,0 тыс. рублей;
2021 г. - 0,0 тыс. рублей;
2022 г. - 1 159,2 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 из средств республиканского бюджета составляет 2 306 104,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. - 320 667,8 тыс. рублей;
2021 г. - 331 047,3 тыс. рублей;
2022 г. - 526 714,5 тыс. рублей;
2023 г. - 410 216,7 тыс. рублей;
2024 г. - 421 758,6 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета, соответствующие показателям закона о республиканском бюджете всего - 1 698 865,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 295 699,6 тыс. рублей;
2020 г. - 319 942,7 тыс. рублей;
2021 г. - 289 423,7 тыс. рублей;
2022 г. - 242 465,5 тыс. рублей;
2023 г. - 277 888,7 тыс. рублей;
2024 г. - 273 444,8 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 1 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 607 239,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений культуры, проведение мероприятий в сфере культуры, приобретение основных средств, постановочные расходы.".
4. В подпрограмме 2 "Наследие":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 168 137,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 23 825,1 тыс. рублей; 2020 г. - 26 916,7 тыс. рублей; 2021 г. - 29 052,3 тыс. рублей; 2022 г. - 29 335,2 тыс. рублей; 2023 г. - 26 541,5 тыс. рублей; 2024 г. - 32 467,1 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 2 118,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 313,3 тыс. рублей; 2020 г. - 325,2 тыс. рублей; 2021 г. - 360,1 тыс. рублей; 2022 г. - 363,7 тыс. рублей; 2023 г. - 378,3 тыс. рублей; 2024 г. - 378,3 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 166 019,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 23 511,8 тыс. рублей; 2020 г. - 26 591,5 тыс. рублей; 2021 г. - 28 692,2 тыс. рублей; 2022 г. - 28 971,5 тыс. рублей; 2023 г. - 26 163,2 тыс. рублей; 2024 г. - 32 088,8 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 151 345,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 22 613,7 тыс. рублей; 2020 г. - 24 245,3 тыс. рублей; 2021 г. - 27 423,8 тыс. рублей; 2022 г. - 27 752,7 тыс. рублей; 2023 г. - 24 705,0 тыс. рублей; 2024 г. - 24 605,0 тыс. рублей. |
";
2) абзацы десятый - сорок первый раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит - 168 137,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 23 825,1 тыс. рублей;
2020 г. - 26 916,7 тыс. рублей;
2021 г. - 29 052,3 тыс. рублей;
2022 г. - 29 335,2 тыс. рублей;
2023 г. - 26 541,5 тыс. рублей;
2024 г. - 32 467,1 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 2 118,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 313,3 тыс. рублей;
2020 г. - 325,2 тыс. рублей;
2021 г. - 360,1 тыс. рублей;
2022 г. - 363,7 тыс. рублей;
2023 г. - 378,3 тыс. рублей;
2024 г. - 378,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 166 019,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 23 511,8 тыс. рублей;
2020 г. - 26 591,5 тыс. рублей;
2021 г. - 28 692,2 тыс. рублей;
2022 г. - 28 971,5 тыс. рублей;
2023 г. - 26 163,2 тыс. рублей;
2024 г. - 32 088,8 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 151 345,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 22 613,7 тыс. рублей;
2020 г. - 24 245,3 тыс. рублей;
2021 г. - 27 423,8 тыс. рублей;
2022 г. - 27 752,7 тыс. рублей;
2023 г. - 24 705,0 тыс. рублей;
2024 г. - 24 605,0 тыс. рублей.
Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализаций Подпрограммы 2 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 14 673,5 тыс. рублей на модернизацию БУ РК "Национальный архив", проведение мероприятий в сфере архивного дела.".
5. В подпрограмме 3 "Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 476 394,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 213 607,6 тыс. рублей; 2020 г. - 132 869,9 тыс. рублей; 2021 г. - 192 594,4 тыс. рублей; 2022 г. - 672 252,8 тыс. рублей; 2023 г. - 598 253,7 тыс. рублей; 2024 г. - 666 815,7 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 1 979 455,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 64 815,6 тыс. рублей; 2020 г. - 98 860,6 тыс. рублей; 2021 г. - 150 528,6 тыс. рублей; 2022 г. - 478 251,1 тыс. рублей; 2023 г. - 558 322,6 тыс. рублей; 2024 г. - 628 677,1 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 473 512,7 тыс, рублей, в том числе: 2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей; 2020 г. - 31 991,0 тыс. рублей; 2021 г. - 35 891,9 тыс. рублей; 2022 г. - 186 304,7 тыс. рублей; 2023 г. - 37 989,6 тыс. рублей; 2024 г. - 36 017,5 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 248 152,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей; 2020 г. - 5 528,9 тыс. рублей; 2021 г. - 27 471,4 тыс. рублей; 2022 г. - 21 940,2 тыс. рублей; 2023 г. - 26 812,9 тыс. рублей; 2024 г. - 21 081,2 тыс. рублей. средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей; 2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей; 2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей; 2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей; 2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей; 2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей. В небюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) абзацы тридцать первый - шестьдесят восьмой раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 476 394,1 тыс. рублей" в том числе:
2019 г. - 213 607,6 тыс. рублей;
2020 г. - 132 869,9 тыс. рублей;
2021 г. - 192 594,4 тыс. рублей;
2022 г. - 672 252,8 тыс, рублей;
2023 г. - 598 253,7 тыс. рублей;
2024 г. - 666 815,7 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 1 979 455,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 64 815,6 тыс. рублей;
2020 г. - 98 860,6 тыс. рублей;
2021 г. - 150 528,6 тыс. рублей;
2022 г. - 478 251,1 тыс. рублей;
2023 г. - 558 322,6 тыс. рублей;
2024 г. - 628 677,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 473 512,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. - 31 991,0 тыс. рублей;
2021 г. - 35 891,0 тыс. рублей;
2022 г. - 186 304,7 тыс. рублей;
2023 г. - 37 989,6 тыс. рублей;
2024 г. - 36 017,5 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 248 152,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 145 318,0 тыс. рублей;
2020 г. - 5 528,9 тыс. рублей;
2021 г. - 27 471,4 тыс. рублей;
2022 г. - 21 940,2 тыс. рублей;
2023 г. - 26 812,9 тыс. рублей;
2024 г. - 21 081,2 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 23 425,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 474,0 тыс. рублей;
2020 г. - 2 018,3 тыс. рублей;
2021 г. - 6 173,9 тыс. рублей;
2022 г. - 7 697,0 тыс. рублей;
2023 г. - 1 941,5 тыс. рублей;
2024 г. - 2 121,1 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы 3 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 225 360,1 тыс. рублей на реализацию комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50,0 тыс. человек, обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.".
6. В подпрограмме 4 "Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия":
1) в паспорте:
а) позицию "Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Цели подпрограммы |
1. Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 2. Обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, упрочения общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью. |
";
б) позицию "Задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений. 2. Формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия в республике. 3. Создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития общественными или религиозными организациями Республики Калмыкия. |
";
в) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 48 984,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 11 585,0 тыс. рублей; 2020 г. - 11 049,7 тыс. рублей; 2021 г. - 10 680,0 тыс. рублей; 2022 г. - 9 070,0 тыс. рублей; 2023 г. - 3 300,0 тыс. рублей; 2024 г. - 3 300,0 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 22 820,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 7 693,9 тыс. рублей; 2020 г. - 7 672,2 тыс. рублей; 2021 г. - 7 454,7 тыс. рублей; 2022 г. - 0,0 тыс. рублей; 2023 г. - 0,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 26 163,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей; 2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей; 2021 г. - 3 225,3 тыс. рублей; 2022 г. - 9 070,0 тыс. рублей; 2023 г. - 3 300,0 тыс. рублей; 2024 г. - 3 300,0 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 8 093,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей; 2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей; 2021 г. - 225,3 тыс. рублей; 2022 г. - 300,0 тыс. рублей; 2023 г. - 300,0 тыс. рублей; 2024 г. - 0,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей, Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. |
";
г) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия (%); 2. Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) (ед); 3. Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%); 4. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (ед.); 5. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (ед.). |
";
2) Раздел 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей к решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности подпрограммы относятся реализация стратегии государственной национальной политики в Республике Калмыкия, в том числе гармонизация межэтнических отношений в республике, достижение межнационального согласия, профилактика национального экстремизма и ксенофобии.
Основная цель подпрограммы:
Закрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, упрочения общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью.
В соответствии с поставленной целью решаются задачи подпрограммы: укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;
укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;
формирование и распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия в республике;
создание условий для реализации творческих инициатив, проектов и мероприятий в области этнокультурного развития общественными или религиозными организациями Республики Калмыкия.
В рамках реализации подпрограммы к 2024 году ожидается достижение следующих результатов:
увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия до 82%;
увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма, и экстремизма (нарастающим итогом) до 20 единиц;
увеличение доли средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, до 15%.
увеличение количества участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства до 2,7 тыс. чел;
увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России до 1,7 тыс. чел.
Сведения о показателях (индикаторах) приведены в таблице 1 приложения к государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2018 - 2024 годы.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы восьмой - тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 48 984,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 11 585,0 тыс. рублей;
2020 г. - 11 049,7 тыс. рублей;
2021 г. - 10 680,0 тыс. рублей;
2022 г. - 9 070,0 тыс. рублей;
2023 г. - 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 3 300,0 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета - 22 820,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 7 693,9 тыс. рублей;
2020 г. - 7 672,2 тыс. рублей;
2021 г. - 7 454,7 тыс. рублей;
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета - 26 163,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. - 3 225,3 тыс. рублей;
2022 г. - 9 070,0 тыс. рублей;
2023 г. - 3 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 3 300,0 тыс. рублей;
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 8 093,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 3 891,1 тыс. рублей;
2020 г. - 3 377,5 тыс. рублей;
2021 г. - 225,3 тыс. рублей;
2022 г. - 300,0 тыс. рублей;
2023 г. - 300,0 тыс. рублей;
2024 г. - 0,0 тыс. рублей.";
б) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
"Для реализации Подпрограммы 4 в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы в сумме 18 070,0 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 5 "Развитие туризма":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигновании за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 82 548,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей; 2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей; 2021 г. - 14 886,4 тыс. рублей; 2022 г. - 15 100,0 тыс. рублей; 2023 г. - 17 600,0 тыс. рублей; 2024 г. - 20 000,0 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета - 82 548,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей; 2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей; 2021 г. - 14 886,4 тыс. рублей; 2022 г. - 15 100,0 тыс. рублей; 2023 г. - 17 600,0 тыс. рублей; 2024 г. - 20 000,0 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 46 061,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей; 2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей; 2021 г. - 13 830,9 тыс. рублей; 2022 г. - 5 766,6 тыс. рублей; 2023 г. - 5 751,0 тыс. рублей; 2024 г. - 5 751,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов 0,0 тыс. рублей Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) абзац второй раздела 1 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" изложить в следующей редакции:
"Согласно статистическим данным Единой межведомственной информационно-статистической системы численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения Республики Калмыкия в 2020 году составила 26 195 чел., 2019 г. - 44 570 чел. В последние годы благодаря продвижению региона на международной туристской выставке "Интурмаркет", "МИТТ", на официальных сайтах Минкультуры России и Ростуризма, трансляции ряда передач о Калмыкии на федеральных телевизионных каналах и в сети Интернет республика все более привлекательна для туристов и экскурсантов.";
3) раздел 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и определяет основные цели, задачи и принципы политики органа исполнительной власти Республики Калмыкия в области развития туризма.";
4) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 5.1 "Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия" направлено на создание и развитие туристической инфраструктуры в республике, туристических кластеров, позволяющих в дальнейшем привлечь туристические потоки в республику с целью пополнения бюджета республики дополнительными доходными источниками.
Основное мероприятие 5.2 "Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг" направлено на обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский туристско-информационный центр", участие Республики Калмыкия в международных, федеральных и межрегиональных туристических выставках (Интурмаркет, МИТТ, иных выставках), а также организацию и проведение ежегодных мероприятий в сфере туризма: фестиваль тюльпанов, гастрономический фестиваль, фестиваль лотосов и иных событийных туристических мероприятий в Республике Калмыкия,
Основное мероприятие 5.3 "Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия" направлено на обеспечение деятельности АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия", содействие созданию объектов инфраструктуры в рамках туристско-рекреационных кластеров, предоставление субсидий и грантов субъектам туристской индустрии региона.";
б) абзацы седьмой-двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 82 548,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 14 886,4 тыс. рублей;
2022 г. - 15 100,0 тыс. рублей;
2023 г. - 17 600,0 тыс. рублей;
2024 г. - 20 000,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета - 82 548,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 14 886,4 тыс. рублей;
2022 г. - 15 100,0 тыс. рублей;
2023 г. - 17 600,0 тыс. рублей;
2024 г. - 20 000,0 тыс. рублей;
Из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 46 061,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 9 772,9 тыс. рублей;
2020 г. - 5 188,9 тыс. рублей;
2021 г. - 13 830,9 тыс. рублей;
2022 г. - 5 766,6 тыс. рублей;
2023 г. - 5 751,0 тыс. рублей;
2024 г. - 5 751,0 тыс. рублей.";
в) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"Для реализации Подпрограммы 5 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 36 486,9 тыс. рублей.".
8. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы":
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 86 867,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей; 2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей; 2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей; 2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей; 2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей; 2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета - 86 867,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей; 2020 г. 13 423,1 тыс. рублей; 2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей; 2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей; 2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей; 2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей; из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 76 246,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей; 2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей; 2021 г. - 12 256,4 тыс. рублей; 2022 г. - 12 256,4 тыс. рублей; 2023 г. - 12 256,4 тыс. рублей; 2024 г. - 12 256,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; Средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей; Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей. |
";
2) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
а) абзацы четвертый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составит 86 867,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей;
2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей;
2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета - 86 867,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 13 881,7 тыс. рублей;
2022 г. - 14 660,9 тыс. рублей;
2023 г. - 15 247,3 тыс. рублей;
2024 г. - 15 857,1 тыс. рублей;
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего - 76 246,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 13 797,6 тыс. рублей;
2020 г. - 13 423,1 тыс. рублей;
2021 г. - 12 256,4 тыс. рублей;
2022 г. - 12 256,4 тыс. рублей;
2023 г. - 12 256,4 тыс. рублей;
2024 г. - 12 256,4 тыс. рублей.";
б) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
"Для реализации Подпрограммы 6 в полном объеме дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2019 по 2024 годы потребуются в сумме 10 621,4 тыс. рублей.".
9. В Приложении:
1) раздел "Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" таблицы 1 "Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:
"
|
Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия |
|||||||||||||||||
1. |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности граждан в Республике Калмыкия |
% |
73,8 |
76 |
77 |
77 |
78 |
78 |
79 |
79 |
80 |
80 |
80 |
81 |
81 |
82 |
82 |
0,4 |
2. |
Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (нарастающим итогом) |
ед. |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
19 |
19 |
20 |
20 |
0,1 |
3. |
Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры |
% |
3 |
5 |
6 |
7 |
3 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
15 |
0,1 |
4. |
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (нарастающим итогом); |
ед. |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
0,2 |
5. |
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (нарастающим итогом) |
ед. |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
0,2 |
";
2) таблицу 3 "Оценка применения мер государственного регулирования в сфере культуры, туризма и архивного дела" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере культуры, туризма и архивного дела
N п/п |
Наименование меры *(2) |
Показатель применения меры *(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы *(4) |
|||||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
Подпрограмма 5. "Развитие туризма" |
||||||||
|
Государственная программа Республики Калмыкия "О государственной программе "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия |
||||||||
1. |
Налоговая льгота по налогу на прибыль (пониженная ставка (12,5%) организациям туристской деятельности) |
Объем выпадающих доходов республиканского бюджета |
0 |
0 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Целью предоставления льготы является обеспечение доходности бюджетов от деятельности субъектов туристской деятельности на территории Республики Калмыкия, что повлечет за собой увеличение количества турфирм, действующих на территории республики |
2. |
Налоговая льгота по упрощенной системе налогообложения (пониженная ставка 3% организациям гостиничной и туристической деятельности) Льгота действительна до 01.01.2024 |
Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия |
1578 |
00 |
0578 |
1578 |
578 |
X |
Целью предоставления налоговой льготы является снижение стоимости турпродукта Республики Калмыкия, что повлечет за собой увеличение количества турфирм, действующих на территории республики |
3. |
Налоговая льгота по упрощенной системе налогообложения (пониженная ставка 7% организациям туристской деятельности) Льгота действительна до 31.12.2023 (за исключением 2020 - 2021 гг.) |
Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия |
00 |
X |
X |
13 |
14 |
X |
Целью предоставления налоговой льготы является сохранение, рациональное использование и развитие природного, исторического наследия и культурного достояния Республики Калмыкия, что повлечет за собой увеличение количества турфирм, действующих на территории республики |
4. |
Налоговая льгота по налогу на имущество организаций (пониженная ставка (0%) субъектам народных художественных промыслов Республики Калмыкия) |
Объем выпадающих доходов республиканского бюджета |
0 |
0 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Целью предоставления налоговой льготы является сохранение, возрождение и развитие традиционных народных художественных промыслов в Республике Калмыкия, что повлечет за собой увеличение созданных рабочих мест |
5. |
Налоговая льгота по налогу на прибыль (пониженная ставка субъектам народных художественных промыслов Республики Калмыкия) |
Объем выпадающих доходов республиканского бюджета |
0 |
0 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Целью предоставления налоговой льготы является сохранение, возрождение и развитие традиционных народных художественных промыслов в Республике Калмыкия, что повлечет за собой увеличение созданных рабочих мест |
";
3) таблицу 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
Всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Государственная программа |
Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия |
Всего, в том числе: |
5 170 358,1 |
568 407,6 |
510 158,1 |
592 142,1 |
1 268 292,6 |
1 071 159,2 |
1 160 198,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: |
2 005 716,3 |
72 942,6 |
106 900,0 |
158 343,4 |
479 774,0 |
558 700,9 |
629 055,4 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 141 216,0 |
491 991,0 |
401 239,8 |
427 624,8 |
780 821,6 |
510 516,8 |
529 022,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 228 764,5 |
491 092,9 |
371 706,4 |
370 631,5 |
310 481,4 |
347 714,0 |
337 138,4 |
||
Местный бюджет |
23 425,8 |
3 474,0 |
2 018,3 |
6 173,9 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, в том числе: |
5 002 820,2 |
544 682,5 |
483 341,4 |
563 189,8 |
1 239 057,4 |
1 044 717,7 |
1 127 831,4 |
||
Федеральный бюджет |
2 003 597,4 |
72 629,3 |
106 574,8 |
157 983,3 |
479 410,3 |
558 322,6 |
628 677,1 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 975 797,0 |
468 579,2 |
374 748,3 |
399 032,6 |
751 950,1 |
484 453,6 |
497 033,2 |
||
действующие расходные обязательства |
2 077 869,1 |
468 579,2 |
347 561,1 |
343 257,7 |
282 828,7 |
323 109,0 |
312 533,4 |
||
Местный бюджет |
23 425,8 |
3 474,0 |
2 018,3 |
6 173,9 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Аппарат Правительства Республики Калмыкия всего, в том числе |
131 714,9 |
23 725,1 |
20 332,9 |
20 127,5 |
20 406,8 |
20 598,5 |
26 524,1 |
||
Федеральный бюджет |
313,3 |
313,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
131 401,6 |
23 411,8 |
20 332,9 |
20 127,5 |
20 406,8 |
20 598,5 |
26 524,1 |
||
действующие расходные обязательства |
119 224,3 |
22 513,7 |
20 332,9 |
18 909,1 |
19 188,0 |
19 140,3 |
19 140,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
35 823,0 |
0,0 |
6 483,8 |
8 824,8 |
8 828,4 |
5 843,0 |
5 843,0 |
||
Федеральный бюджет |
1 805.6 |
0,0 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 017,4 |
0,0 |
6 158,6 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
действующие расходные обязательства |
31 671,2 |
0,0 |
3 812,4 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры" |
Всего, в том числе: |
2 307 425,5 |
295 819,4 |
320 709,8 |
331 047,3 |
527 873,7 |
410 216,7 |
421 758,6 |
Федеральный бюджет |
1 321,0 |
119,8 |
42,0 |
0,0 |
1 159,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 306 104,5 |
295 699,6 |
320 667,8 |
331 047,3 |
526 714,5 |
410 216,7 |
421 758,6 |
||
действующие расходные обязательства |
1 698 865,0 |
295 699,6 |
319 942,7 |
289 423,7 |
242 465,5 |
277 888,7 |
273 444,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
2 307 425,5 |
295 819,4 |
320 709,8 |
331 047,3 |
527 873,7 |
410 216,7 |
421 758,6 |
||
Федеральный бюджет |
1 321,0 |
119,8 |
42,0 |
0,0 |
1 159,2 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 306 104,5 |
295 699,6 |
320 667,8 |
331 0473 |
526 714,5 |
410 216,7 |
421 758,6 |
||
действующие расходные обязательства |
1 698 865,0 |
295 699,6 |
319 942,7 |
289 423,7 |
242 465,5 |
277 888,7 |
273 444,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
Министерство культуры; и туризма Республики Калмыкия |
285 769,2 |
40 881,4 |
43 390,9 |
45 546,9 |
57 320,1 |
49 254,4 |
49 375,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
285 769,2 |
40 881,4 |
43 390,9 |
45 546,9 |
57 320,1 |
49 254,4 |
49 375,5 |
||
действующие расходные обязательства |
205 785,6 |
40 881,4 |
43 390,9 |
40 399,5 |
6 789,5 |
35 825,7 |
38 498,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК. ((Колледж искусств им. П.О.Чонкушова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
285 769,2 |
40 881,4 |
43 390,9 |
45 546,9 |
57 320,1 |
49 254,4 |
49 375,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
285 769,2 |
40 881,4 |
43 390,9 |
45 546,9 |
57 320,1 |
49 254,4 |
49 375,5 |
||
действующие расходные обязательства |
205 785,6 |
40 881,4 |
43 390,9 |
40 399,5 |
6 789,5 |
35 825,7 |
38 498,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Детская художественная школа им. Г.О.Рокчинского" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
110 524,3 |
14 188,7 |
16 827,7 |
18 669,0 |
19 502,9 |
20 198,2 |
21 137,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
110 524,3 |
14 188,7 |
16 827,7 |
18 669,0 |
19 502,9 |
20 198,2 |
21 137,8 |
||
действующие расходные обязательства |
96 094,4 |
14 188,7 |
16 827,7 |
16 041,7 |
16 591,7 |
16 344,2 |
16 100,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
110 524,3 |
14 188,7 |
16 827,7 |
18 669,0 |
19 502,9 |
20 198,2 |
21. 137,8 |
Федеральный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
110 524,3 |
14 188,7 |
16 827,7 |
18 669,0 |
19 502,9 |
20 198,2 |
21 137,8 |
||
действующие расходные обязательства |
96 094,4 |
14 188,7 |
16 827,7 |
16 041,7 |
16 591,7 |
16 344,2 |
16 100,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Музейное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
212 155,2 |
26 202,0 |
27 103,7 |
28 860,4 |
41 791,6 |
43 305,6 |
44 891,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
212 155,2 |
26 202,0 |
27 103,7 |
28 860,4 |
41 791,6 |
43 305,6 |
44 891,9 |
||
действующие расходные обязательства |
155 653,8 |
26 202,0 |
27 103,7 |
25 827,7 |
25 823,5 |
25 505,5 |
25 191,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
212 155,2 |
26 202,0 |
27 103,7 |
28 860,4 |
41 791,6 |
43 305,6 |
44 891,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
212 155,2 |
26 202,0 |
27 103,7 |
28 860,4 |
41 791,6 |
43 305,6 |
44 891,9 |
||
действующие расходные обязательства |
155 653,8 |
26 202,0 |
27 103,7 |
25 827,7 |
25 823,5 |
25 505,5 |
25 191,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Библиотечное дело в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
277 216,3 |
36 399,6 |
36 893,2 |
39 199,2 |
65 188,0 |
48 455,9 |
51 080,4 |
Федеральный бюджет |
1 321,0 |
119,8 |
42,0 |
0,0 |
1 159.2 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
275 895,3 |
36 279,8 |
36 851,2 |
39 199,2 |
64 028,8 |
48 455,9 |
51 080,4 |
||
действующие расходные обязательства |
207 470,4 |
36 279,8 |
36 851,2 |
34 676,4 |
34 776,3 |
33 197,1 |
31 689,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
275 834,9 |
36 237,0 |
36 845,2 |
39 199,2 |
64 017,2 |
48 455,9 |
51 080,4 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
275 834,9 |
36 237,0 |
36 845,2 |
39 199,2 |
64017,2 |
48 455,9 |
51 080,4 |
||
действующие расходные обязательства |
207 421,6 |
36 237,0 |
36 845,2 |
34 676,4 |
34 776,3 |
33 197,1 |
31 689,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.2. |
Мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 281,2 |
122,0 |
0,0 |
0,0 |
1 159,2 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
1 229,6 |
82,0 |
0,0 |
0,0 |
1 147,6 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
51,6 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
11,6 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.3. |
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
88,6 |
40,6 |
48,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
79,8 |
37,8 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
8,8 |
2,8 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
8,8 |
2,8 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
1 226 209,2 |
165 777,7 |
173 779,2 |
188 371,8 |
235 604,9 |
227 752,6 |
234 923,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 226 209,2 |
165 777,7 |
173 779,2 |
188 371,8 |
235 604,9 |
227 752,6 |
234 923,0 |
||
действующие расходные обязательства |
985 838,9 |
165 777,7 |
173 779,2 |
165 916,5 |
155 484,5 |
162 916,2 |
161 964,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.5.1. |
Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 226 209,2 |
165 777,7 |
173 779,2 |
188 371,8 |
235 604,9 |
227 752,6 |
234 923,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 226 209,2 |
165 777,7 |
173 779,2 |
188 371,8 |
235 604,9 |
227 752,6 |
234 923,0 |
||
действующие расходные обязательства |
985 838,9 |
165 777,7 |
173 779,2 |
165 916,5 |
155 484,5 |
162 916,2 |
161 964,8 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Мероприятия в сфере культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
174 351,3 |
7 870,0 |
19 215,1 |
7 500,0 |
105 466,2 |
17 150,0 |
17 150,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
174 3513 |
7 870,0 |
19 215,1 |
7 500,0 |
105 466,2 |
17 150,0 |
17 150,0 |
||
действующие расходные обязательства |
32 197,0 |
7 870,0 |
19 215,1 |
5 111,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6.1. |
Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
163 896,5 |
7 710,0 |
19 215,1 |
7 500,0 |
99 471,4 |
15 000,0 |
15 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
163 896,5 |
7 710,0 |
19 215,1 |
7 500,0 |
99 471,4 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
32 037,0 |
7 710,0 |
19 215,1 |
5 111,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6.2. |
Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
9 394,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 694,8 |
1 850,0 |
1 850,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
9 394,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 694,8 |
1 850,0 |
1 850,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6.3. |
Реализация мероприятий по независимой оценке качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 060,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 060,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
160,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
14 900,0 |
2 200,0 |
2 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
3 200,0 |
2 200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
14 900,0 |
2 200,0 |
2 900,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
3 200,0 |
2 200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
11 124,9 |
2 200,0 |
2 424,9 |
1 100,0 |
2 200,0 |
3 200,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.1. |
Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
900,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.2. |
Гранты любительским творческим объединениям |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 050,0 |
300,0 |
0,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.3. |
Масштабные фестивальные проекты |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
4 200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
4 200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 150,0 |
700,0 |
700,0 |
350,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.4. |
Повышение квалификации на базе творческих вузов |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
1 200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 200.0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
действующие расходные обязательства |
724,9 |
200,0 |
24,9 |
100,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.5. |
Гранты некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов в области музыкального и театрального искусства |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
3 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 250,0 |
500,0 |
500,0 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие. 1.7.6. |
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 700,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.7. |
Реализация культурно-просветительских программ для школьников |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 800,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 350,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.8. |
Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
6 300,0 |
2 300,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
6 300,0 |
2 300,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
4 700,0 |
2 300,0 |
350,0 |
350,0 |
800,0 |
900,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8.1. |
Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 500,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.8.2. |
Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
3 800,0 |
2 300,0 |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 800,0 |
2 300,0 |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
400,0 |
500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 200,0 |
2 300,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
400,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Наследие" |
Всего, в том числе: |
168 137,9 |
23 825,1 |
26 916,7 |
29 052,3 |
29 335,2 |
26 541,5 |
32 467,1 |
Федеральный бюджет |
2 118,9 |
313,3 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
166 019,0 |
23 511,8 |
26 591,5 |
28 692,2 |
28 971,5 |
26 163.2 |
32 088,8 |
||
действующие расходные обязательства |
151 345,5 |
22 613,7 |
24 245,3 |
27 423,8 |
27 752,7 |
24 705,0 |
24 605,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
450,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
131 714.9 |
23 725,1 |
20 332,9 |
20 127,5 |
20 406,8 |
20 598,5 |
26 524,1 |
||
Федеральный бюджет |
313,3 |
313,3 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
131401,6 |
23 411,8 |
20 332,9 |
20 127,5 |
20 406,8 |
20 598,5 |
26 524,1 |
||
действующие расходные обязательства |
119 224,3 |
22 513.7 |
20 332,9 |
18 909,1 |
19 188,0 |
19 140,3 |
19 140,3 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
35 823,0 |
0,0 |
6 483,8 |
8 824,8 |
8 828,4 |
5 843,0 |
5 843,0 |
||
Федеральный бюджет |
1 805,6 |
0,0 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 017,4 |
0,0 |
6 158,6 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464.7 |
5 464,7 |
||
действующие расходные обязательства |
31 671,2 |
0,0 |
3 812,4 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Реализация государственных полномочий в сфере архивного дела |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
34 224,2 |
5 062,0 |
5 343,7 |
5 506,2 |
5 781,7 |
6 070,6 |
6460,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 224,2 |
5 062,0 |
5 343,7 |
5 506,2 |
5 781,7 |
6 070,6 |
6 460,0 |
||
действующие расходные обязательства |
33 273,5 |
4 500,7 |
5 343,7 |
5 506.2 |
5 781,7 |
6 070,6 |
6 070,6 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Государственные архивы Республики Калмыкия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
94 297,4 |
15 861,4 |
14 597,6 |
14 621,3 |
14 625,1 |
14 527,9 |
20 064,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
94 297,4 |
15 861,4 |
14 597,6 |
14 621,3 |
14 625,1 |
14 527,9 |
20 064,1 |
||
действующие расходные обязательства |
83 097,2 |
15 551,0 |
14 597,6 |
13 402,9 |
13 406,3 |
13 069,7 |
13 069,7 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Проектирование и строительство архивохранилища на 400 тыс. томов и административного корпуса в г. Элиста Республики Калмыки |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
Всего, в том числе: |
39 016,3 |
2 801,7 |
6 875,4 |
8 824,8 |
8 828,4 |
5 843,0 |
5 843,0 |
Федеральный бюджет |
2 118,9 |
313.3 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
36 897,4 |
2 488,4 |
6 550,2 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
действующие расходные обязательства |
34 524,8 |
2 462,0 |
4 204,0 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
3 193,3 |
2 801,7 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
313,3 |
313,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 880,0 |
2 488,4 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 853,6 |
2 462,0 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
35 823,0 |
0,0 |
6 483,8 |
8 824,8 |
8 828,4 |
5 843,0 |
5 843,0 |
||
Федеральный бюджет |
1 805,6 |
0,0 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34017,4 |
0,0 |
6 158,6 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
действующие расходные обязательства |
31 671,2 |
0,0 |
3 812,4 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Установка границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 273,6 |
1 273,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Управление по охране объектов культурного наследия Республики: Калмыкия |
35 823,0 |
0,0 |
6 483,8 |
8 824,8 |
8 828,4 |
5 843,0 |
5 843,0 |
||
Федеральный бюджет |
1 805,6 |
0,0 |
325,2 |
360,1 |
363,7 |
378,3 |
378,3 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 017,4 |
0,0 |
6 158,6 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
действующие расходные обязательства |
31 671,2 |
0,0 |
3 812,4 |
8 464,7 |
8 464,7 |
5 464,7 |
5 464,7 |
||
Местный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.2 |
Укрепление материально-технической базы АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" (Приобретение геодезического и археологического оборудования) |
Аппарат Правительства Республики Калмыкия |
1 580,0 |
1 188,4 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 580,0 |
1 188,4 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 580,0 |
1 188,4 |
391,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
450,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.4.1. |
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
действующие расходные обязательства |
450,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры" |
всего, в том числе: |
2 476 394,1 |
213 607,6 |
132 869,9 |
192 594,4 |
672 252,8 |
598 253,7 |
666 815.7 |
Федеральный бюджет |
1 979 455,6 |
64815,6 |
98 860,6 |
150 528,6 |
478 251,1 |
558 322,6 |
628 677,1 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
473 512,7 |
145 318,0 |
31 991,0 |
35 891,9 |
186 304,7 |
37 989,6 |
36017,5 |
||
действующие расходные обязательства |
248 152,6 |
145 318,0 |
5 528,9 |
27 471,4 |
21 940,2 |
26 812,9 |
21 081,2 |
||
Местный бюджет |
23 425,8 |
3 474,0 |
2 018,3 |
6 173,9 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
2 476 394,1 |
213 607,6 |
132 869,9 |
192 594,4 |
672 252,8 |
598 253,7 |
666 815,7 |
||
Федеральный бюджет |
1 979 455,6 |
64 815,6 |
98 860,6 |
150 528,6 |
478 251,1 |
558 322,6 |
628 677,1 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
473 512,7 |
145 318,0 |
31 991,0 |
35 891,9 |
186 304,7 |
37 989,6 |
36 017,5 |
||
действующие расходные обязательства |
248 152,6 |
145 318,0 |
5 528,9 |
27 471,4 |
21 940,2 |
26 812,9 |
21 081,2 |
||
Местный бюджет |
23 425,8 |
3 474,0 |
2 018,3 |
6 173,9 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Реализация комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 753 082,4 |
143 046,1 |
43 192,1 |
56 629,9 |
512 457,0 |
486715,4 |
511 041,8 |
Федеральный бюджет |
1 389 139,9 |
7 539,5 |
16 242,9 |
37 548,5 |
344 004,4 |
479825,4 |
503 979,2 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
363 942,5 |
135 506,6 |
26 949,2 |
19 081,4 |
168 452,6 |
6 890,0 |
7 062,6 |
||
действующие расходные обязательства |
155 331,8 |
135 506,6 |
487,1 |
10 660,9 |
8 577,4 |
99,8 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Реконструкция здания БУ РК "Национальный музей им. Н.Н. Пальмова" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
36 088,5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
36 088,5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
36 088.5 |
36 088,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Реконструкция административного здания БУ РК "Государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан" по адресу: Республика. Калмыкия, город Элиста, ул. 28 Армии, дом 45 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
31 300,0 |
26 987,6 |
4 312,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в там числе: |
31 300,0 |
26 987,6 |
4 312,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
26 987,6 |
26 987,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.3 |
Капитальный ремонт здания БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
35 000,0 |
26 850,3 |
8 149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
35 000,0 |
26 850,3 |
8 149,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
26 850,3 |
26 850,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.4 |
Капитальный ремонт здания музея драматического театра им. Б.Басангова |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
20 700,0 |
20 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
20 700,0 |
20 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
20 700,0 |
20 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.5 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе; |
182 5603 |
0,0 |
8 386,3 |
35 295,5 |
58 878,5 |
45 000,0 |
35 000,0 |
Федеральный бюджет |
177 427,9 |
0,0 |
8 302,4 |
31 635,8 |
58 289,7 |
44 550,0 |
34 650,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
5 132,4 |
0,0 |
83,9 |
3 659,7 |
588,8 |
450,0 |
350,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 913,1 |
0,0 |
83,9 |
3 659,7 |
123,5 |
46,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.6 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
61 179,2 |
8 020,7 |
8 020,7 |
5 992,9 |
5 412,7 |
6 732,2 |
27 000,0 |
Федеральный бюджет |
57 557,1 |
7 539,5 |
7 940,5 |
5 912,7 |
5 332,2 |
5 332,2 |
25 500,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 622,1 |
481,2 |
80,2 |
80,2 |
80,5 |
1 400,0 |
1 500,0 |
||
действующие расходные обязательства |
728,8 |
481,2 |
80,2 |
59,7 |
53,9 |
53,8 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.7 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) на оказание мер государственной поддержки учреждениям культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.8 |
Строительство Колледжа искусств имени П.О. Чонкушова с общежитием на 100 мест по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект им. П.О. Чонкушова, 9 |
Министерство культуры и пуризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
974 710,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
213 060,0 |
368 710,0 |
387 940,0 |
Федеральный бюджет |
928 370,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
179 290,0 |
365 020,0 |
384 060,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
46 340,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
33 770,0 |
3 690,0 |
3 880,0 |
||
действующие расходные обязательства |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.9 |
Реализация комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры. Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
57 397,4 |
7 000,0 |
14 000,0 |
0,0 |
36 397,4 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
57 397,4 |
7 000,0 |
14 000,0 |
0,0 |
36 397,4 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.10 |
Реализация комплекса мер по модернизации государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
722,0 |
399,0 |
323,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
722,0 |
399,0 |
323,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
722,0 |
399,0 |
323,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.11 |
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
109 813,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 113,5 |
35 700,0 |
40 000,0 |
Федеральный бюджет |
108 715,5 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
33 772,5 |
35 343,0 |
39 600,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 098,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
341,0 |
357,0 |
400,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.12 |
Капитальный ремонт здания БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, переулок Родниковый, д. 17 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
24 035,1 |
0,0 |
0,0 |
2 991,5 |
21 043,6 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
24 035,1 |
0,0 |
0,0 |
2 991,5 |
21 043,6 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 991,5 |
0,0 |
0,0 |
2 991,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В небюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.13 |
Строительство центра культурного развития в г. Элиста, Республика Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
20 400,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том; числе: |
20 400,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 600,0 |
8 400,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.14 |
Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и оснащению домов культуры, расположенных в городских поселениях с численностью населения до 500 тыс. человек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
119 675,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 000,0 |
30 573,2 |
21 101,8 |
Федеральный бюджет |
117 069,4 |
|
|
|
67 320,0 |
29 580,2 |
20 169,2 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 605,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
680,0 |
993,0 |
932,6 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.15 |
Завершение строительно-монтажных работ по строительству гаража на 5 автомобилей Национального драматического театра, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева, д. 21 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
8 135,9 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
7 785,9 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
8 135,9 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
7 785,9 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.16 |
Капитальный ремонт Дома культуры в с. Воробьевка Приютненского района Республики Калмыкия (4 этап) |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
34 343,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 343,4 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
34 343,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 343,4 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.17 |
Капитальный ремонт сценической площадки в здании БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
25 022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 022,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
25 022,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 022,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Поддержка отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 100,0 |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
1 100,0 |
550,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
2 244,8 |
0,0 |
0,0 |
561,2 |
561,2 |
561,2 |
561,2 |
|
Федеральный бюджет |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||
действующие расходные обязательства |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Государственная поддержка лучших учреждений культуры и лучших работников культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
2 244,8 |
0,0 |
0,0 |
561,2 |
561,2 |
561,2 |
561,2 |
Федеральный бюджет |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Республиканский |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
||
бюджет всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
44,8 |
0,0 |
0,0 |
11,2 |
11.2 |
11,2 |
11,2 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Региональный проект "Культурная среда" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
719 967,0 |
70 011,5 |
89 127,8 |
135 403,3 |
159 234,6 |
110 977,1 |
155 212,7 |
Федеральный бюджет |
587 015,7 |
56 726,1 |
82 067,7 |
112 430,1 |
133 696,1 |
77 947,2 |
124 147,9 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
109 525,5 |
9 811.4 |
5 041,8 |
16 799,3 |
17 840,9 |
31 088,4 |
28 943,7 |
||
действующие расходные обязательства |
92 776,0 |
9 811,4 |
5 041,8 |
16 799,3 |
13 351,6 |
26 701,9 |
21 070,0 |
||
Местный бюджет |
23 425,8 |
3 474,0 |
2 018,3 |
6 173,9 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.1 |
Создание центров культурного развития |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
160 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41 210,0 |
118 790,0 |
Федеральный бюджет |
131 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 700,0 |
98 000,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
28 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 510,0 |
20 790,0 |
||
действующие расходные обязательства |
28 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 510,0 |
20 790,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.2 |
Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами |
Министерство культуры и туризма. Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 365,8 |
0,0 |
2 046,2 |
0,0 |
2 046,2 |
0,0 |
6 273,4 |
Федеральный бюджет |
10 158,5 |
0,0 |
2 005,3 |
0,0 |
2 005,3 |
0,0 |
6 147,9 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
207,3 |
0,0 |
40.9 |
0,0 |
40,9 |
0,0 |
125,5 |
||
действующие расходные обязательства |
361,8 |
0,0 |
40,9 |
0,0 |
40,9 |
0,0 |
280,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3 |
Создание (реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
338 556,4 |
70 011,5 |
33 192,6 |
67 082,0 |
78 411,1 |
59 709,9 |
30 149,3 |
Федеральный бюджет |
251 924,3 |
56 726,1 |
29 384,8 |
54 961,6 |
55 851,8 |
35 000,00 |
20 000,00 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
66 420,9 |
9 811,4 |
1 789,5 |
9 161,1 |
14 862,3 |
22 768,4 |
8 028,2 |
||
действующие расходные обязательства |
53 075,8 |
9 811,4 |
1 789,5 |
9 161,1 |
13 310,7 |
19 003,1 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
20 211,2 |
3 474,0 |
2 018,3 |
2 959,3 |
7 697,0 |
1 941,5 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.1 |
Строительство сельского дома культуры в п. Шатта Кетченеровского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
21 816,1 |
21 816,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
18 173,5 |
18 173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 669,0 |
2 669,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 669,0 |
2 669,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
973,6 |
973.6 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.2 |
Строительство сельского дома культуры в и. Первомайский Приютненского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
24 336,5 |
24 336.5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
20 049,4 |
20 049,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 134,5 |
3 134,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
3 134,5 |
3 134,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 152,6 |
1 152,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.3 |
Строительство сельского дома культуры в п. Чилгир Яшкульского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
23 858,9 |
23 858,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
18 503,2 |
18 503,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
4 007,9 |
4 007,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
4 007,9 |
4 007,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 347,8 |
1 347,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.4 |
Капитальный ремонт сельского дома культуры в п. Ачинеры Черноземельского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в гам числе: |
16 459,7 |
0,0 |
16 459,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
14 080,7 |
0,0 |
14 080,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 151,7 |
0,0 |
1 151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 151,7 |
0,0 |
1 151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 227,3 |
0,0 |
1 227,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.5 |
Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Веселое Городовиковского района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия" всего, в том числе: |
16 732,9 |
0,0 |
16 732,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
15 304,1 |
0,0 |
15 304,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
637,8 |
0,0 |
637,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
637,8 |
0,0 |
637,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
791,0 |
0,0 |
791,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.6 |
Реконструкция дома культуры по адресу: Республика Калмыкия, Кетченеровский район, п. Чкаловский |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
28 017,0 |
0,0 |
0,0 |
28 017,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
24 839,2 |
0,0 |
0,0 |
24 839,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 920,1 |
0,0 |
0,0 |
1 920,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 920,1 |
0,0 |
0,0 |
1 920,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 257,7 |
0,0 |
0,0 |
1257,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.7 |
Реконструкция сельского дома культуры п. Аршан-Булг Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
54 575,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 186,1 |
31 389,4 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 913,9 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
14 673,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 100,0 |
6 573,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
14 673,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 100,0 |
6 573,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
4 902,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
902,5 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.З.8 |
Капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (субсидии) |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
68 238,9 |
0,0 |
0,0 |
39 065,0 |
29 173,9 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
55 277,4 |
0,0 |
0,0 |
30 122,4 |
25 155,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
9 971,0 |
0,0 |
0,0 |
7 241,0 |
2 730,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
8 419,4 |
0,0 |
0,0 |
7 241,0 |
1 178,4 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
2 990,5 |
0,0 |
0,0 |
1 701,6 |
1 288,9 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.9 |
Строительство сельского Дома культуры по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, с. Чапаевское |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
26 051,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 051,1 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
19 610,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 610,7 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
4 032,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 032,3 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
4 032,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 032,3 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
2 408,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 408,1 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.10 |
Реконструкция Дом культуры в п. Бага-Чонос Целинного района Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
12 430,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 430,1 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
12 430,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 430,1 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
12 430,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 430,1 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.11 |
Реконструкция сельского Дома культуры в п. Эрдниевский по адресу: Республика Калмыкия, Юстинский район, п. Эрдниевский, ул. Октябрьская, д. 1 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том. числе: |
30 149,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 149,3 |
Федеральный бюджет |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
8 028,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 028,2 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
2 121,10 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 121,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.3.12 |
Реконструкция Дома культуры по адресу: Республика Калмыкия, Городовиковский район, п. Лазаревский, ул. Кирова, д. 7 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
15 890,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 890,4 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
11 086,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 086.1 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
3 765,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 765,3 |
0,0 |
||
действующие расходные |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
1 039,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
1 039,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.4 |
Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (автоклубы) |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 057,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 057,2 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
9 247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 247,2 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
810,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
810,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
188,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
188,8 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.5 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.6 |
Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.7 |
Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта и технического переоснащения |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
58 845,3 |
0,0 |
53 889,0 |
4 956,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
50 677,6 |
0,0 |
50 677,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
8 167,7 |
0,0 |
3 211,4 |
4 956,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
8 167,7 |
0,0 |
3 211,4 |
4 956,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
дополнительные объемы ресурсов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.8 |
Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.9 |
Реконструкция муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" по адресу: Республика Калмыкия, Целинный, район, с. Троицкое, ул. Буденного 8 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
58 365,0 |
0,0 |
0,0 |
58 365,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
52 468,5 |
0,0 |
0,0 |
52 468,5 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 681,9 |
0,0 |
0,0 |
2 681,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 681,9 |
0,0 |
0,0 |
2 681,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
3 214,6 |
0,0 |
0,0 |
3 214,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.3.10 |
Реконструкция муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" по адресу: Республика Калмыкия, Малодербетовский район, с. Малые Дербеты, ул. Советская, д. 6 |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
73 777,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73 777,3 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
70 839,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 839,6 |
0,0 |
|
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
2 937,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 937,7 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Региональный проект "Цифровая культура" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.4.1 |
Создание виртуальных концертных залов |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия" |
Всего, в том числе: |
48 984,7 |
11 585,0 |
11 049,7 |
10 680,0 |
9 070,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
Федеральный бюджет |
22 820,8 |
7 693,9 |
7 672,2 |
7 454,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
26 163,9 |
3 891,1 |
3 377,5 |
3 225,3 |
9 070,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
8 093,9 |
3 891,1 |
3 377,5 |
225,3 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
48 984,7 |
11 585,0 |
11 049,7 |
10 680,0 |
9 070,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
||
Федеральный бюджет |
22 820,8 |
7 693,9 |
7 672,2 |
7 454,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
26 163,9 |
3 891,1 |
3 377,5 |
3 225,3 |
9 070,0 |
3 300,0 |
3 300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
8 093,9 |
3 891,1 |
3 377,5 |
225,3 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
мероприятие 4.1.1 |
Гранты в форме субсидий общественным и религиозным организациям (объединениям) |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
18 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
29 334,7 |
8 285,0 |
7 749,7 |
7 530,0 |
5 770,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
22 820,8 |
7 693,9 |
7 672,2 |
7 454,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
6 513,9 |
591,1 |
77,5 |
75,3 |
5 770,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
743,9 |
591,1 |
77,5 |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.1. |
Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
5 870,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
5 770,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
5 870,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
5 770,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.2.2. |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
23 464,7 |
8 185,0 |
7 749,7 |
7 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
22 820,8 |
7 693,9 |
7 672,2 |
7 454,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
643,9 |
491,1 |
77,5 |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
643,9 |
491,1 |
77,5 |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В небюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Региональный проект "Творческие люди" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 650.0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 650,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
1 350,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.3.1. |
Гранты некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
1 650,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
1 650,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
действующие расходные обязательства |
2 350,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 |
"Развитие туризма" |
Всего, в том числе: |
82 548,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
14 886,4 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
82 548,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
14 886,4 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
46 061,3 |
9 772,9 |
5 188,9 |
13 830,9 |
5 766,6 |
5 751,0 |
5 751,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
82 548,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
14 886,4 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
82 548,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
14 886,4 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
46 061,3 |
9 772,9 |
5 188,9 |
13 830,9 |
5 766,6 |
5 751,0 |
5 751,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. |
Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
23 248,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
8 286,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
23 248,2 |
9 772,9 |
5 188,9 |
8 286,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
действующие расходные обязательства |
39 552,7 |
9 772,9 |
5 188,9 |
7 322,3 |
5 766,6 |
5 751,0 |
5 751,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.1. |
Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский туристско-информационный центр" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
15 836,8 |
4 597,2 |
4 512,9 |
6 726,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
15 836,8 |
4 597,2 |
4 512,9 |
6 726,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
действующие расходные обязательства |
32 141,3 |
4 597,2 |
4 512,9 |
5 762,6 |
5 766,6 |
5 751,0 |
5 751,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.2.2. |
Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
7 411,4 |
5 175,7 |
676,0 |
1 559,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
7 411,4 |
5 175,7 |
676,0 |
1 559,7 |
|
|
|
||
действующие расходные обязательства |
7 411,4 |
5 175,7 |
676,0 |
1 559,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.3. |
Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
59 300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
59 300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
6 508,6 |
0,0 |
0,0 |
6 508,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3.1 |
Предоставление субсидий из республиканского бюджета АНО "Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия" |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
59 300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
59 300,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
15 100,0 |
17 600,0 |
20 000,0 |
||
действующие расходные обязательства |
6 508,6 |
0,0 |
0,0 |
6 508,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия" |
Всего, в том числе: |
86 867,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1. |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
86 867,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1 |
||
действующие расходные обязательства |
76 246,3 |
13 797,6 |
13 423,1 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе: |
86 867,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
86 867,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1 |
||
действующие расходные обязательства |
76 246,3 |
13 797,6 |
13 423,1 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
||
Местный бюджет |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.1. |
Обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия |
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
86 367,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в том числе: |
86 867,7 |
13 797,6 |
13 423,1 |
13 881,7 |
14 660,9 |
15 247,3 |
15 857,1 |
||
действующие расходные обязательства |
76 246,3 |
13 797,6 |
13 423,1 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
12 256,4 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 октября 2021 г. N 410 "О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия", утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417"
Вступает в силу с 15 октября 2021 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 21 октября 2021 г. N 0800202110210001, в сетевом издании "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 23 октября 2021 г. N 38