Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Порядку организации внутреннего
финансового аудита в Министерстве
социальной защиты
Республики Карелия
Отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
|
на 1 _______________ 20__ г. |
|
Коды |
|
|
Дата |
|
Министерство социальной защиты Республики Карелия |
Глава по БК |
|
|
Субъект внутреннего финансового аудита __________________ |
по ОКТМО |
|
|
Наименование бюджета ______________________________ |
|
|
Периодичность; годовая
Общие сведения
о результатах внутреннего финансового аудита
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя |
А |
1 |
2 |
1 |
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек |
|
1.1. |
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита |
|
2 |
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц |
|
2.1. |
в том числе в отношении: системы внутреннего финансового контроля |
|
2.2. |
достоверности бюджетной отчетности |
|
2.3. |
повышения качества финансового менеджмента |
|
3 |
Количество выявленных нарушений и недостатков, единиц |
|
3.1. |
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля |
|
3.2. |
в отношении достоверности бюджетной отчетности |
|
3.3. |
в части повышении качества финансового менеджмента |
|
4 |
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц |
|
4.1. |
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок |
|
5 |
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц |
|
6 |
Количество направленных предложений и рекомендации, из них: |
|
6.1. |
в отношении системы внутреннего финансового контроля |
|
6.2. |
в отношении повышения достоверности бюджетной отчетности |
|
6.3. |
в части повышении качества финансового менеджмента |
|
6.4. |
в части минимизации бюджетных рисков |
|
7 |
Количество исполненных предложений и рекомендаций |
|
Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Субъект
внутреннего финансового аудита
________________ _____________ ______________________
(должность) подпись (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.