Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 31 октября 2021 года N 467-п
18 февраля 2022 г.
Паспорт
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" (далее - государственная программа)
Наименование государственной программы |
Современное здравоохранение |
Сроки реализации государственной программы |
2022 - 2025 годы и на период до 2030 года |
||||||||||||||||
Тип государственной программы |
Государственная программа |
||||||||||||||||||
Куратор государственной программы |
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которого находится Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ, Депздрав Югры) |
||||||||||||||||||
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства автономного округа (далее - Депстрой Югры), Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа (далее - Депинформтехнологий Югры), Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения автономного округа (далее - Здравнадзор Югры), Аппарат Губернатора автономного округа (далее - Аппарат Губернатора Югры) |
||||||||||||||||||
Национальная цель |
Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
||||||||||||||||||
Цель государственной программы |
Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи |
||||||||||||||||||
Задачи государственной программы |
1. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям. 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 4. Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 5. Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. 6. Повышение эффективности организации медицинской помощи за счет внедрения информационных технологий, ведение медицинской документации в электронном виде |
||||||||||||||||||
Подпрограммы |
1. Развитие первичной медико-санитарной помощи. 2. Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 3. Охрана здоровья матери и ребенка. 4. Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе в экстренной форме, гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах автономного округа, с применением авиации. 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. 7. Создание единого цифрового контура в здравоохранении автономного округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. 8. Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа. 9. Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды |
||||||||||||||||||
Целевые показатели государственной программы |
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Документ - основание |
Значение показателя по годам |
|||||||||||||||
Базовое значение |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
На момент окончания реализации государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателя |
|||||||||||||
|
1 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" |
71,74 |
72,43 |
74,29 |
74,77 |
75,92 |
78,49 |
Депздрав Югры |
|||||||||
|
2 |
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми |
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" |
3,6 |
3,9 |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
Депздрав Югры |
|||||||||
3 |
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, % |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
39,6 |
59,9 |
61,9 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
Депздрав Югры |
||||||||||
|
4 |
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, % |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
64,7 |
80,9 |
89,7 |
95,6 |
95,6 |
95,6 |
Депздрав Югры |
|||||||||
|
5 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами |
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение" |
86,4 |
88,1 |
91,5 |
94,8 |
94,8 |
94,8 |
Депздрав Югры |
|||||||||
Параметры финансового обеспечения государственной программы |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
||||||||||||||
всего |
957 152 774,1 |
110 216 098,3 |
108 362 989,2 |
109 785 167,6 |
107 985 610,0 |
520 802 909,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
5 491 701,6 |
1 649 251,1 |
1 553 573,5 |
1 585 588,2 |
703 288,8 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
538 098 209,2 |
65 681 755,0 |
62 532 503,8 |
61 382 493,8 |
60 685 025,6 |
287 816 431,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
485 500 370,6 |
51 308 057,1 |
52 216 229,7 |
54 756 403,4 |
54 536 613,4 |
272 683 067,0 |
|||||||||||||
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов автономного округа |
Источники финансирования |
Расходы по годам (тыс. рублей) |
|||||||||||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026- 2030 |
||||||||||||||
Портфель проектов "Здравоохранение" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
9 789 822,3 |
2 715 109,3 |
2 651 200,3 |
2 597 099,5 |
1 826 413,2 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2 669 056,2 |
719 696,0 |
611 538,8 |
634 532,6 |
703 288,8 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
6 461 396,1 |
1 775 623,3 |
1 819 871,5 |
1 742 776,9 |
1 123 124,4 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
1 993 617,7 |
681 210,0 |
653 511,8 |
658 895,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
86 512,8 |
29 548,5 |
25 790,1 |
31 174,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
1 907 104,9 |
651 661,5 |
627 721,7 |
627 721,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
711 035,6 |
276 082,6 |
145 583,1 |
289 369,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
265 940,7 |
104 070,6 |
70 013,1 |
91 857,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
445 094,9 |
172 012,0 |
75 570,0 |
197 512,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
486 826,9 |
162 762,7 |
266 089,6 |
57 974,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
114 834,4 |
80 062,7 |
20 819,6 |
13 952,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
371 992,5 |
82 700,0 |
245 270,0 |
44 022,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
459 732,5 |
157 655,2 |
148 617,0 |
153 460,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
91 902,5 |
37 155,2 |
26 057,0 |
28 690,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
367 830,0 |
120 500,0 |
122 560,0 |
124 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (срок реализации 01.01.2021-31.12.2025) | |||||||||||||||||||
всего |
5 479 239,6 |
1 217 608,8 |
1 217 608,8 |
1 217 608,8 |
1 826 413,2 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
2 109 865,8 |
468 859,0 |
468 859,0 |
468 859,0 |
703 288,8 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
3 369 373,8 |
748 749,8 |
748 749,8 |
748 749,8 |
1 123 124,4 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Портфель проектов "Демография" (срок реализации 01.01.2019 - 31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
Проект автономного округа "Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства" (срок реализации 01.01.2015 - 31.12.2024) | |||||||||||||||||||
всего |
7 168 410,1 |
2 342 322,5 |
2 388 563,9 |
2 437 523,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
бюджет автономного округа |
7 168 410,1 |
2 342 322,5 |
2 388 563,9 |
2 437 523,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 1 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов государственной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
всего |
в том числе |
||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026-2030 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||
1.1. |
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" (1, 2) |
Депздрав Югры |
всего |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
278,5 |
89,5 |
89,5 |
99,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" (1, 3, 4) |
Депздрав Югры |
всего |
338 481 364,4 |
37 235 252,2 |
36 299 487,6 |
37 849 517,8 |
37 849 517,8 |
189 247 589,0 |
федеральный бюджет |
430,2 |
430,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
102 181 235,7 |
12 560 736,3 |
10 972 198,9 |
11 235 471,5 |
11 235 471,5 |
56 177 357,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
236 299 698,5 |
24 674 085,7 |
25 327 288,7 |
26 614 046,3 |
26 614 046,3 |
133 070 231,5 |
|||
1.5. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях, включая льготное обеспечение граждан" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
33 179 147,6 |
4 057 747,5 |
4 067 654,0 |
4 076 664,9 |
3 496 180,2 |
17 480 901,0 |
федеральный бюджет |
1 709 173,5 |
557 215,0 |
571 473,8 |
580 484,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
31 469 974,1 |
3 500 532,5 |
3 496 180,2 |
3 496 180,2 |
3 496 180,2 |
17 480 901,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
1 973 069,3 |
221 133,5 |
221 712,3 |
221 712,3 |
218 085,2 |
1 090 426,0 |
федеральный бюджет |
10 881,3 |
3 627,1 |
3 627,1 |
3 627,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 962 188,0 |
217 506,4 |
218 085,2 |
218 085,2 |
218 085,2 |
1 090 426,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7. |
Основное мероприятие "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
1 002 213,8 |
114 658,6 |
110 944,4 |
110 944,4 |
110 944,4 |
554 722,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 002 213,8 |
114 658,6 |
110 944,4 |
110 944,4 |
110 944,4 |
554 722,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
375 295 443,6 |
41 848 671,3 |
40 919 677,8 |
42 478 728,9 |
41 674 727,6 |
208 373 638,0 |
|
федеральный бюджет |
1 720 763,5 |
561 361,8 |
575 190,4 |
584 211,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
136 615 611,6 |
16 393 433,8 |
14 797 408,7 |
15 060 681,3 |
15 060 681,3 |
75 303 406,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
236 959 068,5 |
24 893 875,7 |
25 547 078,7 |
26 833 836,3 |
26 614 046,3 |
133 070 231,5 |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" | |||||||||
2.1. |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
711 035,6 |
276 082,6 |
145 583,1 |
289 369,9 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
265 940,7 |
104 070,6 |
70 013,1 |
91 857,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
445 094,9 |
172 012,0 |
75 570,0 |
197 512,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
486 826,9 |
162 762,7 |
266 089,6 |
57 974,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
114 834,4 |
80 062,7 |
20 819,6 |
13 952,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
371 992,5 |
82 700,0 |
245 270,0 |
44 022,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
264 079 783,8 |
28 760 783,2 |
28 333 309,8 |
29 569 384,4 |
29 569 384,4 |
147 846 922,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
107 678 468,5 |
12 686 526,1 |
11 527 674,1 |
11 923 466,9 |
11 923 466,9 |
59 617 334,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
156 401 315,3 |
16 074 257,1 |
16 805 635,7 |
17 645 917,5 |
17 645 917,5 |
88 229 587,5 |
|||
2.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
2 532 508,5 |
443 048,5 |
261 182,5 |
261 182,5 |
261 182,5 |
1 305 912,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 532 508,5 |
443 048,5 |
261 182,5 |
261 182,5 |
261 182,5 |
1 305 912,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
38 355 785,5 |
4 285 082,9 |
4 368 260,8 |
4 463 824,0 |
4 206 436,3 |
21 032 181,5 |
федеральный бюджет |
772 163,1 |
257 387,7 |
257 387,7 |
257 387,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
19 796 488,2 |
2 199 609,8 |
2 199 609,8 |
2 199 609,8 |
2 199 609,8 |
10 998 049,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
17 787 134,2 |
1 828 085,4 |
1 911 263,3 |
2 006 826,5 |
2 006 826,5 |
10 034 132,5 |
|||
2.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, включая мероприятия профилактической направленности" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
218 261,7 |
30 360,5 |
30 360,5 |
30 360,5 |
21 196,7 |
105 983,5 |
федеральный бюджет |
27 491,4 |
9 163,8 |
9 163,8 |
9 163,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
190 770,3 |
21 196,7 |
21 196,7 |
21 196,7 |
21 196,7 |
105 983,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.7. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду, включая мероприятия профилактической направленности" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
431 435,1 |
64 324,3 |
64 324,3 |
64 324,3 |
39 743,7 |
198 718,5 |
федеральный бюджет |
73 741,8 |
24 580,6 |
24 580,6 |
24 580,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
357 693,3 |
39 743,7 |
39 743,7 |
39 743,7 |
39 743,7 |
198 718,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.8. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая мероприятия профилактической направленности" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
16 020,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
8 900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16 020,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
8 900,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.9. |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, в том числе детей" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
13 211 643,4 |
1 444 163,2 |
1 444 792,3 |
1 474 669,7 |
1 474 669,7 |
7 373 348,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7 650 562,3 |
872 619,1 |
847 242,9 |
847 242,9 |
847 242,9 |
4 236 214,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
5 561 081,1 |
571 544,1 |
597 549,4 |
627 426,8 |
627 426,8 |
3 137 134,0 |
|||
Итого по подпрограмме 2 |
|
всего |
320 043 300,5 |
35 468 387,9 |
34 915 682,9 |
36 212 869,9 |
35 574 393,3 |
177 871 966,5 |
|
федеральный бюджет |
1 254 171,4 |
475 265,4 |
381 964,8 |
396 941,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
139 039 598,5 |
16 519 235,9 |
15 219 269,7 |
15 535 757,9 |
15 294 222,5 |
76 471 112,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
179 749 530,6 |
18 473 886,6 |
19 314 448,4 |
20 280 170,8 |
20 280 170,8 |
101 400 854,0 |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
23 837 948,3 |
2 863 053,8 |
2 897 417,6 |
2 582 496,7 |
2 582 496,7 |
12 912 483,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7 247 245,5 |
1 157 932,5 |
1 114 713,3 |
710 657,1 |
710 657,1 |
3 553 285,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
16 590 702,8 |
1 705 121,3 |
1 782 704,3 |
1 871 839,6 |
1 871 839,6 |
9 359 198,0 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
16 355 232,2 |
1 794 619,5 |
1 757 836,0 |
1 828 968,1 |
1 828 968,1 |
9 144 840,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
6 811 314,4 |
813 736,5 |
732 322,8 |
752 179,3 |
752 179,3 |
3 760 896,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
9 543 917,8 |
980 883,0 |
1 025 513,2 |
1 076 788,8 |
1 076 788,8 |
5 383 944,0 |
|||
Итого по подпрограмме 3 |
|
всего |
40 193 180,5 |
4 657 673,3 |
4 655 253,6 |
4 411 464,8 |
4 411 464,8 |
22 057 324,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
14 058 559,9 |
1 971 669,0 |
1 847 036,1 |
1 462 836,4 |
1 462 836,4 |
7 314 182,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
26 134 620,6 |
2 686 004,3 |
2 808 217,5 |
2 948 628,4 |
2 948 628,4 |
14 743 142,0 |
|||
Подпрограмма 4 "Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, в том числе в экстренной форме, гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах автономного округа, с применением авиации" | |||||||||
4.1. |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
1 993 617,7 |
681 210,0 |
653 511,8 |
658 895,9 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
86 512,8 |
29 548,5 |
25 790,1 |
31 174,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 907 104,9 |
651 661,5 |
627 721,7 |
627 721,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" (1, 2) |
Депздрав Югры |
всего |
43 459 075,6 |
4 231 765,0 |
4 194 223,2 |
4 466 679,6 |
5 094 401,3 |
25 472 006,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16 045 375,8 |
1 414 302,4 |
1 248 566,0 |
1 373 739,6 |
2 001 461,3 |
10 007 306,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
27 413 699,8 |
2 817 462,6 |
2 945 657,2 |
3 092 940,0 |
3 092 940,0 |
15 464 700,0 |
|||
4.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
757 404,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
420 780,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
757 404,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
84 156,0 |
420 780,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 4 |
|
всего |
46 210 097,3 |
4 997 131,0 |
4 931 891,0 |
5 209 731,5 |
5 178 557,3 |
25 892 786,5 |
|
федеральный бюджет |
86 512,8 |
29 548,5 |
25 790,1 |
31 174,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
18 709 884,7 |
2 150 119,9 |
1 960 443,7 |
2 085 617,3 |
2 085 617,3 |
10 428 086,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
27 413 699,8 |
2 817 462,6 |
2 945 657,2 |
3 092 940,0 |
3 092 940,0 |
15 464 700,0 |
|||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
3 484 886,7 |
396 369,1 |
396 369,1 |
396 369,1 |
382 629,9 |
1 913 149,5 |
федеральный бюджет |
41 217,6 |
13 739,2 |
13 739,2 |
13 739,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 443 669,1 |
382 629,9 |
382 629,9 |
382 629,9 |
382 629,9 |
1 913 149,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
629 070,3 |
69 896,7 |
69 896,7 |
69 896,7 |
69 896,7 |
349 483,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
629 070,3 |
69 896,7 |
69 896,7 |
69 896,7 |
69 896,7 |
349 483,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 5 |
|
всего |
4 113 957,0 |
466 265,8 |
466 265,8 |
466 265,8 |
452 526,6 |
2 262 633,0 |
|
федеральный бюджет |
41 217,6 |
13 739,2 |
13 739,2 |
13 739,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 072 739,4 |
452 526,6 |
452 526,6 |
452 526,6 |
452 526,6 |
2 262 633,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||
6.1. |
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (1, 5) |
Депздрав Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских профессий" (1, 5) |
Депздрав Югры |
всего |
39 600,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
22 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
39 600,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
4 400,0 |
22 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие "Укомплектование специалистами медицинских организаций" (1, 5) |
Депздрав Югры |
всего |
1 083 462,4 |
162 500,0 |
159 502,3 |
159 502,3 |
100 326,3 |
501 631,5 |
федеральный бюджет |
178 877,0 |
60 525,0 |
59 176,0 |
59 176,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
904 585,4 |
101 975,0 |
100 326,3 |
100 326,3 |
100 326,3 |
501 631,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 6 |
|
всего |
1 123 062,4 |
166 900,0 |
163 902,3 |
163 902,3 |
104 726,3 |
523 631,5 |
|
федеральный бюджет |
178 877,0 |
60 525,0 |
59 176,0 |
59 176,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
944 185,4 |
106 375,0 |
104 726,3 |
104 726,3 |
104 726,3 |
523 631,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 7 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении автономного округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | |||||||||
7.1. |
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" (1) |
Депинформтехнологий Югры |
всего |
459 732,5 |
157 655,2 |
148 617,0 |
153 460,3 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
91 902,5 |
37 155,2 |
26 057,0 |
28 690,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
367 830,0 |
120 500,0 |
122 560,0 |
124 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7.2. |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" (1) |
Депздрав Югры/Депинформтехнологий Югры |
всего |
2 368 543,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
282 871,5 |
1 414 357,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 368 543,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
282 871,5 |
1 414 357,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депздрав Югры |
всего |
2 013 943,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
1 118 857,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 013 943,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
223 771,5 |
1 118 857,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депинформтехнологий Югры |
всего |
354 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 100,0 |
295 500,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
354 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 100,0 |
295 500,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 7 |
|
всего |
2 828 276,0 |
381 426,7 |
372 388,5 |
377 231,8 |
282 871,5 |
1 414 357,5 |
|
федеральный бюджет |
91 902,5 |
37 155,2 |
26 057,0 |
28 690,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 736 373,5 |
344 271,5 |
346 331,5 |
348 541,5 |
282 871,5 |
1 414 357,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | |||||||||
8.1. |
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (1) |
Депздрав Югры, Депстрой Югры, Аппарат Губернатора Югры |
всего |
5 479 239,6 |
1 217 608,8 |
1 217 608,8 |
1 217 608,8 |
1 826 413,2 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 109 865,8 |
468 859,0 |
468 859,0 |
468 859,0 |
703 288,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 369 373,8 |
748 749,8 |
748 749,8 |
748 749,8 |
1 123 124,4 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депздрав Югры |
всего |
243 173,1 |
41 086,7 |
36 245,1 |
165 491,2 |
350,1 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
93 637,6 |
15 821,1 |
13 956,7 |
63 725,0 |
134,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
149 535,5 |
25 265,6 |
22 288,4 |
101 766,2 |
215,3 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депстрой Югры |
всего |
4 195 380,6 |
968 960,0 |
937 608,0 |
912 478,9 |
1 376 333,7 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
1 615 496,1 |
373 112,9 |
361 040,4 |
351 315,9 |
530 026,9 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 579 884,5 |
595 847,1 |
576 567,6 |
561 163,0 |
846 306,8 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Аппарат Губернатора Югры |
всего |
1 040 685,9 |
207 562,1 |
243 755,7 |
139 638,7 |
449 729,4 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
400 732,1 |
79 925,0 |
93 861,9 |
53 818,1 |
173 127,1 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
639 953,8 |
127 637,1 |
149 893,8 |
85 820,6 |
276 602,3 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2. |
Проект автономного округа "Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства" (2) |
Депздрав Югры |
всего |
7 168 410,1 |
2 342 322,5 |
2 388 563,9 |
2 437 523,7 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7 168 410,1 |
2 342 322,5 |
2 388 563,9 |
2 437 523,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.3. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (1, 2) |
Депстрой Югры, Аппарат Губернатора Югры |
всего |
9 112 307,3 |
2 791 851,2 |
1 895 472,0 |
889 139,1 |
2 254 820,0 |
1 281 025,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
8 276 307,3 |
1 955 851,2 |
1 895 472,0 |
889 139,1 |
2 254 820,0 |
1 281 025,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
836 000,0 |
836 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депстрой Югры |
всего |
7 337 747,3 |
2 652 337,4 |
1 789 160,8 |
718 754,7 |
2 177 494,4 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
6 501 747,3 |
1 816 337,4 |
1 789 160,8 |
718 754,7 |
2 177 494,4 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
836 000,0 |
836 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Аппарат Губернатора Югры |
всего |
1 774 560,0 |
139 513,8 |
106 311,2 |
170 384,4 |
77 325,6 |
1 281 025,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 774 560,0 |
139 513,8 |
106 311,2 |
170 384,4 |
77 325,6 |
1 281 025,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.4. |
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" (1) |
Депздрав Югры/ Здравнадзор Югры |
всего |
10 468 680,6 |
1 493 913,0 |
1 491 443,7 |
1 071 443,7 |
1 068 646,7 |
5 343 233,5 |
федеральный бюджет |
8 391,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 319 906,5 |
697 740,1 |
695 270,8 |
275 270,8 |
275 270,8 |
1 376 354,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
7 140 383,1 |
793 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
3 966 879,5 |
|||
Депздрав Югры |
всего |
10 142 421,5 |
1 455 492,7 |
1 453 366,1 |
1 033 366,1 |
1 033 366,1 |
5 166 830,5 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 002 038,4 |
662 116,8 |
659 990,2 |
239 990,2 |
239 990,2 |
1 199 951,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
7 140 383,1 |
793 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
3 966 879,5 |
|||
Здравнадзор Югры |
всего |
326 259,1 |
38 420,3 |
38 077,6 |
38 077,6 |
35 280,6 |
176 403,0 |
||
федеральный бюджет |
8 391,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
317 868,1 |
35 623,3 |
35 280,6 |
35 280,6 |
35 280,6 |
176 403,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.5. |
Основное мероприятие "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования автономного округа" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
193 688 178,0 |
21 484 164,4 |
21 525 501,7 |
21 525 501,7 |
21 525 501,7 |
107 627 508,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
193 688 178,0 |
21 484 164,4 |
21 525 501,7 |
21 525 501,7 |
21 525 501,7 |
107 627 508,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.6. |
Основное мероприятие "Развитие и модернизация материально-ресурсной базы учреждений здравоохранения" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
4 710 220,3 |
360 977,5 |
396 885,2 |
301 303,6 |
608 509,0 |
3 042 545,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 710 220,3 |
360 977,5 |
396 885,2 |
301 303,6 |
608 509,0 |
3 042 545,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 8 |
|
всего |
230 627 035,9 |
29 690 837,4 |
28 915 475,3 |
27 442 520,6 |
27 283 890,6 |
117 294 312,0 |
|
федеральный бюджет |
2 118 256,8 |
471 656,0 |
471 656,0 |
471 656,0 |
703 288,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
220 532 396,0 |
27 589 805,5 |
27 650 443,4 |
26 177 488,7 |
25 787 225,9 |
113 327 432,5 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
7 976 383,1 |
1 629 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
793 375,9 |
3 966 879,5 |
|||
Подпрограмма 9 "Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды" | |||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
1 388 860,2 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
771 589,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 388 860,2 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
771 589,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.2. |
Основное мероприятие "Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг" (1) |
Депздрав Югры |
всего |
7 267 068,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
4 037 260,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
7 267 068,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
4 037 260,0 |
|||
Итого по подпрограмме 9 |
|
всего |
8 655 928,2 |
961 769,8 |
961 769,8 |
961 769,8 |
961 769,8 |
4 808 849,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 388 860,2 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
154 317,8 |
771 589,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
7 267 068,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
807 452,0 |
4 037 260,0 |
|||
Всего по государственной программе |
|
всего <*> |
957 152 774,1 |
110 216 098,3 |
108 362 989,2 |
109 785 167,6 |
107 985 610,0 |
520 802 909,0 |
|
федеральный бюджет |
5 491 701,6 |
1 649 251,1 |
1 553 573,5 |
1 585 588,2 |
703 288,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
538 098 209,2 |
65 681 755,0 |
62 532 503,8 |
61 382 493,8 |
60 685 025,6 |
287 816 431,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
485 500 370,6 |
51 308 057,1 |
52 216 229,7 |
54 756 403,4 |
54 536 613,4 |
272 683 067,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектная часть |
|
всего |
16 958 510,9 |
5 057 521,3 |
5 039 853,7 |
5 034 722,7 |
1 826 413,2 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
2 669 334,7 |
719 785,5 |
611 628,3 |
634 632,1 |
703 288,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
13 629 806,2 |
4 117 945,8 |
4 208 435,4 |
4 180 300,6 |
1 123 124,4 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
659 370,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
219 790,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Процессная часть |
|
всего <*> |
940 194 263,2 |
105 158 577,0 |
103 323 135,5 |
104 750 444,9 |
106 159 196,8 |
520 802 909,0 |
|
федеральный бюджет |
2 822 366,9 |
929 465,6 |
941 945,2 |
950 956,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
524 468 403,0 |
61 563 809,2 |
58 324 068,4 |
57 202 193,2 |
59 561 901,2 |
287 816 431,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
484 841 000,6 |
51 088 267,1 |
51 996 439,7 |
54 536 613,4 |
54 536 613,4 |
272 683 067,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
18 643 762,0 |
5 914 483,9 |
5 106 692,7 |
4 068 757,3 |
3 553 828,1 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
1 615 496,1 |
373 112,9 |
361 040,4 |
351 315,9 |
530 026,9 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16 228 265,9 |
4 741 371,0 |
4 745 652,3 |
3 717 441,4 |
3 023 801,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
800 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы |
|
всего <*> |
938 509 012,1 |
104 301 614,4 |
103 256 296,5 |
105 716 410,3 |
104 431 781,9 |
520 802 909,0 |
|
федеральный бюджет |
3 876 205,5 |
1 276 138,2 |
1 192 533,1 |
1 234 272,3 |
173 261,9 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
521 869 943,3 |
60 940 384,0 |
57 786 851,5 |
57 665 052,4 |
57 661 224,4 |
287 816 431,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
484 700 370,6 |
50 508 057,1 |
52 216 229,7 |
54 756 403,4 |
54 536 613,4 |
272 683 067,0 |
|||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Депздрав Югры |
|
всего <*> |
941 663 808,7 |
106 051 649,5 |
105 099 458,9 |
107 652 373,0 |
103 810 346,3 |
519 049 981,0 |
|
федеральный бюджет |
3 375 179,9 |
1 156 261,0 |
1 069 817,2 |
1 148 966,9 |
134,8 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
525 561 765,5 |
62 846 296,3 |
59 752 729,8 |
59 686 320,5 |
57 212 915,9 |
286 063 503,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
484 664 370,6 |
50 472 057,1 |
52 216 229,7 |
54 756 403,4 |
54 536 613,4 |
272 683 067,0 |
|||
Депстрой Югры |
|
всего |
11 533 127,9 |
3 621 297,4 |
2 726 768,8 |
1 631 233,6 |
3 553 828,1 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
1 615 496,1 |
373 112,9 |
361 040,4 |
351 315,9 |
530 026,9 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
9 081 631,8 |
2 412 184,5 |
2 365 728,4 |
1 279 917,7 |
3 023 801,2 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
836 000,0 |
836 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депинформтехнологий Югры |
|
всего |
814 332,5 |
157 655,2 |
148 617,0 |
153 460,3 |
59 100,0 |
295 500,0 |
|
федеральный бюджет |
91 902,5 |
37 155,2 |
26 057,0 |
28 690,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
722 430,0 |
120 500,0 |
122 560,0 |
124 770,0 |
59 100,0 |
295 500,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Аппарат Губернатора Югры |
|
всего |
2 815 245,9 |
347 075,9 |
350 066,9 |
310 023,1 |
527 055,0 |
1 281 025,0 |
|
федеральный бюджет |
400 732,1 |
79 925,0 |
93 861,9 |
53 818,1 |
173 127,1 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 414 513,8 |
267 150,9 |
256 205,0 |
256 205,0 |
353 927,9 |
1 281 025,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Здравнадзор Югры |
|
всего |
326 259,1 |
38 420,3 |
38 077,6 |
38 077,6 |
35 280,6 |
176 403,0 |
|
федеральный бюджет |
8 391,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
2 797,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
317 868,1 |
35 623,3 |
35 280,6 |
35 280,6 |
35 280,6 |
176 403,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 2 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п
Таблица 2
Перечень структурных элементов (основных мероприятий) государственной программы
|
Наименование структурного элемента (основного мероприятия) |
Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) |
Наименование порядка, номер приложения, реквизиты нормативного правового акта (при наличии) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Цель. Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи | |||
Задача 1. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | |||
Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||
1.1. |
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая оснащение входа автоматическими дверями, открытую колясочную, отдельный вход для больных детей, открытую регистратуру с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей, кол-центр, игровую зону для детей, комнату для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинет неотложной помощи детям, систему навигации, зону комфортного пребывания в холлах |
Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2021 года N 594-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" (далее - постановление N 594-п)) |
1.2. |
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" |
1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. 2. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых инфекционных заболеваний |
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие системы оказания гериатрической медицинской помощи" (приложение 6 к постановлению N 594-п) |
1.3. |
Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
1. Информирование граждан о факторах риска развития заболеваний, повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно-коммуникационной кампании в средствах массовой информации, а также реализации массовых мероприятий (акций, спортивных мероприятий, флешмобов). 2. Привлечение граждан к занятиям физической культурой и спортом |
Программа укрепления общественного здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" ("Здоровая Югра") (приложение 7 к постановлению N 594-п) |
1.4. |
Основное мероприятие "Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей" |
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений: 1.1. Проведение волонтерской акции "Эстафета медицинских знаний". 1.2. "Здоровых классов" в школах. 1.3. Проведение окружного конкурса "Здоровый трудовой коллектив". 1.4. Раннее выявление онкологических заболеваний. 2. Ежегодный мониторинг 4 факторов риска преждевременной смертности, которые препятствуют увеличению средней продолжительности жизни (чрезмерное употребление алкоголя, табакокурение (вайперинг), нездоровое питание, гиподинамия). 3. Интегративный анализ полученных показателей здоровья населения и формирование картограммы в разрезе муниципальных образований. 4. Осуществление медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 5. Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. 6. Проведение отдельных мероприятий по созданию Новой модели организации оказания медицинской помощи. 7. Анализ заболеваемости среди граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. 8. Издание информационной продукции, направленной на профилактику основных заболеваний, на языках ханты и манси. |
|
1.5. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях, включая льготное обеспечение граждан" |
Приобретение лекарственных препаратов |
|
1.6. |
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
Проведение иммунизации населения (приобретение вакцин против гепатита А, ветряной оспы, дизентерии, брюшного тифа, клещевого энцефалита и других инфекционных и паразитарных заболеваний) |
|
1.7. |
Основное мероприятия "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
Приобретение реактивов и реагентов |
|
Задача 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи" | |||
2.1. |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
1. Переоснащение: 1.1. Региональных сосудистых центров ("Няганская окружная больница", "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии", N 2 на базе "Окружная клиническая больница", "Нижневартовская окружная клиническая больница", "Сургутская клиническая травматологическая больница"). 1.2. Первичных сосудистых отделений ("Урайская городская клиническая больница", "Лангепасская городская больница", "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив", "Мегионская городская больница N 1", "Югорская городская больница", "Белоярская районная больница", "Когалымская городская больница", "Кондинская районная больница", "Советская районная больница") в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. 2. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, в том числе их лекарственное обеспечение |
Региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение 4 к постановлению N 594-п) |
2.2. |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
1. Информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, с целью охвата не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 2. Организация центров амбулаторной онкологической помощи. 3. Переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) ("Окружная клиническая больница", "Сургутская окружная клиническая больница", "Нижневартовская клиническая детская больница", "Нижневартовский онкологический диспансер"). 4. Медицинская помощь больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. 5. Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". 6. Кадровое обеспечение онкологической службы |
Региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Борьба с онкологическими заболеваниями" (приложение 3 к постановлению N 594-п) |
2.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи" |
1. Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе осуществление медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
- |
2.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы лекарственного обеспечения в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь" |
Приобретение лекарственных препаратов (для взрослых и детей), расходных материалов к инсулиновым помпам, тест-полосок для глюкометров в целях определения уровня глюкозы в крови (для взрослых и детей); приобретение лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 |
- |
2.5. |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений (затраты на оказание медицинских услуг в соответствии с тарифом оказания медицинской помощи) |
|
2.6. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом, включая мероприятия профилактической направленности" |
1. Приобретение современных лекарственных препаратов и расходных материалов, диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
|
2.7. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ-инфекции от матери к плоду, включая мероприятия профилактической направленности" |
1. Организация и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, а также повышению приверженности к лечению ВИЧ-инфицированных. 2. Приобретение расходных материалов и диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С. 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
|
2.8. |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая мероприятия профилактической направленности" |
Приобретение расходных материалов, реагентов |
|
2.9. |
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации, включая санаторно-курортное лечение, в том числе детей" |
1. Приобретение медицинского оборудования, повышение доступности и качества медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
|
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям | |||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||
3.1. |
Основное мероприятие "Совершенствование службы родовспоможения" |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений (оплата налогов, коммунальных услуг, приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов) |
|
3.2. |
Основное мероприятие "Развитие специализированной медицинской помощи детям" |
1. Приобретение лекарственных препаратов для детей, страдающих буллезным эпидермолизом, медицинских изделий для оснащения детских поликлиник и поликлинических отделений, в том числе: монитора пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела), наркозного аппарата для использования в условиях высокого магнитного поля, диагностических методик, используемых при диагностике расстройства аутистического спектра, а также для обучения работе с данными методиками. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений, в том числе на осуществление медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 |
- |
Задача 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||
Подпрограмма 4 "Совершенствование развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе в экстренной форме гражданам, включая проживающих в труднодоступных и отдаленных районах автономного округа, с применением авиации" | |||
4.1. |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации (организация вылетов санитарной авиации на территории автономного округа) |
|
4.2. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений, в том числе на осуществление медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. |
- |
4.3. |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях" |
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи |
|
Задача 2. Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и матерям. Задача 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации. Задача 4. Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | |||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||
5.1. |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" |
1. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов (федеральный бюджет), медицинских изделий для оказания паллиативной помощи в том числе на дому. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" (приложение 5 к постановлению N 594-п) |
5.2. |
Основное мероприятие "Организация оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению" |
1. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов, медицинских изделий и расходных материалов для детей, нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких на дому. 2. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений |
Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" (приложение 5 к постановлению N 594-п) |
Задача 5. Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами | |||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||
6.1. |
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" |
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |
|
6.2. |
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинской профессии" |
Выплата единовременного денежного поощрения победителям окружных этапов всероссийских конкурсов врачей и среднего медицинского персонала |
|
6.3. |
Основное мероприятие "Укомплектование специалистами медицинских организаций" |
1. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 2. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, в том числе по федеральным программам "Земский доктор", "Земский фельдшер" |
|
Задача 6. Повышение эффективности организации медицинской помощи за счет внедрения информационных технологий, ведение медицинской документации в электронном виде | |||
Подпрограмма 7 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении автономного округа на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" | |||
7.1. |
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
1. Обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры системы здравоохранения автономного округа. 2. Использование медицинских информационных систем государственными медицинскими организациями и обеспечение ими информационного взаимодействия с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения Югры и подсистемами Единой системы, а также обеспечение межведомственного взаимодействия в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан |
|
7.2. |
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
Создание и развитие региональных информационных ресурсов поддержки принятия врачебного решения, ведения электронной медицинской карты, расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) государственных учреждений, из них расходы на создание мобильного приложения на базе Единой системы идентификации и авторизации и электронной медицинской карты (интуитивно понятный интерфейс; специализированный чат-бот; персонифицированный органайзер с учетом групп здоровья и личных настроек пациента (напоминания о записи на прием, сдаче анализов, приеме лекарств)) |
|
Задача 1. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Задача 3. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | |||
8.1. |
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
Реализация мероприятий программы автономного округа "Модернизация первичного звена здравоохранения" в части осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения |
|
8.2. |
Проект автономного округа "Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства" |
Создание, эксплуатация, операционные расходы объекта на основе соглашения о государственно-частном партнерстве |
|
8.3. |
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения |
|
8.4. |
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
1. Расходы на обеспечение функций государственных органов автономного округа Депздрав Югры и Здравнадзор Югры. 2. Создание и содержание материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны, в том числе на осуществление медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 |
|
8.5. |
Основное мероприятие "Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования автономного округа" |
Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования (страховые взносы) |
|
8.6. |
Основное мероприятие "Развитие и модернизация материально-ресурсной базы учреждений здравоохранения" |
1. Дооснащение (переоснащение) медицинских организаций автономного округа медицинским оборудованием. 2. Приобретение расходных материалов |
|
Задача 1. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. Задача 4. Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | |||
Подпрограмма 9 "Привлечение негосударственных организаций в целях создания конкурентной среды" | |||
9.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения" |
1. Обеспечение доступа социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) к предоставлению услуг в сфере охраны здоровья граждан, развитие конкуренции на рынке услуг в данной сфере посредством участия некоммерческих медицинских организаций в оказании услуг в сфере здравоохранения (профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, организация и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, обучение работников медицинских учреждений, подведомственных Депздраву Югры, по программе координации работы волонтеров в сфере здравоохранения. 2. Привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координации работы волонтеров, оказание услуг по паллиативной медицинской помощи) |
Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение" (приложение 1 к постановлению N 594-п) |
9.2. |
Основное мероприятие "Развитие конкуренции на рынке медицинских услуг" |
Финансирование негосударственных организаций, в том числе СОНКО, включенных в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с пунктом 7 статьи 35 главы 7 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", выделяемое на предоставление услуг в сфере развития конкуренции на рынке медицинских услуг |
|
Таблица 3 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п
Таблица 3
Перечень
реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства/ Проектирования /приобретения (характер работ) |
Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта |
Остаток стоимости на 01.01.2022 |
Инвестиции на 2022 год |
Инвестиции на 2023 год |
Инвестиции на 2024 год |
Механизм реализации |
Заказчик по строительству (приобретению) |
||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
всего |
федеральный бюджет |
бюджет автономного округа |
местный бюджет |
иные средства |
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
5 114 483,9 |
373 112,9 |
4 741 371,0 |
0,0 |
0,0 |
5 106 692,7 |
361 040,4 |
4 745 652,3 |
0,0 |
0,0 |
4 068 757,3 |
351 315,9 |
3 717 441,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
1 |
Нефтеюганский муниципальный район |
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская районная больница" Поликлиника |
500 посещений в смену |
2021-2022 (ПИР); 2023-2025 (СМР) |
2 140 670,7 |
2 140 370,7 |
103 409,1 |
30 962,8 |
72 446,3 |
0,0 |
0,0 |
32 996,8 |
12 705,9 |
20 290,9 |
0,0 |
0,0 |
731 200,6 |
48 268,6 |
682 932,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление капитального строительства" (далее - КУ "УКС Югры") |
2 |
Октябрьский муниципальный район |
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" Участковая больница в пгт. Приобье |
200 пос. в смену |
2021 - 2022 (ПИР); 2023 - 2025 (СМР) |
1 110 128,8 |
1 109 828,8 |
99 935,7 |
27 314,9 |
72 620,8 |
0,0 |
0,0 |
48 389,5 |
18 633,1 |
29 756,4 |
0,0 |
0,0 |
438 268,1 |
125 237,7 |
313 030,4 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
3 |
Городской округ Югорск |
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" Терапевтическое отделение поликлиники |
386 посещений в смену |
2021 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
728 042,3 |
727 842,3 |
303 397,8 |
68 103,7 |
235 294,1 |
0,0 |
0,0 |
424 444,5 |
163 439,0 |
261 005,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
4 |
Березовский муниципальный район |
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Березовская районная больница" Поликлиника |
338 посещений в смену |
2021 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
253 203,0 |
253 053,0 |
147 454,6 |
52 929,0 |
94 525,6 |
0,0 |
0,0 |
105 598,4 |
40 662,3 |
64 936,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
5 |
Кондинский муниципальный район |
"Поликлиника" п. Мулымья Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
100 пос./смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2023 (СМР) |
311 843,3 |
188 423,3 |
100 000,0 |
38 506,5 |
61 493,5 |
0,0 |
0,0 |
88 423,3 |
34 048,8 |
54 374,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
6 |
Октябрьский муниципальный район |
Здание бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" амбулатория в п. Сергино |
24 пос./смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2022 (СМР) |
34 170,1 |
1 100,0 |
1 100,0 |
423,6 |
676,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
7 |
Сургутский муниципальный район |
Реконструкция поликлинического подразделения БУ "Федоровская городская больница" |
421 посещений в смену |
2021 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) |
461 883,6 |
461 653,6 |
74 888,7 |
21 905,9 |
52 982,8 |
0,0 |
0,0 |
40 000,0 |
15 402,6 |
24 597,4 |
0,0 |
0,0 |
346 764,9 |
133 527,1 |
213 237,8 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
8 |
Сургутский муниципальный район |
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Федоровская городская больница" Филиал в деревне Русскинской |
46 пос./смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2022 (СМР) |
60 088,8 |
37 745,8 |
37 745,8 |
13 552,7 |
24 193,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
9 |
Сургутский муниципальный район |
"Врачебная амбулатория с дневным стационаром" с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
25 пос./смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2022 (СМР) |
64 247,0 |
40 978,5 |
40 978,5 |
15 124,8 |
25 853,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
10 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" д. Белогорье Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
6 посещений в смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2022 (СМР) |
35 572,5 |
3 760,0 |
3 760,0 |
1 447,8 |
2 312,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
11 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" д. Ягурьях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
6 посещений в смену |
2021 (ПИР); 2021 - 2022 (СМР) |
35 665,9 |
3 760,0 |
3 760,0 |
1 447,8 |
2 312,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
12 |
Кондинский муниципальный район |
"Врачебная амбулатория" с. Болчары Кондинского района" |
26 пос./смену |
2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
114 227,7 |
114 227,7 |
84 834,9 |
29 554,9 |
55 280,0 |
0,0 |
0,0 |
29 392,8 |
11 241,1 |
18 151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
13 |
Кондинский муниципальный район |
"Врачебная амбулатория" с. Леуши Кондинского района" |
26 пос./смену |
2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
109 243,7 |
109 243,7 |
55 075,0 |
18 003,0 |
37 072,0 |
0,0 |
0,0 |
54 168,7 |
20 781,5 |
33 387,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
14 |
Октябрьский муниципальный район |
"Врачебная амбулатория" с. Малый Атлым Октябрьского района |
24 пос./смену |
2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
99 365,3 |
99 365,3 |
56 195,1 |
18 388,1 |
37 807,0 |
0,0 |
0,0 |
43 170,2 |
16 546,3 |
26 623,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
15 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" д. Согом Ханты-Мансийского района |
6 посещений в смену |
2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
29 771,2 |
29 771,2 |
18 964,9 |
4 802,1 |
14 162,8 |
0,0 |
0,0 |
10 806,3 |
4 084,1 |
6 722,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
16 |
Березовский муниципальный район |
"Врачебная амбулатория" п. Сосьва Березовского района |
24 пос./смену |
2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
110 708,1 |
110 708,1 |
69 490,6 |
22 195,4 |
47 295,2 |
0,0 |
0,0 |
41 217,5 |
15 794,4 |
25 423,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
17 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" п. Кирпичный Ханты-Мансийского района |
6 посещений в смену |
2021-2022 (ПИР и СМР) |
50 534,1 |
50 534,1 |
30 334,1 |
8 449,9 |
21 884,2 |
0,0 |
0,0 |
20 200,0 |
7 701,3 |
12 498,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
18 |
Кондинский муниципальный район |
"Поликлиника" пгт. Луговой Кондинского района |
63 пос в смену |
2024 (ПИР и СМР) |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
30 805,2 |
49 194,8 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
19 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" с. Реполово Ханты-Мансийского района |
8 пос. в смену |
2024 (ПИР и СМР) |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
2 695,5 |
4 304,5 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
20 |
Ханты-Мансийский муниципальный район |
"Фельдшерско-акушерский пункт" с. Цингалы Ханты-Мансийского района |
8 пос. в смену |
2024 (ПИР и СМР) |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
28 000,0 |
10 781,8 |
17 218,2 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
21 |
Городской округ Урай |
Стационар с прачечной в г. Урай |
120 коек/100 пос. в смену |
2017 - 2020 (ПИР); 2021 - 2024 (СМР) |
2 724 562,0 |
2 324 562,0 |
593 086,7 |
0,0 |
593 086,7 |
0,0 |
0,0 |
346 000,0 |
0,0 |
346 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
22 |
Советский муниципальный район |
Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района (ПИР) |
235 коек/ 665 пос. в смену |
2019-2022 (ПИР) |
34 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
23 |
Городской округ Нягань |
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (Хозяйственный блок N 14) (ПИР) |
30 коек/6166,1 кв. м |
2022-2023 (ПИР) |
25 000,0 |
25 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
24 000,0 |
0,0 |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
24 |
Городской округ Сургут |
"Бюро судебно-медицинской экспертизы" совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" в г. Сургуте |
3300 вскрытий в год |
2021 - 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) |
1 090 662,9 |
1 068 810,1 |
390 283,3 |
0,0 |
390 283,3 |
0,0 |
0,0 |
636 173,7 |
0,0 |
636 173,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
25 |
Городской округ Сургут |
Станция переливания крови в г. Сургут |
20 000 л крови в год. |
2021 - 2022 (ПИР); 2022 - 2024 (СМР) |
933 454,1 |
926 754,1 |
381 966,6 |
0,0 |
381 966,6 |
0,0 |
0,0 |
544 787,5 |
0,0 |
544 787,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
26 |
Городской округ Сургут |
Станция скорой медицинской помощи в г. Сургут |
60400 вызовов в год |
2021 - 2022 (ПИР); 2022 - 2023 (СМР) |
374 759,6 |
369 859,6 |
141 500,0 |
0,0 |
141 500,0 |
0,0 |
0,0 |
228 359,6 |
0,0 |
228 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прямые инвестиции |
КУ "УКС Югры" |
27 |
Городской округ Сургут |
Сургутский окружной клинического центр охраны материнства и детства |
315 коек/165 посещений в смену |
2015 (ПИР) 2015 - 2021 (СМР); 2022 - 2024 (иные расходы) |
17 252 410,4 |
7 168 410,1 |
2 342 322,5 |
0,0 |
2 342 322,5 |
0,0 |
0,0 |
2 388 563,9 |
0,0 |
2 388 563,9 |
0,0 |
0,0 |
2 437 523,7 |
0,0 |
2 437 523,7 |
0,0 |
0,0 |
Государственно-частное партнерство |
Депздрав Югры |
Утратила силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п Информация об изменениях: |
Таблица 4 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
* Механизм создания (реконструкции) новых объектов капитального строительства определяет Депздрав Югры с учетом приоритетности: привлечения частных инвестиций; приобретения объектов недвижимого имущества; прямых инвестиций (проектирование, строительство, реконструкция.)
Таблица 5
Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения масштабных инвестиционных проектов
N |
Наименование муниципального образования |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Городской округ Сургут |
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства |
18387,4 |
увеличение продолжительности жизни и естественного прироста населения; повышение качества здоровья рожденных детей; снижение уровня бесплодия у женщин репродуктивного возраста; сокращение доли преждевременных родов, осуществленных не в перинатальных центрах, до 15%; увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, до 95%; формирование кадровой структуры системы здравоохранения, обеспечивающей гарантии и качество предоставления медицинских услуг в автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе; повышение квалификации специалистов высшего и среднего звена; внедрение системы зачетных кредитов для врачебного и среднего медицинского персонала, направленных на повышение профессиональной компетенции и рейтинга медицинских работников |
Таблица 6 изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 февраля 2022 г. N 53-п
Таблица 6
Показатели,
характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) государственной программы
N |
Наименование показателя |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значение показателя по годам |
Значение показателя на момент окончания реализации государственной программы |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. человек |
0,868 |
1,000 |
1,034 |
1,201 |
1,201 |
1,201 |
2 |
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профосмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % |
8,3 |
16,1 |
18,0 |
20,0 |
21,0 |
25,0 |
3 |
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без личного обращения в регистратуру медицинской организации, % |
29 |
53 |
59 |
65 |
67 |
71 |
4 |
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % |
38,2 |
53,7 |
57,7 |
61,7 |
63 |
67 |
5 |
Доля медицинских организаций (стационар, поликлиника), участвующих в реализации программы ОМС, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций, % |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
71,4 |
73 |
77 |
6 |
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, ежегодно, человек |
211 |
277 |
303 |
329 |
334 |
340 |
7 |
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений |
253,6 |
260,2 |
260,2 |
260,2 |
260,7 |
261,0 |
8 |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, % |
83,5 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
9 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом врачами-педиатрами, % |
96,4 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
10 |
Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, % |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
11 |
Число посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей, и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, % |
100,0 |
70,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
12 |
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, % |
86,5 |
87,7 |
87,8 |
87,9 |
88,0 |
88,1 |
13 |
Смертность детей в возрасте 0-4 года, случаев на 1000 родившихся живыми |
5,3 |
4,9 |
4,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
14 |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет, случаев на 100 000 детей соответствующего возраста |
45,0 |
43,0 |
41,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
15 |
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % |
51,5 |
51,8 |
52,0 |
52,3 |
52,5 |
53,0 |
16 |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, % |
51,7 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
17 |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, % |
44,1 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
18 |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, % |
50,3 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
19 |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, % |
55,3 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
20 |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % |
53,4 |
70,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
21 |
Больничная летальность от инфаркта миокарда, % |
7,4 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
22 |
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |
10,4 |
10,0 |
9,8 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
23 |
Доля лиц с болезнями системы кровообращения состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
24 |
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), % |
1,65 |
1,56 |
1,51 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
25 |
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, % |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
26 |
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц |
3445 |
3704 |
3754 |
3804 |
3840 |
4000 |
27 |
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
59,4 |
60,0 |
61,5 |
63,0 |
63,1 |
63,2 |
28 |
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
53,7 |
55,5 |
56,5 |
60,0 |
60,5 |
60,5 |
29 |
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и /или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % |
66,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
30 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |
21,0 |
19,5 |
18,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
31 |
Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек |
0,44 |
1,40 |
1,58 |
1,76 |
1,76 |
1,76 |
32 |
Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |
51,5 |
52,7 |
53,0 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
33 |
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |
134,6 |
140,9 |
140,6 |
139,9 |
139,9 |
139,9 |
34 |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения |
30,1 |
30,9 |
31,2 |
31,8 |
31,8 |
31,8 |
35 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), средним медицинским персоналом, нарастающим итогом, % |
101,9 |
91,4 |
95,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
36 |
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом, тыс. человек |
25,797 |
29,099 |
30,802 |
32,504 |
32,504 |
32,504 |
37 |
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |
0,1 |
42,4 |
62,6 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
38 |
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения |
9,0 |
9,8 |
10,0 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
39 |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения |
18,9 |
20,0 |
20,5 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
40 |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), врачами, нарастающим итогом, % |
86,4 |
88,1 |
91,5 |
94,8 |
94,8 |
94,8 |
41 |
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, % |
84,9 |
94,1 |
94,9 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
42 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) автономного округа, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" автономного округа, % |
61,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
43 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" автономного округа, % |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
44 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров автономного округа, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" автономного округа, % |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
45 |
Охват населения автономного округа профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, % |
91,7 |
91,9 |
91,9 |
91,9 |
92,0 |
92,0 |
46 |
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, % |
92,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
47 |
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, % |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
48 |
Охват населения автономного округа медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, % |
28,8 |
31,0 |
32,0 |
33,0 |
34,0 |
39,0 |
49 |
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, % |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
94,0 |
94,5 |
95,0 |
50 |
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
51 |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общей численности госпитализированных по экстренным показаниям, % |
85,4 |
86,0 |
86,0 |
86,2 |
86,3 |
86,5 |
52 |
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет, % |
50,6 |
51,8 |
52,0 |
52,3 |
52,3 |
52,3 |
53 |
Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условия, % |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
54 |
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, число коек на 10000 человек |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
55 |
Число амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей на 10000 человек |
17,4 |
19,4 |
19,9 |
20,4 |
21,0 |
23,0 |
56 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи, % |
24,4 |
27,6 |
28,4 |
29,2 |
30,0 |
33,0 |
57 |
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов автономным округом в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, % |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
58 |
Число лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, человек |
2850 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3500 |
59 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой системой в отчетном году, % |
42,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения автономного округа в отчетном году, % |
61 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
61 |
Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на едином портале государственных и муниципальных услуг в отчетном году, % |
- |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
62 |
Количество врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, введенных в эксплуатацию в текущем году, единиц |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
10 |
63 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, единиц |
3 |
3 |
1 |
3 |
0 |
10 |
64 |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, единиц |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
8 |
65 |
Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
66 |
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
67 |
Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
68 |
Удовлетворенность (обеспеченность) населения автономного округа высокотехнологичной медицинской помощью (отношение направленных и получивших ВМП), % |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
69 |
Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения |
7,6 |
7,8 |
7,7 |
7,5 |
7,3 |
7,0 |
70 |
Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, % |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
71 |
Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) <*>, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг (работ) <*> в сфере здравоохранения, % |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
72 |
Количество заболеваний на 1000 жителей из числа коренных малочисленных народов Севера |
1807,7 |
1780,6 |
1753,9 |
1727,6 |
1701,7 |
1577,9 |
73 |
Естественный прирост населения, человек на 1000 человек населения |
4,1 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,4 |
4,7 |
<*> Перечень услуг (работ) утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.