Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет всех источников финансирования
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2013 *
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024 ***
|
Всего 2014-2024
|
Государственная программа
|
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия
|
Всего
|
6 163 376,5
|
3 487 815,8
|
4 214 374,4
|
4 721 934,4
|
3 448 376,9
|
4 293 009,8
|
4 405 698,5
|
5 171 524,4
|
5 643 745,3
|
3 463 023,0
|
3 246 472,4
|
3 445 137,2
|
45 541 112,1
|
Федеральный бюджет
|
2 884 748,2
|
1 944 730,5
|
2 534 499,5
|
2 693 052,2
|
1 331 688,6
|
1 449 630,1
|
1 655 307,2
|
2 264 112,2
|
2 410 540,4
|
2 764 484,9
|
2 446 646,7
|
2 579 566,9
|
24 074 259,2
|
Республиканский бюджет
|
1 359 601,8
|
1 186 348,9
|
1 019 829,3
|
1 486 403,0
|
1 229 222,6
|
1 588 605,5
|
1 512 822,4
|
1 272 913,4
|
1 566 291,1
|
417 741,3
|
349 474,9
|
363 457,3
|
11 993 109,7
|
Местный бюджет
|
191 623,9
|
59 575,8
|
62 045,7
|
82 732,2
|
109 261,8
|
123 927,4
|
140 093,9
|
14 648,8
|
47 063,8
|
3 802,8
|
350,8
|
2 113,0
|
645 616,0
|
Внебюджетные источники
|
1 727 402,7
|
297 160,6
|
597 999,9
|
459 747,0
|
778 203,9
|
1 130 846,8
|
1 097 475,0
|
1 619 850,0
|
1 619 850,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
500 000,0
|
8 828 127,2
|
Подпрограмма 1
|
Развитие жилищного строительства в Республике Бурятия
|
всего
|
195 023,0
|
467 397,4
|
689 708,9
|
496 719,3
|
702 025,6
|
1 156 321,2
|
1 127 166,1
|
1 818 410,4
|
1 449 565,6
|
205 089,3
|
226 781,3
|
88 856,7
|
8 428 041,8
|
федеральный бюджет
|
86 473,0
|
122 625,1
|
163 962,6
|
132 859,1
|
143 935,3
|
384 249,3
|
355 842,5
|
490 300,6
|
205 754,1
|
178 268,9
|
199 406,8
|
68 856,7
|
2 446 061,0
|
республиканский бюджет
|
22 550,0
|
43 550,3
|
28 139,0
|
4 886,1
|
36 317,8
|
60 258,3
|
120 923,4
|
196 627,1
|
123 961,5
|
26 820,4
|
27 374,5
|
20 000,0
|
688 858,4
|
местный бюджет
|
20 000,0
|
18 434,6
|
15 121,9
|
4 886,1
|
20 562,6
|
30 966,8
|
22 925,2
|
11 632,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
124 529,9
|
внебюджетные источники
|
66 000,0
|
282 787,4
|
482 485,4
|
354 088,0
|
501 209,9
|
680 846,8
|
627 475,0
|
1 119 850,0
|
1 119 850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 168 592,5
|
Основное мероприятие 1.
|
Создание условий для развития стройиндустрии и промышленности строительных материалов в Республике Бурятия, обеспечивающего потребности строительного комплекса
|
всего
|
66 000,0
|
50 000,0
|
370 000,0
|
315 000,0
|
350 000,0
|
500 075,0
|
627 475,0
|
1 119 850,0
|
1 119 850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 452 250,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
66 000,0
|
50 000,0
|
370 000,0
|
315 000,0
|
350 000,0
|
500 075,0
|
627 475,0
|
1 119 850,0
|
1 119 850,0
|
|
|
|
4 452 250,0
|
Основное мероприятие 2.
|
Создание условий для развития рынка строительного подряда
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.
|
Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия
|
всего
|
42 550,0
|
0,0
|
6 149,9
|
0,0
|
0,0
|
30 918,5
|
60 160,8
|
80 314,6
|
16 968,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
194 512,2
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
22 550,0
|
|
4 739,9
|
|
|
26 205,2
|
57 235,6
|
68 681,9
|
16 968,4
|
|
|
|
173 831,0
|
местный бюджет
|
20 000,0
|
|
1 410,0
|
|
|
4 713,3
|
2 925,2
|
11 632,7
|
|
|
|
|
20 681,2
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.
|
Федеральный проект "Жилье"
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
105 141,5
|
128 341,5
|
105 511,0
|
133 214,4
|
0,0
|
472 208,4
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
103 038,7
|
125 774,6
|
103 400,8
|
130 550,1
|
|
462 764,2
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
2 102,8
|
2 566,9
|
2 110,2
|
2 664,3
|
|
9 444,2
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.
|
Развитие ипотечного жилищного кредитования
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.
|
Создание нормативной базы для формирования рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 7.
|
Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия
|
всего
|
0,0
|
326 535,5
|
172 853,2
|
48 860,2
|
243 335,0
|
271 478,9
|
89 445,4
|
109 814,8
|
106 876,2
|
94 868,1
|
88 856,7
|
88 856,7
|
1 641 780,7
|
федеральный бюджет
|
|
31 763,2
|
23 256,8
|
|
35 244,7
|
30 400,5
|
35 714,6
|
82 918,1
|
79 979,5
|
74 868,1
|
68 856,7
|
68 856,7
|
531 858,9
|
республиканский бюджет
|
|
43 550,3
|
23 399,1
|
4 886,1
|
36 317,8
|
34 053,1
|
33 730,8
|
26 896,7
|
26 896,7
|
20 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
289 730,6
|
местный бюджет
|
|
18 434,6
|
13 711,9
|
4 886,1
|
20 562,6
|
26 253,5
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
103 848,7
|
внебюджетные источники
|
|
232 787,4
|
112 485,4
|
39 088,0
|
151 209,9
|
180 771,8
|
|
|
|
|
|
|
716 342,5
|
Основное мероприятие 8.
|
Реализация в Республике Бурятия подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательство ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы
|
всего
|
86 473,0
|
90 861,9
|
140 705,8
|
132 859,1
|
108 690,6
|
353 848,8
|
320 127,9
|
304 343,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 451 437,9
|
федеральный бюджет
|
86 473,0
|
90 861,9
|
140 705,8
|
132 859,1
|
108 690,6
|
353 848,8
|
320 127,9
|
304 343,8
|
|
|
|
|
1 451 437,9
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 9.
|
Создание условий для формирования специализированного жилищного фонда для отдельных категорий граждан
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
29 957,0
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30 507,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
29 957,0
|
550,0
|
|
|
|
|
30 507,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 10.
|
Создание условий для завершения долевого строительства многоквартирных домов, признанных проблемными объектами и расположенных на территории Республики Бурятия
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
98 395,7
|
75 700,7
|
4 710,2
|
4 710,2
|
0,0
|
183 516,8
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
98 395,7
|
75 700,7
|
4 710,2
|
4 710,2
|
|
183 516,8
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 11.
|
Создание условий для развития жилищного строительства
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1 828,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 828,8
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 828,8
|
|
|
|
1 828,8
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
Развитие жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия
|
всего
|
5 219 410,6
|
2 588 165,5
|
3 170 862,5
|
3 675 315,7
|
2 323 777,6
|
2 978 056,7
|
3 109 806,5
|
2 783 120,1
|
3 619 291,8
|
1 977 754,7
|
1 509 919,3
|
2 301 550,1
|
30 037 620,5
|
федеральный бюджет
|
2 310 135,1
|
1 574 242,7
|
2 217 993,8
|
2 284 518,6
|
997 765,4
|
1 065 380,8
|
1 299 464,7
|
1 416 434,3
|
1 855 165,3
|
1 507 137,2
|
943 160,1
|
1 662 657,4
|
16 823 920,3
|
республиканский бюджет
|
1 103 964,5
|
973 389,1
|
797 839,6
|
1 219 576,7
|
962 445,5
|
1 369 715,3
|
1 223 173,1
|
863 669,7
|
1 217 062,7
|
189 820,7
|
116 408,4
|
136 779,7
|
9 069 880,5
|
местный бюджет
|
164 658,4
|
37 055,6
|
39 514,6
|
65 561,4
|
86 572,7
|
92 960,6
|
117 168,7
|
3 016,1
|
47 063,8
|
3 802,8
|
350,8
|
2 113,0
|
495 180,1
|
внебюджетные источники
|
1 640 652,7
|
3 478,1
|
115 514,5
|
105 659,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
470 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
500 000,0
|
3 648 639,6
|
Основное мероприятие 1.
|
Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции
|
всего
|
584 498,1
|
355 024,3
|
214 987,1
|
554 226,9
|
507 039,2
|
355 757,5
|
261 525,1
|
299 895,2
|
321 021,9
|
249 840,1
|
195 253,2
|
346 319,6
|
3 660 890,1
|
федеральный бюджет
|
269 978,1
|
253 100,0
|
165 060,0
|
415 670,2
|
325 780,0
|
325 780,0
|
242 543,6
|
281 901,5
|
301 218,4
|
234 427,7
|
183 208,3
|
324 957,4
|
3 053 647,1
|
республиканский бюджет
|
314 520,0
|
101 863,4
|
49 303,6
|
138 556,7
|
181 259,2
|
28 088,6
|
18 481,5
|
17 993,7
|
19 226,7
|
14 963,5
|
11 694,1
|
20 742,0
|
602 173,0
|
местный бюджет
|
|
60,9
|
623,5
|
0,0
|
|
1 888,9
|
500,0
|
|
576,8
|
448,9
|
350,8
|
620,2
|
5 070,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
|
всего
|
2 269 189,6
|
1 708 631,5
|
2 227 581,2
|
2 548 729,5
|
355 898,2
|
43 581,2
|
8 998,0
|
|
|
|
|
|
6 893 419,6
|
федеральный бюджет
|
1 355 791,0
|
925 802,2
|
1 657 593,3
|
1 742 717,6
|
118 561,6
|
15 098,4
|
|
|
|
|
|
|
4 459 773,1
|
республиканский бюджет
|
723 844,5
|
757 981,8
|
546 949,0
|
785 725,3
|
237 336,6
|
28 482,8
|
8 998,0
|
|
|
|
|
|
2 365 473,5
|
местный бюджет
|
80 420,0
|
21 369,4
|
23 038,9
|
20 286,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 694,9
|
доп. средства местного бюджета
|
109 134,1
|
3 478,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 478,1
|
Основное мероприятие 3.
|
Создание и обеспечение деятельности регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
|
всего
|
|
24 148,7
|
21 047,7
|
35 668,1
|
37 426,1
|
52 364,5
|
74 448,3
|
88 604,2
|
44 882,2
|
85 901,0
|
85 901,0
|
88 604,2
|
638 996,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
24 148,7
|
21 047,7
|
35 668,1
|
37 426,1
|
52 364,5
|
74 448,3
|
88 604,2
|
44 882,2
|
85 901,0
|
85 901,0
|
88 604,2
|
638 996,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.
|
Реализация иных мероприятий по переселению граждан, включая программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков
|
всего
|
|
|
|
|
|
18 623,1
|
6 276,9
|
6 802,6
|
7 803,0
|
17 540,3
|
0,0
|
0,0
|
57 045,9
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
4 801,9
|
6 276,9
|
6 802,6
|
7 803,0
|
17 540,3
|
|
|
43 224,7
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
13 814,2
|
|
|
|
|
|
|
13 814,2
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
7,0
|
|
|
|
|
|
|
7,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Реализация системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Бурятия
|
всего
|
80 090,6
|
0,0
|
115 514,5
|
102 700,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
470 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
500 000,0
|
3 642 202,5
|
федеральный бюджет
|
43 085,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
12 495,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
12 495,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
12 013,6
|
|
115 514,5
|
102 700,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
470 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
276 994,0
|
450 000,0
|
500 000,0
|
3 642 202,5
|
Основное мероприятие 5.
|
Строительство, реконструкция и модернизация комплексов очистных сооружений и систем водоотведения
|
всего
|
22 430,0
|
423 675,6
|
490 775,4
|
221 360,8
|
383 148,0
|
770 896,8
|
5 335,4
|
90 814,4
|
266 958,8
|
10 136,1
|
0,0
|
0,0
|
2 663 101,3
|
федеральный бюджет
|
|
395 340,5
|
395 340,5
|
126 130,8
|
350 665,8
|
719 700,5
|
|
|
|
|
|
|
1 987 178,1
|
республиканский бюджет
|
|
14 111,3
|
81 211,1
|
87 358,0
|
19 406,9
|
47 886,2
|
5 335,4
|
90 814,4
|
265 253,2
|
10 136,1
|
|
|
621 512,6
|
местный бюджет
|
|
14 223,8
|
14 223,8
|
7 872,0
|
13 075,3
|
3 310,1
|
|
|
1 705,6
|
|
|
|
54 410,6
|
внебюджетные источники
|
22 430,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 6.
|
Строительство, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения
|
всего
|
14 880,0
|
0,0
|
36 922,5
|
0,0
|
4 354,9
|
0,0
|
348 791,0
|
592 483,9
|
249 559,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 232 112,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
0,0
|
|
|
327 863,5
|
548 725,0
|
115 299,8
|
|
|
|
991 888,3
|
республиканский бюджет
|
|
|
36 912,5
|
0,0
|
3 919,4
|
|
20 927,5
|
43 758,9
|
134 178,5
|
|
|
|
239 696,8
|
местный бюджет
|
14 880,0
|
|
10,0
|
0,0
|
435,5
|
|
|
|
81,4
|
|
|
|
526,9
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 7.
|
Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры
|
всего
|
2 221 935,0
|
3 924,4
|
2 902,1
|
107 273,9
|
129 188,1
|
183 597,4
|
25 635,5
|
54 431,9
|
116 280,6
|
28 612,0
|
0,0
|
0,0
|
651 845,9
|
федеральный бюджет
|
641 280,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
28 000,0
|
3 924,4
|
2 757,0
|
96 454,8
|
120 923,7
|
164 916,0
|
23 349,1
|
54 431,9
|
107 957,5
|
25 750,9
|
|
|
600 465,3
|
местный бюджет
|
55 580,0
|
|
145,1
|
10 819,1
|
8 264,4
|
18 681,4
|
2 286,4
|
|
8 323,1
|
2 861,1
|
|
|
51 380,6
|
внебюджетные источники
|
1 497 075,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 8.
|
Создание, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с участием средств Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 739,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
303 385,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
313 124,8
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 885,3
|
|
|
|
301 885,3
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 500,0
|
|
|
|
1 500,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
6 780,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 780,5
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
2 959,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 959,0
|
Основное мероприятие 9.
|
Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения
|
всего
|
26 387,3
|
70 472,7
|
59 606,5
|
57 443,9
|
373 065,3
|
1 051 519,9
|
967 169,4
|
540 845,1
|
489 533,4
|
24 642,2
|
0,0
|
25 622,2
|
3 659 920,6
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
25 104,5
|
69 071,2
|
58 133,2
|
55 210,7
|
326 064,5
|
1 005 375,9
|
895 631,5
|
537 829,0
|
471 251,9
|
24 149,4
|
|
24 129,4
|
3 466 846,7
|
местный бюджет
|
1 282,8
|
1 401,5
|
1 473,3
|
2 233,2
|
47 000,8
|
46 144,0
|
71 537,9
|
3 016,1
|
18 281,5
|
492,8
|
|
1 492,8
|
193 073,9
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 10.
|
Информирование по вопросам эффективного управления многоквартирными домами, предоставлению коммунальных услуг и иным вопросам функционирования ЖКХ Республики Бурятия
|
всего
|
|
2 288,3
|
1 525,5
|
3 033,1
|
3 051,0
|
3 160,5
|
3 196,4
|
3 304,1
|
3 396,1
|
3 304,1
|
3 304,1
|
3 304,1
|
32 867,3
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
2 288,3
|
1 525,5
|
3 033,1
|
3 051,0
|
3 160,5
|
3 196,4
|
3 304,1
|
3 396,1
|
3 304,1
|
3 304,1
|
3 304,1
|
32 867,3
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 11.
|
Создание и функционирование государственных информационных систем в сфере ЖКХ
|
всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 12.
|
Развитие благоустройства территорий муниципальных образований
|
всего
|
|
|
|
35 140,0
|
253 612,8
|
48 555,8
|
41 960,4
|
0,0
|
77 754,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
457 023,5
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
202 758,0
|
|
|
|
|
|
|
|
202 758,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
17 570,0
|
33 058,1
|
25 626,6
|
20 919,3
|
|
67 386,0
|
|
|
|
164 560,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
17 570,0
|
17 796,7
|
22 929,2
|
21 041,1
|
|
10 368,5
|
|
|
|
89 705,5
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 13.
|
Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
143 627,0
|
18 307,3
|
89 680,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
251 615,1
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
124 088,7
|
18 307,3
|
83 961,6
|
|
|
|
226 357,6
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
19 538,3
|
|
5 719,2
|
|
|
|
25 257,5
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 14.
|
Федеральный проект "Чистая вода"
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
153 722,7
|
|
|
|
|
|
153 722,7
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
150 648,2
|
|
|
|
|
|
150 648,2
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
3 074,5
|
|
|
|
|
|
3 074,5
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 15.
|
Федеральный проект "Сохранение озера Байкал"
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
409 895,1
|
0,0
|
0,0
|
1 280 784,9
|
775 461,0
|
1 337 700,0
|
3 803 841,0
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
387 248,6
|
|
|
1 255 169,2
|
759 951,8
|
1 337 700,0
|
3 740 069,6
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
20 381,5
|
|
|
25 615,7
|
15 509,2
|
|
61 506,4
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
2 265,0
|
|
|
|
|
|
2 265,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 16.
|
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
189 225,3
|
587 631,4
|
1 149 035,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 925 892,2
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
184 883,9
|
579 005,2
|
1 128 958,8
|
|
|
|
1 892 847,9
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
4 341,4
|
8 626,2
|
18 069,0
|
|
|
|
31 036,6
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 007,7
|
|
|
|
2 007,7
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Бурятия
|
всего
|
680 400,0
|
313 800,5
|
217 918,7
|
392 715,5
|
273 695,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 198 129,9
|
федеральный бюджет
|
488 140,1
|
247 862,7
|
152 543,1
|
275 674,5
|
189 987,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
866 068,2
|
республиканский бюджет
|
164 544,4
|
50 957,1
|
57 966,4
|
104 756,3
|
81 580,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
295 260,6
|
местный бюджет
|
6 965,5
|
4 085,6
|
7 409,2
|
12 284,7
|
2 126,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 906,0
|
внебюджетные источники
|
20 750,0
|
10 895,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10 895,1
|
Основное мероприятие 1.
|
Проведение исследований в области оценки сейсмического риска, формирования системы мониторинга сейсмической устойчивости и надежности зданий и сооружений на территории Республики Бурятия
|
всего
|
0,0
|
3 527,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 527,7
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
3 527,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 527,7
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.
|
Сейсмоусиление существующих объектов и строительство новых сейсмостойких объектов
|
всего
|
680 400,0
|
310 272,8
|
217 918,7
|
392 715,5
|
273 695,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 194 602,2
|
федеральный бюджет
|
488 140,1
|
247 862,7
|
152 543,1
|
275 674,5
|
189 987,9
|
|
|
|
|
|
|
|
866 068,2
|
республиканский бюджет
|
164 544,4
|
47 429,4
|
57 966,4
|
104 756,3
|
81 580,8
|
|
|
|
|
|
|
|
291 732,9
|
местный бюджет
|
6 965,5
|
4 085,6
|
7 409,2
|
12 284,7
|
2 126,5
|
|
|
|
|
|
|
|
25 906,0
|
внебюджетные источники
|
20 750,0
|
10 895,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 895,1
|
Подпрограмма 4
|
Совершенствование государственного управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации государственной программы
|
всего
|
68 542,9
|
118 452,4
|
135 884,3
|
157 183,9
|
148 878,5
|
158 631,9
|
168 725,9
|
205 323,2
|
218 131,9
|
179 078,1
|
179 078,1
|
189 370,4
|
1 858 738,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
68 542,9
|
118 452,4
|
135 884,3
|
157 183,9
|
148 878,5
|
158 631,9
|
168 725,9
|
205 323,2
|
218 131,9
|
179 078,1
|
179 078,1
|
189 370,4
|
1 858 738,6
|
местный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации
|
всего
|
39 113,0
|
39 335,8
|
36 478,2
|
37 018,3
|
38 343,3
|
42 712,3
|
45 933,2
|
55 849,7
|
57 211,4
|
54 303,6
|
54 303,6
|
54 350,2
|
515 839,6
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
39 113,0
|
39 335,8
|
36 478,2
|
37 018,3
|
38 343,3
|
42 712,3
|
45 933,2
|
55 849,7
|
57 211,4
|
54 303,6
|
54 303,6
|
54 350,2
|
515 839,6
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.
|
Осуществление деятельности подведомственных Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственных учреждений
|
всего
|
0,0
|
49 372,3
|
71 592,6
|
94 373,0
|
81 987,1
|
86 695,6
|
91 540,8
|
108 737,2
|
120 468,3
|
89 066,1
|
89 066,1
|
101 784,2
|
984 683,3
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
49 372,3
|
71 592,6
|
94 373,0
|
81 987,1
|
86 695,6
|
91 540,8
|
108 737,2
|
120 468,3
|
89 066,1
|
89 066,1
|
101 784,2
|
984 683,3
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.
|
Осуществление деятельности аппарата Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора
|
всего
|
29 429,9
|
29 744,3
|
27 813,5
|
25 792,6
|
28 548,1
|
29 224,0
|
31 251,9
|
36 978,0
|
36 853,2
|
35 708,4
|
35 708,4
|
33 236,0
|
350 858,4
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
29 429,9
|
29 744,3
|
27 813,5
|
25 792,6
|
28 548,1
|
29 224,0
|
31 251,9
|
36 978,0
|
36 853,2
|
35 708,4
|
35 708,4
|
33 236,0
|
350 858,4
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.
|
Создание условий для реализации проектного управления по объектам капитального строительства
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
3 758,3
|
3 599,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 357,3
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
3 758,3
|
3 599,0
|
|
|
|
7 357,3
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
Повышение качества водоснабжения Республики Бурятия
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
364 670,7
|
356 756,0
|
1 101 100,9
|
1 330 693,7
|
865 360,0
|
4 018 581,3
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
357 377,3
|
349 621,0
|
1 079 078,8
|
1 304 079,8
|
848 052,8
|
3 938 209,7
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
7 293,4
|
7 135,0
|
22 022,1
|
26 613,9
|
17 307,2
|
80 371,6
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.
|
Федеральный проект "Чистая вода" **
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
364 670,7
|
356 756,0
|
1 101 100,9
|
1 330 693,7
|
865 360,0
|
4 018 581,3
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
357 377,3
|
349 621,0
|
1 079 078,8
|
1 304 079,8
|
848 052,8
|
3 938 209,7
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
7 293,4
|
7 135,0
|
22 022,1
|
26 613,9
|
17 307,2
|
80 371,6
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|