Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Положению о внутреннем финансовом аудите
в Администрации городского округа Лыткарино
Решения по результатам
аудиторского мероприятия:
1) _______________________ срок __________
2) _______________________ срок __________
Глава городского округа Лыткарино _____________________
(подпись, Ф.И.О.)
Заключение N ______
по результатам аудиторского мероприятия
___________________ ____________________________
(место составления) (дата подписания заключения)
1. Основание проведения аудиторского мероприятия: __________________
_________________________________________________________________________
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий или решение о проведении
внепланового аудиторского мероприятия)
2. Субъект бюджетных процедур ______________________________________
3. Тема проведения аудиторского мероприятия ________________________
4. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков (в случае их
выявления), а также их причин и условий: ________________________________
_________________________________________________________________________
5. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных
ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий
реализации этих бюджетных рисков, а также значимых бюджетных рисков,
остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных
рисков и по организации внутреннего финансового контроля ________________
_________________________________________________________________________
6. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего
финансового аудита, установленной(ых) пунктом 2 статьи 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и (или) программой аудиторского
мероприятия, включая один или несколько из следующих выводов:
_________________________________________________________________________
(установлены пунктом 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и (или) программой аудиторского мероприятия)
Предложения и рекомендации о повышении качества финансового
менеджмента, в том числе предложения по мерам минимизации (устранения)
бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля
_________________________________________________________________________
Сведения о руководителе и членах аудиторской группы:
__________________________ ____________ ___________________________
(должность руководителя (подпись) (Ф.И.О.)
аудиторской группы)
__________________________ ____________ ___________________________
(должность члена (подпись) (Ф.И.О.)
аудиторской группы)
__________________________ ____________ ___________________________
(должность руководителя (подпись) (Ф.И.О.)
субъекта внутреннего
финансового аудита)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.