Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
от 19 февраля 2020 г. N 82
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;
- реализация регионального проекта "Современная школа (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Современная школа".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1787960,20036 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 2167,08571 тыс. руб., из областного бюджета - 1449219,06450 тыс. руб., из местного бюджета - 336574,05015 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 180758,97833 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета - 140953,89428 тыс. руб., из местного бюджета - 39805,08405 тыс. руб.;
2018 год - 200059,45842 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 158582,20097 тыс. руб., из местного бюджета - 41477,25745 тыс. руб.;
2019 год - 208332,15760 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 163123,78875 тыс. руб., из местного бюджета - 45208,36885 тыс. руб.;
2020 год - 211435,92207 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 2167,08571 тыс. руб., из областного бюджета - 176538,9004 тыс. руб., из местного бюджета - 32729,93596 тыс. руб.;
2021 год - 201845,19464 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 169078,93649 тыс. руб., из местного бюджета - 32766,25815 тыс. руб.;
2022 год - 205446,57554 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 172680,31739 тыс. руб., из местного бюджета - 32766,25815 тыс. руб.;
2023 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2024 год - 193363,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37276,62918 тыс. руб.;
2025 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение ряда мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, которые предусматривают участие министерства образования и молодёжной политики Рязанской области, осуществляется в форме предоставления субсидий бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%;
Сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%;
обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%;
Сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях на уровне 99%;
Доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам - 100%;
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения - 60%;
Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное общеобразовательное пространство - 100%;
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении - 100%;
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки - 1;
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15%;
Обновление к концу 2024 года в Сасовском районе содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей;
Увеличение числа общеобразовательных, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
Областной бюджет |
73796,40262 |
11491,82848 |
7094,50663 |
8454,9817 |
9362,81378 |
7796,47498 |
7906,47498 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
|||||
Местный бюджет |
49753,34236 |
5920,01894 |
5992,23075 |
5088,88567 |
4565,05782 |
4392,83582 |
4392,83582 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
|||||
1.1 |
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счёт внутреннего резерва помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
673,6 |
347,5 |
326,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
капитальный ремонт здания МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
320,0 |
320,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Фроловский дС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Каргашинский ДС"" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
11,3 |
0 |
11,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Новоберезовский ДС" - филиала МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Местный бюджет |
126,7 |
0 |
126,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли здания дошкольной группы МКОУ "Кустарёвская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт АТП "Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
65,4 |
0 |
65,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка забора МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Местный бюджет |
95,6 |
0 |
95,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка окон "Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
27,1 |
0 |
27,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
63600,30276 |
6007,69848 |
6451,15663 |
7033,11564 |
7693,89578 |
7677,55698 |
7677,55698 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
|
Местный бюджет |
48457,57117 |
5458,81894 |
5584,83075 |
5283,93648 |
4342,83582 |
4342,83582 |
4342,83582 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
|||||
|
- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения |
|
|
Областной бюджет |
52834,19002 |
4516,78439 |
4916,11058 |
6295,51278 |
6667,792 |
6667,792 |
6667,792 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
|
Местный бюджет |
24843,5296 |
2942,47961 |
2850,69144 |
2399,22755 |
2336,10782 |
2336,10782 |
2336,10782 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
|||||
|
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением максимального размера оплаты труда |
|
|
Областной бюджет |
895,79986 |
0 |
895,79986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
8,958 |
0 |
8,958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
Областной бюджет |
60,30864 |
0 |
0 |
43,96984 |
16,3388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,47924 |
0 |
0 |
2,31420 |
0,16504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
|
|
Областной бюджет |
9810,00424 |
1490,91409 |
639,24619 |
693,63302 |
1009,76498 |
1009,76498 |
1009,76498 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
|
1.4 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями) |
|
|
Областной бюджет |
2628,37863 |
582,03 |
643,35 |
306,24483 |
118,918 |
118,918 |
228,9178 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
Местный бюджет |
609,8 |
73,7 |
81,3 |
4,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.5 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
2665,62123 |
0 |
0 |
1115,62123 |
1550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
390,08191 |
0 |
0 |
217,85991 |
171,222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт помещений МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
1115,62123 |
0 |
0 |
1115,62123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
217,85991 |
0 |
0 |
217,8599,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт помещений МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт пристроенной части здания МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
1550,0 |
0 |
0 |
0 |
1550,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
172,222 |
0 |
0 |
0 |
172,222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников |
|
|
Областной бюджет |
1372042,92569 |
129462,06580 |
151487,69434 |
154668,80705 |
163796,34943 |
161282,46151 |
164773,84261 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Местный бюджет |
286164,67927 |
33885,06511 |
35485,0267 |
40119,48318 |
2750884962 |
28373,42233 |
28373,42233 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
|||||
общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности высокотехнологичной экономике, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.1 |
Проведение мониторинговых исследований учебных результатов и контингента, обучающегося в образовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
16,2 |
0 |
3,7 |
0,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,25 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
2.3 |
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
27,9 |
2,0 |
11,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
1369944,37469 |
129462,06580 |
151487,69434 |
154668,80705 |
161697,79943 |
161282,46151 |
164773,84261 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Местный бюджет |
285942,72927 |
33882,56511 |
35468,9267 |
40116,73318 |
27324,74962 |
28368,92233 |
28368,92233 |
30801,97 |
30804,97 |
30801,97 |
|||||
2.5 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии требованиями ГОСР Р 51160-98, ГОСТ 33552-2015) |
|
|
Областной бюджет |
2098,55 |
0 |
0 |
0 |
2098,55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
179,6 |
0 |
0 |
0 |
179,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Задача 3. Реализация регионального проекта "Современная школа (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Современная школа", в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
3379,73719 |
0 |
0 |
0 |
3379,73719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
56,02852 |
0 |
0 |
0 |
56,02852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1 |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе: |
|
|
Федеральный бюджет |
22167,08571 |
0 |
0 |
0 |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
3379,73719 |
0 |
0 |
0 |
3379,73719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
56,02852 |
0 |
0 |
0 |
56,02852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1.1 |
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе: |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
3312,71392 |
0 |
0 |
|
3312,71392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
33,46176 |
0 |
0 |
0 |
33,46176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1656,35696 |
0 |
0 |
0 |
1656,35696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
16,73088 |
0 |
0 |
0 |
16,73088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной |
1656,35696 |
0 |
0 |
0 |
1656,35696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
16,73088 |
0 |
0 |
0 |
16,73088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.1.2 |
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе: |
|
|
Федеральный бюджет |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
67,02327 |
0 |
0 |
0 |
67,02327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
22,56676 |
0 |
0 |
0 |
22,56676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
1083,54286 |
0 |
0 |
0 |
1083,54286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
33,51163 |
0 |
0 |
0 |
33,51163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
11,28338 |
0 |
0 |
0 |
11,28338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
1083,54285 |
0 |
0 |
0 |
1083,54285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
33,51164 |
0 |
0 |
0 |
33,51164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
11,28338 |
0 |
0 |
0 |
11,28338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Задача 4. Реализация образовательными организациями проектов различной направленности с привлечением грантовых средств |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
600,00 |
0 |
0 |
0 |
600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
1787900,2003 |
180758,97833 |
200059,45842 |
208332,15760 |
211435,92207 |
201845,19464 |
205446,57554 |
193360,63792 |
193363,63792 |
193360,63792 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
2167,08571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1449219,06450 |
140953,89428 |
158582,20097 |
163123,78875 |
176538,9004 |
169078,93649 |
172680,31739 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
336574,05015 |
39805,08405 |
41477,25745 |
45208,36885 |
32729,93596 |
32766,25815 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37276,62918 |
37273,62918 |
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единицы измерения |
Показатели |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования |
Процент детей в возрасте 1,5 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы |
67 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
2. |
Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Процент от общего количества родителей, воспитывающих детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
3 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля образовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
Процент от общего количества образовательных организаций |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
6. |
Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях |
Процент от общего количества обучающихся |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
7. |
Доля обучающихся по новым образовательным стандартам |
Процент от общего количества обучающихся |
68 |
72 |
84 |
94 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения |
Процент от общего количества образовательных организаций, демонстрирующих низкие учебные результаты |
45 |
55 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
9. |
Доля общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство |
Процент от общего количества образовательных организаций |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении |
Процент от общей численности детей, нуждающихся в обучении в муниципальных общеобразовательных организациях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки |
Количество образовательных организаций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12. |
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ |
Процент от общего количества образовательных организаций |
40 |
30 |
25 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
15 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей;
- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование", утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 N 10 в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования Сасовском муниципальном районе Рязанской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сасовском муниципальном районе Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет) и бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 23910,75869 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 522,10884 тыс. руб., из местного бюджета - 23388,64985 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 2019,50363 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 140,028 тыс. руб., из местного бюджета - 1879,47563 тыс. руб.;
2018 год - 2682,75278 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 110,82009 тыс. руб., из местного бюджета - 2571,93269 тыс. руб.;
2019 год - 2615,88063 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 221,75342 тыс. руб., из местного бюджета - 2394,12721 тыс. руб.;
2020 год - 2859,79877 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 49,50733 тыс. руб., из местного бюджета - 2810,29144 тыс. руб.;
2021 год - 2810,29144 тыс. руб. из местного бюджета;
2022 год - 2810,29144 тыс. руб. из местного бюджета;
2023 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2024 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2025 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся - 100%;
- увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 80%;
- сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99%;
- создание удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%;
- сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%;
- увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Местный бюджет |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1 |
Проведение мониторинга организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
2. |
Задача 2 Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
154,9526 |
18,2675 |
19,0 |
21,6851 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
2.1. |
Участие детей в муниципальных, областных мероприятиях: - одарённых детей; - детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
154,9526 |
18,2675 |
19,0 |
21,6851 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
3. |
Задача 3 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
522,10875 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
49,50733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
23180,70825 |
1861,20813 |
2552,93269 |
2349,45311 |
2792,29144 |
2792,29144 |
2792,29144 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
|||||
3.1. |
Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в том числе: |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
522,10875 |
140,028 |
110,8200 |
221,75342 |
49,50733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный |
22998,46199 |
1853,40787 |
2531,14199 |
2335,29788 |
2769,79137 |
2770,29144 |
2770,29144 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
|||||
3.1.1 |
обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
|
Местный бюджет |
3966,33256 |
0 |
0 |
337,64704 |
1209,56184 |
1209,56184 |
1209,56184 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указами президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
271,26075 |
0 |
0 |
221,75342 |
49,50733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
12,1713 |
0 |
0 |
11,67123 |
0,50007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Повышение квалификации |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
101,09096 |
7,80026 |
21,7907 |
1,0 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
3.4. |
Прохождение медкомиссии |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
11,984 |
0 |
0 |
1,484 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.5. |
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
57,0 |
0 |
0 |
0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
4. |
Задача 4
Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
46,989 |
0 |
0 |
22,989 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4.1. |
Оснащение организацией дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным инвентарём и оборудованием, музыкальными инструментами |
Управление образования |
Управление образования
МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
46,989 |
0 |
0 |
22,989 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Местный бюджет |
46,989 |
0 |
0 |
22,989 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||
|
Всего |
|
|
|
23910,75869 |
2019,503,63 |
2682,752,78 |
2615,88063 |
2859,7977 |
2810,29144 |
2810,29144 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
522,10884 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
49,50733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
23388,64985 |
1879,47563 |
2571,93269 |
2394,12721 |
2810,29144 |
2810,29144 |
2810,29144 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
72 |
73 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
75 |
75 |
3. |
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования |
процент |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
4. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования: персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. Характеризует степень внедрения механизма. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле:
, где:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета |
процент |
0 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
5. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
6. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона |
процент |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
8. |
Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями |
процент |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задача - реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 223603,49542 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 22654,56053 тыс. руб.,
2018 год - 24689,97145 тыс. руб.,
2019 год - 19762,67533 тыс. руб.,
2020 год - 23306,66491 тыс. руб.,
2021 год - 24066,01584 тыс. руб.,
2022 год - 25028,65706 тыс. руб.,
2023 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2024 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2025 год - 28031,6501 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1.
Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
141061,54933 |
14713,34415 |
14463,59573 |
12173,25487 |
14654,67209 |
15131,77563 |
15737,04749 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
Увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100%;
Увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55%;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений - 6 чел.;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода - 11;
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности - 1 чел. |
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1 |
Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
98311,43256 |
10622,76516 |
10263,09924 |
8253,93576 |
9797,22096 |
10116,18192 |
10520,82480 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
|
1.2 |
Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приёмным семьям |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
35377,37199 |
3472,41855 |
3557,60963 |
3269,51669 |
3791,3436 |
3914,7785 |
4071,37608 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
|
1.3 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
7372,74478 |
618,16044 |
642,88686 |
649,80242 |
1066,10753 |
1100,81521 |
1144,84661 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
|
1.4 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области на городском, пригородном (в сельской местности внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Задача 2
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам социального найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся невозможным, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Администрация Сасовского муниципального района |
Областной бюджет |
82451,94609 |
7941,21638 |
10226,37572 |
7589,42046 |
8651,99282 |
8934,24021 |
9291,60957 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
|
2.1 |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
80694,72346 |
7842,63480 |
10123,85088 |
7361,39844 |
8382,54582 |
8717,84765 |
9066,56156 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
|||||
2.2 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1757,22263 |
98,58158 |
102,52484 |
228,02202 |
269,447 |
216,39256 |
225,04801 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
|
3. |
Задача 3.
Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
90,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
3.1 |
Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счёт средств областного бюджета и впоследствии приватизированных) |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
90,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Всего |
|
|
|
223603,49542 |
22654,56053 |
24689,97145 |
19762,67533 |
23306,66491 |
24066,01584 |
25028,65706 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
223603,49542 |
22654,56053 |
24689,97145 |
19762,67533 |
23306,66491 |
24066,01584 |
25028,65706 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
Проценты от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей |
Проценты от общего количества |
55 |
60 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
3. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Чел. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода |
Чел. |
5 |
4 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
5. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |
Чел. |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 4 "Одаренные дети"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 108,8302 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 6,8302 тыс. рублей;
2020 год - 17,0 тыс. рублей;
2021 год - 17,0 тыс. рублей;
2022 год - 17,0 тыс. рублей;
2023 год - 17,0 тыс. рублей;
2024 год - 17,0 тыс. рублей;
2025 год - 17,0 тыс. рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
108,8302 |
0 |
0 |
6,8302 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 52%;
Увеличение количества одарённых детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек;
Увеличение количества педагогов, подготовивших одарённых детей до 5 человек. |
1.1 |
Разработка программ педагогического и психологического сопровождения одарённых детей, апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одарёнными детьми. |
|
|
Местный бюджет |
12,0 |
0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
1.2 |
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, осмотров, конкурсов, конференций, соревнований для одарённых детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях |
|
|
Местный бюджет |
66,8302 |
0 |
0,0 |
6,8302 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Занесение на муниципальную Доску Почета одаренных детей и их наставников |
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
108,8302 |
0 |
0,0 |
6,8302 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
процент |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
2. |
Количество одарённых детей, получивших именные стипендии |
человек |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одарённых детей |
человек |
0 |
0 |
1 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 5 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района.
Задача - укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (далее - федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 3413,18815 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 1350,85 тыс. руб., из областного бюджета - 1751,03235 тыс. руб., из местного бюджета - 311,30580 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 737,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 546,0 тыс. руб., из областного бюджета - 154,0 из местного бюджета - 37,0 тыс. руб.;
2018 год - 996,88235 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 804,85 тыс. руб., из областного бюджета - 142,03235 тыс. руб., из местного бюджета - 50,0 тыс. руб.;
2019 год - 11,99 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 11,99 тыс. руб.;
2020 год - 1346,3158 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 1200,0 тыс. руб., из местного бюджета - 146,3158 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб. из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.;
2024 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.;
2025 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуг в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
1350,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество школьников - участников муниципального, регионального и заключительного этап Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр "Президентские спортивные игры" не менее 70 человек ежегодно;
Увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным оборудованием, до 94,1%;
Увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием, до 100%;
Увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7%
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности - не менее 75%;
Увеличение доли медицинских кабинетов, оснащённых оборудованием и медицинскими изделиями до 96,9%. |
Областной бюджет |
1751,03235 |
154,0 |
142,03235 |
0 |
1200,0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
Местный бюджет |
311,3058 |
37,0 |
50,0 |
11,99 |
146,3158 |
0 |
0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||
1.1 |
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2 |
Оснащение школьных столовых современным технологически оборудованием в соответствии с СанПиН, а также посудой и мебелью, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной |
1350,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Местный бюджет |
173,3058 |
0 |
0 |
11,99 |
146,3158 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
1200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
63,1579 |
0 |
0 |
0 |
63,1579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
другие образовательные организации |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
110,1479 |
0 |
0 |
11,99 |
83,1579 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.3 |
Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
75,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
Местный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.4 |
Оснащение медицинских кабинетов оборудованием и медицинскими изделиями |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Местный бюджет |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
1.5 |
Создание в образовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
1350,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
296,03235 |
154,0 |
142,03235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
87,0 |
37,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
804,85 |
0 |
804,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
142,03 |
0 |
142,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
546,0 |
546,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
37,0 |
37,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
итого |
|
|
|
3413,18815 |
737,0 |
996,8823 |
11,99 |
1346,31580 |
0 |
0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
1350,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1751,03235 |
154,0 |
142,03235 |
0 |
1200,0 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
311,30580 |
37,0 |
50,0 |
11,99 |
146,3158 |
0 |
0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество школьников-участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" с учётом прогнозируемой демографической ситуации, не менее |
количество |
90 |
100 |
80 |
80 |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
Процент от общего количества школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
58 |
60 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
75 |
|
Доля школьных столовых, оснащённых современным технологическим оборудованием |
Процент от количества школьных столовых |
70 |
75 |
76,4 |
82,3 |
82,3 |
88,2 |
88,2 |
94,1 |
94,1 |
|
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
Процент от общего количества школьников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём |
Процент от общего количества школьных спортивных залов |
53 |
56 |
53,3 |
53,3 |
60 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
Доля медицинских кабинетов, оснащённых медицинским оборудованием и медицинскими изделиями |
Процент от количества медицинских кабинетов школ |
96,5 |
96,6 |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
96,9 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 83457,93344 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 83088,12944 тыс. руб., из местного бюджета - 369,80400 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8795,90789 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8795,90789 тыс. руб.;
2018 год - 7553,62781 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7553,62781 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 7925,75674 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7832,95274 тыс. руб., из местного бюджета - 92,804 тыс. руб.;
2020 год - 10718,505 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 10661,505 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.;
2021 год - 10764,22000 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 10739,72 тыс. руб., из местного бюджета - 24,5 тыс. руб.;
2022 год - 10848,11600 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 10823,616 тыс. руб., из местного бюджета - 24,5 тыс. руб.
2023 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета муниципального - 57,0 тыс. руб.
2024 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.
2025 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
178,804 |
0 |
0 |
31,804 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня - 16; - количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования - 3; - доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку - 40; - доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации - 85; - доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 0; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района - 9,2; - количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области - 2; - доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ФЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" - 100 |
1.1 |
Развитие системы профессиональных конкурсов |
|
|
Местный бюджет |
48,776 |
0 |
0 |
18,776 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1.2 |
Проведение муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических кадров системы образования |
|
|
Местный бюджет |
114,778 |
0 |
0 |
12,778 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
1.3 |
Организация аттестации педагогических работников |
|
|
Местный бюджет |
15,25 |
0 |
0 |
0,25 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2. |
Задача 2
Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
83088,12944 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
10661,505 |
10739,72 |
10823,616 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
Местный бюджет |
191,0 |
0 |
0 |
61,0 |
32,5 |
0 |
0 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
|||||
2.1 |
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
Местный бюджет |
140,0 |
0 |
0,0 |
60,0 |
20,0 |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.2 |
Выявление школьников, заинтересованных в выборе профессии педагога, создание объединений ЦДТ, способствующих педагогическому самоопределению учащихся |
|
|
Местный |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2.3 |
Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам педагогического образования и заключившим договор с муниципальными образовательными организациями |
|
|
Местный бюджет |
49,0 |
0 |
0 |
1,0 |
12,0 |
0 |
0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
2.4 |
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений: - специалистам, работающим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей; - специалистам, работавшим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей |
|
|
Областной бюджет |
83088,12944 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
10661,505 |
10739,72 |
10823,616 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
|
|
Итого |
|
|
|
83457,93344 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7925,75674 |
10718,505 |
10764,22 |
10848,116 |
8950,6 |
8950,6 |
8950,6 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
83088,12944 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
10661,505 |
10739,72 |
10823,616 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
369,80400 |
0 |
0 |
92,804 |
57 |
24,5 |
24,5 |
57 |
57 |
57 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня |
процент от общего количества педагогов |
7 |
27 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. |
Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
количество |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку |
процент от общего количества педагогов |
40 |
69 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4. |
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации |
процент от общего количества педагогов |
87,7 |
100 |
100 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
5. |
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
процент от общего количества выпускников |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
6. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района |
процент от общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
6,5 |
9,8 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
7. |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области |
человек |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ФЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)", |
процент от общего количества работников, претендующих на получение данных выплат |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы.
Цель - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района.
Задачи:
- оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 5031,85600 тыс. руб., из них из областного бюджета - 3245,34400 тыс. рублей, из местного бюджета - 1786,51200 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 441,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 420,0 тыс. руб., из местного бюджета - 21,0 тыс. руб.;
2018 год - 758,564 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 720,344 тыс. руб., из местного бюджета - 38,22 тыс. руб.;
2019 год - 780,85600 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 380,0 тыс. руб., из местного бюджета - 400,856 тыс. руб.;
2020 год - 547,68600 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 250,0 тыс. руб., из местного бюджета - 297,686 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., местного бюджета 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 623,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 275,0 тыс. руб., из местного бюджета - 348,75 тыс. руб.;
2024 год - 1343,25 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 925,0 тыс. руб., из местного бюджета - 418,25 тыс. руб.;
2025 год - 533,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 275,0 тыс. руб., из местного бюджета 258,75 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80%;
Увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96%;
увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100%. |
Областной бюджет |
1818,344 |
308,0 |
550,344 |
380,0 |
250,0 |
0 |
0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||
Местный бюджет |
221,778 |
15,4 |
33,72 |
146,0 |
13,158 |
0 |
0 |
5,5 |
2,5 |
5,5 |
|||||
1.1 |
Оснащение охранным пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и накладка), в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
950,344 |
0 |
370,344 |
0 |
250,0 |
0 |
0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||
Местный бюджет |
175,478 |
0 |
22,82 |
126,0 |
13,158 |
0 |
0 |
5,5 |
2,5 |
5,5 |
|||||
1.1.1 |
Установка системы видеонаблюдения в ОО |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
401,4 |
0 |
52,4 |
0 |
169,0 |
0 |
0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||
Местный бюджет |
17,6 |
0 |
2,6 |
0 |
9,0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
3,0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
52,4 |
0 |
52,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,6 |
0 |
2,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
84,5 |
0 |
0 |
0 |
84,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберёзовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
144,5 |
0 |
0 |
0 |
84,5 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|||||
1.1.2 |
Установка кнопок экстренного вызова полиции |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
251,501 |
0 |
251,501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
17,02 |
0 |
17,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберезовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Салтыковская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" (отдельно стоящее здание спортзала) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
6,02 |
0 |
6,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ Нижнемальцевская СШ |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,078 |
0 |
13,078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,0 |
0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберёзовский ДС" - филиал МКОУ Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,079 |
0 |
13,079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,0 |
0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
"Темгеневский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Батьковская ОШ |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.3 |
Установка охранной сигнализации |
Управление образования |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
"МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|||||
1.1.4 |
Модернизация АПС |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
47,1 |
0 |
47,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,4 |
0 |
2,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.5 |
Монтаж АПС после капитального ремонта здания (спортзала) образовательной организации |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
19,343 |
0 |
19,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
19,343 |
0 |
19,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.6 |
Ремонт, замена АПС и объектовых станций пожарного мониторинга |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
126,0 |
0 |
0 |
126,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.7 |
Установка системы речевого оповещения или автономного оповещения о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Областной бюджет |
81,0 |
0 |
0 |
0 |
81,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,158 |
0 |
0 |
0 |
4,158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
81,0 |
0 |
0 |
0 |
81,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,158 |
0 |
0 |
0 |
4,158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
868,0 |
308,0 |
180,0 |
380,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
46,3 |
15,4 |
10,9 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
271,25 |
200,0 |
0 |
71,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
13,75 |
10,0 |
0 |
3,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
224,25 |
58,0 |
0 |
166,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
11,65 |
2,9 |
0 |
8,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая |
Управление образования |
Управление образования, |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
СШ" |
|
образовательная организация |
Областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
77,6 |
0 |
77,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,37 |
0 |
2,37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберезовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
142,5 |
0 |
0 |
142,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
89,0 |
0 |
89,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,53 |
0 |
3,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,4 |
0 |
13,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1427,0 |
112,0 |
170,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,0 |
815,0 |
165,0 |
|||||
Местный бюджет |
1564,734 |
5,6 |
4,5 |
254,856 |
284,528 |
0 |
0 |
343,25 |
418,75 |
253,25 |
|||||
2.1.1 |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1140,0 |
100,0 |
90,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
750,0 |
100,0 |
|||||
Местный бюджет |
35,0 |
5,0 |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
15,5 |
5,0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
30, |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
65,0 |
35,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,25 |
1,75 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
65,0 |
35,0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,25 |
1,75 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" (дошкольная группа в отдельном здании) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
10,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
|
"Берестянская ОШ" - МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
2.1.2 |
Электроизмерительные работы в образовательных организациях |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
500,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
2.2 |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
242,0 |
12,0 |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
248,956 |
0,6 |
0 |
240,856 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
2.3 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.4 |
Ремонт пожарного водопровода, проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.5 |
Испытание и реконструкция пожарных лестниц |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
45,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
Местный бюджет |
2,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||||
2.6 |
Совершенствование системы освещения территории образовательных организаций |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.7 |
Экспертиза огнезащитного состава |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.8 |
Оформление энергетических паспортов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
540,0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
2.9 |
Аттестация рабочих мест |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
370,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
50,0 |
|||||
2.10 |
Обеспечение физической охраны образовательных организаций |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
284,5280 |
0 |
0 |
0 |
284,528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.11 |
Обеспечение образовательных организаций стационарными или ручными металлоискателями |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.12 |
Обучение по охране труда |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
14,0 |
0 |
0 |
14,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Итого |
|
|
|
5031,85600 |
441,0 |
758,564 |
780,85600 |
547,68600 |
0 |
0 |
623,75 |
1346,25 |
533,75 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
3245,34400 |
420,0 |
720,344 |
380,0 |
250,0 |
0 |
0 |
275,0 |
925,0 |
275,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1786,51200 |
21 |
38,22 |
400,856 |
297,686 |
0 |
0 |
348,75 |
421,25 |
258,75 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
Процент от общего количества объектов образования |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
76,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
2. |
Доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
Процент от общего количества объектов образования |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
3. |
Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях |
Процент от общества количества предписаний контрольно-надзорных органов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
Процент от общего количества образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики
в муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития системы образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района.
Задачи:
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования;
- проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования;
- обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы;
- реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда "Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда";
- реализация регионального проекта "Современная школа (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Современная школа".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 86235,2082 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 2191,39765 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 67,77518 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 83976,03534 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8439,75465 тыс. руб. из местного бюджета;
2018 год - 9356,98999 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 9356,98999 тыс. руб.;
2019 год - 9738,44773 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 9738,44773 тыс. руб.;
2020 год - 12525,70644 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 2191,39765 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 67,77518 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 10266,53361 тыс. руб.;
2021 год - 10243,71368 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 10243,71368 тыс. руб.;
2022 год - 10243,71368 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 10243,71368 тыс. руб.;
2023 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2024 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2025 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, в том числе: |
|
|
Местный бюджет |
162,83297 |
0 |
10,53297 |
2,3 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
- увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности, до 10; - количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования - не менее 1 организации ежегодно; - сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9% |
1.1 |
Поддержка инновационных направлений деятельности в муниципальной системе образования (обеспечение работы ИНОП, разработка и распространение методических материалов об опыте работы ИНОП) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
32,16 |
0 |
2,16 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
1.2 |
Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания педагогической общественности актуальным вопросам развития системы образования |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
69,67297 |
0 |
7,37297 |
2,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Обеспечение документацией, бланками почётных грамот и благодарностей, памятными адресами и рамками для их оформления |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
61,0 |
0 |
1,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
2. |
Задача 2
Проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования, в том числе: |
|
|
Местный бюджет |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области |
Управление образования |
Управления образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Задача 3 Обеспечение эффективного исполнения государственных функций |
|
|
Местный бюджет |
83790,33244 |
8439,75465 |
9346,45702 |
9736,09773 |
10218,71368 |
10218,71368 |
10218,71368 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
|
3.1 |
Обеспечение деятельности Управления образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области; - содержание аппарата Управления; - содержание отделов: общего образования по методическому сопровождению и мониторингу системы образования, бухгалтерского учёта и отчётности, по хозяйственным вопросам |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
14107,54611 |
1472,10287 |
1772,07002 |
1968,13334 |
1816,54796 |
1816,54796 |
1816,54796 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
|
69682,78633 |
6967,65178 |
7574,387 |
7767,96439 |
8402,16572 |
8402,16572 |
8402,16572 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
||||||
4. |
Задача 4 Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", в том числе: обеспечение опорной ОО Интернет-сообщением со скоростью соединения не менее 50 Мб/сек и гарантированным интернет-трафиком |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
2191,39765 |
0 |
0 |
0 |
2191,39765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
67,77518 |
0 |
0 |
0 |
67,77518 |
|
|
|
|
|
|
||||
Местный бюджет |
22,81993 |
0 |
0 |
0 |
22,81993 |
|
|
|
|
|
|||||
4.1 |
Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда (Рязанская область)", направленного на достижение результатов реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", в том числе модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в опорной школе |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
2191,39765 |
0 |
0 |
0 |
2191,39765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
67,77518 |
0 |
0 |
0 |
67,77518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
22,81993 |
0 |
0 |
0 |
22,81993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Всего |
|
|
|
86235,2082 |
8439,75465 |
9356,98999 |
9738,44773 |
12525,70644 |
10213,71368 |
10213,71368 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
2191,39765 |
|
|
|
2191,39765 |
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
67,77518 |
|
|
|
67,77518 |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
83976,03534 |
8439,75465 |
9356,98999 |
9738,44773 |
10266,53361 |
10213,71368 |
10213,71368 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности |
единица |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2. |
Количество организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. |
Доля расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объёма расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района |
процент |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 9 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе;
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 13018,21401 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 12369,24972 тыс. руб. областного бюджета, из местного бюджета - 648,96429 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1274,23922 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1274,23922 тыс. руб.;
2018 год - 1358,57944 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1292,51726 тыс. руб., из местного бюджета - 66,06218 тыс. руб.;
2019 год - 1378,28983 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1343,38956 тыс. руб., из местного бюджета - 34,90027 тыс. руб.;
2020 год - 1499,38468 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1362,38422 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2021 год - 1415,14162 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1415,14162 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 1471,76595 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1471,76595 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2024 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2025 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, в том числе: |
|
|
Итого |
13090,62401 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1450,69983 |
1499,38468 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
- Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек.
- Сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек. |
1.1 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение смен лагерей труда и отдыха для детей и подростков в период летних школьных каникул) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
9865,60792 |
1040,99016 |
1049,33344 |
1094,90584 |
1042,24144 |
1084,79798 |
1128,20699 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
|
Местный бюджет |
0,29416 |
0 |
0 |
0,29416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Противоклещевая обработка территорий лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
112,55312 |
0 |
0 |
0 |
28,13828 |
0 |
0 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
|
1.3 |
Лабораторное обследование работников лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
171,2 |
0 |
0 |
0 |
42,8 |
0 |
0 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
|
1.4 |
Приобретение путёвок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
767,54664 |
79,380 |
83,160 |
86,688 |
86,688 |
892 |
92,862 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
|
1.5 |
Организация временной занятости детей и подростков в свободное от учебы время |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
364,91701 |
0 |
66,06218 |
34,60611 |
66,06218 |
0 |
0 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
|
1.6 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1736,09516 |
153,86906 |
160,02382 |
161,79572 |
233,45478 |
241,055 |
250,69696 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
|
|
Итого: |
|
|
|
13018,21401 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1378,28983 |
1499,38468 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
12369,24972 |
1274,23922 |
1292,51726 |
1343,38956 |
1362,38422 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
648,96429 |
0 |
66,06218 |
34,90027 |
137,00046 |
0 |
0 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха) |
человек |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
2. |
Численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время |
человек |
50 |
50 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
Задача подпрограммы - обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 59179,00 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 58238,2800 тыс. руб., из местного бюджета - 940,7200 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 4200,0 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета - 3850,00 тыс. руб., из местного бюджета - 350,0 тыс. руб.;
2018 год - 0;
2019 год - 4524,00 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 4388,28 тыс. руб., из местного бюджета - 135,72 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 43385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 43000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 385,0 тыс. руб.;
2024 год - 0;
2025 год - 7070,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 70,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
58238,28 |
3850,0 |
0 |
4388,28 |
0 |
0 |
0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
Местный бюджет |
940,72 |
350,0 |
0 |
135,72 |
0 |
0 |
0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|||||
1.1 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Алешинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
3850,00 |
3850,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
4388,28 |
0 |
0 |
4388,28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
135,72 |
0 |
0 |
135,72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
Пристрой к зданию "Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|||||
1.7 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Придорожная СШ" |
|
|
Областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
1.8 |
Пристрой к зданию "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
31000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
1.9 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
|
Местный бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
59179,0000 |
4200,0 |
0 |
4524,000 |
0 |
0 |
0 |
43385,0 |
0 |
7070,0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
58238,2800 |
3850,0 |
0 |
4388,28 |
0 |
0 |
0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
940,7200 |
350,0 |
0 |
135,72 |
0 |
0 |
0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|
6. Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения
N пп |
Наименование объекта |
Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений |
Единица измерения (количество мест) |
Значение показателя |
||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1. |
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
2. |
"Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
3. |
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
4. |
МКОУ "Алешинская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
6. |
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
7. |
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
8. |
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
9. |
МКОУ "Глядковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 19 февраля 2020... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.