Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
от 22 декабря 2020 г. N 33
"Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 9 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе;
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 13090,62401 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 12369,24972 тыс. руб. областного бюджета, из местного бюджета - 721,37429 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1274,23922 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1274,23922 тыс. руб.;
2018 год - 1358,57944 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1292,51726 тыс. руб., из местного бюджета - 66,06218 тыс. руб.;
2019 год - 1450,69983 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1343,38956 тыс. руб., из местного бюджета - 107,31027 тыс. руб.;
2020 год - 1499,38468 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1362,38422 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2021 год - 1415,14162 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1415,14162 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 1471,76595 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1471,76595 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2024 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2025 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, в том числе: |
|
|
Итого |
13090,62401 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1450,69983 |
1499,38468 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
- Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек.
- Сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек. |
1.1 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение смен лагерей труда и отдыха для детей и подростков в период летних школьных каникул) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
9865,60792 |
1040,99016 |
1049,33344 |
1094,90584 |
1042,24144 |
1084,79798 |
1128,20699 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
|
Местный бюджет |
0,29416 |
0 |
0 |
0,29416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Противоклещевая обработка территорий лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
142,16312 |
0 |
0 |
29,610 |
28,13828 |
0 |
0 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
|
1.3 |
Лабораторное обследование работников лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
214,0 |
0 |
0 |
42,8 |
42,8 |
0 |
0 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
|
1.4 |
Приобретение путёвок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
767,54664 |
79,380 |
83,160 |
86,688 |
86,688 |
892 |
92,862 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
|
1.5 |
Организация временной занятости детей и подростков в свободное от учебы время |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
364,91701 |
0 |
66,06218 |
34,60611 |
66,06218 |
0 |
0 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
|
1.6 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1736,09516 |
153,86906 |
160,02382 |
161,79572 |
233,45478 |
241,055 |
250,69696 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
|
|
Итого: |
|
|
|
13090,62401 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1450,69983 |
1499,38468 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
12369,24972 |
1274,23922 |
1292,51726 |
1343,38956 |
1362,38422 |
1415,14162 |
1471,76595 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
721,37429 |
0 |
66,06218 |
107,31027 |
137,00046 |
0 |
0 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха) |
человек |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
2. |
Численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время |
человек |
50 |
50 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 10 "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
Задача подпрограммы - обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 59815,0000 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 58850,0 тыс. руб., из местного бюджета - 965,000 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 4200,0 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета - 3850,00 тыс. руб., из местного бюджета - 350,0 тыс. руб.;
2018 год - 0;
2019 год - 5160,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 5000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 160,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - 43385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 43000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 385,0 тыс. руб.;
2024 год - 0;
2025 год - 7070,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 70,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
58850,0 |
3850,0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
Местный бюджет |
965,0000 |
350,0 |
0 |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|||||
1.1 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Алешинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
3850,00 |
3850,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
160,0 |
0 |
0 |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
Пристрой к зданию "Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|||||
1.7 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Придорожная СШ" |
|
|
Областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
1.8 |
Пристрой к зданию "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
31000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
1.9 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
|
Местный бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
59815,000 |
4200,0 |
0 |
5160,0 |
0 |
0 |
0 |
43385,0 |
0 |
7070,0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
58850,0 |
3850,0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
965,000 |
350,0 |
0 |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|
6. Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения
N пп |
Наименование объекта |
Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений |
Единица измерения (количество мест) |
Значение показателя |
||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1. |
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
2. |
"Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
3. |
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
4. |
МКОУ "Алешинская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
6. |
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
7. |
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
8. |
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
9. |
МКОУ "Глядковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 11 "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.
Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования из местного бюджета - 1136,55 тыс. руб., объем финансирования из областного бюджета - 282,74627 руб., объем финансирования из федерального бюджета - 621,30373 тыс. руб. из них:
2018 год - местный бюджет - 79,38 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.;
2019 год - местный бюджет - 92,61 тыс. руб.,
областной бюджет - 32,4135 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 183,6765 тыс. руб.;
2020 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 55,566 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 314,874 тыс. руб.;
2021 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.
3.2. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Выделение бюджетных средств бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области для предоставления социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
4.2. Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
4.3. Порядок предоставления социальной выплаты, порядок предоставления дополнительной социальной выплаты устанавливаются отдельным постановлением Правительства Рязанской области.
На выполнение мероприятий подпрограммы бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области выделяется субсидия на следующих условиях:
- наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств районного бюджета, предусматривающей предоставление молодым семьям социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты;
- объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в соответствующем году должен составлять не менее 30% от размера социальной выплаты на каждую молодую семью, включенную в список молодых семей - участников подпрограммы по муниципальному образованию, которой планируется предоставить социальную выплату в соответствующем году с учетом средств районного бюджета, и предусматривать средства районного бюджета на софинансирование предоставления дополнительной социальной выплаты.
4.4. Для выделения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области с целью предоставления молодым семьям социальной выплаты Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит отбор муниципальных образований (далее - Отбор), в порядке, установленном Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области.
Критерием отбора является наличие сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
4.5. Финансовые средства федерального и областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями Рязанской области по Методике расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка.
4.6. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе: |
Администрация района |
УО |
Федеральный бюджет |
621,30373 |
122,75323 |
183,6765 |
314,874 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов не менее 1 молодой семьи в год |
Областной бюджет |
282,74627 |
194,76677 |
32,4135 |
55,566 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
1128,55 |
79,380 |
92,61 |
158,76 |
160,76 |
160,76 |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
|||||
1.2 |
Предоставление субсидий на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям |
Администрация района |
УО |
Местный бюджет |
8 |
0 |
0 |
2,0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
2040,6 |
396,9 |
308,7 |
531,2 |
160,76 |
760,76 |
160,76 |
160,76 |
160,76 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов |
семья |
1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Приложение 12
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 12
"Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;
- создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;
- информирование о реализации молодежной политики.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет) в объеме 569,19290 тыс. руб., из них:
2018 год - 11,1379 тыс. руб.,
2019 год - 47,655 тыс. руб.,
2020 год - 70,0 тыс. руб.,
2021 год - 115,2 тыс. руб.,
2022 год - 115,2 тыс. руб.,
2023 год - 70,0 тыс. руб.,
2024 год - 70,0 тыс. руб.,
2025 год - 70,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Создание условия для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных отрядов, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
439,3929 |
7,3379 |
29,655 |
52 |
97,2 |
97,2 |
52 |
55 |
52 |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах - 11; Количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области - не менее 3; Количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность - не менее 12; Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района - не менее 6 |
1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий, семинаров, слётов, фестивалей, акций, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность |
УО |
УО |
Местный бюджет |
439,3929 |
7,3379 |
29,655 |
52 |
97,2 |
97,2 |
52 |
55 |
52 |
|
2. |
Задача 2 Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи, в том числе |
УО |
УО |
Местный бюджет |
129,8 |
3,8 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
2.1 |
Поощрительные премии молодёжи района от главы администрации и Главы района МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области |
УО |
УО |
Местный бюджет |
18 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.2 |
Организация участия победителей районных конкурсов, представителей и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях |
УО |
УО |
Местный бюджет |
111,8 |
3,8 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Итого |
|
|
|
569,19290 |
11,1379 |
47655 |
70 |
115,2 |
115,2 |
70 |
70 |
70 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2017 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах. |
% от общей численности молодёжи |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
2 |
Количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области |
Ед. в год |
2 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
3. |
Количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность |
Ед. в год |
7 |
Не менее 10 |
Не менее 11 |
Не менее 11 |
Не менее 11 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
4. |
Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района |
Ед. в год |
5 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Приложение 13
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодежной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 13
"Совершенствование системы патриотического воспитания"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания.
Задачи подпрограммы:
- обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;
- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны и Рязанской области, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;
- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Сасовского района в проведение историко-патриотических мероприятий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (деле - местный бюджет) в объеме 281,94500 тыс. руб., из них:
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 72,345 тыс. руб.,
2020 год - 50,0 тыс. руб.,
2021 год - 4,8 тыс. руб.,
2022 год - 4,8 тыс. руб.,
2023 год - 50,0 тыс. руб.,
2024 год - 50,0 тыс. руб.,
2025 год - 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам: |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
174,345 |
0 |
60,345 |
30 |
2,0 |
2,0 |
30 |
30 |
30 |
- количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания - не менее 20; - количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий - 2; - удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи - 70; - количество образовательных учреждений - победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований - не менее 1 |
1.1 |
Проведение фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
УО |
УО |
Местный бюджет |
184,345 |
0 |
60,345 |
30 |
2,0 |
2,0 |
30 |
30 |
30 |
|
2. |
Задача 2 Совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
97,6 |
0 |
12 |
20 |
2,8 |
2,8 |
20 |
20 |
20 |
|
2.1 |
Проведение районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий |
УО |
УО |
Местный бюджет |
20,0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
2.2 |
Организация участия победителей районных соревнований, фестивалей, конкурсов и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях патриотической направленности |
УО |
УО |
Местный бюджет |
74,8 |
0 |
12 |
15 |
2,8 |
2,8 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Итого |
|
|
|
281,94500 |
0 |
72,345 |
50 |
4,8 |
4,8 |
50 |
50 |
50 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
Ед. |
15 |
Не менее 15 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
2. |
Количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи |
% |
20 |
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество образовательных учреждений - победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований |
Ед. |
1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 22 января 2020... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.