Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
от 12 ноября 2019 г. N 668
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1747340,82962 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 139941631523 тыс. руб., из местного бюджета - 347924,51439 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 180758,97833 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета - 140953,89428 тыс. руб., из местного бюджета - 39805,08405 тыс. руб.;
2018 год - 200059,45842 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 158582,20097 тыс. руб., из местного бюджета - 41477,25745 тыс. руб.;
2019 год - 206358,56535 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 163358,16754 тыс. руб., из местного бюджета - 4300039781 тыс. руб.;
2020 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2021 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2022 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2023 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2024 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.;
2025 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 156087,00874 тыс. руб., из местного бюджета - 37273,62918 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%; Сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%; обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%; Сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях на уровне 99%; Доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам - 100%; Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения - 60%; Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное общеобразовательное пространство - 100%; Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении - 100%;
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки - 1;
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15%
|
Областной бюджет |
70654,34014 |
11491,82848 |
7094,50663 |
8689,36049 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
|||||
Местный бюджет |
56225,02116 |
5920,01894 |
5992,23075 |
5509,81639 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
|||||
1.1 |
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счёт внутреннего резерва помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
673,6 |
347,5 |
326,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
капитальный ремонт здания МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
320,0 |
320,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Фроловский дС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Каргашинский ДС"" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
11,3 |
0 |
11,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Новоберезовский ДС" - филиала МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Местный бюджет |
126,7 |
0 |
126,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли здания дошкольной группы МКОУ "Кустарёвская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт АТП "Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный й бюджет |
65,4 |
0 |
65,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка забора МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Местный бюджет |
95,6 |
0 |
95,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка окон "Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Местный бюджет |
27,1 |
0 |
27,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
61677,84014 |
6007,69848 |
6451,15663 |
7100,340 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
|
Местный бюджет |
54530,54125 |
5458,81894 |
5584,83075 |
5283,93648 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
|||||
|
- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения |
|
|
Областной бюджет |
50000,44512 |
4516,78439 |
4916,11058 |
6362,73761 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
|
Местный бюджет |
27785,20304 |
2942,47961 |
2850,69144 |
2706,416,91 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
|||||
|
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением максимального размера оплаты труда |
|
|
Областной бюджет |
895,79986 |
0 |
895,79986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
8,958 |
0 |
8,958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
Областной бюджет |
43,969,84 |
0 |
0 |
43,96984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,31420 |
0 |
0 |
2,31420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
|
|
Областной бюджет |
10737,62532 |
1490,91409 |
639,24619 |
693,63304 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
|
1.4 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями) |
|
|
Областной бюджет |
2724,4 |
582,03 |
643,35 |
239,020 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
Местный бюджет |
763,02 |
73,7 |
81,3 |
8,02 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.5 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1350,0 |
0 |
0 |
1350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
217,85991 |
0 |
0 |
217,85991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт помещений МКОУ "Глядковская СШ" |
Администрация Сасовского района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1350,0 |
0 |
0 |
1350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
217,85991 |
0 |
0 |
217,8599,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности высокотехнологичной экономике, в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
1328761,97509 |
129462,06580 |
151487,69434 |
154668,80705 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Местный бюджет |
291699,49323 |
33885,06511 |
35485,0267 |
37490,58142 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
|||||
2.1 |
Проведение мониторинговых исследований учебных результатов и контингента, обучающегося в образовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
16,2 |
0 |
3,7 |
0,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
4,25 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
2.3 |
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
27,9 |
2,0 |
11,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
1328761,97509 |
129462,06580 |
151487,69434 |
154668,80705 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Местный бюджет |
291651,14323 |
33882,56511 |
35468,9267 |
37487,83142 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
1747571,94658 |
180758,97833 |
200059,45842 |
206589,68231 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1399647,43219 |
140953,89428 |
158582,20097 |
163589,5845 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
347924,51439 |
39805,08405 |
41477,25745 |
43000,39781 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единицы измерения |
Показатели |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования |
Процент детей в возрасте 1,5 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы |
67 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
2. |
Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Процент от общего количества родителей, воспитывающих детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
3 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля образовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
Процент от общего количества образовательных организаций |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
6. |
Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях |
Процент от общего количества обучающихся |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
7. |
Доля обучающихся по новым образовательным стандартам |
Процент от общего количества обучающихся |
68 |
72 |
84 |
94 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения |
Процент от общего количества образовательных организаций, демонстрирующих низкие учебные результаты |
45 |
55 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
9. |
Доля общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство |
Процент от общего количества образовательных организаций |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении |
Процент от общей численности детей, нуждающихся в обучении в муниципальных общеобразовательных организациях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки |
Количество образовательных организаций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12. |
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ |
Процент от общего количества образовательных организаций |
40 |
30 |
25 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
15 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование", утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 N 10 в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования Сасовском муниципальном районе Рязанской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сасовском муниципальном районе Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет) и бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 23843,9524 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 472,60151 тыс. руб., из местного бюджета - 23371,35089 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 2019,50363 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 140,028 тыс. руб., из местного бюджета - 1879,47563 тыс. руб.;
2018 год - 2682,75278 тыс. руб. в том числе из областного бюджета - 110,82009 тыс. руб., из местного бюджета - 2571,93269 тыс. руб.;
2019 год - 2917,21599 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 221,75342 тыс. руб., из местного бюджета - 2695,46257 тыс. руб.;
2020 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2021 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2022 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2023 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2024 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета;
2025 год - 2704,08 тыс. руб. из местного бюджета.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N тп/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся - 100%; - увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования до 80%; - сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99%; - создание удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%; - сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%; - увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Местный бюджет |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1 |
Проведение мониторинга организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
2. |
Задача 2 Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
164,18107 |
18,2675 |
19,0 |
12,91357 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
2.1. |
Участие детей в муниципальных, областных мероприятиях: - одарённых детей; - детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
164,18107 |
18,2675 |
19,0 |
12,91357 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
3. |
Задача 3 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
472,60151 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
23154,49982 |
1861,20813 |
2552,93269 |
2659,879 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
|||||
3.1. |
Расходы на оплату труда |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
250,84809 |
140,028 |
110,8200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный |
22965,43863 |
1853,40787 |
2531,14199 |
2644,40877 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
|||||
3.2. |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указами президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
221,75342 |
0 |
0 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
11,67123 |
0 |
0 |
11,67123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Повышение квалификации |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
102,59096 |
7,80026 |
21,7907 |
1,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
3.4. |
Прохождение медкомиссии |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
2,799 |
0 |
0 |
2,799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.5. |
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
72,0 |
0 |
0 |
0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
4. |
Задача 4 Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
46,67 |
0 |
0 |
22,67 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||
4.1. |
Оснащение организацией дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным инвентарём и оборудованием, музыкальными инструментами |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
46,67 |
0 |
0 |
22,67 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||
|
Всего |
|
|
|
23843,9524 |
2019,503,63 |
2682,752,78 |
2917,21599 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
472,60151 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
23371,35089 |
1879,47563 |
2571,93269 |
2695,46257 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
3. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
4. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона |
процент |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
6. |
Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями |
процент |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
7. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле:
|
процент |
0 |
0 |
25 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задача - реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 237892,24984 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 22654,56053 тыс. руб.,
2018 год - 24689,97145 тыс. руб.,
2019 год - 22357,81726 тыс. руб.,
2020 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2021 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2022 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2023 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2024 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2025 год - 28031,6501 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1. Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
152321,05542 |
14713,34415 |
14463,59573 |
14768,3968 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
Увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100%; Увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55%; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений - 6 чел.; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода - 11;
Чсленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности - 1 чел. |
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1 |
Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
108622,9152 |
10622,76516 |
10263,09924 |
10262,24136 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
|
1.2 |
Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приёмным семьям |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
37487,03908 |
3472,41855 |
3557,60963 |
3856,35302 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
|
1.3 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
6211,10114 |
618,16044 |
642,88686 |
649,80242 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
|
1.4 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области на городском, пригородном (в сельской местности внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Задача 2 Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам социального найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся невозможным, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Администрация Сасовского муниципального района |
Областной бюджет |
85391,19442 |
7941,21638 |
10226,37572 |
7589,42046 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
|
2.1 |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
83727,65274 |
7842,63480 |
10123,85088 |
7361,39844 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
|||||
2.2 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1663,54168 |
98,58158 |
102,52484 |
228,02202 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
|
3. |
Задача 3. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
3.1 |
Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счёт средств областного бюджета и впоследствии приватизированных) |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Всего |
|
|
|
237892,24984 |
22654,56053 |
24689,97145 |
22357,81726 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
237892,24984 |
22654,56053 |
24689,97145 |
22357,81726 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
Проценты от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей |
Проценты от общего количества |
55 |
60 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
3. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Чел. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода |
Чел. |
5 |
4 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
5. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |
Чел. |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 4 "Одаренные дети"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
Задача - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 114,503 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 12,503 тыс. рублей;
2020 год - 17,0 тыс. рублей;
2021 год - 17,0 тыс. рублей;
2022 год - 17,0 тыс. рублей;
2023 год - 17,0 тыс. рублей;
2024 год - 17,0 тыс. рублей;
2025 год - 17,0 тыс. рублей.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1
Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
114,503 |
0 |
0 |
12,503 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 52%; Увеличение количества одарённых детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек; Увеличение количества педагогов, подготовивших одарённых детей до 5 человек. |
1.1 |
Разработка программ педагогического и психологического сопровождения одарённых детей, апробация и внедрение эффективных методик развития научно-технического творчества, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одарёнными детьми. |
|
|
Местный бюджет |
12,0 |
0 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
1.2 |
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, в том числе проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий (олимпиад, фестивалей, осмотров, конкурсов, конференций, соревнований для одарённых детей), а также участие в региональных и всероссийских мероприятиях |
|
|
Местный бюджет |
72,503 |
0 |
0,0 |
12,503 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Занесение на муниципальную Доску Почета одаренных детей и их наставников |
|
|
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
114,503 |
0 |
0,0 |
12,503 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
процент |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
2. |
Количество одарённых детей, получивших именные стипендии |
человек |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одарённых детей |
человек |
0 |
0 |
1 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 5 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Цель - создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района.
Задача - укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (далее - федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 4420,68235 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 3350,85 тыс. руб., из областного бюджета - 721,03235 тыс. руб., из местного бюджета - 348,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 737,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 546,0 тыс. руб., из областного бюджета - 154,0 из местного бюджета - 37,0 тыс. руб.;
2018 год - 996,88235 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 804,85 тыс. руб., из областного бюджета - 142,03235 тыс. руб., из местного бюджета - 50,0 тыс. руб.;
2019 год - 11,8 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., из местного бюджета - 11,8 тыс. руб.;
2020 год - 1090,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 1000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 90,0 тыс. руб.;
2021 год - 1157,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 1000,0 тыс. руб. из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 72,0 тыс. руб.;
2022 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.;
2023 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.;
2024 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.;
2025 год - 107,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 85,0 тыс. руб., из местного бюджета - 22,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуг в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
3350,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество школьников - участников муниципального регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных игр "Президентские спортивные игры" не менее 70 человек ежегодно;
Увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным оборудованием, до 94,1%;
Увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием до 100%;
Увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7%;
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности - не менее 75%;
Увеличение доли медицинских кабинетов, оснащённых оборудованием и медицинскими изделиями до 96,9% |
Областной бюджет |
721,03235 |
154,0 |
142,03235 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|||||
Местный бюджет |
348,8 |
37,0 |
50,0 |
11,8 |
90,0 |
72,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||
1.1 |
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся образовательных организаций Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
60,0 |
0 |
10,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
1.2 |
Оснащение школьных столовых современным технологическим оборудованием в соответствии с СанПиН, а также посудой и мебелью |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
250,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
56,8 |
0 |
0 |
11,8 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.3 |
Оснащение образовательных организаций спортивным оборудованием и инвентарём |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
125,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|||||
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
1.4 |
Оснащение медицинских кабинетов оборудованием и медицинскими изделиями |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
Местный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
1.5 |
Создание в образовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
3390,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
296,03 |
154,0 |
142,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
187,0 |
37,0 |
50,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
804,85 |
0 |
804,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
142,03 |
0 |
142,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
|
|
Федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт спортивного зала МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения для МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Федеральный бюджет |
546,0 |
546,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
154,0 |
154,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
37,0 |
37,0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
итого |
|
|
|
4420,68235 |
737,0 |
996,88235 |
11,8 |
1090,0 |
1157,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
107,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
3350,85 |
546,0 |
804,85 |
0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
721,03235 |
154,0 |
142,03235 |
0 |
0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
348,8 |
37,0 |
50,0 |
11,8 |
90,0 |
72,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Количество школьников-участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" с учётом прогнозируемой демографической ситуации, не менее |
количество |
90 |
100 |
80 |
80 |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
Процент от общего количества школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |
58 |
60 |
63 |
65 |
67 |
69 |
71 |
73 |
75 |
|
Доля школьных столовых, оснащённых современным технологическим оборудованием |
Процент от количества школьных столовых |
70 |
75 |
76,4 |
82,3 |
82,3 |
88,2 |
88,2 |
94,1 |
94,1 |
|
Доля школьников, охваченных горячим питанием |
Процент от общего количества школьников |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём |
Процент от общего количества школьных спортивных залов |
53 |
56 |
53,3 |
53,3 |
60 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
|
Доля медицинских кабинетов, оснащённых медицинским оборудованием и медицинскими изделиями |
Процент от количества медицинских кабинетов школ |
96,5 |
96,6 |
96,6 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
96,9 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задачи:
- обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;
- реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях;
- обеспечение эффективного исполнения государственных функций.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 77979,00844 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 77544,08844 тыс. руб., из местного бюджета - 434,92 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8795,90789 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8795,90789 тыс. руб.;
2018 год - 7553,62781 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7553,62781 тыс. руб., из местного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 7925,87274 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7832,95274 тыс. руб., из местного бюджета - 92,92 тыс. руб.;
2020 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.;
2021 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.;
2022 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.
2023 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета муниципального - 57,0 тыс. руб.
2024 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.
2025 год - 8950,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 8893,6 тыс. руб., из местного бюджета - 57,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
178,92 |
0 |
0 |
31,92 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня - 16; - количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования - 3; - доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку - 40; - доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации - 85; - доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 0; - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организациях Сасовского района - 9,2; - количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области - 2; - доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ФЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" - 100 |
1.1 |
Развитие системы профессиональных конкурсов |
|
|
Местный бюджет |
48,892 |
0 |
0 |
18,892 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
1.2 |
Проведение муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических кадров системы образования |
|
|
Местный бюджет |
114,778 |
0 |
0 |
12,778 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
1.3 |
Организация аттестации педагогических работников |
|
|
Местный бюджет |
15,25 |
0 |
0 |
0,25 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2. |
Задача 2 Реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях, в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
77424,08844 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
Местный бюджет |
256,0 |
0 |
0 |
61,0 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
32,5 |
|||||
2.1 |
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам, принятым на должность педагогических работников в муниципальные и общеобразовательные организации |
|
|
Местный бюджет |
180,0 |
0 |
0,0 |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
2.2 |
Выявление школьников, заинтересованных в выборе профессии педагога, создание объединений ЦДТ, способствующих педагогическому самоопределению учащихся |
|
|
Местный |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
2.3 |
Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, обучающимся по образовательным программам педагогического образования и заключившим договор с муниципальными образовательными организациями |
|
|
Местный бюджет |
73,0 |
0 |
0 |
1,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
2.4 |
Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения на цели отопления и освещения (электроснабжения на цели освещения) жилых помещений: - специалистам, работающим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей; - специалистам, работавшим в образовательных организациях и проживающим в сельской местности и совместно проживающим с ними членам их семей |
|
|
Областной бюджет |
77544,08844 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
8873,6 |
|
|
Итого |
|
|
|
77979,00844 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7925,87274 |
8950,6 |
8950,6 |
8950,6 |
8950,6 |
8950,6 |
8950,6 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
77544,08844 |
8795,90789 |
7553,62781 |
7832,95274 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
8893,6 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
434,92 |
0 |
0 |
92,92 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня |
процент от общего количества педагогов |
7 |
27 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. |
Количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования |
количество |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3. |
Доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку |
процент от общего количества педагогов |
40 |
69 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
4. |
Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации |
процент от общего количества педагогов |
87,7 |
100 |
100 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
5. |
Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
процент от общего количества выпускников |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
6. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района |
процент от общей численности учителей общеобразовательных организаций Сасовского района |
6,5 |
9,8 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
7. |
Количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области |
человек |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8. |
Доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ФЗ "О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)", |
процент от общего количества работников, претендующих на получение данных выплат |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательной организации"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района.
Задачи:
- оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;
- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 6622,17 тыс. руб., из них из областного бюджета - 4625,344 тыс. рублей, из местного бюджета - 2064,62 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 441,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 420,0 тыс. руб., из местного бюджета - 21,0 тыс. руб.;
2018 год - 758,564 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 720,344 тыс. руб., из местного бюджета - 38,22 тыс. руб.;
2019 год - 766,586 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 380,0 тыс. руб., из местного бюджета - 386,856 тыс. руб.;
2020 год - 838,0 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 455,0 тыс. руб., из местного бюджета 383,0 тыс. руб.;
2021 год - 957,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 850,0 тыс. руб., местного бюджета 107,75 тыс. руб.;
2022 год - 356,25 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 325,0 тыс. руб., местного бюджета - 31,25 тыс. руб.;
2023 год - 623,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 275,0 тыс. руб., из местного бюджета - 348,75 тыс. руб.;
2024 год - 1346,25 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 925,0 тыс. руб., из местного бюджета - 421,25 тыс. руб.;
2025 год - 533,75 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 275,0 тыс. руб., из местного бюджета 258,75 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80%; Увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96%; увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100%;
увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100%. |
Областной бюджет |
2188,344 |
308,0 |
550,344 |
380,0 |
275,0 |
185,0 |
160,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||
Местный бюджет |
243,12 |
15,4 |
33,72 |
146,0 |
14,0 |
9,5 |
8,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|||||
1.1 |
Оснащение охранным пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и накладка), в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1120,344 |
0 |
370,344 |
0 |
75,0 |
185,0 |
160,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|||||
Местный бюджет |
186,82 |
0 |
22,82 |
126,0 |
4,0 |
9,5 |
8,0 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|||||
1.1.1 |
Установка системы видеонаблюдения в ОО |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
352,4 |
0 |
52,4 |
0 |
0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|||||
Местный бюджет |
17,6 |
0 |
2,6 |
0 |
0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
52,4 |
0 |
52,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,6 |
0 |
2,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберёзовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МДОУ "Сотницынский ДС" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,0 |
|||||
1.1.2 |
Установка кнопок экстренного вызова полиции |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
251,501 |
0 |
251,501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
17,02 |
0 |
17,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Староберезовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Пичкиряевская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Салтыковская ОШ" - филиал МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" (отдельно стоящее здание спортзала) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
6,02 |
0 |
6,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ Нижнемальцевская СШ |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,0 |
0 |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,078 |
0 |
13,078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,0 |
0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберёзовский ДС" - филиал МКОУ Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,079 |
0 |
13,079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,0 |
0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
"Темгеневский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Батьковская ОШ |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Здание дошкольной группы "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
17,192 |
0 |
17,192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.3 |
Установка охранной сигнализации |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
5,0 |
5,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
|
"МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,5 |
|||||
1.1.4 |
Модернизация АПС |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
47,1 |
0 |
47,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,4 |
0 |
2,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Кустарёвская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" (в спортзале) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,7 |
0 |
15,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.5 |
Монтаж АПС после капитального ремонта здания (спортзала) образовательной организации |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
69,343 |
0 |
19,343 |
0 |
25,0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,8 |
0 |
0,8 |
0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
19,343 |
0 |
19,343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0,8 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1.6 |
Ремонт, замена АПС и объектовых станций пожарного мониторинга |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
126,0 |
0 |
0 |
126,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1068,0 |
308,0 |
180,0 |
380,0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
56,3 |
15,4 |
10,9 |
20,0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Алешинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
271,25 |
200,0 |
0 |
71,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
13,75 |
10,0 |
0 |
3,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
224,25 |
58,0 |
0 |
166,25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
11,65 |
2,9 |
0 |
8,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,5 |
2,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовская ОШ" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
77,6 |
0 |
77,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
2,37 |
0 |
2,37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Новоберезовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
142,5 |
0 |
0 |
142,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Батьковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
89,0 |
0 |
89,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,53 |
0 |
3,53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
13,4 |
0 |
13,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Задача 2 Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
2437,0 |
112,0 |
170,0 |
0 |
180,0 |
665,0 |
165,0 |
165,0 |
815,0 |
165,0 |
|||||
Местный бюджет |
1753,706 |
5,6 |
4,5 |
240,856 |
369,0 |
98,25 |
23,25 |
343,25 |
415,75 |
253,25 |
|||||
2.1. |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1940,0 |
100,0 |
90,0 |
0 |
100,0 |
600,0 |
100,0 |
100,0 |
750,0 |
100,0 |
|||||
Местный бюджет |
97,0 |
5,0 |
4,5 |
0 |
5,0 |
30,0 |
5,0 |
5,0 |
37,5 |
5,0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
60,0 |
30, |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
3,0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Придорожная СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
265,0 |
35,0 |
30,0 |
0 |
100,0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
13,25 |
1,75 |
1,5 |
0 |
5,0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
165,0 |
35,0 |
30,0 |
0 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
8,25 |
1,75 |
1,5 |
0 |
0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Малостуденецкая СШ" (дошкольная группа в отдельном здании) |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Глядковская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
0 |
|||||
|
МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
|
"Берестянская ОШ" - МКОУ "Демушкинская СШ" |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
2,5 |
|||||
|
Электроизмерительные работы в образовательных организациях |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
0 |
25,0 |
0 |
|||||
2.2 |
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей |
Управление образования |
Управление образования, образовательная организация |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
392,0 |
12,0 |
80,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Местный бюджет |
256,456 |
0,6 |
0 |
240,856 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|||||
2.3 |
Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.4 |
Ремонт пожарного водопровода, проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.5 |
Испытание и реконструкция пожарных лестниц |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
90,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|||||
Местный бюджет |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||||
2.6 |
Совершенствование системы освещения территории образовательных организаций |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.7 |
Экспертиза огнезащитного состава |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
27,75 |
0 |
0 |
0 |
0,75 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||||
2.8 |
Оформление энергетических паспортов |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
720,0 |
0 |
0 |
0 |
180,0 |
0 |
0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||
2.9 |
Аттестация рабочих мест |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
590,0 |
0 |
0 |
0 |
170,0 |
50,0 |
0 |
140,0 |
180,0 |
50,0 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
6622,17 |
441,0 |
758,564 |
766,856 |
838,0 |
957,75 |
356,25 |
623,75 |
1346,25 |
533,75 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
4625,344 |
420,0 |
720,344 |
380,0 |
455,0 |
850,0 |
325,0 |
275,0 |
925,0 |
275,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1996,826 |
21 |
38,22 |
386,856 |
383,0 |
107,75 |
31,25 |
348,75 |
421,25 |
258,75 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма |
Процент от общего количества объектов образования |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
74,0 |
76,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
2. |
Доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике |
Процент от общего количества объектов образования |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
86,0 |
88,0 |
90,0 |
92,0 |
94,0 |
96,0 |
3. |
Доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях |
Процент от общества количества предписаний контрольно-надзорных органов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка |
Процент от общего количества образовательных организаций |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики
в муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития системы образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района.
Задачи:
- научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования;
- проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования;
- обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 78694,92654 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 78694,92654 тыс. руб. В том числе по годам:
2017 год - 8439,75465 тыс. руб. из местного бюджета;
2018 год - 9356,98999 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 9356,98999 тыс. руб.;
2019 год - 9332,24683 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 9332,24683 тыс. руб.;
2020 год - 8754,46507 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8754,46507 тыс. руб.;
2021 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2022 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2023 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2024 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.;
2025 год - 8562,294 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 8562,294 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования, в том числе: |
|
|
Местный бюджет |
162,83297 |
0 |
10,53297 |
2,3 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
- увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности, до 10; - количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования - не менее 1 организации ежегодно; - сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9% |
1.1 |
Поддержка инновационных направлений деятельности в муниципальной системе образования (обеспечение работы ИНОП, разработка и распространение методических материалов об опыте работы ИНОП) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
32,16 |
0 |
2,16 |
0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
1.2 |
Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания педагогической общественности актуальным вопросам развития системы образования |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
69,67297 |
0 |
7,37297 |
2,3 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
1.3 |
Обеспечение документацией, бланками почётных грамот и благодарностей, памятными адресами и рамками для их оформления |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
61,0 |
0 |
1,0 |
0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
2. |
Задача 2 Проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования, в том числе: |
|
|
Местный бюджет |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
2.1 |
Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области |
Управление образования |
Управления образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
0,05 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Задача 3 Обеспечение эффективного исполнения государственных функций |
|
|
Местный бюджет |
78532,04357 |
8439,75465 |
9346,45702 |
9329,89683 |
8729,46507 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
8537,294 |
|
3.1 |
Обеспечение деятельности Управления образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области; - содержание аппарата Управления; - содержание отделов: общего образования по методическому сопровождению и мониторингу системы образования, бухгалтерского учёта и отчётности, по хозяйственным вопросам |
Управление образования |
Управление образования |
Местный бюджет |
12020,98525 |
1472,10287 |
1772,07002 |
1885,62072 |
1148,53164 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
1148,532 |
|
66511,05832 |
6967,65178 |
7574,387 |
7444,27611 |
7580,93343 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
7388,762 |
||||||
|
всего Местный бюджет |
|
|
|
78694,92654 |
8439,75465 |
9356,98999 |
9332,24683 |
8754,46507 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
8562,294 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности |
единица |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2. |
Количество организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования |
единица |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3. |
Доля расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объёма расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района |
процент |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Приложение 9
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 9 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе;
- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 13325,14503 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 12329,76982 тыс. руб. областного бюджета, из местного бюджета - 995,37521 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 1274,23922 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1274,23922 тыс. руб.;
2018 год - 1358,57944 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1292,51726 тыс. руб., из местного бюджета - 66,06218 тыс. руб.;
2019 год - 1450,69983 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1343,38956 тыс. руб., из местного бюджета - 107,31027 тыс. руб.;
2020 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2021 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2022 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2023 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2024 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.;
2025 год - 1540,27109 тыс. руб., из них: из областного бюджета - 1403,27063 тыс. руб., из местного бюджета - 137,00046 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N п\п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Рязанской области, в том числе: |
|
|
Итого |
13325,14499 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1450,69983 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
- Сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек.
- Сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек. |
1.1 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организация и проведение смен лагерей труда и отдыха для детей и подростков в период летних школьных каникул) |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
10035,49358 |
1040,99016 |
1049,33344 |
1094,90584 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
1141,71069 |
|
Местный бюджет |
0,29416 |
0 |
0 |
0,29416 |
0 |
0 |
28,13828 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Противоклещевая обработка территорий лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
198,43968 |
0 |
0 |
29,610 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
28,13828 |
|
1.3 |
Лабораторное обследование работников лагерей |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
299,6 |
0 |
0 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
42,8 |
|
1.4 |
Приобретение путёвок для организации отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Областной бюджет |
748,188 |
79,380 |
83,160 |
86,688 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
83,160 |
|
1.5 |
Организация временной занятости детей и подростков в свободное от учебы время |
Управление образования |
Управление образования, образовательные организации |
Местный бюджет |
497,04137 |
0 |
66,06218 |
34,60611 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
66,06218 |
|
1.6 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1546,08824 |
153,86906 |
160,02382 |
161,79572 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
178,399940 |
|
|
Итого: |
|
|
|
13325,14503 |
1274,23922 |
1358,57944 |
1450,69983 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
1540,27109 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
12329,76982 |
1274,23922 |
1292,51726 |
1343,38956 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
1403,27063 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
995,37521 |
0 |
66,06218 |
107,31027 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
137,00046 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха) |
человек |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
2. |
Численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время |
человек |
50 |
50 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 10Е "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2017 - 2025 годы"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
Задача подпрограммы - обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет).
Объем финансирования подпрограммы составляет 85315,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 83850,0 тыс. руб., из местного бюджета - 1465,0 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 4200,0 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета - 3850,00 тыс. руб., из местного бюджета - 350,0 тыс. руб.;
2018 год - 0;
2019 год - 5160,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 5000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 160,0 тыс. руб.;
2020 год - 9300,0 тыс. руб.; в том числе: из областного бюджета - 9000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 300,0 тыс. руб.;
2021 год - 1050,0 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета - 1000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 50,0 тыс. руб.;
2022 год - 15150,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 15000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 150,0 тыс. руб.;
2023 год - 43385,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 43000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 385,0 тыс. руб.;
2024 год - 0;
2025 год - 7070,0 тыс. руб., в том числе из областного бюджета - 7000,0 тыс. руб., из местного бюджета - 70,0 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают, товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчик Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
В том числе, по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
83850,0 |
3850,0 |
0 |
5000,0 |
9000,0 |
1000,0 |
15000,0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения |
Местный бюджет |
1465,0 |
350,0 |
0 |
160,0 |
300,0 |
50,0 |
150,0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|||||
1.1 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Алешинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
3850,00 |
3850,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
350,00 |
350,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
9000,0 |
0 |
0 |
0 |
9000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Батьковская ОШ" |
|
|
Областной бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Сотницынская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
160,0 |
0 |
0 |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5 |
Пристрой к зданию "Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
15000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Местный й бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.6 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
35,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35,0 |
0 |
0 |
|||||
1.7 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Придорожная СШ" |
|
|
Областной бюджет |
5000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
0 |
|||||
1.8 |
Пристрой к зданию "Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
31000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31000,0 |
0 |
0 |
|
Местный бюджет |
300,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
0 |
0 |
|||||
1.9 |
Проведение капитального ремонта МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
7000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000,0 |
|
Местный бюджет |
70,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,0 |
|||||
|
Итого: |
|
|
|
85315,0 |
4200,0 |
0 |
5160,0 |
9300,0 |
1050,0 |
15150,0 |
43385,0 |
0 |
7070,0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
83850,0 |
3850,0 |
0 |
5000,0 |
9000,0 |
1000,0 |
15000,0 |
43000,0 |
0 |
7000,0 |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
1465,0 |
350,0 |
0 |
160,0 |
300,0 |
50,0 |
150,0 |
385,0 |
0 |
70,0 |
|
6. Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения
N пп |
Наименование объекта |
Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений |
Единица измерения (количество мест) |
Значение показателя |
||||||||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
1. |
"Гавриловская ОШ" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
2. |
"Берестянская ОШ" - филиал МКОУ "Демушкинская СШ" |
Пристрой к зданиям |
мест |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
3. |
МКОУ "Любовниковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
4. |
МКОУ "Алешинская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
6. |
МКОУ "Придорожная СШ" им. А.С. Новикова-Прибоя |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
7. |
МКОУ "Батьковская ОШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
8. |
МКОУ "Сотницынская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
9. |
МКОУ "Глядковская СШ" |
Капитальный ремонт |
мест |
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
Приложение 11
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 11И "Обеспечение жильем молодых семей"
1. Цель и задача реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении.
Задачей подпрограммы является предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Объем финансирования из местного бюджета - 1136,55 тыс. руб., объем финансирования из областного бюджета - 227,18027 руб., объем финансирования из федерального бюджета - 306,42973 тыс. руб. из них:
2018 год - местный бюджет - 79,38 тыс. руб.,
областной бюджет - 194,76677 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 122,75323 тыс. руб.;
2019 год - местный бюджет - 92,61 тыс. руб.,
областной бюджет - 32,4135 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 183,6765 тыс. руб.;
2020 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2023 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - местный бюджет - 160,76 тыс. руб.,
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.
3.2. Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Выделение бюджетных средств бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области для предоставления социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты.
4.2. Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
4.3. Порядок предоставления социальной выплаты, порядок предоставления дополнительной социальной выплаты устанавливаются отдельным постановлением Правительства Рязанской области.
На выполнение мероприятий подпрограммы бюджету муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области выделяется субсидия на следующих условиях:
- наличие муниципальной программы, реализуемой за счет средств районного бюджета, предусматривающей предоставление молодым семьям социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты;
- объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в соответствующем году должен составлять не менее 30% от размера социальной выплаты на каждую молодую семью, включенную в список молодых семей - участников подпрограммы по муниципальному образованию, которой планируется предоставить социальную выплату в соответствующем году с учетом средств районного бюджета, и предусматривать средства районного бюджета на софинансирование предоставления дополнительной социальной выплаты.
4.4. Для выделения субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области с целью предоставления молодым семьям социальной выплаты Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит отбор муниципальных образований (далее - Отбор), в порядке, установленном Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области.
Критерием отбора является наличие сформированного органами местного самоуправления списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
4.5. Финансовые средства федерального и областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями Рязанской области по Методике расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка.
4.6. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет заказчик Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе: |
Администрация района |
УО |
Федеральный бюджет |
306,42973 |
122,75323 |
183,6765 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов не менее 1 молодой семьи в год |
Областной бюджет |
227,18027 |
194,76677 |
32,4135 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Местный бюджет |
1124,55 |
79,380 |
92,61 |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
158,76 |
|||||
1.2 |
Предоставление субсидий на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям |
Администрация района |
УО |
Местный бюджет |
12 |
0 |
0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Итого |
|
|
|
1670,16 |
396,9 |
308,7 |
160,76 |
160,76 |
760,76 |
160,76 |
160,76 |
160,76 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов |
семья |
1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Приложение 12
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 12 К "Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций;
- создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи;
- информирование о реализации молодежной политики.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (далее - местный бюджет) в объеме 478,7329 тыс. руб., из них:
2018 год - 11,1379 тыс. руб.,
2019 год - 47,655 тыс. руб.,
2020 год - 70,0 тыс. руб.,
2021 год - 70,0 тыс. руб.,
2022 год - 70,0 тыс. руб.,
2023 год - 70,0 тыс. руб.,
2024 год - 70,0 тыс. руб.,
2025 год - 70,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы, экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс., рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Создание условия для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных отрядов, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
351,9929 |
7,3379 |
29,655 |
52 |
52 |
52 |
52 |
55 |
52 |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах - 11; Количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области - не менее 3; Количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность - не менее 12; Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района - не менее 6 |
1.1 |
Организация и проведение массовых мероприятий, семинаров, слётов, фестивалей, акций, конкурсов и иных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность |
УО |
УО |
Местный бюджет |
351,9929 |
7,3379 |
29,655 |
52 |
52 |
52 |
52 |
55 |
52 |
|
2. |
Задача 2 Создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи, в том числе |
УО |
УО |
Местный бюджет |
129,8 |
3,8 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
2.1 |
Поощрительные премии молодёжи района от главы администрации и Главы района МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области |
УО |
УО |
Местный бюджет |
18 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
2.2 |
Организация участия победителей районных конкурсов, представителей и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях |
УО |
УО |
Местный бюджет |
111,8 |
3,8 |
18 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Итого |
|
|
|
478,7929 |
11,1379 |
47,655 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2017 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах. |
% от общей численности молодёжи |
7 |
7,5 |
8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
2 |
Количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области |
Ед. в год |
2 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
Не менее 3 |
3. |
Количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность |
Ед. в год |
7 |
Не менее 10 |
Не менее 11 |
Не менее 11 |
Не менее 11 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
Не менее 12 |
4. |
Количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района |
Ед. в год |
5 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Не менее 6 |
Приложение 13
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодежной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 13Л "Совершенствование системы патриотического воспитания"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания.
Задачи подпрограммы:
- обновление методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания населения, внедрение современных форм, методов, средств и технологий воспитательной деятельности;
- воспитание подрастающего поколения в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны и Рязанской области, и на примере жизни и деятельности знаменитых людей;
- проведение патриотических акций совместно с детскими и молодежными общественными объединениями, активное вовлечение населения Сасовского района в проведение историко-патриотических мероприятий.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2018 - 2025 годах, в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (деле - местный бюджет) в объеме 372,345 тыс. руб., из них:
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 72,345 тыс. руб.,
2020 год - 50,0 тыс. руб.,
2021 год - 50,0 тыс. руб.,
2022 год - 50,0 тыс. руб.,
2023 год - 50,0 тыс. руб.,
2024 год - 50,0 тыс. руб.,
2025 год - 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации Программы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются главными распорядителями;
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, акций.
С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы заказчик Программы экономический отдел администрации МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами МО - Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
||||||||
всего |
В том числе, по годам: |
|||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
240,345 |
0 |
60,345 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания - не менее 20; - количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий - 2; - удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи - 70; - количество образовательных учреждений - победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований - не менее 1 |
1.1 |
Проведение фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовного - нравственного воспитания |
УО |
УО |
Местный бюджет |
240,345 |
0 |
60,345 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
2. |
Задача 2 Совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях, в том числе: |
УО |
УО |
Местный бюджет |
132,0 |
0 |
12 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
2.1 |
Проведение районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий |
УО |
УО |
Местный бюджет |
30,0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
2.2 |
Организация участия победителей районных соревнований, фестивалей, конкурсов и делегаций молодёжи в межрайонных, областных мероприятиях патриотической направленности |
УО |
УО |
Местный бюджет |
102 |
0 |
12 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
Итого |
|
|
|
372,345 |
0 |
72,345 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
N пп |
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Базовый 2018 г. |
Плановый период |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1. |
Количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания |
Ед. |
15 |
Не менее 15 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
Не менее 20 |
2. |
Количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий |
Ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи |
% |
20 |
50 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество образовательных учреждений - победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований |
Ед. |
1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1". |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 12 ноября 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.