Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
от 6 августа 2019 г. N 453
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие образования и молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие общего образования"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования;
- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета РФ (федеральный бюджет), из бюджета Рязанской области (далее областной бюджет) и бюджета Сасовского муниципального района Рязанской области (далее муниципальный бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 1735732,01886 тыс. руб., в том числе из областного - 1397926,12744 тыс. руб., из муниципального 337805,89142 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 180758,97833 тыс. рублей; в том числе из областного - 140953,89428 тыс. руб., из муниципального - 39805,08405 тыс. руб.;
2018 год - 200059,45842 тыс. рублей, в том числе из областного - 158582,20097 тыс. руб., из муниципального - 41477,25745 тыс. руб.;
2019 год - 194749,75459 тыс. рублей, в том числе из областного - 161867,97975 тыс. руб., из муниципального - 32881,77484 тыс. руб.;
2020 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.;
2021 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.;
2022 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.;
2023 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.;
2024 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.;
2025 год - 193360,63792 тыс. рублей, в том числе из областного - 156087,00874 тыс. руб., из муниципального - 37273,62918 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%; Сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%; обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%; Сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях на уровне 99%; Доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам - 100%; Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения - 60%; Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное общеобразовательное пространство - 100%; Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении - 100%; Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки - 1;
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15% |
Областной бюджет |
70885,4571 |
11491,82848 |
7094,50663 |
8920,47745 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
7229,77409 |
|||||
Муниципальный бюджет |
55781,63925 |
5920,01894 |
5992,23075 |
5066,43448 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
6467,15918 |
|||||
1.1 |
Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счёт внутреннего резерва помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Областной бюджет |
1002,1 |
1002,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
40,0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
688,6 |
347,5 |
326,1 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
капитальный ремонт здания МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Областной бюджет |
3900,0 |
3900,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
320,0 |
320,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
"Агломазовский ДС" - филиал МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
15,0 |
0 |
0 |
15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Фроловский дС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
27,5 |
27,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Каргашинский ДС"" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
11,3 |
0 |
11,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Новоберезовский ДС" - филиала МКОУ "Малостуденецкая СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
126,7 |
0 |
126,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли "Огарево-Почковский ДС" - филиал МКОУ "Глядковская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт кровли здания дошкольной группы МКОУ "Кустарёвская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ремонт АТП "Каргашинский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
65,4 |
0 |
65,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка забора МДОУ "Сотницынский ДС" |
|
|
Муниципальный бюджет |
95,6 |
0 |
95,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
установка окон "Фроловский ДС" - филиал МКОУ "Любовниковская СШ" |
|
|
Муниципальный бюджет |
27,1 |
0 |
27,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
6108,9571 |
6007,69848 |
6451,15663 |
7331,45745 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
7019,77409 |
|
Муниципальный бюджет |
54108,03925 |
5458,81894 |
5584,83075 |
4861,43448 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
6367,15918 |
|||||
|
- расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий и средств обучения |
|
|
Областной бюджет |
50000,44512 |
4516,78439 |
4916,11058 |
6362,73761 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
5700,80209 |
|
Муниципальный бюджет |
27785,95204 |
2942,47961 |
2850,69144 |
2707,16591 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
3214,26918 |
|||||
|
- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением максимального размера оплаты труда |
|
|
Областной бюджет |
895,79986 |
0 |
895,79986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
8,958 |
0 |
8,958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
|
|
Областной бюджет |
43,969,84 |
0 |
0 |
43,969,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
2,21420 |
0 |
0 |
2,21420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
|
|
Областной бюджет |
10968,74228 |
1490,91409 |
639,24619 |
924,75 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
1318,972 |
|
1.4 |
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (оснащение оборудованием, мебелью, посудой и инвентарем в соответствии с современными требованиями) |
|
|
Областной бюджет |
2724,4 |
582,03 |
643,35 |
239,020 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
|
Муниципальный бюджет |
795,0 |
73,7 |
81,3 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
1.5 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1350,0 |
0 |
0 |
1350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ремонт помещений МКОУ "Глядковская СШ" |
Администрация Сасовского района |
Управление образования |
Областной бюджет |
1350,0 |
0 |
0 |
1350,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
150,0 |
0 |
0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности высокотехнологичной экономике, в том числе: |
|
|
Областной бюджет |
1327040,67034 |
129462,06580 |
151487,69434 |
152947,5023 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Муниципальный бюджет |
282024,25217 |
33885,06511 |
35485,0267 |
27815,34036 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
30806,47 |
|||||
2.1 |
Проведение мониторинговых исследований учебных результатов и контингента, обучающегося в образовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
16,2 |
0 |
3,7 |
0,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.2 |
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников, проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися со сложностями в освоении школьных предметов |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
4,25 |
0,5 |
0,5 |
0,25 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||
2.3 |
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг муниципальных общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
27,9 |
2,0 |
11,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|||||
2.4 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
|
Областной бюджет |
1327040,67034 |
129462,06580 |
151487,69434 |
152947,5023 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
148857,23465 |
|
Муниципальный бюджет |
281975,90217 |
33882,56511 |
35468,9267 |
27812,59036 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
30801,97 |
|||||
|
Итого |
|
|
|
1735732,01886 |
180758,97833 |
200059,45842 |
194749,75459 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
193360,63792 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
1397926,12744 |
140953,89428 |
158582,20097 |
191867,97975 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
156087,00874 |
|
|
Муниципальный бюджет |
|
|
|
337805,89142 |
39805,08405 |
41477,25745 |
32881,77484 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
37273,62918 |
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единицы измерения |
Показатели |
||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1. |
Доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования |
Процент детей в возрасте 1,5 - 7 лет от общего количества детей данной возрастной группы |
67 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
2. |
Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Процент от общего количества родителей, воспитывающих детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
Не менее 87 |
3 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Доля образовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
Процент от общего количества образовательных организаций |
63 |
65 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
6. |
Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях |
Процент от общего количества обучающихся |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
7. |
Доля обучающихся по новым образовательным стандартам |
Процент от общего количества обучающихся |
68 |
72 |
84 |
94 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8. |
Охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения |
Процент от общего количества образовательных организаций, демонстрирующих низкие учебные результаты |
45 |
55 |
50 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
9. |
Доля общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство |
Процент от общего количества образовательных организаций |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10. |
Доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении |
Процент от общей численности детей, нуждающихся в обучении в муниципальных общеобразовательных организациях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11. |
Количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки |
Количество образовательных организаций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12. |
Доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ |
Процент от общего количества образовательных организаций |
40 |
30 |
25 |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
15 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района.
Задачи:
- организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей;
- создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;
- обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей;
- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование", утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 N 10 в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования Сасовском муниципальном районе Рязанской области реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Управление образования муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Сасовском муниципальном районе Рязанской области.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Сасовского муниципального района и бюджета Рязанской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 23843,9524 тыс. руб., в том числе из областного - 472,60151 тыс. руб., из муниципального 23371,35089 тыс. руб.; в том числе по годам:
2017 год - 2019,50363 тыс. руб. в том числе из областного - 140,028 тыс. руб., из муниципального бюджета - 1879,47563 тыс. руб.;
2018 год - 2682,75278 тыс. руб. в том числе из областного - 110,82009 тыс. руб., из муниципального бюджета - 2571,93269 тыс. руб.;
2019 год - 2917,21599 тыс. руб., в том числе из областного - 221,75342 тыс. руб., из муниципального бюджета - 2695,43257 тыс. руб.;
2020 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2021 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2022 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2023 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2024 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет;
2025 год - 2704,08 тыс. руб. муниципальный бюджет.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы Экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N тп/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||||||||
Всего |
В том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1 Организационное и информационное методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся - 100%; - увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 80%; - сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях до 99%; - создание удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100%; - сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80%; - увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями до 80% |
Муниципальный бюджет |
7 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
1.1 |
Проведение мониторинга организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
7 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
2. |
Задача 2 Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
2.1. |
Участие детей в муниципальных, областных мероприятиях: - одарённых детей; - детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - детей с ограниченными возможностями здоровья |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
170,2675 |
18,2675 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
|||||
3. |
Задача 3 Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
472,60151 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
23165,7008,2 |
1861,20813 |
2552,93269 |
2671,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
2680,08 |
|||||
3.1. |
Расходы на оплату труда |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
250,84809 |
140,028 |
110,8200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
22965,43863 |
1853,40787 |
2531,14199 |
2644,40877 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
2656,08 |
|||||
3.2. |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указами президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
221,75342 |
0 |
0 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
11,67123 |
0 |
0 |
11,67123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Повышение квалификации |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
113,59096 |
7,80026 |
21,7907 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
3.4. |
Прохождение медкомиссии |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
10,0 |
0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.5. |
Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей "Сердце отдаю детям!" |
|
|
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
75,0 |
0 |
0 |
3,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||
4. |
Задача 4 Развитие инфраструктуры дополнительного образования, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
28,38257 |
0 |
0 |
4,38257 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||
4.1. |
Оснащение организацией дополнительного образования учебно-лабораторным, учебно-производственным инвентарём и оборудованием, музыкальными инструментами |
Управление образования |
Управление образования МБОУ ДО "ЦРТ" |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Муниципальный бюджет |
27,0 |
0 |
0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||||
|
Всего |
|
|
|
23843,9524 |
2019,503,63 |
2682,752,78 |
2917,21599 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
472,60151 |
140,028 |
110,82009 |
221,75342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Муниципальный бюджет |
|
|
|
23371,35089 |
1879,47563 |
2571,93269 |
2695,46257 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
2704,08 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы
N |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1. |
Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
процент |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
3. |
Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях |
процент |
98,7 |
98,8 |
98,9 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
4. |
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона |
процент |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
не менее 80 |
6. |
Удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями |
процент |
60 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
7. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле:
, где:
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования; - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета |
процент |
0 |
0 |
25 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие образования и
молодёжной политики в
муниципальном образовании -
Сасовский муниципальный район
Рязанской области
на 2017 - 2025 годы"
Подпрограмма 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей"
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель - обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области.
Задача - реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета Рязанской области (далее - областной бюджет). Объем финансирования подпрограммы составляет 238031,97277 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 22654,56053 тыс. руб.,
2018 год - 24689,97145 тыс. руб.,
2019 год - 22497,54019 тыс. руб.,
2020 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2021 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2022 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2023 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2024 год - 28031,6501 тыс. руб.,
2025 год - 28031,6501 тыс. руб.
4. Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы заказчиками Программы экономический отдел администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением Программы.
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.
5. Система программных мероприятий
N |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объём финансирования, тыс. рублей |
Ожидаемый результат |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
||||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
1. |
Задача 1.
Реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе: |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
152460,778,35 |
14713,34415 |
14463,59573 |
14908,11973 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
18062,61979 |
Увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100%; Увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55%; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений - 6 чел.; Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода -11;
Чсленность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности - 1 чел. |
Муниципальный бюджет |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.1 |
Осуществление выплат денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
108972,95689 |
10622,76516 |
10263,09924 |
10262,24136 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
12912,46824 |
|
1.2 |
Осуществление выплат денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приёмным семьям |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
37276,72032 |
3472,41855 |
3557,60963 |
3996,07595 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
4433,44298 |
|
1.3 |
Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
6211,10114 |
618,16044 |
642,88686 |
649,80242 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
716,70857 |
|
1.4 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Рязанской области на городском, пригородном (в сельской местности внутрирайонном) транспорте (кроме такси) и бесплатного проезда в период каникул к месту жительства и обратно к месту учёбы |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Задача 2 Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам социального найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся невозможным, в том числе: |
Администрация Сасовского муниципального района |
Администрация Сасовского муниципального района |
Областной бюджет |
85391,19442 |
7941,21638 |
10226,37572 |
7589,42046 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
9939,03031 |
|
2.1 |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Областной бюджет |
83727,65274 |
7842,63480 |
10123,85088 |
7361,39844 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
9733,29477 |
|||||
2.2 |
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Управление образования |
Управление образования |
Областной бюджет |
1663,54168 |
98,58158 |
102,52484 |
228,02202 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
205,73554 |
|
3. |
Задача 3. Государственная поддержка решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
3.1 |
Предоставление единовременной выплаты на проведение ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности (за исключением жилых помещений, предоставленных указанным лицам по договорам социального найма за счёт средств областного бюджета и впоследствии приватизированных) |
Администрация Сасовского муниципального района |
Управление образования |
Областной бюджет |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Всего |
|
|
|
238031,97277 |
22654,56053 |
24689,97145 |
22497,54019 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
238031,97277 |
22654,56053 |
24689,97145 |
22497,54019 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
28031,6501 |
|
|
Муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности программы
N пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания |
Проценты от общего количества |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей |
Проценты от общего количества |
55 |
60 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
3. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений |
Чел. |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода |
Чел. |
5 |
4 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
5. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности |
Чел. |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области от 6 августа 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.